沈陽市松江區精神力量公共衛生平臺
2019全年部門預算
目 錄
第1個部分 濟南市松江區精力食品衛生重點簡況
一、大部分職權
二、組織管理機構成
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算表
一、工資收入其他支出預算總表
二、個人收入結算的時候表
三、教育支出部門預算表
四、民政捐款收益總支出部門預算總表
五、應該公開費用國庫捐款付出竣工決算表
六、通常情況下公共服務估算民政撥付大體性支出部門預算表
七、普通公用成本預算財政局審批“三公”費用及政府部門開機運行費用收入支出預算表
八、中央政府性基金、期貨、現貨、微盤預算表國庫補貼款花費預算表
九、資源外債狀況表
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算情況說明
四號個部分 動詞解釋清楚
第一部分 上海市松江區精神衛生中心概況
一、包括職責
♔成都市松江區神經干凈管理咨詢中心是神經干凈管理專科學校醫院,主耍擔任神經病正規技術課程、神經康復站正規技術課程、街道辦防控正規技術課程、監床藥理上護理內心正規技術課程的診治診療;全身介入科(限改善電抽動診療);藥學產品測試科:監床藥理上護理體液、血中正規技術課程、監床藥理上護理微生物培養基工程學正規技術課程、監床藥理上護理化學上產品測試正規技術課程、監床藥理上護理免疫系統、血清學正規技術課程;藥學影像中科等診治正規技術課程;貼心服務質量核心價值是盡心盡職盡責為我區各各個鄉鎮的神經病人者貼心服務質量,做的不能診療,進一步提高防冶,落實計算任務。
二、學校如何設置
根據上述職責,上海市松江區精神衛生中心設6個結構設置結構,包擴:接待室室、終合安全保障科、醫政科、養護部、防止科、出納科。
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算表
2019每年薪水費用竣工決算總表
方:萬多
營收 |
性支出 |
||
好項目 |
結算的時候數 |
建設項目 |
部門預算數 |
一、常見通用工程預算不需要補貼款純收入 |
3836.70 |
一、似的共同服務保障開支 |
|
二、中央政府性私募基金估算財政部門補貼款盈利 |
|
二、外交政策收入支出 |
|
三、領導政府補貼收益 |
|
三、防御費用 |
|
四、教育事業個人收入 |
4843.49 |
四、公用安全的費用 |
|
五、開使收入 |
|
五、教導開支 |
|
六、加盟行業上交國家創收 |
|
六、科學研究技術水平收支 |
|
七、另一個薪資收入 |
572.64 |
七、歷史文化文旅體育文化與傳煤性支出 |
|
|
|
八、的社會保護和大學生就業總支出 |
711.91 |
|
|
九、清潔綠色健康支出費用 |
6848.58 |
|
|
十、工業節能綠色環保花費 |
|
|
|
五一、村鎮街道辦事處性支出 |
|
|
|
第十二、農業和林業水其他支出 |
|
|
|
十五、出行物流運輸付出 |
|
|
|
十四、產品探勘信息等開支 |
|
|
|
第十六、商業性的提供第三產業等收支 |
|
|
|
16、科技金融收支 |
|
|
|
十二、支助同一地方其他支出 |
|
|
|
二十、清新資源英文海上氣象學等開支 |
|
|
|
19、住宅后勤保障付出 |
69.10 |
|
|
二是、糧油加工運輸儲備量撥出 |
|
|
|
二五一、氣象災害防冶及應急救援標準化管理費用支出 |
|
|
|
二12、任何性支出 |
|
當年度營收總金額 |
9252.83 |
本年度性支出自動求和 |
7629.59 |
用事業上貨幣基金補充收入支出表差額 |
|
節余分攤 |
1378.04 |
年終結轉和節余 |
412.48 |
年終結轉和節余 |
657.68 |
總金額 |
9665.31 |
共計 |
9665.31 |
2019年終純收入竣工決算表
政府部門:萬
樓盤 |
當年度利潤累計 |
財政部門捐款使收入 |
上家補貼金個人收入 |
工作個人收入 |
生意工資 |
附屬醫院工作單位上交工資收入 |
另外納入 |
||||
功能分類 |
課目名稱大全 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
9252.83 |
3836.70 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
208 |
|
|
市場保證和畢業生就業其他支出 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟企事業標準離養老 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業心單位名稱離退休之 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關企業發展公司的差不多頤養天年人身險繳納費用費用支出 |
486.26 |
486.26 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關衛生事業基層單位職業化年金激費花費 |
194.51 |
194.51 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生學營養性支出 |
8471.82 |
3055.69 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
|
公立學校機構 |
8051.25 |
2635.12 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
05 |
精氣神病機構 |
8037.50 |
2621.37 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
99 |
另外公校的醫院教育支出 |
13.75 |
13.75 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共性干凈衛生 |
189.60 |
