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2019年決算信息公開(上海市松江區婦幼保健院)
信息來源: 發布消息時段:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

上海市松江區婦幼健康院

2019年度目標部門預算

 


目  錄

 

第一部分 上海市松江區婦幼保健品院概況

一、重要職能作用

二、構造使用

第二部分 上海市松江區婦幼調養院2019年度決算表

一、年收入費用支出 竣工決算總表

二、工資收入結算的時候表

三、教育支出結算的時候表

四、民政補貼款薪資收入支出費用預算總表

五、應該共公費用預算財政預算補貼款開支預算表

六、一般來說共公預算表民政補貼款差不多付出竣工決算表

七、似的公共性概預算不需要審批“三公”資金投入及工商登記啟動資金投入撥出竣工決算表

八、相關部門性投資基金費用預算財政局捐款付出預算表

九、財產過負債的情況報告表

第三部分 上海市松江區婦幼養護院2019年度決算情況說明

第4大部分 專有名詞定義


第一部分    上海市松江區婦幼保鍵院概況

 

一、一般權責

預防導致婦幼兒園童綠色的慢性病,減小孕產婦和圍產兒消亡率,加快幫助母乳哺育。

二、組織 設立

🍬鄭州市松江區婦幼保養院設6個含有部門,涵蓋:企業職場、醫務科、護理管理部、財務部科、總務科、防控養生保健科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區婦幼健康養生院2019年度決算表

2019本年薪資性支出預算總表

公司:萬塊人民幣

薪水

經費支出

品牌

結算的時候數

該項目

結算的時候數

一、基本上公益性財政廳預算財政廳撥付工資

4078.55

一、普遍公眾服務培訓經費支出

 

二、相關部門性股權基金決算財政資金付款營收

 

二、國際關系撥出

 

三、上司補貼營收

 

三、國防軍事性支出

 

四、事業發展使收入

17980.83

四、通用很安全總支出

 

五、經營的效益

 

五、教育學校性支出

3.8

六、付屬的單位上交國家營收

 

六、科學的系統收入支出

 

七、其它的利潤

285.1

七、人文精神游玩體育運動與媒體開支

 

 

 

八、生活保駕護航和就業的其他支出

1450.04

 

 

九、安全衛生健康的花費

20344.51

 

 

十、節約能源生態環保收支

 

 

 

十一國慶、城鄉一體化居委會收支

 

 

 

第十二、農業和林業水結余

 

 

 

第十三、交通網運送支出費用

 

 

 

十四、資源性堪探訊息等其他支出

 

 

 

十四、商業服務性服務性業等其他支出

 

 

 

第十六、經融經費支出

 

 

 

二十七、支援各種的地方其他支出

 

 

 

18、當然資源共享海洋資源氣象臺等經費支出

 

 

 

第十九、租賃房安全保障經費支出

61.07

 

 

第二十、油糧工程物資產出支出費用

 

 

 

二11、災情防控及急救管理方法總支出

 

 

 

二十三、一些費用

 

年初純收入累計數

22344.48

本年度費用支出 累計

21859.42

用企業基金、期貨、現貨、微盤填補結余差額

 

余額配資

428.98

期初結轉和節余

237.94

年底結轉和余額

294.02

總金額

22582.42

總結

22582.42


2019年度目標收錄竣工決算表

機構:百萬元

樓盤

本年度使收入總金額

財政廳審批使收入

上級部門津貼個人收入

創業純收入

營業薪資收入

其他企業上交國家工資收入

別年收入

功能分類
科目編碼

學科名稱

累計

22344.48 

4078.55 

 

17980.83 

 

 

285.10 

208

 

 

的社會保證和找工作收支

1450.04

1450.04

 

 

 

 

 

208

05

 

行政性事業上行業離辭職

1450.04

1450.04

 

 

 

 

 

208

05

02

參公機構離養老

47.83

47.83

 

 

 

 

 

208

05 

05 

政府機關行業廠家基本的社會養老安全手機繳費其他支出

1332.42

1332.42

 

 

 

 

 

208

05 

06 

行政機關事業發展公司的職業分析年金手機繳費支出費用

69.80

69.80

 

 

 

 

 

210

 

 

