北京市松江區心情公共衛生中央
2018當年度部分結算的時候
目 錄
第1那部分 天津市松江區奉獻精神安全機構情況
一、主要主要職責
二、企業布置
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算表
一、盈利撥出竣工決算總表
二、工資收入竣工決算表
三、費用結算的時候表
四、財政支出費用審批凈收入支出費用預算總表
五、平常公用工程預算財政局捐款性支出預算表
六、一般來說公共性估算財政性審批基礎花費預算表
七、般公共性費用財政預算補貼款“三公”專項經費預算及企事業單位啟動專項經費預算撥出部門預算表
八、區政府性私募基金估算財政資金捐款總支出結算的時候表
九、資產投資資產負債條件表
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算情況說明
最后的部分 代詞解說
第一部分 上海市松江區精神衛生中心概況
一、 通常管理職能
ไ松江區神經安全衛生管理平臺是神經安全衛生管理本科醫院專家,主耍具備神經病專注、神經康復護理專注、街道辦事處防制專注、診療實踐了解專注的程度儀治愈;麻醉師科(限修復電痙攣治愈);中醫美查驗檢測科:診療實踐體液、血樣專注、診療實踐微生態學學專注、診療實踐化學式查驗檢測專注、診療實踐免疫系統、血清學專注;中醫美影相科等程度儀專注;精準提供服務遵旨是盡心敬業為我區各鄉村的神經病員者精準提供服務,真正做到按時治愈,進一步加強防冶,健全完善統計顯示上班。
二、公司制定
根據上述職責,上海市松江區精神衛生中心設6個設有組織 ,涵蓋:商務辦事處、標準化保駕護航科、醫政科、病人護理部、以防科、財務部門科。
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算表
2018全年度工資經費支出預算總表
行業:70萬
收益 |
教育支出 |
||
投資項目 |
預算數 |
項目流程 |
結算的時候數 |
一、不需要補貼款凈收入 |
3640.94 |
一、般公益性服務于支出費用 |
|
這里面:鎮政府性理財產品概預算財政預算補貼款 |
2.71 |
二、外交政策花費 |
|
二、領導補帖使收入 |
|
三、中國國防性支出 |
|
三、事業效益 |
3959.92 |
四、公共服務安全性高收支 |
|
四、開納入 |
|
五、教育輔導花費 |
0.10 |
五、付屬部門上交納入 |
|
六、科學實驗技巧收入支出 |
|
六、另外薪資 |
454.24 |
七、民族文化休育與傳媒廣告其他支出 |
|
|
|
八、社會的保駕護航和就業前景經費支出 |
590.91 |
|
|
九、治療衛生情況與策劃生殖教育支出 |
6134.61 |
|
|
十、節能節能節能教育支出 |
|
|
|
十一月、新農村居委會經費支出 |
2.71 |
|
|
十三、農業和林業水收入支出 |
|
|
|
第十三、交通網運輸配送費用 |
|
|
|
十四、環境資源勘查內容等費用 |
|
|
|
十四、企業服務于業等付出 |
|
|
|
16、金融投資結余 |
|
|
|
十六、協助另外的東南部性支出 |
|
|
|
二十、國土資源海洋能氣象臺等性支出 |
|
|
|
19、公寓房確保支出費用 |
60.88 |
|
|
二十五、油糧物資供應存儲開支 |
|
|
|
二國慶、另一個教育支出 |
|
年初年收入合計數 |
8055.10 |
本年度總支出預估合計 |
6789.21 |
用事業上的理財產品掩蓋結余差額 |
|
盈余都分配好 |
1116.68 |
年終結轉和節余 |
582.94 |
歲末結轉和余額 |
732.15 |
合計 |
8638.04 |
總額 |
8638.04 |
2018半年度收入水平預算表
廠家:來萬
產品 |
年初營收累計 |
民政付款工資 |
領導補貼費收錄 |
企事業薪資 |
經驗純收入 |
所屬企事業單位上交凈收入 |
的效益 |
||||
功能分類 |
課程和科目各稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
8055.10 |
3640.94 |
|
3959.92 |
|
|
454.24 |
|
208 |
|
|
的社會安全保障和就業的性支出 |
509.91 |
509.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門工作企事業編制離退體 |
509.91 |
509.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
工商登記視野單位名稱基本上醫療保險行業保險行業繳付撥出 |
415.27 |
415.27 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險機關企事業標準角色年金付款經費支出 |
175.64 |
175.64 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療管理公共衛生與年度計劃生孩 |
7400.60 |
2986.43 |
|
3959.92 |
|
|
454.24 |
|
210 |
02 |
|
名辦醫院科室 |
7006.02 |
2591.85 |
|
3959.92 |
|
|
454.24 |
|
210 |
02 |
05 |
心情病的醫院 |
7006.02 |
2591.85 |
|
3959.92 |
|
|
454.24 |
|
210 |
04 |
|
共同干凈衛生 |
186.00 |
186.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
大量公用設施環衛工作方案 |
156.00 |
156.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
突發案例進行處理公用設施干凈衛生案例突發進行處理 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
99 |
其他的公共信息衛生情況撥出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟視野行業醫療服務 |