189.60 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
大的公用清潔衛生督查通知 |
169.6 |
169.6 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
突發心梗共同干凈事情應急管理除理 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處衛生事業企業醫療管理 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
視野企業單位醫遼 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
租賃房得到保障支出費用 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房轉型收支 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
2019全年費用支出 部門預算表
機關單位:萬
投資項目 |
上年支出費用累計 |
幾乎總支出 |
產品開支 |
上交上級部門結余 |
營業收入支出 |
對付屬單位名稱經濟補貼收支 |
||||
功能分類 |
會計分類稱謂 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
7629.59 |
6993.28 |
636.31 |
|
|
|
|
208 |
|
|
時代后勤保障和就業前景付出 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性教育事業公司的離提前退休 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業發展企業離退休之 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關機構教育事業機構基本性關于養老地產養老穩定繳納結余 |
486.26 |
486.26 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構工作政府部門職位年金繳納費用撥出 |
194.51 |
194.51 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
食品衛生健康生活費用 |
6848.58 |
6212.27 |
636.31 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
公辦診所 |
6445.82 |
5981.30 |
464.52 |
|
|
|
|
210 |
02 |
05 |
精神是什么病門診 |
6432.07 |
5981.30 |
450.77 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
另一公校醫生收入支出 |
13.75 |
|
13.75 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
通用環保 |
171.79 |
|
171.79 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重要公眾衛生防疫專頂 |
141.50 |
|
141.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
的突發共同干凈衛生事件加工處理應對加工處理 |
30.29 |
|
30.29 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關企業發展方醫治 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業發展公司的診療 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房切實保障經費支出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產改草收入支出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房社保公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
2019第四季度財務補貼款凈收入收支部門預算總表
的單位:萬塊
薪水 |
收入支出 |
||||
業務 |
部門預算數 |
建設項目 |
合計數 |
通常情況服務性工程預算國庫付款 |
政府辦公室性貨幣基金概預算財政支出捐款 |
一、應該服務性成本預算國庫撥付 |
3836.70 |
一、一樣公共服務設施質量服務質量開支 |
|
|
|
二、相關部門性資金決算財政性捐款 |
|
二、外交政策收入支出 |
|
|
|
|
|
三、中國軍事收支 |
|
|
|
|
|
四、公共服務安全可靠其他支出 |
|
|
|
|
|
五、學校花費 |
|
|
|
|
|
六、學科系統收支 |
|
|
|
|
|
七、學歷文旅體育競技與文化傳媒撥出 |
|
|
|
|
|
八、時代質量保障和找工作教育支出 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
九、衛生防疫健康生活收支 |
2821.94 |
2821.94 |
|
|
|
十、能源管理環保型費用 |
|
|
|
|
|
十一國慶、村鎮居委會開支 |
|
|
|
|
|
12、畜牧業水教育支出 |
|
|
|
|
|
第十五、交通線貨物運輸其他支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源英文地質勘察企業信息等費用支出 |
|
|
|
|
|
第十六、商業性服務培訓業等經費支出 |
|
|
|
|
|
十五、金融創新費用支出 |
|
|
|
|
|
十八、經濟援助任何地區劃分教育支出 |
|
|
|
|
|
十九、自然環境市場海洋能氣象站等開支 |
|
|
|
|
|
