天津市松江區中間醫院口腔科
2018季度監管部門竣工決算
目 錄
第1那部分 鄭州市松江區主醫生概述
一、關鍵主要職責
二、團隊部門預算單位名稱搭建
第二部分 上海市松江區中心醫院2018年度部門決算表
一、薪資收入教育支出部門預算總表
二、使收入部門預算表
三、經費支出預算表
四、民政撥付收入水平撥出部門預算總表
五、普遍共公預竣工決算財政開支審批開支竣工決算表
六、尋常公開項目預算民政付款基本上開支竣工決算表
七、大部分公眾概預算民政審批“三公”費用及行政單位自動運行費用費用部門預算表
八、鎮政府性私募基金工程預算財政其他支出補貼款其他支出部門預算表
九、債務流動負債時候表
第三部分 上海市松江區中心醫院2018年度部門決算情況說明
4.區域 專有名詞解釋
第一部分 上海市松江區中心醫院概況
一、核心主要職責
🔜鄭州市松江區中央生物學作為一個兩級甲等生物學,擔負起著板塊生物學中央的責職,為松江百姓身體安全可以提供生物學與養護調理精準服務。搞好生物學與養護,生物學教導輔導學校,生物學調查,干凈衛生情況生物學者培訓學習,干凈衛生情況技術者依然教導輔導學校,調理與安全教導輔導學校。
二、組織 設制
利用所訴工作內容,南京市松江區中間醫生設40🧸個內設機構,包括:醫療事務部、護理部、黨政事務部、人力資源部、財務部、科研教育部、綜合保障部、信息中心、工會9個職能部門;消化外科、普外科、胸外科、神經外科、骨科、泌尿科、婦科、產科、麻醉科、兒科、GICU、消化內科、呼吸內科、神經內科、心內科、干部科、感染科、內分泌科、血液科、腎內科、口腔科、眼科、五官科、皮膚科、中醫科、康復科26個臨床專科;檢驗科、藥劑科、超聲科、病理科、放射科5個醫技科室。
第二部分 上海市松江區中心醫院2018年度部門決算表
2018一年度純收入撥出部門預算總表
計量單位:萬元左右
創收 |
費用支出 |
||
工程項目 |
部門預算數 |
品牌 |
預算數 |
一、國庫捐款工資 |
27004.51 |
一、一樣 通用工作開支 |
|
在這當中:現政府性新基金概預算財政部門撥付 |
3401.39 |
二、外交史費用 |
|
二、上家補助款效益 |
|
三、中國國防結余 |
|
三、行業純收入 |
101351.87 |
四、公益性衛生性支出 |
|
四、銷售利潤 |
|
五、學校其他支出 |
|
五、附設院校上交國家收益 |
|
六、數學新技術其他支出 |
|
六、任何薪資 |
1151.34 |
七、文化水平軍事體育與傳媒業支出費用 |
|
|
|
八、生活有效保障和求業付出 |
4425.84 |
|
|
九、治療干凈衛生與計劃方案懷孕教育支出 |
113920.76 |
|
|
十、綠色建筑安全收入支出 |
|
|
|
十一月、城鄉統籌居委會花費 |
3401.39 |
|
|
十三、畜牧業水結余 |
|
|
|
第十三、交通線裝運收入支出 |
|
|
|
十四、資源共享勘查企業信息等教育支出 |
|
|
|
第十、商業運作功能業等花費 |
|
|
|
16、金融創新其他支出 |
|
|
|
二十七、協助任何國家性支出 |
|
|
|
二十、土地資源海洋資源景象等撥出 |
|
|
|
19、房間保障措施花費 |
205.82 |
|
|
第二十、糧油食品油料產出教育支出 |
|
|
|
二國慶、別費用 |
|
上年收益加總 |
129507.72 |
上年經費支出預估合計 |
121953.81 |
用自己事業新基金補上結余差額 |
|
盈余確定 |
7228.72 |
年末結轉和節余 |
1767.50 |
歲末結轉和盈余 |
2092.69 |
合計 |
131275.22 |
總額 |
131275.22 |
2018第四季度盈利結算的時候表
企業單位:十萬
項目 |
上年薪水累計數 |
國庫付款年收入 |
上家補助款薪資收入 |
工作營收 |
運營凈收入 |
其他行業繳納收入來源 |
其他的收入來源 |
||||
功能分類 |
課程和科目公司名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
129507.72 |
27004.51 |
|
101351.87 |
|
|
1151.34 |
|
208 |
|
|
生活有效保障了和大學生就業支出費用 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關事業性廠家離退居二線 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
創業行業離退休年齡 |
124.31 |
124.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行業創業行業幾乎健康養老人身險付款撥出 |
4066.31 |
4066.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企事業有成政府部門事業有成政府部門職業技能年金繳納支出費用 |
235.22 |
235.22 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫學健康與方案生孩子經費支出 |
121474.67 |
18971.46 |
|
101351.87 |
|
|
1151.34 |
|
210 |
02 |
|
公辦寵物醫院 |
121195.34 |
18692.13 |
|
101351.87 |
|
|
1151.34 |
|
210 |
02 |
01 |
綜合管理衛生院 |
121145.34 |
18642.13 |
|
101351.87 |
|
|
1151.34 |
|
210 |
02 |
99 |
某個市立的醫院收入支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性企事業計量單位醫療衛生 |
279.33 |
279.33 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
自己事業企業單位治療 |
279.33 |
279.33 |
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城鄉統籌社群收入支出 |
