目 錄
第一點區域 重慶市松江區法律規則經濟援助重點簡介
一、核心主要職責
二、培訓機構布置
第二部分 上海市松江區法律援助中心2018年度決算表
一、凈收入費用支出 結算的時候總表
二、薪資收入竣工決算表
三、結余結算的時候表
四、民政付款工資收入費用支出 部門預算總表
五、般公開費用預算財政局補貼款經費支出預算表
六、應該共公費用預算財政部門撥付根本撥出結算的時候表
七、似的公共服務概算財政性撥付“三公”資金及單位程序運行資金支出費用結算的時候表
八、政府辦公室性理財產品工程預算財政廳付款花費部門預算表
九、股本資產負債情況下表
第三部分 上海市松江區法律援助中心2018年度決算情況說明
第四點這部分 詞說明
第1有些 武漢市松江區中國法律捐助管理中心簡況
一、主要的職能部門
ℱ管理、指導本區法律援助工作和“12348”法律服務等工作,受理、審核法律援助申請案件并作出是否給予援助的決定;組織、指派法律援助人員承辦援助案件。
二、中介機構設施
本機關政府部門是深圳市松江區刑事局下屬政府部門參公事業機關政府部門,無含有處室。
第二點方面 上海市松江區法律援助中心2018年度決算表
2018一年度利潤花費結算的時候總表
機關單位:億元
收益 |
性支出 |
||
建設項目 |
竣工決算數 |
該項目 |
竣工決算數 |
一、財政廳撥付收益 |
780.59 |
一、基本上公共信息項目服務項目其他支出 |
|
中間:政府辦公室性基金投資概算民政補貼款 |
|
二、國際關系收入支出 |
|
二、上級領導補帖收錄 |
|
三、防御教育支出 |
|
三、行業收益 |
|
四、公用設施安全管理總支出 |
671.68 |
四、運作個人收入 |
|
五、幼小銜接花費 |
6.97 |
五、附屬院校上交國家工資收入 |
|
六、小學科學工藝費用支出 |
|
六、任何凈收入 |
137.00 |
七、古文化田徑運動與傳媒業撥出 |
|
|
|
八、社會化有效保障和就業機會支出費用 |
42.92 |
|
|
九、治療食品衛生與記劃生殖撥出 |
8.16 |
|
|
十、節省生態環保收入支出 |
|
|
|
十一月、成鄉特別結余 |
|
|
|
12、畜牧業水收支 |
|
|
|
十四、公共交通綜合物流付出 |
|
|
|
十四、教育資源勘查圖片信息等費用 |
|
|
|
十四、房地產業服務于業等其他支出 |
|
|
|
第十六、金融業支出費用 |
|
|
|
二十七、支助另一地段支出費用 |
|
|
|
二十、國土資源海洋生物形象等費用支出 |
|
|
|
19、房屋保駕護航撥出 |
187.87 |
|
|
20、糧油食品武器裝備貯備付出 |
|
|
|
二五一、另外費用支出 |
|
上年工資收入自動求和 |
917.59 |
本年度付出總金額 |
917.59 |
用事業上債卷擬補收入支出表差額 |
|
余額分銷 |
|
今年初結轉和盈余 |
0.69 |
年終結轉和盈余 |
0.69 |
總共 |
918.28 |
累計 |
918.28 |
2018本年度納入預算表
公司的:十萬
工作 |
本年度凈收入累計數 |
財政資金付款營收 |
上一級補貼費盈利 |
事業性效益 |
開收益 |
附屬醫院企事業單位上交收入水平 |
的收入水平 |
||||
功能分類 |
課目名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
917.59 |
780.59 |
|
|
|
|
137.00 |
|
204 |
|
|
公開應急收入支出 |
671.68 |
671.68 |
|
|
|
|
𓂃 - |
|
204 |
06 |
|
公檢法 |
671.68 |
671.68 |
|
|
|
|
ꦅ - |
|
204 |
06 |
01 |
行政事務電腦運行 |
194.92 |
194.92 |
|
|
|
|
🦹 - |
|
204 |
06 |
04 |
法令協助 |
476.76 |
476.76 |
|
|
|
|
🧜 - |
|
205 |
|
|
培養開支 |
6.97 |
6.97 |
|
|
|
|
🅰 - |
|
205 |
05 |
|
進修學校及培順 |
6.97 |
6.97 |
|
|
|
|
ꦦ - |
|
205 |
05 |
03 |
技術培訓性支出 |
6.97 |
6.97 |
|
|
|
|
📖 - |
|
208 |
|
|
市場經濟基本保障和自主創業結余 |
42.92 |
42.92 |
|
|
|
|
꧒ - |
|
208 |
05 |
|
行政機關創業方離退休工資 |
42.92 |
42.92 |
|
|
|
|
ไ - |
|
208 |
05 |
05 |
國家機關創業標準一般養老院保險服務繳納費用教育支出 |
17.17 |
17.17 |
|
|
|
|
ꦏ - |
|
208 |
05 |
06 |
國家機關工作工作單位職業類型年金繳付撥出 |
25.74 |
25.74 |
|
|
|
|
☂ - |
|
210 |
|
|
醫遼衛生學與計劃書二孩支出費用 |
8.16 |
8.16 |
|
|
|
|
꧋ - |
|
210 |
11 |
|
行政訴訟事業上的行業醫用 |
8.16 |
8.16 |
|
|
|
|
ꦑ - |
|
210 |
11 |
01 |
行政性院校醫療機構 |
8.16 |
8.16 |
|
|
|
|
🐓 - |
|
221 |
|
|
房屋擔保經費支出 |
187.87 |