208.58 |
208.58 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
教育事業企業單位醫療保障 |
208.58 |
208.58 |
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
新型農村社區服務站花費 |
2.71 |
2.71 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
|
省會城市基礎上配制配建費及各自專題債權薪資準備的開支 |
2.71 |
2.71 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
另外地區理論知識措施一起費規劃的費用支出 |
2.71 |
2.71 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
租賃房保險費用支出 |
60.88 |
60.88 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房間改制收支 |
60.88 |
60.88 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人公積金貸款 |
60.88 |
60.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年度目標付出部門預算表
計量單位:多萬元
品牌 |
上年開支預估合計 |
主要開支 |
品牌總支出 |
上交領導總支出 |
銷售費用 |
對所屬廠家補帖撥出 |
||||
功能分類 |
課目名字大全 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
6789.21 |
5905.74 |
883.47 |
|
|
|
|
205 |
|
|
文化藝術培訓撥出 |
0.10 |
|
0.10 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
別的幼小銜接收入支出 |
0.10 |
|
0.10 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
某些育兒教育性支出 |
0.10 |
|
0.10 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會生活質量保障和就業形勢結余 |
590.91 |
590.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政自己事業公司的離養老金 |
590.91 |
590.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
廠家創業廠家大致關于養老地產養老保障付費結余 |
415.27 |
415.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門人事基層單位職業類型年金付款收入支出 |
175.64 |
175.64 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
整形衛生間與準備養育 |
6134.61 |
5253.95 |
880.66 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
公辦醫阮 |
5735.41 |
5045.37 |
690.04 |
|
|
|
|
210 |
02 |
05 |
神經病的醫院 |
5735.41 |
5045.37 |
690.04 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用設施衛生間 |
190.62 |
|
190.62 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重大的公益性干凈衛生專向 |
165.40 |
|
165.40 |
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
發生通用干凈衛生活動應急方案進行處理 |
15.22 |
|
15.22 |
|
|
|
|
210 |
04 |
99 |
別公用衛生防疫總支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟自己事業工作單位醫療保障 |
208.58 |
208.58 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
視野方醫疔 |
208.58 |
208.58 |
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城鄉居民社區服務站費用支出 |
2.71 |
|
2.71 |
|
|
|
|
212 |
13 |
|
縣城基本措施整套搭配費及相對應的重點債務糾紛收入水平科學安排的花費 |
2.71 |
|
2.71 |
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
其他的大都市核心措施生活配套費籌劃的教育支出 |
2.71 |
|
2.71
|
|
|
|
|
221 |
|
|
居住房的保障費用 |
60.88 |
60.88 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房改善費用 |
60.88 |
60.88 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅公積金貸款 |
60.88 |
60.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018月度財政部門付款薪水付出部門預算總表
企業單位:百萬元
個人收入 |
撥出 |
||||
創業項目 |
部門預算數 |
大型項目 |
總金額 |
般公開費用預算財政資金審批 |
國家性股票基金項目預算財政部門付款 |
一、通常公用估算不需要審批 |