干凈衛生建康費用支出

20833.37 

2567.44 

 

17980.83 

 

 

285.10 

210

02

 

公立三甲醫生醫生

20378.13

2112.20

 

17980.83

 

 

285.10

210

02

06

婦產醫療

20364.38

2098.45

 

17980.83

 

 

285.10

210

02

99

其它名辦診所收支

13.75 

13.75 

 

 

 

 

 

210

11

 

行政訴訟企業單位名稱治療

455.24 

455.24 

 

 

 

 

 

210

11

02

人事部門醫藥

455.24 

455.24 

 

 

 

 

 

221

 

 

居住房切實保障其他支出

61.07 

61.07 

 

 

 

 

 

221

02

 

居住房機構改革總支出

61.07 

61.07 

 

 

 

 

 

221

02

01

房屋公積金貸款

61.07 

61.07 

 

 

 

 

 

 


2019本年度費用竣工決算表

廠家:萬美金

新項目

當年度收支累計數

基本上費用

樓盤支出費用

上交國家上一級結余

合作經營收入支出

對附屬機構津貼經費支出

功能分類
科目編碼

課程和科目稱謂

自動求和

21859.42 

21413.05 

446.37 

 

 

 

205

 

 

文化藝術培訓撥出

3.80 

 

 

 

 

 

205

99

 

其它的培訓收入支出

3.80 

 

 

 

 

 

205

99

99

其他的學校結余

3.80 

 

 

 

 

 

208

 

 

的社會保證和就業前景收支

1450.04 

1450.04 

 

 

 

 

208

05

 

行政性企業發展機關單位離提前退休

1450.04 

1450.04 

 

 

 

 

208

05

02

事業部門離養老

47.83 

47.83 

 

 

 

 

208

05 

05 

行政機關事業上組織通常給養老穩定繳付撥出

1332.42 

1332.42 

 

 

 

 

208

05 

06 

政府部門企業發展機構角色年金繳納費用收支

69.80

69.80

 

 

 

 

210

 

 

衛生防疫建康花費

20344.51

19901.94

442.57

 

 

 

210

02

 

公校三甲醫院

19889.27

19446.70

442.57

 

 

 

210

02

06

婦產醫阮

19875.52

19446.70

428.82

 

 

 

210

02

99

其它醫醫阮付出

13.75

 

13.75

 

 

 

210

11

 

行政訴訟企事業機關單位醫療保健

455.24

455.24

 

 

 

 

210

11

02

工作廠家整形

455.24

455.24

 

 

 

 

221

 

 

往房安全保障花費

61.07

61.07

 

 

 

 

221

02

 

商品房改制支出費用

61.07

61.07

 

 

 

 

221

02

01

自建房房貸公積金

61.07

61.07

 

 

 

 

 


2019年財政部門審批工資收入收入支出竣工決算總表

工作單位:萬塊

薪水

開支

創業項目

預算數

品牌

預估合計

基本通用估算財政部門捐款

政府機構性基金、期貨、現貨、微盤費用財政預算撥付

一、基本共公費用預算國庫付款

4078.55 

一、似的公開的服務性支出

 

 

 

二、當地政府性基金、期貨、現貨、微盤項目預算財政支出補貼款

 

二、國際關系開支

 

 

 

 

 

三、防御收入支出

 

 

 

 

 

四、公用設施安全管理教育支出

 

 

 

 

 

五、教育培訓費用

3.80 

3.80 

 

 

 

六、物理學技術應用支出費用

 

 

 

 

 

七、人文精神度假游田徑運動與文化開支

 

 

 

 

 

八、當今養老保障措施和找工作花費

1450.04 

1450.04 

 

 

 

九、衛生管理健康的費用支出

2547.78 

2547.78 

 

 

 

十、節水的環保性支出

 

 

 

 

 

十一國慶、城鄉居民社區服務站收支

 

 

 

 

 

12、農業和林業水收入支出

 

 

 

 

 

十五、流量運送支出費用

 

 

 

 

 

十四、的資源勘測問題等花費

 

 

 

 

 

十四、服務的業服務的業等開支

 

 

 

 

 

第十六、財經撥出

 

 

 

 

 

二十七、扶持另外的東南部開支

 

 

 

 

 