50.87 |
|
|
|
|
137.00 |
|
221 |
02 |
|
房產變革開支 |
187.87 |
50.87 |
|
|
|
|
137.00 |
|
221 |
02 |
01 |
往房個人公積金 |
20.98 |
20.98 |
|
|
|
|
✃ - |
|
221 |
02 |
03 |
買房補助費 |
166.89 |
29.89 |
|
|
|
|
137.00 |
2018財政年度支出費用結算的時候表
基層單位:萬的大寫
項目流程 |
年初付出自動求和 |
根本結余 |
內容結余 |
上交國家上級部門收支 |
企業經營費用 |
對付屬廠家津貼收支 |
||||
功能分類 |
考試科目名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
917.59 |
433.86 |
483.73 |
|
|
|
|
204 |
|
|
共同人身安全撥出 |
671.68 |
194.92 |
476.76 |
|
|
|
|
204 |
06 |
|
民事 |
671.68 |
194.92 |
476.76 |
|
|
|
|
204 |
06 |
01 |
財政正常運行 |
194.92 |
194.92 |
- |
|
|
|
|
204 |
06 |
04 |
法律專業救助 |
476.76 |
- |
476.76 |
|
|
|
|
205 |
|
|
文化教育收支 |
6.97 |
- |
6.97 |
|
|
|
|
205 |
05 |
|
出國培訓學習及培訓學習 |
6.97 |
- |
6.97 |
|
|
|
|
205 |
05 |
03 |
課程培訓其他支出 |
6.97 |
- |
6.97 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會發展切實保障和大學生就業撥出 |
42.92 |
42.92 |
- |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟衛生事業方離辭職 |
42.92 |
42.92 |
- |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
國家機關視野標準關鍵頤養天年保險公司付款總支出 |
17.17 |
17.17 |
- |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關事業心標準專業年金付款收支 |
25.74 |
25.74 |
- |
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療保健衛生情況與預計孕育花費 |
8.16 |
8.16 |
- |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟創業計量單位醫藥 |
8.16 |
8.16 |
- |
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政處公司的醫療機構 |
8.16 |
8.16 |
- |
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房確保性支出 |
187.87 |
187.87 |
- |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房改制總支出 |
187.87 |
187.87 |
- |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房個人公積金 |
20.98 |
20.98 |
- |
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
買房救濟款 |
166.89 |
166.89 |
- |
|
|
|
2018全年度財政付出捐款使收入付出預算總表
廠家:來萬
使收入 |
花費 |
||||
創業項目 |
預算數 |
品牌 |
累計數 |
一樣公共性項目預算財政性補貼款 |
當地政府性基金、期貨、現貨、微盤成本預算財政廳撥付 |
一、尋常公共性概算財政部門撥付 |
780.59 |
一、似的公眾貼心服務撥出 |
- |
- |
|
二、部門性母基金項目預算財政廳付款 |
|
二、外交史結余 |
- |
- |
|
|
|
三、國防教育總支出 |
- |
- |
|
|
|
四、服務性應急收入支出 |
671.68 |
671.68 |
|
|
|
五、學校總支出 |
6.97 |
6.97 |
|
|
|
六、地理學的技術結余 |
- |
- |
|
|
|
七、傳統文化體育課與影視文化總支出 |
- |
- |
|
|
|
八、社會生活維護和就業前景總支出 |
42.92 |
42.92 |
|
|
|
九、醫疔環衛與打算生孕性支出 |
8.16 |
8.16 |
|
|
|
十、節能減排環保性性支出 |
- |
- |
|
|
|
五一、城鎮特別付出 |
- |
- |
|
|
|
十三、農業和林業水費用 |
- |
- |
|
|
|
十五、交通配套輸送結余 |
- |
- |
|
|
|
十四、網絡資源堪探消息等花費 |
- |
- |
|
|
|
十六、餐飲業服務保障業等費用 |
- |
- |
|
|
|
第十六、經融經費支出 |
- |