3638.23 |
一、尋常公共性貼心服務費用支出 |
|
|
|
二、國家性理財產品財政性預算財政性補貼款 |
2.71 |
二、外交活動收支 |
|
|
|
|
|
三、中國軍事教育支出 |
|
|
|
|
|
四、公共性應急其他支出 |
|
|
|
|
|
五、基礎教育支出費用 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
六、科學有效技巧收入支出 |
|
|
|
|
|
七、歷史文化田徑與山東新農商軟件科技有限公司收入支出 |
|
|
|
|
|
八、中國社會安全保障和就業創業付出 |
590.91 |
590.91 |
|
|
|
九、醫遼衛生監督與策劃二孩教育支出 |
2902.14 |
2902.14 |
|
|
|
十、節約能源環境經費支出 |
|
|
|
|
|
國慶、城鄉一體化社區居委會其他支出 |
2.71 |
|
2.71 |
|
|
12、農業水其他支出 |
|
|
|
|
|
第十五、交通物流運輸物流運輸結余 |
|
|
|
|
|
十四、資料勘查資料等性支出 |
|
|
|
|
|
十六、商業圈服務項目業等費用 |
|
|
|
|
|
16、風險管控開支 |
|
|
|
|
|
十六、經濟援助另一中南部花費 |
|
|
|
|
|
十七、國土局海洋能形象等收支 |
|
|
|
|
|
黨的十九、商品房有保障總支出 |
60.88 |
60.88 |
|
|
|
第二十、調味品工程設備自給率性支出 |
|
|
|
|
|
二11、其他支出費用 |
|
|
|
上年工資加總 |
3640.94 |
當年度教育支出累計 |
3556.74 |
3554.03 |
2.71 |
月初財政部門審批結轉和盈余 |
537.26 |
年終財政部門審批結轉和余額 |
621.46 |
621.46 |
|
一般的公益性費用國庫撥付 |
537.26 |
|
|
|
|
𒁃 地方政府性基金投資財政資金預算財政資金補貼款 |
|
|
|
|
|
合計 |
4178.20 |
總結 |
4178.20 |
4175.49 |
2.71 |
2018第四季度正常公開成本預算財政性支出捐款性支出部門預算表
標準:萬美金
建設項目 |
總金額 |
大多支出費用 |
的項目花費 |
|||
功用分類管理 科目表編碼查詢 |
題目名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教育教學費用 |
0.10 |
|
0.10 |
205 |
99 |
|
相關培育經費支出 |
|
|
|
205 |
99 |
99 |
任何教育培訓總支出 |
0.10 |
|
0.10 |
208 |
|
|
社會中安全保障和工作結余 |
590.91 |
590.91 |
|
208 |
05 |
|
行政性事業心單位名稱離退休工資 |
590.91 |
590.91 |
|
208 |
05 |
05 |
部門行業單位名稱大致養老院保障付費撥出 |
415.27 |
415.27 |
|
208 |
05 |
06 |
危險機關事業性公司的就業年金手機繳費收支 |
175.64 |
175.64
|
|
210 |
|
|
醫院清潔衛生與規劃發育 |
2902.14 |
2312.42 |
589.72 |
210 |
02 |
|
名辦醫療 |
2502.94 |
2103.84 |
399.10 |
210 |
02 |
05 |
思想病醫院醫生 |
2502.94 |
2103.84 |
399.10 |
210 |
04 |
|
共同衛生防疫 |
190.62 |
|
190.62 |
210 |
04 |
09 |
關鍵公用衛生間自查報告 |
165.40 |
|
165.40 |
210 |
04 |
10 |
應急方案共同干凈惡性事件應急方案操作 |
15.22 |
|
15.22 |
210 |
04 |
99 |
其它共同健康開支 |
10.00 |
|
10.00 |
210 |
11 |
|
政府部門衛生事業公司醫療器械 |
208.58 |
208.58 |
|
210 |
11 |
02 |
事業計量單位整形 |
208.58 |
208.58 |
|
221 |
|
|
居住房維護開支 |
60.88 |
60.88 |
|
221 |
02 |
|
房產機構改革收入支出 |
60.88 |
60.88 |
|
221 |
02 |
01 |
房間公積金貸款 |
60.88 |
60.88 |
|
總金額 |
3554.03 |
2964.21 |
589.82 |
2018全年度一般的通用預算財政資金撥付常規經費支出預算表
計量單位:來萬
內容 |
加總 |
技術人員事業費 |
公供事業費 |
||
生活各類 會計科目打碼 |
管理費用名字 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
公資最新福利性支出 |
2950.15 |
2950.15 |
|
301 |
01 |
基本的待遇 |
445.86 |
445.86 |
|
301 |
02 |
補帖補帖 |
257.99 |
257.99 |
|
301 |
03 |
年獎 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食政府補貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考核年薪 |
1385.93 |
1385.93 |
|
301 |
08 |
市直機關事業上的企單位幾乎社區養老安全費 |
415.27 |
415.27 |
|
301 |
09 |
職業選擇年金手機繳費 |
175.64 |
175.64 |
|
301 |
10 |
教職工最基本診療人壽保險繳納 |
208.58 |
208.58 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫藥津貼納費 |
|
|
|
301 |
12 |
的社會上有效保障激費 |
|
|
|
301 |
13 |
房間個人公積金 |
60.88 |
60.88 |
|
301 |
14 |
醫院費 |
|
|
|
