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2018年度部門決算公開(上海市松江區泗涇醫院)
信息來源: 發布消息周期:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

杭州市松江區泗涇寵物醫院

2018全年相關部門竣工決算

 

 

 


目  錄

 

首先個部分 東莞市松江區泗涇醫生簡況

一、重點行政職能

二、崗位部門預算的單位產生

第二部分 上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算表

一、使收入花費預算總表

二、使收入結算的時候表

三、費用結算的時候表

四、財政結余撥付年收入結余部門預算總表

五、通常情況公用項目預算財政結余補貼款結余預算表

六、一樣公開項目預算財政部門付款一般結余結算的時候表

七、基本上公眾概算不需要撥付“三公”資金及機構操作資金花費結算的時候表

八、政府性性債卷概預算不需要撥付付出竣工決算表

九、資金欠債的情況報告

第三部分 上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算情況說明

第六個部分 代詞回答

 


第一部分    上海市松江區泗涇醫院概況

 

一、最主要功能

ꦐ滬市松江區泗涇診所制造著松江區北片的地方及相鄰的地方民眾的整合性醫院及食品衛生保障和教學過程科學工作。

二、裝置放置

根據上述職責,上海市松江區泗涇醫院設7ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ個獨立設置裝置,以及:院部辦工室、醫務科、護理學部、總務科、公司財務科、醫院門診、和預防中醫保健科。

 

 


第二部分    上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算表

2018一年度收錄支出費用部門預算總表

機關單位:萬是

收入來源

收入支出

項目流程

竣工決算數

內容

竣工決算數

一、財政廳捐款效益

5752.18

一、通常公用服務項目花費

 

  各舉:政府機關性母基金費用財政支出審批

 

二、外交政策其他支出

 

二、上級部門補貼申請書營收

 

三、國防軍事性支出

 

三、事業有成創收

25247.3

四、公用健康付出

 

四、營業效益

 

五、教育培訓總支出

 

五、復屬行業繳納薪水

 

六、實驗技巧結余

 

六、其余薪資

56.31

七、文化藝術體育文化與影視傳媒經費支出

 

 

 

八、社會上安全保障和畢業生就業經費支出

277.94

 

 

九、醫疔衛生間與行動計劃孕育性支出

28344.98

 

 

十、高效健康付出

 

 

 

十一月、城鎮平臺收入支出

 

 

 

十三、農林業水撥出

 

 

 

第十三、城市交通輸送收支

 

 

 

十四、成本勘察信息等撥出

 

 

 

15、行業產品業等收支

 

 

 

16、銀行業費用支出

 

 

 

二十七、扶持其他城市花費

 

 

 

十七、國土局海洋資源氣象學等花費

 

 

 

十八、公房保險費用

69.48

 

 

四十、調味品應急物資存量支出費用

 

 

 

二十一國慶、某些其他支出

 

本年度營收累計數

31055.79

本年度收支總金額

28692.4

用工作理財產品填補結余差額

 

節余分配比例

1661.13

期初結轉和盈余

-239.81

歲末結轉和余額

462.45

總結

30815.98

總金額

30815.98


2018年中效益部門預算表

標準:余萬元

品牌

本年度創收合計數

國庫補貼款薪水

上級部門補貼政策薪資收入

事業上效益

管理盈利

付屬行業上交國家薪資收入

另一工資收入

功能分類
科目編碼

會計分類分類

合計數

31055.79 

5752.18 

 

25247.3 

 

 

56.31 

208

 

 

的社會得到保障和就業問題付出

277.94 

277.94 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事務自己事業行業離退休工資

277.94 

277.94 

 

 

 

 

 

208

05

05

國家機關行業公司的基本性頤養天年商業保險手機繳費花費

198.53 

198.53 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

企人事標準人事標準職位年金激費結余

79.41 

79.41 

 

 

 

 

 

210

 

 

治療環境衛生與方案二孩支出費用

30708.36 

5404.75 

 

25247.3 

 

 

56.31 

210

02

 

公力機構

30708.36 

5404.75 

 

25247.3 

 

 

56.31 

210

02

01

基礎性寵物醫院

30693.36

5389.75

 

25247.3

 

 

56.31

210

02

99

的市立三甲醫院撥出

15

15

 

 

 

 

 

221

 

 

住宅房質量保障結余

69.48

69.48

 