- |
|
|
|
十二、扶持另一沿海地區收入支出 |
- |
- |
|
|
|
18、土地資源大海天氣等結余 |
- |
- |
|
|
|
第十九、房間服務性支出 |
50.87 |
50.87 |
|
|
|
四十、糧油食品防汛物資保障費用支出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、各種教育支出 |
|
|
|
年初薪資累計數 |
780.59 |
當年度性支出累計數 |
780.59 |
780.59 |
|
今年初財政廳捐款結轉和余額 |
0.69 |
半年度財政部門補貼款結轉和盈余 |
0.69 |
0.69 |
|
平常共公成本預算財政預算付款 |
0.69 |
|
|
|
|
鎮政府性債券工程預算財政廳審批 |
|
|
|
|
|
總結 |
781.28 |
累計 |
781.28 |
781.28 |
|
2018當年度通常情況下公共信息費用預算財政資金補貼款收支部門預算表
部門:萬余元
內容 |
預估合計 |
主要撥出 |
工程撥出 |
|||
功能表的分類 科目表商品代碼 |
課目品牌 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
204 |
|
|
公共信息的安全開支 |
671.68 |
194.92 |
476.76 |
204 |
06 |
|
檢察機關 |
671.68 |
194.92 |
476.76 |
204 |
06 |
01 |
行政機關電腦運行 |
194.92 |
194.92 |
|
204 |
06 |
02 |
平常行政處經營工作 |
0.00 |
|
|
204 |
06 |
04 |
表層公檢法的業務 |
0.00 |
|
|
204 |
06 |
05 |
普法宣傳方案 |
0.00 |
|
|
204 |
06 |
04 |
法律條文支助 |
476.76 |
|
476.76 |
205 |
|
|
教育學校開支 |
6.97 |
|
6.97 |
205 |
05 |
|
深造及培訓課程 |
6.97 |
|
6.97 |
205 |
05 |
03 |
指導收入支出 |
6.97 |
|
6.97 |
208 |
|
|
社會性擔保和就業的結余 |
42.92 |
42.92 |
|
208 |
05 |
|
行政性企業發展單位名稱離辭職 |
42.92 |
42.92 |
|
208 |
05 |
01 |
歸口控制的行政事務公司的離辭職 |
0.00 |
|
|
208 |
05 |
05 |
市直機關事業政府部門政府部門基礎醫養保障付款結余 |
17.17 |
17.17 |
|
208 |
05 |
06 |
機關行業組織行業組織職業角色年金繳付經費支出 |
25.74 |
25.74 |
|
210 |
|
|
醫療機構環保與準備生二胎收入支出 |
8.16 |
8.16 |
|
210 |
11 |
|
行政性事業上組織醫用 |
8.16 |
8.16 |
|
210 |
11 |
01 |
人事部門部門醫療器械 |
8.16 |
8.16 |
|
221 |
|
|
租賃房擔保支出費用 |
50.87 |
50.87 |
|
221 |
02 |
|
住宅轉型經費支出 |
50.87 |
50.87 |
|
221 |
02 |
01 |
居個人住房公積金貸款 |
20.98 |
20.98 |
|
221 |
02 |
03 |
買房補助費 |
29.89 |
29.89 |
|
總計 |
780.59 |
296.86 |
483.73 |
2018年終平常共公項目預算財政預算撥付主要經費支出結算的時候表
組織:千元
大型項目 |
總計 |
師專項資金 |
通用專項資金 |
||
經濟發展分為 專業科目簡碼 |
項目各稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
月薪好處撥出 |
276.20 |
276.20 |
|
301 |
01 |
常規公司 |
29.64 |
29.64 |
|
301 |
02 |
津貼津貼津貼 |
134.72 |
134.72 |
|
301 |
03 |
總獎 |
37.09 |
37.09 |
|
301 |
06 |
膳食補帖費 |
- |
- |
|
301 |
07 |
業績考核公資 |
- |
- |
|
301 |
08 |
機構企業企業大多健康養老保費費 |
17.17 |
17.17 |
|
301 |
09 |
網絡職業年金交款 |
25.74 |
25.74 |
|
301 |
10 |
企業員工差不多醫藥保險服務交費 |
8.16 |
8.16 |
|
301 |
11 |
國家事業單位人員醫用補貼費交款 |
- |
- |
|
301 |
12 |
某些社會存在后勤保障繳納 |
2.70 |
2.70 |
|
301 |
13 |
居住房社保公積金 |
20.98 |
20.98 |
|
301 |
14 |
醫院費 |
- |
- |
|
301 |
99 |
另外的工薪褔利收支 |
- |
- |
|
302 |
|
菜品和服務保障性支出 |
20.52 |
|
20.52 |
302 |
01 |
辦工費 |
6.52 |
|
6.52 |
302 |
02 |
進行印刷費 |
- |
|
- |
302 |
03 |
在線咨詢費 |
- |
|
- |
302 |
04 |