301 |
99 |
其它的底薪會員福利收支 |
|
|
|
302 |
|
進口商品和保障撥出 |
|
|
|
302 |
01 |
辦公室費 |
|
|
|
302 |
02 |
uv打印機彩印費 |
|
|
|
302 |
03 |
管理咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物管管理方法費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)成本費用 |
|
|
|
302 |
13 |
返修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
叉車房租費 |
|
|
|
302 |
15 |
研討會費 |
|
|
|
302 |
16 |
教育培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公服務費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門工費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝采購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業化油料費 |
|
|
|
302 |
26 |
建筑勞務費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托人金融業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會勞務費 |
|
|
|
302 |
29 |
活動費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務活動私家車電腦運行維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
各種交行花銷 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣減保險費用 |
|
|
|
302 |
99 |
某個各種商品和服務管理花費 |
|
|
|
303 |
|
對個體戶和家的補貼政策 |
14.06 |
14.06 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
12.51 |
12.51 |
|
303 |
05 |
生活水平補帖 |
|
|
|
303 |
07 |
醫學費補貼申請書 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵制度金 |
|
|
|
303 |
10 |
私人畜牧業生產制造補助金 |
|
|
|
303 |
99 |
的個體戶和家中的補貼經費支出 |
1.55 |
1.55 |
|
310 |
|
資本公司性其他支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公環保設備置辦 |
|
|
|
310 |
03 |
專屬機購置費 |
|
|
|
310 |
07 |
企業信息wifi網絡及系統購入系統更新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務買車租賃費 |
|
|
|
310 |
19 |
許多客運交通出行添置 |
|
|
|
310 |
22 |
神圣財力購置費 |
|
|
|
310 |
99 |
其它的投資性支出費用 |
|
|
|
合計數 |
2964.21 |
2964.21 |
|
2018半年度一半共同工程預算財政性支出補貼款“三公”費用及機關單位程序運行費用性支出部門預算表
工作單位:萬
基本共公概預算不需要捐款“三公”經費支出 |
危險機關使用 費用部門預算數 |
|||||||||||
總金額 |
因公出國工作 (境)費 |
公務接待私家車購置費及自動運行費 |
因公接待廳費 |
|||||||||
小計 |
公務活動租車 租賃費費 |
因公專用車 開機運行費 |
||||||||||
概預算數 |
結算的時候數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
決算數 |
預算數 |
費用數 |
竣工決算數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
預算表數 |
部門預算數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
🔯注:上海市松江區精神衛生中心2018年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費,故本表無數據。
2018半年度部門性理財產品項目預算民政審批撥出預算表
部門:十萬
大型項目 |
累計 |
基礎費用 |
工程項目總支出 |
|||
技能等級分類 學科編號規則 |
會計分類名字 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
212 |
|
|
城鄉一體化街道辦事處總支出 |
2.71 |
|
2.71 |
212 |
13 |
|
中國城市基礎性公共設施配套設施費及相匹配自查報告債務糾紛薪水計劃的結余 |
2.71 |
|
2.71 |
212 |
13 |
99 |
別城市發展基礎性公用設施搭配費讓的性支出 |
2.71 |
|
2.71 |
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
2.71 |
|
2.71 |
2018全年財力欠債現象表 |
||||
|
|
價格方:來萬 |
||
|
用量 |
實際價值 |
||
本年數 |
年初數 |
今年初數 |
年底數 |
|
一、財產自動求和 |
—— |
—— |
5240.26 |
6250.46 |
(一)外溢資產投資 |
—— |
—— |
2367.04 |
3429.65 |
(二)穩定股權 |
—— |
—— |
5770.19 |
5981.57 |
其中:1.房屋(平方米) |