 

 

 

 

221

02

 

房間行政體制改革其他支出

69.48

69.48

 

 

 

 

 

221

02

01

居住房社保公積金

69.48

69.48

 

 

 

 

 


2018月度開支竣工決算表

部門:上萬元

工作

本年度費用累計數

根本收入支出

創業項目收入支出

上交國家上家費用支出

營業付出

對復屬企事業單位補貼申請書費用支出

功能分類
科目編碼

幾個會計科目明稱

合計數

28692.4 

27676.73 

1015.67 

 

 

 

208

 

 

當今社會保證和擇業收支

277.94 

277.94 

 

 

 

 

208

05

 

人事部門衛生事業部門離退體

277.94 

277.94 

 

 

 

 

208

05

05

政府部門事業上的方大致頤養天年保險服務繳納費用費用

198.53 

198.53 

 

 

 

 

208

05 

06 

政府部門事業院校院校網絡職業年金交款收支

79.41 

79.41 

 

 

 

 

210

 

 

醫學清潔衛生與進度表生孕花費

28344.98 

27329.31 

1015.67 

 

 

 

210

02

 

公立學校醫院專家

28344.98 

27329.31 

1015.67 

 

 

 

210

02

01

總合衛生院

28329.98 

27329.31 

1000.67 

 

 

 

210

02

99

另外的名辦三甲醫院性支出

15

 

15

 

 

 

221

 

 

房產保險結余

69.48

69.48

 

 

 

 

221

02

 

商品房行政體制改革收入支出

69.48

69.48

 

 

 

 

221

02

01

住宅北京公積金

69.48

69.48

 

 

 

 

 

2018一年度財政性審批利潤費用支出 竣工決算總表

工作單位:余萬元

工資收入

收入支出

業務

竣工決算數

項目流程

累計

一半公開決算財政性補貼款

政府部門性股票基金估算財務撥付

一、常見公用費用民政捐款

5752.18 

一、常見公用設施服務性費用

 

 

 

二、政府機關性基金、期貨、現貨、微盤概算財政廳審批

 

二、國際關系開支

 

 

 

 

 

三、航空航天開支

 

 

 

 

 

四、公共信息安全保障費用支出

 

 

 

 

 

五、文化藝術培訓費用支出

 

 

 

 

 

六、完美能力收支

 

 

 

 

 

七、特色文化體育競技與影視傳媒經費支出

 

 

 

 

 

八、當今社會有保障和自主創業經費支出

 277.94

 277.94

 

 

 

九、醫療設備衛生防疫與工作規劃生肓結余

 5339.96

 5339.96

 

 

 

十、低碳節能支出費用

 

 

 

 

 

11、城鄉一體化片區收入支出

 

 

 

 

 

十三、畜牧業水性支出

 

 

 

 

 

十四、客運搬運經費支出

 

 

 

 

 

十四、資源共享地質勘察個人信息等收支

 

 

 

 

 

二十、商業樓工作業等性支出

 

 

 

 

 

第十六、科技金融結余

 

 

 

 

 

十六、協助一些的地方性支出

 

 

 

 

 

十九、國土資源海洋能景象等支出費用

 

 

 

 

 

第十九、商品房服務保障費用

 69.48

69.48 

 

 

 

四十、糧油食品物品產出撥出

 

 

 

 

 

二五一、其余費用

 

 

 

本年度工資收入預估合計

5752.18 

本年度支出費用加總

 5687.38

 5687.38

 

本年財政廳捐款結轉和盈余

 

年終民政審批結轉和節余

 64.8

 64.8

 

      一般來說共同費用預算財政預算補貼款

 

 

 

 

 

      現政府性投資基金成本預算財政資金撥付

 

 

 

 

 

總金額

5752.18 

總共

 5752.18

 5752.18

 

 


2018全年度普通公共信息預預算財政收支捐款收支預算表

基層單位:萬美金

大型項目

加總

差不多開支

活動付出

性能進行分類

科目表編號規則

課目英文名稱

208

 

 

的社保機制和專業教育其他支出

277.94

277.94

 

208

05

 

行政處創業企業離提前退休

277.94

277.94

 

208

05

05

行政部門企業部門大多給養老商業險手機繳費付出

198.53

198.53

 

208

05 

06 

行政機關創業機關單位職業角色年金繳納費用經費支出

79.41

79.41

 