程序費 |
- |
|
- |
302 |
05 |
有水費 |
- |
|
- |
302 |
06 |
用電費 |
- |
|
- |
302 |
07 |
郵電局費 |
0.36 |
|
0.36 |
302 |
08 |
采暖費 |
- |
|
- |
302 |
09 |
物業處理處理費 |
- |
|
- |
302 |
11 |
交通費 |
0.66 |
|
0.66 |
302 |
12 |
因公出境(境)的費用 |
- |
|
- |
302 |
13 |
返修(護)費 |
0.16 |
|
0.16 |
302 |
14 |
電腦房租費 |
- |
|
- |
302 |
15 |
聯席會議費 |
- |
|
- |
302 |
16 |
陪訓費 |
- |
|
- |
302 |
17 |
國家公務接待廳費 |
- |
|
- |
302 |
18 |
專用的相關服務費 |
- |
|
- |
302 |
24 |
被裝采購費 |
|
|
- |
302 |
25 |
專用型氣體燃料費 |
- |
|
- |
302 |
26 |
勞務輸出費 |
- |
|
- |
302 |
27 |
下令讓業務流程費 |
- |
|
- |
302 |
28 |
商會費用 |
2.38 |
|
2.38 |
302 |
29 |
春節福利費 |
10.45 |
|
10.45 |
302 |
31 |
因公出行用車啟用維護與保養費 |
- |
|
- |
302 |
39 |
另外交通銀行保險費用 |
- |
|
- |
302 |
40 |
稅金及扣除預算 |
- |
|
- |
302 |
99 |
另一個商品銷售和業務費用支出 |
- |
|
- |
303 |
|
對個人的和家族的補貼申請書 |
0.14 |
0.14 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老金費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
人生補貼申請書 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療管理費政府補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵制度金 |
|
|
|
303 |
10 |
每個人漁業生產的補助 |
|
|
|
303 |
99 |
其他的個體和工作生活的補帖撥出 |
0.14 |
0.14 |
|
310 |
|
基金性支出費用 |
|
|
|
310 |
02 |
企業辦公系統折舊費 |
|
|
|
310 |
03 |
特用機 購入 |
|
|
|
310 |
07 |
信心網絡信息及系統軟件購買更新換代 |
|
|
|
310 |
13 |
因公用車的新購 |
|
|
|
310 |
19 |
其它公路網機器采購 |
|
|
|
310 |
22 |
無型資產投資采購 |
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310 |
99 |
其余投資基金性花費 |
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加總 |
296.86 |
276.34 |
20.52 |
2018年通常情況下共同費用財政局補貼款“三公”勞務費及市直機關啟動勞務費費用竣工決算表
機構:萬塊人民幣
應該公共性項目預算民政審批“三公”資金投入 |
政府機關運轉 費用結算的時候數 |
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累計數 |
因公出國工作 (境)費 |
國家公務車輛購進及行駛費 |
國家公務接待客人費 |
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小計 |
國家公務出行租賃費費 |
因公私家車自動運行費 |
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費用預算數 |
結算的時候數 |
成本預算數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
預算數 |
估算數 |
竣工決算數 |
估算數 |
部門預算數 |
20.52 |
1.00 |
0.00 |
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1.00 |
0.00 |
2018年中人民政府性投資基金估算財政預算審批費用竣工決算表
計量單位:萬的大寫
樓盤 |
預估合計 |
基本的其他支出 |
產品經費支出 |
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基本功能歸類 專業科目代碼 |
課程和科目名稱大全 |
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類 |
款 |
項 |
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229 |
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另外的花費 |