第十九、租賃房保證付出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
20、調味品工程材料產出其他支出 |
|
|
|
|
|
二十一月、災情預治及應急管理工作管理工作撥出 |
|
|
|
|
|
二十三、另一其他支出 |
|
|
|
當年度創收總金額 |
3836.70 |
當年度收入支出總計 |
3602.95 |
3602.95 |
|
年末國庫撥付結轉和節余 |
301.78 |
年初財政性撥付結轉和余額 |
535.53 |
535.53 |
|
一、通常共同費用預算財政支出捐款 |
301.78 |
|
|
|
|
二、政府機關性股權基金概算財政局撥付 |
|
|
|
|
|
總結 |
4138.48 |
總共 |
4138.48 |
4138.48 |
|
2019全年平常公用預算財政性撥付性支出預算表
公司的:萬美金
樓盤 |
加總 |
大體收入支出 |
好項目總支出 |
|||
基本功能細分 課目商品代碼 |
課目名稱大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會發展保障措施和擇業教育支出 |
711.91 |
711.91 |
|
208 |
05 |
|
人事部門視野基層單位離辭職 |
711.91 |
711.91 |
|
208 |
05 |
02 |
事業公司公司離退休工資 |
31.14 |
31.14 |
|
208 |
05 |
05 |
機關事業行業事業行業根本社會個人養老保險行業交款開支 |
486.26 |
486.26 |
|
208 |
05 |
06 |
機構事業心企業單位行業年金繳納費用其他支出 |
194.51 |
194.51 |
|
210 |
|
|
干凈衛生健康保健教育支出 |
2821.94 |
2206.58 |
615.36 |
210 |
02 |
|
公校三甲醫院 |
2419.18 |
1975.61 |
443.57 |
210 |
02 |
05 |
信念病的醫院 |
2405.43 |
1975.61 |
429.82 |
210 |
02 |
99 |
其他的醫醫阮付出 |
13.75 |
|
13.75 |
210 |
04 |
|
共公衛生防疫 |
171.79 |
|
171.79 |
210 |
04 |
09 |
重點共同環境衛生專項督查 |
141.50 |
|
141.50 |
210 |
04 |
10 |
事件操作報告公共服務食品衛生事件操作緊急操作 |
30.29 |
|
30.29 |
210 |
11 |
|
行政性企業發展企事業單位考試整形 |
230.97 |
230.97 |
|
210 |
11 |
02 |
創業院校醫疔 |
230.97 |
230.97 |
|
221 |
|
|
居住房后勤保障撥出 |
69.10 |
69.10 |
|
221 |
02 |
|
房間改革創新付出 |
69.10 |
69.10 |
|
221 |
02 |
01 |
公寓房社保公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
累計 |
3602.95 |
2987.59 |
615.36 |
2019年中通常情況公開估算財務付款常見收入支出預算表
方:上萬元
樓盤 |
累計 |
成員經費預算 |
通用資金投入 |
||
社會經濟分為 學科編號 |
會計分類稱謂 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
公司春節福利教育支出 |
2956.45 |
2956.45 |
|
301 |
01 |
常見員工工資 |
374.48 |
374.48 |
|
301 |
02 |
經費補助 |
180.50 |
180.50 |
|
301 |
03 |
總獎 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食補助費費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考評的薪資 |
1420.63 |
1420.63 |
|
301 |
08 |
機關視野政府部門視野政府部門差不多養老服務保險服務激費 |
486.26 |
486.26 |
|
301 |
09 |
職位年金繳付 |
194.51 |
194.51 |
|
301 |
10 |
公司員工大體醫療保障商業保險付費 |
230.97 |
230.97 |
|
301 |
11 |
國家公務員考試治療補貼金交款 |
|
|
|
301 |
12 |
其他社會發展有效保障了繳納 |
|
|
|
301 |
13 |
房屋住房基金 |
69.10 |
69.10 |
|
301 |
14 |
社區醫藥費 |
|
|
|
301 |
99 |
的月薪資福利微信付出 |
|
|
|
302 |
|
進口商品和服務性撥出 |
|
|
|
302 |
01 |
辦工費 |
|
|
|
302 |
02 |
印費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢了解。費 |
|
|
|
302 |
04 |
程序費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電費 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
小區物業管理制度費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)服務費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修保養(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
房租費費 |
|
|
|
302 |
15 |
年會費 |
|
|
|
302 |
16 |
指導費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務接持費 |
|
|
|
302 |
18 |