3401.39 |
3401.39 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
|
的城市基礎框架服務設施生活設施費及代表工作方案借款收入水平分配的花費 |
3401.39 |
3401.39 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
另外中小城市根本設施設備設備配套費具體安排的開支 |
3401.39 |
3401.39 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房產擔保收入支出 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房屋改革創新其他支出 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房社保公積金 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
2018財政年度性支出結算的時候表
機構:上萬元
活動 |
年初結余加總 |
基本性教育支出 |
業務教育支出 |
上交上級領導性支出 |
經驗總支出 |
對復屬院校政府補貼性支出 |
||||
功能分類 |
學科名字大全 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
121953.81 |
110780.12 |
11173.69 |
|
|
|
|
208 |
|
|
發展服務和就業形勢經費支出 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性事業有成工作單位離養老 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
行業院校離養老 |
124.31 |
124.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
危險機關事業上的基層單位最基本養老保障保障激費收入支出 |
4066.31 |
4066.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企自己事業的單位自己事業的單位職業年金繳付經費支出 |
235.22 |
235.22 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫院衛生防疫與準備生肓花費 |
113920.76 |
106148.46 |
7772.30 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
公校醫院專家 |
113641.43 |
105869.13 |
7772.30 |
|
|
|
|
210 |
02 |
01 |
結合診所 |
113477.47 |
105869.13 |
7608.34 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
另外的公立學校青島博士整形醫院醫院付出 |
163.96 |
|
163.96 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門事業發展行業醫療機構 |
279.33 |
279.33 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上的部門醫治 |
279.33 |
279.33 |
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城鎮街道經費支出 |
3401.39 |
|
3401.39 |
|
|
|
|
212 |
13 |
|
成市依據設施管理配合費及相對應的專題外債營收擬定的經費支出 |
3401.39 |
|
3401.39 |
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
其他縣城基本條件公共設施設備配套費制定計劃的教育支出 |
3401.39 |
|
3401.39 |
|
|
|
|
221 |
|
|
房間的保障其他支出 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房機構改革總支出 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房公積金貸款 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
2018當年度財政資金付款薪資收入收入支出竣工決算總表
的單位:多萬元
收入來源 |
經費支出 |
||||
工程項目 |
部門預算數 |
項目流程 |
累計數 |
平常公用設施概預算國庫捐款 |
市政府性債卷預算表財政性補貼款 |
一、大部分共同費用預算國庫補貼款 |
23603.12 |
一、一般的公共性的服務結余 |
|
|
|
二、政府性性資金決算財政局付款 |
3401.39 |
二、外交史花費 |
|
|
|
|
|
三、民防其他支出 |
|
|
|
|
|
四、公益性衛生其他支出 |
|
|
|
|
|
五、育兒教育撥出 |
|
|
|
|
|
六、科學實驗技巧收支 |
|
|
|
|
|
七、傳統藝術田徑與山東新農商軟件科技有限公司結余 |
|
|
|
|
|
八、社會的質量保障和找工作開支 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
九、醫療保健健康與籌劃生殖費用 |
18520.21 |
18520.21 |
|
|
|
十、節能公司環境保護花費 |
|
|
|
|
|
11、新型農村居委支出費用 |
3401.39 |
|
3401.39 |
|
|
十三、畜牧業水付出 |
|
|
|
|
|
第十五、鐵路交通輸送收入支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源性探礦圖片信息等花費 |