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229 |
08 |
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中國福彩發售市場銷售貸款機構業務部費按排的經費支出 |
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229 |
08 |
04 |
好處福彩消售平臺的國際業務費費用 |
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… |
… |
… |
… |
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總計 |
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上海市松江區法律援助中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018本年基金過負債的實際情況報告 |
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限額方:萬多 |
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占比 |
市場價值 |
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今年初數 |
年底數 |
月初數 |
年初數 |
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一、金融資產預估合計 |
—— |
—— |
95.95 |
43.73 |
(一)流固定資產 |
—— |
—— |
83.79 |
31.57 |
(二)調整房產 |
—— |
—— |
12.16 |
12.16 |
其中:1.房屋(平方米) |
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2.通用設備(臺/套/輛) |
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(1)車輛 |
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♍ 普通因公買車 |
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🎃 辦案執勤點小二租車 |
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♎ 特別行業技藝專車 |
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🗹 某些小二租車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
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單價100萬元以上專用設備 |
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🎉 4.同一加固房產 |
—— |
—— |
12.16 |
12.16 |
꧅ 減:總計累計折舊及減值工作 |
—— |
—— |
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(三)長期的進行投資 |
—— |
—— |
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(四)搭建建筑項目 |
—— |
—— |
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(五)無形之中凈資產 |
—— |
—— |
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💛 減:加權平均攤銷 |
—— |
—— |
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(六)其它的資金 |
—— |
—— |
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二、債務合計數 |
—— |
—— |
83.10 |
27.56 |
三、凈股權總金額 |
—— |
—— |
12.85 |
16.17 |
三是部位 上海市松江區司法局法律援助中心2018年度決算情況說明
一、關于上海市松江區法律援助中心2018年度收入支出決算總體情況說明
💙上海市松江區法律援助中心2018年度收入總計為918.28萬元、支出總計為918.28萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加315.78萬元。主要原因:2018年度項目經費支出比2017年增加153.14萬元、發放公務員住房解困補貼137萬元。
二、關于上海市松江區法律援助中心2018年度收入決算情況說明
本年收入合計917.59萬元,其中:財政撥款收入780.59萬元,占85.07%。
三、關于上海市松江區法律援助中心2018年度支出決算情況說明