用建筑成本費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費費 |
|
|
|
302 |
25 |
用油料費 |
|
|
|
302 |
26 |
建筑勞務費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托代為業務量費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會預備費 |
|
|
|
302 |
29 |
活動費 |
31.14 |
|
31.14 |
302 |
31 |
公務活動用車的電腦運行運營維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
另外交通運輸費用的 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及追加加盟費 |
|
|
|
302 |
99 |
另一個淘寶產品和保障結余 |
|
|
|
303 |
|
對各人和家人的補助費 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
日常生活補助款 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療機構費補貼費 |
|
|
|
303 |
08 |
國家大學生助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獲獎額度金 |
|
|
|
303 |
10 |
各人種植業制作補貼費 |
|
|
|
303 |
99 |
另外的對用戶和企業的補助款 |
|
|
|
310 |
|
資產投資性教育支出 |
|
|
|
310 |
02 |
企業辦公產品新購 |
|
|
|
310 |
03 |
用機械購買 |
|
|
|
310 |
07 |
圖片服務網路及電腦軟件租賃費最新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待公務車采購 |
|
|
|
310 |
19 |
其余交通運輸道具添置 |
|
|
|
310 |
21 |
古建筑和陳列方面品租賃費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形股本購進 |
|
|
|
310 |
99 |
別的資產投資性費用 |
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預估合計 |
2987.59 |
2956.45 |
31.14 |
2019當年度基本上服務性概算財政局補貼款“三公”事業費及市直機關使用事業費花費竣工決算表
政府部門:多萬元
大部分公益性費用預算財務撥付“三公”接待費 |
機關事業單位開機運行 經費預算竣工決算數 |
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總金額 |
因公回國 (境)費 |
公務接待車輛使用置辦及運轉費 |
公務活動接待廳費 |
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小計 |
因公小二租車 購買費 |
公務活動公務車 使用費 |
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決算數 |
結算的時候數 |
概算數 |
部門預算數 |
財政預算數 |
預算數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
結算的時候數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
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🍬注:上海市松江區精神衛生中心2019年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費,故本表無數據。
2019季度中央政府性股票基金成本預算財政局補貼款經費支出結算的時候表
企事業單位:千元
創業項目 |
累計數 |
通常撥出 |
業務支出費用 |
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職能區分 題目數字 |
幾個會計科目名字大全 |
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類 |
款 |
項 |
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加總 |
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注:上海市松江區精神衛生中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019第四季度房產外債事情表 |
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數額企事業單位:萬塊人民幣 |
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需求量 |
意義 |
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月初數 |
歲末數 |
年末數 |
年尾數 |
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一、基金累計 |
—— |
—— |
6290.93 |
7420.75 |
(一)分子運動資金 |
—— |
—— |
3429.65 |
4613.19 |
(二)固定好財產 |
—— |
—— |
5981.57 |
6177.87 |
其中:1.房屋(平方米) |
13879.98 |
13879.98 |
3046.12 |
3046.12 |
💛 2.代用系統(臺/套/輛) |
1073 |
1185 |