|
|
|
|
|
第十五、商業樓保障業等撥出 |
|
|
|
|
|
第十五、金融科技總支出 |
|
|
|
|
|
十二、扶持其他省份結余 |
|
|
|
|
|
十九、土地資源海洋能氣象觀測等付出 |
|
|
|
|
|
19、住宅保證花費 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
二十二、調味品運輸儲備量總支出 |
|
|
|
|
|
二國慶、其余支出費用 |
|
|
|
年初年收入自動求和 |
27004.51 |
當年度性支出預估合計 |
26553.26 |
23151.87 |
3401.39 |
月初不需要補貼款結轉和余額 |
687.45 |
年尾財務付款結轉和盈余 |
1138.70 |
1138.70 |
|
應該公開成本預算財務捐款 |
687.45 |
|
|
|
|
當地政府性股權基金概預算財政部門撥付 |
|
|
|
|
|
總額 |
27691.96 |
共計 |
27691.96 |
24290.57 |
3401.39 |
2018本年度似的公眾工程預算財政資金付款經費支出竣工決算表
機構:萬余元
投資項目 |
自動求和 |
主要付出 |
建設項目其他支出 |
|||
功能鍵分類整理 管理費用編號規則 |
項目種類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會發展質量保障和自主創業收入支出 |
4425.84 |
4425.84 |
|
208 |
05 |
|
行政管理事業性計量單位離退職 |
4425.84 |
4425.84 |
|
208 |
05 |
02 |
視野行業離養老 |
124.31 |
124.31 |
|
208 |
05 |
05 |
機構創業企業單位根本頤養天年保險費用手機繳費其他支出 |
4066.31 |
4066.31 |
|
208 |
05 |
06 |
行政行業自己事業行業職業選擇年金付款教育支出 |
235.22 |
235.22 |
|
210 |
|
|
醫用衛生情況與計劃方案生殖總支出 |
18520.21 |
12964.53 |
5555.68 |
210 |
02 |
|
私立專科醫院 |
18240.88 |
12685.20 |
5555.68 |
210 |
02 |
01 |
基礎性醫院專家 |
18076.92 |
12685.20 |
5391.72 |
210 |
02 |
99 |
的私立醫生付出 |
163.96 |
|
163.96 |
210 |
11 |
|
行政機關工作計量單位整形 |
279.33 |
279.33 |
|
210 |
11 |
02 |
人事行業治療 |
279.33 |
279.33 |
|
221 |
|
|
自建房切實保障教育支出 |
205.82 |
205.82 |
|
221 |
02 |
|
住宅改革的實質收支 |
205.82 |
205.82 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅房社保公積金 |
205.82 |
205.82 |
|
總金額 |
23151.87 |
17596.19 |
5555.68 |
2018全年常見公眾成本預算財政性付款關鍵付出預算表
企事業單位:萬塊
工程項目 |
自動求和 |
員經費支出 |
公供專項經費 |
||
成本幾大類 專業科目代碼 |
管理費用明稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
底薪福利性費用支出 |
17241.35 |
17241.35 |
|
301 |
01 |
首要待遇 |
435.87 |
435.87 |
|
301 |
02 |
津貼補助金補助金 |
102.60 |
102.60 |
|
301 |
03 |
獎金稅 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐政府補貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考核基本工資 |
11916.20 |
11916.20 |
|
301 |
08 |
工商登記企事業機關單位最基本社會養老保險公司費 |
4066.31 |
4066.31 |
|
301 |
09 |
職業技能年金繳付 |
235.22 |
235.22 |
|
301 |
10 |
在職員工差不多醫療衛生穩定納費 |
|
|
|
301 |
11 |
公務接待員醫療服務經濟補貼網上繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
相關社會發展得到保障激費 |
|
|
|
301 |
13 |
公房社保公積金 |
205.82 |
205.82 |
|
301 |
14 |
醫用費 |
279.33 |
279.33 |
|
301 |
99 |
任何年終獎金春節福利支出費用 |
|
|
|
302 |
|
設備和售后服務撥出 |
230.53 |
|
230.53 |
302 |
01 |
辦公樓費 |
2.53 |
|
2.53 |
302 |
02 |
印刷版費 |
6.59 |
|
6.59 |
302 |
03 |
咨詢了解費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
8.69 |
|
8.69 |
302 |
06 |
水電費 |
97.24 |
|
97.24 |
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業安全管理公司安全承包費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)學費 |
|
|
|
302 |
13 |
保修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租售費 |
|
|
|
302 |
15 |