🐬本年支出合計917.59萬元,其中:基本支出433.86萬元,占47.28%;項目支出483.73萬元,占52.72%。
四、關于上海市松江區法律援助中心2018年度財政撥款收入支出總體情況說明
🎃上海市松江區法律援助中心2018年度財政撥款收入總計為781.28萬元、支出總計為781.28萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加178.78萬元,增長29.67%,主要原因:2018年度項目經費支出比2017年增加153.14萬元。
五、關于上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般的通用預預算不需要捐款花費預算總體設計現狀
꧒上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款支出780.59萬元,占本年支出合計的85.07%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加184.30萬元,增長30.91%。主要原因:2018年度項目經費支出比2017年增加153.14萬元。
(二)般公共性費用預算不需要捐款性支出竣工決算架構現狀
☂上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款支出780.59萬元,主要用于以下方面:公共安全支出(類)671.68萬元,占86.05%;教育支出(類)6.97萬元,占0.89%;社會保障和就業支出(類)42.92萬元,占5.50%;醫療衛生與計劃生育支出(類)8.16萬元,占1.05%;住房保障支出(類)50.87萬元,占6.52%。
(三)尋常共公費用預算不需要撥付撥出部門預算實際狀況
ཧ上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為678.02萬元,支出決算為780.59萬元,完成年初預算的115.13%。決算數大于預算數的主要原因:辦案補貼決算數比預算數增加65.28萬元。其中:
1🌃、公共安全支出(類)司法(款)行政運行(項)194.92萬元。主要用于:在職職工的基本工資、津貼補貼、獎金以及辦公經費和福利費等。年初預算為179.36萬元,支出決算為194.92萬元。決算數大于預算數的主要原因:工資、津貼等經費的增加。
2ꦐ、公共安全支出(類)司法(款)法律援助(項)476.76萬元。主要用于:法律援助等方面的項目支出。年初預算為408.57萬元,支出決算為476.76萬元。決算數大于預算數的主要原因:辦案補貼決算數比預算數增加65.28萬元。
3ꦚ、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)6.97萬元。主要用于:法律援助業務培訓。年初預算為8.00萬元,支出決算為6.97萬元。決算數與預算數基本持平。
4💙、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)17.17萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費。年初預算為17.44萬元,支出決算為17.17萬元。決算數與預算數基本持平。
5♊、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)25.74萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金繳費的支出。年初預算為0,支出決算為25.74萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,補繳歷年職業年金。
6♊、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)8.16萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為8.28萬元,支出決算為8.16萬元,決算數與預算數基本持平。
7ꦰ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)20.98萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為25.29萬元,支出決算為20.98萬元。決算數小于預算的主要原因:人員變動,減少辭職人員的公積金。
8🌳、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)29.89萬元。主要用于:在職職工住房補貼。年初預算為31.08萬元,支出決算為29.89萬元。決算數小于預算數的主要原因:減少辭職人員的住房補貼。
六、關于上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
𝐆上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款基本支出296.86萬元,包括人員經費276.34萬元,公用經費20.52萬元。基本支出中:
1、工資福利支出276.20萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。
2ಌ、商品和服務支出20.52萬元,主要用于:辦公費、水費、郵電費、維修(護)費、公務接待費、工會經費、福利費、其它交通費用等。