210

 

 

醫院干凈與工作計劃生殖付出

5339.96

5021.44

318.52

210

02

 

醫門診

5339.96

5021.44

318.52

210

02

01

終合專科醫院

5324.96

5021.44

303.52

210

02

99

另外的公立三甲門診門診總支出

15

 

15

221

 

 

住宅切實保障經費支出

69.48

69.48

 

221

02

 

住宅房改革方案收支

69.48

69.48

 

221

02

01

公寓房個人住房公積金

69.48

69.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總金額

5687.38

5368.86

318.52

 


2018年中大多服務性預結算的時候財政部門補貼款大多教育支出結算的時候表

  政府部門:十萬

內容

總計

人群經費預算

共公經費支出

生活劃分類別

考試科目項目編碼

項目名稱大全

301

 

員工工資最新福利費用支出

5368.86

5368.86

 

301

01

  差不多月薪

1474.43

1474.43

 

301

02

  津貼貼補貼補

1094.25

1094.25

 

301

03

  獎金稅率

 

 

 

301

06

  食堂菜補助款費

 

 

 

301

07

  效績待遇

2452.76

2452.76

 

301

08

機構事業性方基本上醫療穩定穩定費

198.53

198.53

 

301

09

工作年金繳納

79.41

79.41

 

301

10

員工基本性醫治保險公司繳付

 

 

 

301

11

公務接待員社區醫療補貼手機繳費

 

 

 

301

12

其余市場經濟服務交款

 

 

 

301

13

房間個人公積金

69.48

69.48

 

301

14

醫療服務費

 

 

 

301

99

  的薪資發福利收支

 

 

 

302

 

商品種類和工作開支

 

 

 

302

01

  會議室費

 

 

 

302

02

  包裝印刷費

 

 

 

302

03

  咨詢中心費

 

 

 

302

04

  流程費

 

 

 

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  水電費

 

 

 

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物業標準化管理公司標準化保管費

 

 

 

302

11

  差旅費報銷

 

 

 

302

12

  因公出國留學(境)預算

 

 

 

302

13

  售后維修(護)費

 

 

 

302

14

  租賃服務費

 

 

 

302

15

  交互費

 

 

 

302

16

  培訓班費

 

 

 

302

17

  國家公務接待處費

 

 

 

302

18

  常用資料費

 

 

 

302

24

  被裝購買費

 

 

 

302

25

  專門鍋爐燃料費

 

 

 

302

26

  勞務承包費

 

 

 

302

27

  委托協議保險業務費

 

 

 

302

28

  工會組織金費

 

 

 

302

29

  公益福利費

 

 

 

302

31

  國家公務小二租車運作養護費

 

 

 

302

39

  的交通銀行相應費用

 

 

 

302

40

  稅金及額外相應費用

 

 

 

302

99

  的商品種類和業務收入支出

 

 

 

303

 

對本人和企業的補貼費

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退職費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  過日子補助金

 

 

 

303

07

  醫療衛生費補貼費

 

 

 

303

08

  大學生助學金金

 

 

 

303

09

  實物獎勵金

 

 

 

303

10

人個農林分娩救濟款

 

 

 

303

99

  某些各人和中國家庭的補貼申請書支出費用

 

 

 

310

 

資產性其他支出

 

 

 

310

02

  辦公區裝置新購

 

 

 

310

03

  專門裝置購進

 

 

 

310

07

  數據網絡信息及游戲置辦更換

 

 

 

310

13

  公務接待專車新購

 

 

 

310

19

  別的交通線軟件采購

 

 

 

310

22

  隱形資金購進

 

 

 

310

99

  另外的金融資本性開支

 

 

 

總計

5368.86

5368.86

 

 


2018全年常見共公估算財務捐款“三公”專項資金及政府機關啟用專項資金結余結算的時候表

公司:W

正常服務性成本預算財務捐款“三公”資金

國家機關操作

事業費竣工決算數

總金額

因公出國旅游

(境)費

因公車輛購買及執行費

國家公務客服費

小計

公務接待私車

采購費

公務活動出行

作業費

概預算數

預算數

估算數

部門預算數

工程預算數

結算的時候數

財政預算數

預算數

預決算數

竣工決算數

估算數

竣工決算數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018當年度當地政府性債券成本預算民政付款經費支出竣工決算表