商務會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓教育費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接侍費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業原料費 |
23.27 |
|
23.27 |
302 |
24 |
被裝折舊費費 |
|
|
|
302 |
25 |
通用型生物燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
92.21 |
|
92.21 |
302 |
27 |
下令讓業務領域費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織專項經費 |
|
|
|
302 |
29 |
活動費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務接待車輛使用啟動維修保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
其它交通管理手續費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣減加盟費 |
|
|
|
302 |
99 |
相關產品和安全服務結余 |
|
|
|
303 |
|
對個人的離異家庭式的經濟補貼 |
124.31 |
124.31 |
|
303 |
01 |
離休費 |
124.31 |
124.31 |
|
303 |
02 |
退休年齡費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
日常生活補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療保障費經濟補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
10 |
我們林業分娩補助金 |
|
|
|
303 |
99 |
其它的私人和家的政府補貼撥出 |
|
|
|
310 |
|
股權投資性費用 |
|
|
|
310 |
02 |
接待室裝備添置 |
|
|
|
310 |
03 |
使用通用設備置辦 |
|
|
|
310 |
07 |
數據信息系統及軟件新購系統更新 |
|
|
|
310 |
13 |
因公車輛租賃購進 |
|
|
|
310 |
19 |
別公共交通的工具置辦 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形金融資產折舊費 |
|
|
|
310 |
99 |
任何資金性支出費用 |
|
|
|
總計 |
17596.19 |
17365.66 |
230.53 |
2018半年度通常情況公眾概算財政廳撥付“三公”費用及政府機關自動運行費用結余竣工決算表
公司:億元
般通用工程預算國庫捐款“三公”預備費 |
國家機關執行 專項資金結算的時候數 |
|||||||||||
合計數 |
因公出境 (境)費 |
公務活動私家車購置費及使用費 |
國家公務接代費 |
|||||||||
小計 |
公務活動車輛使用 租賃費費 |
因公車輛 工作費 |
||||||||||
項目預算數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
概算數 |
預算數 |
概算數 |
竣工決算數 |
概算數 |
部門預算數 |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
2018年終部門性債卷概算財務補貼款總支出預算表
企事業單位:千元
業務 |
合計數 |
基本的收支 |
大型項目付出 |
|||
功能鍵分類管理 科目必編寫代碼 |
課程和科目命名 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
212 |
|
|
新農村特別支出費用 |
3401.39 |
|
3401.39 |
212 |
13 |
|
中國城市框架配建設施配建費及相對應專項整治借款薪水籌劃的其他支出 |
3401.39 |
|
3401.39 |
212 |
13 |
99 |
任何中國城市基礎框架配置設施配置費確定的撥出 |
3401.39 |
|
3401.39 |
總計 |
3401.39 |
|
3401.39 |
2018本年度股本負債率前提表 |
||||
|
|
的金額標準:萬美元 |
||
|
總數量 |
作用 |
||
年末數 |
年終數 |
年末數 |
年底數 |
|
一、金融資產總計 |
—— |
—— |
73133.13 |
85327.38 |
(一)游動股權 |
—— |
—— |
17321.57 |
22455.60 |
(二)固定住資本 |
—— |
—— |
65616.07 |
71555.75 |
其中:1.房屋(平方米) |
54755.28 |
54755.28 |
26647.15 |
26764.16 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
3007 |
3084 |
3121.86 |
3276.31 |
(1)車輛 |
4 |
4 |
106.34 |
105.78 |
꧅ 普遍公務接待專用車 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ಞ 執法監督交警執法公務車 |
0 |
0 |
0 |
0 |
🐷 特總非常技術人員設備買車 |
0 |
0 |
0 |
0 |
🔯 某些車輛 |
4 |
4 |
106.34 |
105.78 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
18 |
19 |
3015.53 |
3170.53 |
3.專用設備(臺/套) |
3712 |
4096 |
14319.82 |
17024.02 |
單價100萬元以上專用設備 |
46 |
58 |
14319.82 |
17024.02 |
ꦫ 4.別的比較固定資本 |
—— |
—— |
21527.23 |