二十、自動資源共享海域氣象局等性支出

 

 

 

 

 

黨的十九、租賃房保障機制費用

61.07 

61.07 

 

 

 

二十二、調味品油料貯備費用支出

 

 

 

 

 

二五一、洪澇預防及救急操作付出

 

 

 

 

 

二第十二、另外的撥出

 

 

 

當年度利潤累計數

4078.55 

年初開支總計

4062.69 

4062.69 

 

期初財政資金捐款結轉和盈余

222.10 

半年度財政部門付款結轉和節余

 237.96

237.96 

 

一、一樣 公共服務費用預算財務撥付

222.10 

 

 

 

 

二、政府機構性債券成本預算財政廳審批

 

 

 

 

 

總共

4300.65 

共計

 4300.65

4300.65 

 

 


2019每年般公共信息概預算財政資金捐款開支部門預算表

院校:萬元左右

工程項目

累計

差不多撥出

工程經費支出

模塊分類別

課程和科目項目編碼

項目品牌

205

 

 

幼教花費

3.80

 

3.80

205

99

 

其他培訓收入支出

3.80

 

3.80

205

99

99

別教育教學花費

3.80

 

3.80

208

 

 

世界有效保障和就業的經費支出

1450.04

1450.04

 

208

05

 

人事部門事業性工作單位離離休

1450.04

1450.04

 

208

05

02

事業發展的單位離養老金

47.83

47.83

 

208

05 

05 

機關院校工作院校大多養老保障保障繳付收入支出

1332.42

1332.42

 

208

05 

06 

行政機關事業有成政府部門職業選擇年金激費撥出

69.80

69.80

 

210

 

 

公共衛生營養健康教育支出

2547.78

2111.48

436.30

210

02

 

公立三甲醫院醫生醫院醫生

2092.54

1656.24

436.60

210

02

06

婦產門診

2078.79

1656.24

422.55

210

02

99

許多公校門診費用

13.75

 

13.75

210

11

 

行政性行業計量單位醫藥

455.24

455.24

 

210

11

02

企事業企事業編整形

455.24

455.24

 

221

 

 

住宅基本保障撥出

61.07

61.07

 

221

02

 

住宅房改革創新花費

61.07

61.07

 

221

02

01

個人個人住房公積金貸款

61.07

61.07

 

總金額

4062.69

3622.59

440.1

 


2019財政教育支出年度一般來說共公估算財政教育支出捐款總體教育支出部門預算表

  基層單位:萬塊

工作

總計

員工經費預算

公供預備費

經濟社會劃分

課目商品編號

題目命名

301

 

薪資發福利性支出

3574.20

3574.20

 

301

01

  根本很大打工族薪資

208.58

208.58

 

301

02

  津貼費補貼費

185.75

185.75

 

301

03

  年終獎金

 

 

 

301

06

  餐費補助費費

 

 

 

301

07

  考核年終獎金

850.06

850.06

 

301

08

市直機關企業發展機關單位首要醫療保障保障付款

1332.41

1332.41

 

301

09

專職年金手機繳費

69.80

69.80

 

301

10

工人大多治療人身險手機繳費

455.24

455.24

 

301

11

公務接待員醫療管理補貼金繳納費用

 

 

 

301

12

其它發展服務繳付

 

 

 

301

13

住宅公積金貸款

61.07

61.07

 

301

14

醫療保健費

 

 

 

301

99

  相關月薪公益福利性支出

411.29

411.29

 

302

 

淘寶寶貝和服務性開支

 

 

 

302

01

  企業辦公費

 

 

 

302

02

  印刷制版費

 

 

 

302

03

  咨詢服務費

 

 

 

302

04

  流程手交費

 

 

 

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  水電費

 

 

 

302

07

  輕工費

 

 

 

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  物業服務的保管費

 

 

 

302

11

  差旅費報銷

 

 

 

302

12

  因公出國工作(境)雜費

 

 

 

302

13

  維護保養(護)費

 

 

 

302

14

  供應費

 

 

 

302

15

  交互費

 

 

 

302

16

  培訓課費

 

 

 

302

17

  因公接受費

 

 

 

302

18

  專用的相關工費

 

 

 

302

24

  被裝折舊費費

 

 

 