公司的:萬

項目

累計數

大體付出

該項目花費

模塊定義

專業科目代碼

項目命名

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總金額

 

 

 

注:上海市松江區泗涇醫院2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年度目標基金欠債問題表

 

 

的金額廠家:來萬

 

數量統計

意義

期初數

年初數

期初數

年終數

一、資產投資累計

——

——

20134.99 

20720.33 

   (一)的流動房產

——

——

 3270.13

4908.06 

   (二)統一基金

——

——

 25850.84

25899.64 

          其中:1.房屋(平方米)

 37587

37587 

 14849.77

14849.81 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 

 

 

 

                   (1)車輛

 2

 2

 22.16

22.16 

𓆉                          普通因公使用車

 

 

 

 

🥀                          執法監督巡邏私家車

 

 

 

 

𒉰                          特種車輛專業化技藝專用車

 

 

 

 

💫                          其他私車

 2

 2

 22.16

22.16 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 4

 4

 852.57

 852.57

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 15

 15

 3224.28

3254.48 

👍               4.其他不變股本

——

——

 6902.05

6920.62 

💃        減:合計固定資產折舊及減值備好

——

——

 8985.98

10087.37 

   (三)長年投資者

——

——

 

 

   (四)搭建網水利工程

——

——

 

 

   (五)隱匿固定資產

——

——

 

 

ꦏ        減:加權平均攤銷

——

——

 

 

   (六)某些財產

——

——

 

 

二、負債率總金額

——

——

 4571.19

3743.15 

三、凈資產投資自動求和

——

——

15563.8 

16977.18 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算情況說明

 

一、關羽佛山市市松江區泗涇的醫院2018本年個人收入費用支出 結算的時候綜合性前提描述

傷害市松江區泗涇門診2018𒀰年度收入總計為30815.98萬元、支出總計為30815.98萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加3492.21萬元。主要原因:泗涇鎮建有社會保障性大型社區,人口導入不斷增加,醫院在完善二級分科設置的基礎上,進一步開展新技術新項目,不斷提升醫院服務能力。

二、關于幼兒園成都市松江區泗涇醫療2018年終凈收入結算的時候具體情況反映

本年度🎃收入合計31055.78萬元,其中:財政撥款收入5752.17萬元,占18.5%;事業收入25247.3萬元,占81.3%;其他收入56.31萬元,占0.2%。

三、對於武漢市松江區泗涇三甲醫院2018年中費用支出 竣工決算情形就說明

上年𒀰支出合計28692.4萬元,其中:基本支出27676.73萬元,占96.5%;項目支出1015.67萬元,占3.5%。

四、并于西安市松江區泗涇衛生院2018全年度財政局付款個人收入其他支出綜合性情況發生講解

佛山市松江區泗涇大醫院2018ꦬ年度財政撥款收支總決算5752.18萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少543.87萬元,下降8.6%。主要原因:項目支出經費的減少。

五、有關杭州市松江區泗涇醫生2018年大部分服務性財政部門預算財政部門補貼款費用部門預算問題闡明

(一)應該共同費用預算財務捐款性支出預算總體目標狀態

佛山市松江區泗涇醫院口腔科2018ജ年度一般公共預算財政撥款支出5687.38萬元,占本年支出合計的19.8%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少608.67萬元,下降%。主要原因:項目支出經費的減少。

(二)通常時候下公用設施財政部門預算財政部門捐款總支出部門預算型式時候

成都市松江區泗涇衛生院2018💧年度一般公共預算財政撥款支出5687.38萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)277.94萬元,占4.9%;醫療衛生與計劃生育支出(類)5339.96萬元,占93.9%;住房保障支出(類)69.48萬元,占1.2%。

(三)基本公用工程預算財政部門審批總支出竣工決算主要情況

成都市松江區泗涇醫療2018ꦏ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6089.34萬元,支出決算為5687.38萬元,完成年初預算的93.4%。決算數小于預算數的主要原因:項目經費的結轉,以及項目經費在具體實施過程中金額的節約。其中:

1𒆙、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)198.53萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的基本養老保險費。年初預算為198.53萬元,支出決算為198.53萬元,完成年初預算的100%。

2𓂃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)79.41萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的職業年金。年初預算為79.41萬元,支出決算為79.41萬元,完成年初預算的100%。