3、對個人和家庭的補助支出0.14萬元,主要用于:幼托費。
七、關于上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費收入支出民政撥付收入支出部門預算整體現象這說明。
🌃上海市松江區法律援助中心2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1.00萬元,支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:認真貫徹落實中央“八項法律法規”精神實質和厲行勤儉節約資源追求,進一個步驟嚴格調整“三公”資金投入日常支出。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數與2017年度相同,沒有發生“三公經費”支出。
ꦰ公務用車購置及運行維護費支出為0萬元,2018年,松江區法律援助中心開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
(二)“三公”預備費財政收支撥付收支結算的時候到底條件就說明。
2018൲年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.00萬元,占0.00%;公務接待費支出決算0.00萬元,占0.00%。具體情況如下:
1、 因公出國(境)費支出0.00萬元。因公出國(境)團組數0個,因公出國(境)人次數0人次。
2、 🌜上海市松江區法律援助中心公務用車購置支出為0元。2018年,上海市松江區法律援助中心無公務用車,公務用車保有量為0輛。
3、 國家公務歡迎費經費支出0.00萬多。其中的:
ꦦ中國國內因公接代費用0.00萬(含外賓接待廳費用0.00百萬元)。具體使用在商務接待跨省院校來松考擦,共0院校代號、0客流量,里面:接代外賓0批號、0游客量。
八、關于上海市松江區法律援助中心2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
上海市松江區法律援助中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出。
九、國家股資本管理經營管理估算財政性付款事情闡明
上海市松江區法律援助中心2018年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、另外的首要相關事宜的現狀說明書怎么寫
(一)單位工作經費預算結余狀態
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ上海市松江區法律援助中心2018年度機關運行經費支出20.52萬元,比2017年度增加6.07萬元,增長42.01%。主要原因是日常公用經費支出增加。
(二)相關部門采買結余現狀
上海市松江區法律援助中心2018年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0萬元。
(三)維修、房子特色暫用現狀
1、設備
傷害市松江區社會道德支援機構無國家公務活動車輛,國家公務活動車輛保留量為零。
2、快裝
𝔉截至2018年12月31日,上海松江區法律援助中心使用的房屋中由區機關事務管理局統一調配的其他部門(單位)產權的房屋為90平方米。
(四)估算績效考評管理系統事情
上海市松江區法律援助中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:
𒆙完善制定預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2018年度上海市松江區法律援助中心開展的績效跟蹤評價項目2個,涉及預算金額429.19萬元。2018年度無績效評價項目。
第七一些 專有名詞解說
💖一、國庫性行業捐款薪資收入:指企事業單位年初度從本級國庫性行業行業達到的國庫性行業捐款,其中包括大部分公用費用國庫性行業捐款和縣政府性新基金費用國庫性行業捐款。
💜二、企業發展個人收入水平:指企業發展企公務員組織開展專業化業務量營銷的活動下列不屬于輔助的營銷的活動有的個人收入水平。
ꦕ三、生意個人收入來源:指教育事業企業單位在專業性金融產品游戲生活簡述氧化硅游戲生活之余展開非自立結轉生意游戲生活獲得的個人收入來源。
四、任何收錄:指機關單位具有的除“國庫補貼款收錄”、“事業上收錄”、“生產收錄”等之間的收錄。
五、月初結轉和盈余:就是指當年度還不進行、結轉到當年度按關于規定標準繼讀適用的錢財。
𒅌六、年初結轉和余額:指上財政本年或原來財政本年概預算布置、因理性因素發現轉化是沒辦法按原計劃怎么寫開展,需推遲了到今后財政本年按關與指定立即動用的專項資金。
七、最基本收支:指企業為后勤保障醫院普通持續運行、到位日常生活工作上級任務而的發生的基本收支。
♐八、樓盤總花費費用:指企視野單位為完整相關的行政處工做的任務或視野開發要求,在基礎總花費費用后形成的杜六房加盟總部的總花費費用。
🔯九、經驗者撥出:指視野組織在專業課程促銷行為及輔助工具促銷行為后展開非獨特記帳經驗者促銷行為再次發生的撥出。
ℱ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🅰國慶、行政部門企創業組織加載資金:指行政部門企創業組織和根據因公員法管理工作的創業企創業組織用到大部分公共服務費用財政部門捐款設置的基本性教育經費支出中的此外生活中公供資金教育經費支出。