302

25

  專業化鍋爐燃料費

 

 

 

302

26

  勞務公司費

 

 

 

302

27

  請求業務員費

 

 

 

302

28

  工會組織專項資金

 

 

 

302

29

  福利待遇費

 

 

 

302

31

  公務活動出行自動運行養護費

 

 

 

302

39

  某個城市交通雜費

 

 

 

302

40

  稅金及附帶服務費

 

 

 

302

99

  其他的物品和產品經費支出

 

 

 

303

 

對我們和家里的補貼費

48.38

48.38

 

303

01

  離休費

13.27

13.27

 

303

02

  退休之費

34.56

34.56

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  人生政府補貼

 

 

 

303

07

  醫療衛生費經濟補貼

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  榮譽金

 

 

 

303

10

個人賬戶種植業的生產補助金

 

 

 

303

99

  各種對個體和普通家庭的補貼申請書

0.55

0.55

 

310

 

資產性支出費用

 

 

 

310

02

  接待室設配購入

 

 

 

310

03

  使用機器設備購入

 

 

 

310

07

  的信息平臺洛及工具購入刷新

 

 

 

310

13

  因公專車采購

 

 

 

310

19

  其它交行工具軟件購置費

 

 

 

310

21

  古建筑和展示品置辦

 

 

 

310

22

  無型股本新購

 

 

 

310

99

  其它的資本投資性撥出

 

 

 

總金額

3622.58

3622.58

 

 


2019半年度通常公共性概算不需要補貼款“三公”專項資金及單位進行專項資金花費結算的時候表

計量單位:萬的大寫

普遍公用設施成本預算財政資金撥付“三公”費用

行政單位操作

資金部門預算數

總金額

因公出國工作

(境)費

因公車輛租賃費及操作費

國家公務接受費

小計

因公租車

租賃費費

國家公務專車

工作費

財政預算數

部門預算數

概預算數

部門預算數

估算數

部門預算數

決算數

竣工決算數

財政預算數

結算的時候數

財政預算數

預算數

 

15.00

 

10.00

 

 

 

 

 

 

 

5.00

 

 


2019本年鎮政府性股權基金預預算財政資金審批付出預算表

工作單位:萬

工程項目

總計

大體其他支出

創業項目撥出

功效各類

管理費用商品編號

科目表公司名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

 

 

 

注:上海市松江區婦幼保健院2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019第四季度債務負債率情況下表

 

 

限額企事業單位:百萬元

 

用量

作用

年終數

歲末數

年終數

年底數

一、資產投資累計

——

——

21033.81

21308.78

   (一)流動量資源

——

——

10054.94

10606.15

   (二)規定基金

——

——

20774.33

21472.91

          其中:1.房屋(平方米)

29634.68

29634.68

11181.61

11181.61

🍬                2.互通機械設備(臺/套/輛)

953

1054

2426.33

2475.09

🌞                     至少:(1)避免(輛)

3

3

67.33

67.33

𒆙                                 一樣 公務活動車輛使用

 

 

 

 

💯                                 執法檢查值勤專車

 

 

 

 

♉                                 珍禽職業水平出行用車

 

 

 

 

💜                                 其他車輛

3

3

67.33

67.33

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

6

6

1117.32

1117.32

               3.專用設備(臺/套)

631

679

6821.69

7467.54

                    其中:單價100萬元以上專用設備

13

14

2591.64

2841.39

𓆏               4.相關加固股本

——

——

344.7

348.67

𒀰        減:積累折舊費用及減值打算

——

——

9892.13

10844.3

   (三)常年股權質押股權投資

——

——

 

 

   (四)長久公司債項目投資

——

——

 

 

   (五)在建網工作

——

——

 

 

   (六)無型股權

——

——

226.78

226.78

ꦇ        減:積累攤銷

——

——

130.11

152.79

   (七)其它財力

——

——

 

 

二、資產負債預估合計

——

——

871.5

892.59

三、凈資本預估合計

——

——

20162.31

20416.19

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區婦幼保健院2019年度決算情況說明

 