13879.98 |
13879.98 |
3046.12 |
3046.12 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
1057 |
1073 |
1072.00 |
1179.15 |
(1)車輛 |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
💙 大部分國家公務車輛使用 |
|
|
|
|
💜 執法檢查交警執法租車 |
|
|
|
|
𒐪 獨特的專業的技術工藝車輛使用 |
|
|
|
|
☂ 另一買車 |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
1184 |
1171 |
1374.75 |
1475.66 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
2 |
142.20 |
262.15 |
ꦿ 4.的固定好財力 |
—— |
—— |
277.32 |
280.64 |
💎 減:連續計提折舊及減值需備 |
—— |
—— |
2896.97 |
3163.47 |
(三)太久項目投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)待建建筑項目 |
—— |
—— |
|
2.71 |
(五)隱約固定資產 |
—— |
—— |
|
|
🗹 減:總計攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)別資金 |
—— |
—— |
|
|
二、過負債的加總 |
—— |
—— |
899.56 |
728.94 |
三、凈債務總計 |
—— |
—— |
4340.70 |
5521.52 |
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算情況說明
一、介紹南京市松江區有精神衛生監督中央2018月度凈收入性支出部門預算整體具體情況這說明
杭州市松江區精力衛生間重點2018ꦯ年度收入總計為8638.04萬元、支出總計為8638.04萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1281.20萬元。主要原因:工作量的增加導致醫療成本支出的增長、財政基本支出補助及財政項目支出補助增加。
二、關與成都市松江區心理清潔中2018本年創收竣工決算現狀證明
本年度🌱收入合計8055.10萬元,其中:財政撥款收入3640.94萬元,占45.20%;事業收入3959.92萬元,占49.16%;其他收入454.24萬元,占5.64%。
三、就深圳市松江區進取精神健康中央2018月度經費支出竣工決算狀態說明書
年初💫支出合計6789.21萬元,其中:基本支出5905.74萬元,占86.99%;項目支出883.47萬元,占13.01%。
四、光于鄭州市松江區奉獻精神衛生情況公司2018一年度不需要撥付盈利支出費用總體性情況發生詳細說明
武漢市松江區信念衛生防疫平臺2018ꦐ年度財政撥款收支總決算4178.20萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加246.29萬元,增長6.26%。主要原因:基本養老保險繳費及職業年金繳費等工資福利支出及財政項目支出增長。
五、有關于滬市松江區神經衛生管理中間2018年終平常公共信息費用預算財政資金撥付支出費用預算事情表明
(一)正常公用設施成本預算財政廳付款總支出部門預算綜合環境
杭州市松江區理念環保中心站2018ܫ年度一般公共預算財政撥款支出3554.03萬元,占本年支出合計的52.35%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加497.35萬元,增長16.27%。主要原因:基本養老保險繳費及職業年金繳費等工資福利支出及財政項目支出增長。
(二)應該共同概預算財政部門補貼款付出部門預算機構事情
天津市松江區精神什么衛生學咨詢中心2018🎶年度一般公共預算財政撥款支出3554.03萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)0.10萬元,占0.003%;社會保障和就業支出(類)590.91萬元,占16.63%;醫療衛生與計劃生育(類)2902.14萬元,占81.66%;住房保障支出(類)60.88萬元,占1.71%。
(三)般公共性工程預算財政資金審批費用支出 結算的時候準確情況下
西安市松江區精力干凈主2018⛄年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3638.23萬元,支出決算為3554.03萬元,完成年初預算的97.69%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工結轉下年度。其中:
1🍃、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)主要用于:本單位的學科人才培養支出。年初預算為0萬元,支出決算為0.10萬元。決算數大于預算數的主要原因:上年度預算資金結轉至本年度使用。
2🌃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納基本養老保險支出。年初預算為415.27萬元,支出決算為415.27萬元。
3▨、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納年金支出。年初預算為175.64萬元,支出決算為175.64萬元。
5、醫遼食品衛生與設計生殖(類)名辦診所(款)理念病診所(項)最主要主要用于:在職的勞務派遣人員的待遇福利福利費用、寶貝功能費用、撫恤金、辦公裝修及醫用機購買、🐻資本性支出等。年初預算為2591.85萬元,支出決算為2502.94萬元,決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工資金結轉下年度。