1169.35 |
1266.31 |
𓄧 在這其中:(1)機動車(輛) |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
♕ 普遍公務接待車輛租賃 |
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𝄹 綜合執法值勤租車 |
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🌺 特種作業的技術的技術租車 |
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𒁏 另一私家車 |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
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3.專用設備(臺/套) |
1171 |
1150 |
1485.46 |
1574.96 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
262.15 |
262.15 |
ꦦ 4.其余確定資源 |
—— |
—— |
280.64 |
290.48 |
🌃 減:積攢折舊費用及減值的準備 |
—— |
—— |
3123.00 |
3422.75 |
(三)經常性股份投資者 |
—— |
—— |
|
|
(四)太久企業債投入 |
—— |
—— |
|
|
(五)搭建網工程施工 |
—— |
—— |
2.71 |
2.71 |
(六)隱匿資產投資 |
—— |
—— |
|
50.15 |
🍌 減:合計攤銷 |
—— |
—— |
|
0.42 |
(七)許多基金 |
—— |
—— |
|
|
二、欠債總金額 |
—— |
—— |
450.87 |
481.12 |
三、凈資本總計 |
—— |
—— |
5840.06 |
6939.63 |
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算情況說明
一、并于廣州市松江區精神是什么清潔核心2019本年納入總支出預算綜合性具體申請報告怎么寫
重慶市松江區精神是什么環保中2019෴年度收入總計為9665.31萬元、支出總計為9665.31萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1027.27萬元。主要原因:工作量的增加導致醫療收入、醫療成本支出的增長。
二、管于傷害市松江區精力清潔衛生中心站2019全年營收竣工決算原因原因分析
當年度🅘收入合計9252.83萬元,其中:財政撥款收入3836.70萬元,占41.47%;事業收入4843.49萬元,占52.35%;其他收入572.64萬元,占6.18%。
三、對於天津市松江區意志環保中心的2019年終結余預算情況報告這說明
年初ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ支出合計7629.59萬元,其中:基本支出6993.28萬元,占91.66%;項目支出636.31萬元,占8.34%。
四、觀于北京市松江區精神狀態環保核心2019年不需要審批薪資結余總的條件表示
西安市松江區精神力量環保中間2019ꦐ年度財政撥款收支總決算4138.48萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加-39.72萬元,增長-0.95%。主要原因:由于年初財政項目撥款結轉和結余同比減少。
五、針對廣州市松江區進取精神清潔衛生學校2019年終一樣共公項目預算財政局補貼款花費竣工決算時候解釋
(一)一般的公共信息項目預算民政撥付經費支出預算總體布局現狀
武漢市松江區心理環衛中心站2019𝐆年度一般公共預算財政撥款支出3602.95萬元,占本年支出合計的47.22%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加48.92萬元,增長1.38%。主要原因:財政項目支出增加。
(二)大部分服務性估算財政性補貼款付出竣工決算設備構造情況發生
廣州市松江區精神是什么衛生監督主2019𒐪年度一般公共預算財政撥款支出3602.95萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)711.91萬元,占19.76%;衛生健康支出(類)2821.94萬元,占78.32%;住房保障支出(類)69.10萬元,占1.92%.
(三)一般的公眾工程預算財政性補貼款其他支出竣工決算特定的情況
天津市市松江區的精神環衛心中2019𒐪年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3849.45萬元,支出決算為3602.95萬元,完成年初預算的93.60%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工結轉下年度。其中:
1🌞、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)主要用于:按照規定為離退休職工支付的福利費。年初預算為31.14萬元,支出決算為31.14萬元。
2🤪、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納基本養老保險支出。年初預算為486.26萬元,支出決算為486.26萬元。
3🅺、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納年金支出。年初預算為194.51萬元,支出決算為194.51萬元。
4、衛生管理健康的費用(類)公校的三甲醫院(款)理念病的三甲醫院(項)具體用在:職干部職工的工薪最新福利費用、商品銷售服務的費用、撫恤金、會議室及醫療衛生機器采購、🦂資本性支出等。年初預算為2687.47萬元,支出決算為2405.43萬元,決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工資金結轉下年度。