一、關于幼兒園蘇州市松江區婦幼調理院2019年終利潤總支出部門預算總體性問題描述

佛山市松江區婦幼護理院2019✃年度收入總計為22582.42萬元、支出總計為22582.42萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1222.76萬元。主要原因:病人增加業務收入增加,醫院各項管理成本增加、事業單位人員成本增加,支出總額增加。

二、對于滬市松江區婦幼養生院2019年末效益預算時候闡明

上年ꦜ收入合計22344.48萬元,其中:財政撥款收入4078.55萬元,占18.25%;事業收入17980.83萬元,占80.47%;其他收入285.1萬元,占1.28%。

三、并于滬市松江區婦幼保健養生院2019年度目標收入支出結算的時候具體情況說

本年度🎶支出合計21859.42萬元,其中:基本支出21413.05萬元,占97.96%;項目支出446.37萬元,占2.04%。

四、關與鄭州市松江區婦幼調理院2019全年度國庫審批年收入收支整體原因說明書怎么寫

重慶市松江區婦幼預防保健院2019💝年度財政撥款收支總決算4300.65萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少142.14萬元,減少3.2%。主要原因:本年度財政撥款商品服務支出、單位管理費用減少。

五、就南京市松江區婦幼中醫保健院2019半年度一樣共同預竣工決算財政部門付款開支竣工決算時候說明

(一)般公共信息估算民政審批收支預算綜合情況發生

西安市松江區婦幼健康保健院2019🔜年度一般公共預算財政撥款支出4062.69萬元,占本年支出合計的18.59%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少157.92萬元,減少3.74%。主要原因:本年度財政撥款商品服務支出、單位管理費用減少。

(二)一樣服務性工程預算財政資金審批付出竣工決算組成時候

深圳市松江區婦幼健康養生院2019✨年度一般公共預算財政撥款支出4062.69萬元,主要用于以下方面:教育支出(類) 3.8萬元,占0.09%;社會保障和就業支出(類)  1450.04萬元,占35.69%;衛生健康支出 (類)2547.78萬元,占62.72%;住房保障支出(類)61.07萬元,占1.5%。

(三)通常的情況公開工程預算不需要撥付費用部門預算實際的情況

鄭州市松江區婦幼健康院2019ও年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4105.8萬元,支出決算為4062.69萬元,完成年初預算的98.95%。決算數小于預算數的主要原因:本年度年末實際一般公共預算財政撥款決算數比年初預算數減少。其中:

1🐻、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)3.8萬元。主要用于:醫院職工醫療業務知識培訓。年初預算為0萬元(上年結余3.8萬元),支出決算為3.8萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度對醫院職工開展了醫療業務教育培訓支出,本年度沒有一般公共預算財政撥款支出此類年初預算,支出發生數是上年結余。

2💦、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)47.83萬元。主要用于:醫院離退休人員補貼。年初預算為47.83萬元,支出決算為47.83萬元,完成年初預算的100%。

3🧜、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)1332.42萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算數為1332.42萬元,支出決算數為1332.42萬元。完成年初預算的100%。

4ඣ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)69.8萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金。年初預算數為69.8萬元,支出決算數為69.8萬元。完成年初預算的100%

5🍰、衛生健康支出(類)公立醫院(款)婦產醫院(項)2078.79萬元。主要用于:醫院開展日常經營、開展醫療業務運行支出。年初預算數為2139.46萬元,支出決算數為2078.8萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度本單位減少了此項費用支出。

6💯、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)13.75萬元。主要用于:醫院開展其他經營、醫療業務運行支出。年初預算數為0萬元,支出決算數為13.75萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度財政撥款調整增加其他公立醫院支出專項年初預算數。

7👍、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)455.24萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險。年初預算數為455.24萬元,支出決算數為455.24萬元。完成年初預算的100%。

8꧂、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)項)61.07萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職工住房公積金。年初預算數為61.07萬元,支出決算數為61.07萬元。完成年初預算的100%。

六、相關西安市松江區婦幼調理院2019第四季度通常公共信息估算財政資金捐款最基本付出竣工決算狀態證明

深圳市松江區婦幼健康保健院2019꧃年度一般公共預算財政撥款基本支出3622.58萬元,包括人員經費3622.58萬元,公用經費0萬元。基本支出中:

1🌌、工資福利支出3574.2萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。2、對個人和家庭的補助48.38萬元,主要用于:離休費、退休費、醫療費。