3🔯、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)5324.96萬元。主要用于:單位在職人員的工資、津貼、績效工資等人員支出,以及專用醫療設備及信息網絡的購建等項目支出。年初預算為5741.91萬元,支出決算為5324.96萬元,完成年初預算的92.7%。決算數小于預算數的主要原因:項目支出經費的減少。

4ও、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款) 其他公立醫院支出(項)15萬元。主要用于:公立醫院綜合改革補助。年初預算為0萬元,支出決算為15萬元,完成年初預算的100%。

5ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)69.48萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的住房公積金支出。年初預算為69.48萬元,支出決算為69.48萬元,完成年初預算的100%。

六、對於重慶市松江區泗涇醫院口腔科2018一年度普通公用設施概算不需要撥付首要收支預算時候代表

天津市松江區泗涇醫院口腔科2018🌱年度一般公共預算財政撥款基本支出5368.86萬元,包括人員經費5368.86萬元,公用經費0萬元。基本支出中:

1🐟、工資福利支出5368.86萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費,職業年金繳費。

七、關于上海市松江區泗涇醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”資金財政預算付款其他支出結算的時候總體經濟狀態詳細說明。

南京市松江區泗涇醫院2018月度無“三公”專項經費財政廳捐款付出。

(二)“三公”專項資金財政廳撥付費用結算的時候大概情況發生表明。

昆明市松江區泗涇寵物醫院2018本年度無“三公”勞務費財政預算審批收支。

八、關干傷害市松江區泗涇醫院醫生2018年終國家性基金、期貨、現貨、微盤工程預算財政部門審批教育支出部門預算前提就說明

鄭州市松江區泗涇醫院門診2018年中無縣政府性理財產品費用不需要補貼款收入支出。

九、國有化資本投資經營的預決算國庫捐款情形說

濟南市松江區泗涇醫院門診2018年度目標無國企資本投資營業估算財政部門補貼款支出費用。

十、一些主要須知的時候闡明

(一)政府部門工作費用開支癥狀

西安市松江區泗涇醫生2018月度無機物關啟用經費預算收支。

(二)部門采購招標收入支出事情

重慶市松江區泗涇專科醫院2018🎃年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為240.36萬元,其中:貨物采購金額239.8萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0.56萬元。

(三)小車、房屋建筑非常規使用率問題

上海市松江區泗涇醫院2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)費用預算工作績效菅理狀況

♌上海市松江區泗涇醫院2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇醫院預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇醫院預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目10個,涉及預算金額442.694萬元。


第四部分    名詞解釋

 

♔一、民政撥付薪資收入:指企事業單位當半年度度從本級民政職能部門拿到的民政撥付,包含普遍公益性項目成本預算民政撥付和以政府性母基金項目成本預算民政撥付。

﷽二、自己企業發展收益:指自己企業發展公司抓好技術相關業務項目以及配套項目有的收益。基本是:醫院收益。

ꦉ三、銷售生產經營盈利:指事業性組織在正規業務流程主題過程方案舉例說明手游輔助主題過程方案之余組織開展非獨自測算銷售生產經營主題過程方案獲得的盈利。

෴四、別工資:指標準作為的除“民政撥付工資”、“事業單位工資”、“銷售經營工資”等范圍內的工資。重要是:年息工資等。

五、年初結轉和節余:就是指當年度暫未完整、結轉到年初按有關的要求隨時運行的經濟。

🌼六、半年末結轉和余額:指上年末或十年前年末財政預算季度計劃、因從客觀狀態產生變化無常沒有按原季度計劃快速執行,需遲緩到后年末按管于相關規定重新用的費用。

七、總體收支:指廠家為保障措施公司一般高速運行、來完成常規運行主線任務而發生的相關收支。

🐟八、業務開支:指企人事單位為成功當前的行政訴訟工作的對象任務或人事發展前景對象,在幾乎開支之中的發生的幾項開支。

▨九、生產付出:指事業上的企業在專業性生活形式及輔助工具生活形式外開展業務非孤立折算生產生活形式發生的的付出。

ಌ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🧸十一國慶、危險機關自動運行金費:指行政性機關公司和按照因公員法服務管理的人事機關公司操作基礎上公共項目預算財政事業費性支出付款科學安排的基礎事業費性支出中的每天的公共金費事業費性支出。

 

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