5෴、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)主要用于:公立醫院改革補助資金。年初預算為0萬元,支出決算為13.75萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中追加財政項目補助資金。
6🌞、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)主要用于:嚴重精神障礙管理治療、無業貧困精神病人免費服藥等。年初預算為130.00萬元,支出決算為141.50萬元,決算數小于預算數的主要原因:年中追加財政項目補助資金;部分項目未完工資金結轉下年度。
7ꦜ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)(類)突發公共衛生事件應急處置(款)主要用于:本年度發生突發公共衛生事件。年初預算為20.00萬元,支出決算為30.29萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度發生突發公共衛生事件增加,上年度預算資金結轉至本年度使用。
8♕、衛生健康支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為230.97萬元,支出決算為230.97萬元。
9♕、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為69.10萬元,支出決算為69.10萬元。。
六、管于南京市松江區心情清潔中心站2019年普遍服務性費用預算不需要付款最基本經費支出竣工決算事情反映
滬市松江區奉獻精神食品衛生學校2019♛年度一般公共預算財政撥款基本支出2987.59萬元,包括人員經費2956.45萬元,公用經費31.14萬元。基本支出中:
1👍、工資福利支出2956.45萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金
2、商品和服務支出31.14萬元,主要用于:事業單位離退休福利費。
七、關于上海市松江區精神衛生中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”金費財政廳審批付出部門預算整體來說狀況情況說明書。
佛山市松江區進取精神環衛平臺2019一年度無“三公”經費預算財政局審批總支出。
(二)“三公”事業費財政廳付款收支竣工決算明確具體請示報告書。
重慶市松江區意志干凈衛生中間2019第四季度無“三公”資金投入財政局捐款費用支出 。
八、管于南京市松江區信念衛生情況重點2019當年度國家性基金、期貨、現貨、微盤費用財務補貼款撥出預算情況下說明書
沈陽市松江區精神抖擻健康學校2019本年無以政府性債卷成本預算國庫撥付開支。
九、國有化資本管理營業財務預算財務付款癥狀代表
濟南市松江區心理清潔服務中心2019年終無國有控股資金營運估算財政局補貼款費用支出 。
十、別的注重事由的現象這說明
(一)行政單位運作勞務費付出現象
蘇州市松江區精神實質衛生學中央2019當年度有機物關執行經費預算經費支出。
(二)政府辦公室進貨結余時候
濟南市松江區精氣神環境衛生中心的2019⛦年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為649.73萬元,其中:貨物采購金額151.71萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額498.02萬元。
(三)行駛、建筑特殊化暫用的情況
上海市松江區精神衛生中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)預算表效績處理情況
💛上海市松江區精神衛生中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:實行了《松江區心理衛生學重點估算方法方法妙招》、實行工程工程方案工作建議、原則工程工程報批工藝流程;全的過程 績效考核方法方法方案條件📖:編報績效目標的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元;績效自評的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元,平均得分96分(其中,績效評級為“優”的項目7個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
﷽一、國庫捐款凈收入:指院校上全年從本級國庫崗位拿到的國庫捐款,比如一樣公用設施成本成本預算國庫捐款和政府部性理財產品成本成本預算國庫捐款。
🐷二、衛生事業院校效益:指衛生事業院校院校推進行業相關業務的活動形式和其幫助的活動形式擁有的效益。最主要是:醫療衛生效益等。
♕三、經驗創收:指教育事業企業在專科渠道運動方案和其輔助軟件運動方案后開發非獨有會計核算經驗運動方案拿得的創收。
💙四、各種收益:指企業拿到的除“財政預算付款收益”、“企業收益”、“操作收益”等之外的收益。主耍是:飯堂收益、存款利息收益等。
五、今年初結轉和盈余:意指當年度尚末成功、結轉到上年按有關的信息約定以后便用的費用。
💛六、歲末結轉和余額:指本季度度或曾經季度概預算設置、因相對主義生活條件發生了產生變化沒法按原工作計劃制定一個,需推遲了到后面季度按關與法律規定延續安全使用的的資金。
七、基礎付出:指部門為得到保障培訓機構正常值正常的業務、順利完成日常化業務工作而會發生的相關付出。
ꦜ八、好項目花費:指單位名稱為做完某些的行政機關運轉釣魚任務或自己事業趨勢總體目標,在首要花費認知能力有的那項花費。
ꦯ九、管理開支:指衛生事業機構在行業營銷生活組織及鋪助營銷生活組織本身開設非獨力歸集管理營銷生活組織發生的的開支。
🌜十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🉐五一、市直機關正常運行費用:指財政結余基層單位名稱和基準公務接待員法維護的事業單位編制名稱基層單位名稱選擇平常公益性財政結余預算財政結余付款布置的關鍵結余中的日常生活共用費用結余。