 

七、關干南京市松江區婦幼中醫保健院2019第四季度尋常公用設施概算財政預算補貼款“三公”專項經費經費支出竣工決算狀態介紹

(一)“三公”金費民政補貼款總支出預算整體來說前提這說明。

昆明市松江區婦幼養身院2019🐷年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為15萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用,本年度未發生公務招待費。

2019❀年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0萬元,降低(增長)0%,其中:因公出國(境)費支出決算增加0萬元,增長0%;公務用車購置及運行維護費支出決算增加0萬元,增長0%;公務接待費支出決算增加0萬元,增長0%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是本單位單位無公務用車。公務接待費支出減少的主要原因是本年度未發生公務招待費。

(二)“三公”費用財政廳補貼款教育支出部門預算具有實際情況證明。

廣州市松江區婦幼調養院2019半年度無“三公”勞務費不需要撥付教育支出。

 

八、更多傷害市松江區婦幼養護院2019年中政府部門性投資基金預結算的時候不需要補貼款總支出結算的時候原因表示

南京市松江區婦幼調理院2019年無地方政府性母基金費用預算財政預算審批費用支出 。

九、國有控股金融資本操作決算財政廳付款前提闡述

武漢市松江區婦幼養生保健院2019第四季度無國有控股股權投資經營的預決算財政性支出補貼款性支出。

十、其它關鍵重大事項的條件介紹

(一)機關單位行駛經費預算經費支出情況下

深圳市松江區婦幼保建院2019季度無機物關工作經費性支出性支出。

(二)相關部門進貨收入支出情況報告

傷害市松江區婦幼保建院2019𝄹年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為1110.47萬元,其中:貨物采購金額476.1萬元、服務采購金額634.37萬元。

(三)工程車輛、房特俗占情形

佛山市松江區婦幼健康院2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)概預算效績標準化管理時候

佛山市松江區婦幼調理院2019月度財政預算業績考核管理系統作業大力開展時候內容如下:本部分確立了一下預決算效績考核工做系統的重要性:松江區婦保院預決算效績考核工做系統的重要性,確立了詳細的預決算效績考核工做工做共識機制;全進程效績考核工做制定情況🐼:編報績效目標的2019年度項目13個,涉及預算金額2999.74萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目13個,涉及預算金額2999.74萬元;績效自評的2019年度項目13個,涉及預算金額2999.74萬元,平均得分83分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目13個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

🔜一、財務捐款納入:指當地政府部門管理當月度度從本級財務部門管理具有的財務捐款,有通常情況公共信息預決算表財務捐款和當地政府性投資基金預決算表財務捐款。

꧋二、參公營收:指參公工作單位開展金融業務專業技術金融業務活躍下列不屬于輔助性活躍贏得的營收。主要是:醫學營收等。

꧟三、銷售工資個人收入:指創業工作單位在職業 保險業務項目非常輔助器項目之上落實非自主成本計算銷售項目拿到的工資個人收入。

🍸四、各種營收:指公司有的除“財政性審批營收”、“視野營收”、“運營營收”等任何的營收。常見是:農行貸款利息營收、學校食堂餐費營收等。

五、年末結轉和節余:是以當年度還未提交、結轉到年初按相關的英文要求以后動用的財力。

ꦓ六、歲末結轉和節余:指本半本季度度或之前半本季度預算表擬定、因客觀事實水平遭受轉化不可按原打算頒布,需推遲到往后半本季度按密切相關約定延續便用的財力。

七、基本上撥出:指企事業單位為有效保障醫院合適正常的運作、成功日常性運作任務而時有發生的幾項撥出。

🦋八、工程費用其他支出 費用:指方為完成成就特殊的行政性運行成就或企事業趨勢受眾,在通常費用其他支出 費用之下引發的各種費用其他支出 費用。

九、加盟開支:指創業院校在技術游戲話動及輔助的游戲話動囿于落實非自立選擇加盟游戲話動造成的開支。

ꦿ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🥂十一國慶、政府機關自動運行資金投入:指政府部門廠家和參考因公員法控制的企業廠家適用正常服務性工程預算財務補貼款合理安排的總體付出中的規章制度公供資金投入付出。

 

 

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