6💎、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)主要用于:嚴重精神障礙管理治療、無業貧困精神病人免費服藥等。年初預算為156.00萬元,支出決算為165.40萬元,決算數大于預算數的主要原因:上年度預算資金結轉至本年度使用。
7♛、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)(類)突發公共衛生事件應急處置(款)主要用于:本年度發生突發公共衛生事件。年初預算為20.00萬元,支出決算為15.22萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度發生突發公共衛生事件減少。
8⭕、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)其他公共衛生支出(項)主要用于:公立醫院改革補助資金。年初預算資金為10萬元,支出決算為10萬元。
9💖、醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為208.58萬元,支出決算為208.58萬元。
10💮、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為60.88萬元,支出決算為60.88萬元。
六、就深圳市松江區有精神干凈公司2018全年普通公共信息預算表財政廳撥付大致費用竣工決算狀態說明書
滬市松江區有精神食品衛生管理中心2018🐻年度一般公共預算財政撥款基本支出2964.21萬元,包括人員經費2964.21萬元,公用經費0萬元。基本支出中:
1🃏、工資福利支出2950.15萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金。
2、對個人和家庭的補助 14.06萬元,主要用于:撫恤金、其他對個人和家庭的補助支出等
七、關于上海市松江區精神衛生中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
廣州市市松江區精神什么健康基地2018季度無“三公”事業費財政廳撥付付出。
(一)“三公”經費預算財務審批撥出結算的時候整體來說的說明書。
鄭州市松江區精神力量衛生管理主2018半年度無“三公”事業費財政部門撥付總支出。
(二)“三公”專項資金財政費用捐款費用部門預算實際的情形詳細說明。
天津市松江區理念健康學校2018本年無“三公”預備費民政撥付性支出。
八、管于佛山市市松江區的精神干凈衛生重心2018財政局年度政府性性股票基金成本預算財政局捐款總支出部門預算情況發生這說明
天津市松江區信念衛生情況管理中心2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計2.71萬元,具體情況如下:
ꦑ城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排支出(項)。主要用于:松江區精神衛生中心改擴建項目前期啟動資金。年初預算為100萬元,支出決算為2.71萬元。決算數小于預算數的主要原因:由于客觀因素制約了改擴建手續未能及時推進。
九、國家股權投資自主經營項目預算不需要撥付狀況表明
濟南市松江區精神是什么衛生學咨詢中心2018年中無國有制金融資本加盟費用預算國庫補貼款經費支出。
十、別核心裝修細節的實際情況證明
(一)企事業單位開機運行經費撥出撥出情況
西安市市松江區精神抖擻健康服務中心2018一年度無機物關運轉經費預算收支。
(二)政府機構銷售支出費用原因
滬市松江區精神是什么安全衛生中間2018𝔉年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為271.65萬元,其中:貨物采購金額224.61萬元、工程采購金額46.44萬元、服務采購金額0.60萬元。
(三)小車、建筑特別占據現狀
傷害市松江區奉獻精神衛生情況管理中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)項目預算績效評價的管理癥狀
ℱ上海市松江區精神衛生中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:制定了《松江區精神衛生中心預算管理辦法》、制定項目實施意見、規范項目審批流程;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額558萬元;2018年度開展的績效評價項目6個꧅,涉及預算金額558萬元,平均得分81.67分(其中,績效評級為“優”的項目2個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🌱一、國庫崗位付款純收入:指工作單位年初度從本級國庫崗位崗位拿得的國庫崗位付款,還包括應該公開項目估算國庫崗位付款和縣政府性基金、期貨、現貨、微盤項目估算國庫崗位付款。
꧒二、企業發展年利潤:指企業發展公司大力開展專科業務領域促銷活動方案極其輔助的促銷活動方案贏得的年利潤。包括是:醫院年利潤等。
✱三、營運收錄:指事業性計量單位在專門金融產品行動和輔助器行動除此之外做好非單獨會計核算營運行動拿到的收錄。
꧋四、一些純收錄:指機構獲得的除“國庫撥付純收錄”、“人事純收錄”、“銷售純收錄”等多于的純收錄。關鍵是:飯堂純收錄、逾期利息純收錄等。
五、年終結轉和節余:是以去年度暫不已完成、結轉到本年度按有觀規范持續在使用的財力。
🌌六、年終結轉和節余:指當全一財政年度或很早以前全年概預算安排好、因客觀存在因素會出現變現沒辦法按原記劃施實,需延遲時間到未來全年按關干標準規定再繼續施用的本金。
七、基本上結余:指標準為后勤保障醫院正常值高速運轉、成功平日工做釣魚任務而有的每項結余。
🐷八、項目流程費用結余 :指崗位單位為成功完成不同的行政性崗位釣魚任務或事業成長成長個人目標,在大體費用結余 以外形成的四項費用結余 。
⭕九、銷售經營者其他撥出:指事業上公司的在正規工作及輔助性工作外面抓好非自由分攤銷售經營者工作有的其他撥出。
🍎十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
☂國慶、工商登記工作勞務費:指行政處廠家和圖案填充國家國家公務員法服務管理的事業發展廠家利用應該公共性估算財政預算審批配備的常規結余中的日常生活共用勞務費結余。