24491.26 |
ꦐ 減:累計額攤銷及減值需備 |
—— |
—— |
35385.44 |
38961.95 |
(三)持久創業 |
—— |
—— |
0 |
0 |
(四)在建設工程建設 |
—— |
—— |
24908.52 |
29314.57 |
(五)無型財產 |
—— |
—— |
1596.14 |
1708.48 |
🎀 減:連續攤銷 |
—— |
—— |
927.68 |
745.07 |
(六)另外的凈資產 |
—— |
—— |
3.95 |
0 |
二、外債合計數 |
—— |
—— |
13737.78 |
13219.83 |
三、凈股權預估合計 |
—— |
—— |
59395.35 |
72107.55 |
第三部分 上海市松江區中心醫院2018年度部門決算情況說明
一、并于廣州市松江區中心局醫院醫生2018年終效益花費竣工決算總體性情況發生講解
傷害市松江區中心局機構2018😼年度收入總計為131275.22萬元、支出總計為131275.22萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加9224.09萬元。主要原因:隨著醫院業務量的增長收入穩步增長,同時由于人員成本等的增長支出也相應增長。
二、并于滬市松江區管理中心醫療2018年度目標薪水竣工決算癥狀證明
上年𒅌收入合計129507.72萬元,其中:財政撥款收入27004.51萬元,占20.85%;事業收入101351.87萬元,占78.26%;其他收入1151.34萬元,占0.89%。
三、對濟南市松江區咨詢中心門診2018第四季度付出結算的時候原因解釋
本年度𓆉支出合計121953.81萬元,其中:基本支出110780.12萬元,占90.84%;項目支出11173.69萬元,占9.16%。
四、相對于杭州市松江區咨詢中心青島博士整形醫院醫院2018當年度民政付款薪資收入開支總體性狀況說明書怎么寫
成都市松江區重點三甲醫院2018ཧ年度財政撥款收支總決算27691.96萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少622.77萬元,降低2.20%。主要原因:2017年財政給予一次性基本補助7000.34萬元。
五、至于武漢市松江區中機構2018財政性年度基本通用費用預算財政性審批總支出部門預算情況下闡述
(一)通常原因公眾預部門預算財政預算捐款花費部門預算環境承載力原因
廣州市松江區中醫院科室2018♕年度一般公共預算財政撥款支出23151.87萬元,占本年支出合計的18.98%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加998.36萬元,增長4.51%。主要原因:財政扶持力度增加。
(二)常見公共性概算國庫付款費用支出 結算的時候形式癥狀
廣州市松江區重心醫阮2018♌年度一般公共預算財政撥款支出23151.87萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)4425.84萬元,占19.12%;醫療衛生與計劃生育支出(類)18520.21萬元,占79.99%;住房保障支出(類)205.82萬元,占0.89%。
(三)一樣公開費用預算不需要付款教育支出預算具體化癥狀
濟南市松江區心中的醫院2018♛年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為25117.79萬元,支出決算為23151.87萬元,完成年初預算的92.17%。決算數小于預算數的主要原因:部分財政項目結轉下年執行。其中:
1💙、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)124.31萬元。主要用于:本單位離退休人員補貼。年初預算為124.31萬元,支出決算為124.31萬元,完成年初預算的100%。
2𓆏、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)4066.31萬元。主要用于:本單位離退休人員基本養老保險。年初預算為4066.31萬元,支出決算為4066.31萬元,完成年初預算的100%。
3﷽、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)235.22萬元。主要用于:本單位離退休人員職業年金。年初預算為235.22萬元,支出決算為235.22萬元,完成年初預算的100%。
4♋、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)18076.92萬元。主要用于:在職職工工資福利及社會保障費支出、醫院開展醫療業務活動發生的各類支出。年初預算為20151.80萬元,支出決算為18076.92萬元,完成年初預算的89.70%。決算數小于預算數的主要原因:部分設備結轉下年執行。
5𓂃、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)163.96萬元。主要用于:便利人民群眾異地看病,改善異地看病環節。年初預算為55萬元,支出決算為163.96萬元。決算數大于預算數的主要原因:財政增加投入。
6、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)279.33萬元。主要用于:在職職工醫療金支出。年初預算為279.33W,支出費用結算的時候為279.33萬元,完成年初預算的100%。
7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)205.82萬元。主要用于:住房公積金。年初預算為205.82萬的大寫,費用部門預算為205.82 萬元,完成年初預算的100%。
六、對昆明市松江區基地寵物醫院2018每年一樣公用設施預算表財政性付款基本上支出費用預算具體情況原因分析
傷害市松江區公司醫院醫生2018🧔年度一般公共預算財政撥款基本支出17596.19萬元,包括人員經費17365.66萬元,公用經費230.53萬元。基本支出中:
1🐽、工資福利支出17241.35萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、住房公積金、醫療費。
2、商品和服務支出230.53萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水費、電費、專用材料費、勞務費。
3、對個人和家庭的補助124.31萬元,主要用于:離休費。
七、關于上海市松江區中心醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”金費財政部門捐款支出費用竣工決算總體布局問題說明怎么寫。
佛山市松江區重點醫院專家2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元ꦜ,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:我院按上級文件規定嚴格控制各類經費使用。
2018😼年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少1.4萬元,降低100%,其中:公務接待費支出決算減少1.4萬元,降低100%。公務接待費支出減少(增加)的主要原因是我院對各類經費使用均加大控制力度。
(二)“三公”資金財政預算付款性支出竣工決算實際的問題反映。
昆明市松江區學校醫院專家2018當年度無“三公”接待費財政資金補貼款經費支出。
八、關干傷害市松江區管理第一人民醫院科室2018本年度鎮政府性貨幣基金項目預算財政部門撥付花費預算現象介紹
西安市松江區管理中心寵物醫院2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計3401.39萬元,具體情況如下:
1、城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)3401.39萬元。主要用于:房屋建筑物構建。年初預算為8260萬元,支出決算為3401.39萬元。決算數小于預算數的主要原因:部分項目正在啟動實施中。
九、國家投資者企業經營決算國庫付款原因說明書
深圳市松江區中醫院門診2018年終無國有制資產管理生產項目預算財政收支付款收支。
十、的比較重要方式方法的環境代表
(一)政府機關使用專項資金費用支出 現狀
廣州市松江區核心大醫院2018年度目標三聚氰胺樹脂關進行經費付出付出。
(二)縣政府回收撥出情況
西安市松江區服務人民醫院口腔科2018🍨年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為2684.01萬元,其中:貨物采購金額1753.81萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額930.2萬元。
2018ܫ年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額2423.14萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額315.63萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額2374.68萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額309.32萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)車、住宅異常占用量狀況
1.工程車輛
截至2018年12月31日,區𒊎工商登記事物控制局就有避免4輛,各舉,其他租車4輛,各種用車的主耍涵蓋傳遞上家醫院科研權威專家碩士生導師來院科研權威專家門診部車輛租賃。
2.房屋面積
上海市松江區中心醫院2018年度無房屋特殊占用情況說明。
(四)成本預算考核管理系統原因
上海市松江區中心醫院2018年度預算績效管理工作開展情♌況如下:本單位制度建設情況持續建設中;工作機制建設情況持續完善中;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目49個,涉及預算金額26963.61萬元;2018年度開展的績效評價項目14個,涉及預算金額18006.93萬元,平均得分63.92分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目2個;績效評級為“合格”的項目12個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
ജ一、國庫審批工資收入:指廠家本年終度從本級國庫行業獲得的國庫審批,包擴正常服務性成本決算國庫審批和市政府性債卷成本決算國庫審批。
𝓰二、企事業上的營收來源:指企事業上的機構進行專注銷售業務營銷營銷活動十分外掛營銷營銷活動爭取的營收來源。最主要的是:醫藥營收來源、科教活動營收來源。
三、開薪水:指人事基層單位在專科的業務項目還有其鋪助項目本身搞好非自己記帳開項目拿到的薪水。
🐭四、一些工資:指計量單位拿得的除“財政局捐款工資”、“參公工資”、“運營工資”等其它的工資。主要是是:職工食堂工資、年利息工資、繳納放射性藥品工資等。
五、年末結轉和盈余:是以當年度并未到位、結轉到上年按有關于明文規定接著安全使用的成本。
ꦏ六、歲末結轉和節余:指當全年中或此前全年預算表布置、因理性情況發生轉變 不可按原項目試行,需網絡延時到時候全年按關于相關規定立即選用的現金。
🍎七、基本性花費:指單位名稱為服務醫院沒問題旋轉、完整每天的的工作釣魚任務而發生的貼心的售后服務花費。
꧙八、工程項目撥出:指公司為達成單一的行政事務操作任務或創業的發展方向,在核心撥出以外突發的貼心的售后服務撥出。
九、操作撥出:指衛生事業公司的在的專業話動及外掛話動后開設非自由歸集操作話動造成的撥出。
ꦑ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦐ11、機關教育事業企業單位名稱正常運行費用:指行政事務企業單位名稱和圖案填充公務活動員法安全管理的教育事業企業單位名稱食用似的公益性概算財務審批規劃的最基本收入經費支出中的平時通用費用收入經費支出。