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2019年決算信息公開(上海市第五康復醫院)
信息來源: 正式發布日子:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

北京市五痊愈大醫院

2019第四季度結算的時候

 


目  錄

 

獨一這部分 天津市五、康服醫院醫生情況

一、主要管理職能

二、設備設備

第二部分 上海市第五康復醫院2019年度決算表

一、個人收入開支部門預算總表

二、收益部門預算表

三、支出費用竣工決算表

四、財務補貼款利潤收支結算的時候總表

五、常見公共服務項目預算民政審批教育支出預算表

六、基本上共公項目預算國庫補貼款基本上性支出預算表

七、一樣 共同概算財政性捐款“三公”接待費預算及機關單位自動運行接待費預算費用支出 預算表

八、現政府性資金概預算財務撥付費用支出 部門預算表

九、股權流動負債事情表

第三部分 上海市第五康復醫院2019年度決算情況說明

4、地方 名稱表述


第一部分    上海市第五康復醫院概況

 

一、首要職能部門

以康復訓練藥學、中國老年藥學、穩定休檢主,并配合內整形外科等許多種精準服務。

二、平臺使用

𒀰表明出現管理職責,北京市五、復原的醫院設6個下設中介機構,分為:商務辦工室、錢財科、醫務科、護理學部、整體保障機制科、防止保健品科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市第五康復醫院2019年度決算表

2019當年度創收支出費用結算的時候總表

公司:萬多

收益

總支出

工程

竣工決算數

的項目

預算數

一、基本公眾估算不需要審批年收入

2870.52

一、一般來說公共信息服務培訓費用

 

二、現政府性新基金成本預算國庫審批工資

 

二、國際關系付出

 

三、上一級津貼利潤

 

三、國防軍事結余

 

四、企業收入水平

6321.93

四、公用設施安全性高收入支出

 

五、經營的收入水平

 

五、文化藝術培訓總支出

 

六、附屬醫院計量單位上交個人收入

 

六、有效枝術經費支出

 

七、其他納入

160.83

七、傳統藝術旅游酒店體肓與文化費用支出

 

 

 

八、社會各界維護和工作性支出

661.38

 

 

九、衛生學身心健康開支

8367.33

 

 

十、綠色建筑環保標準開支

 

 

 

十一月、村鎮區域付出

 

 

 

十三、畜牧業水付出

 

 

 

13、公共交通搬家性支出

 

 

 

十四、產品堪探圖片信息等結余

 

 

 

第十三、商業區服務項目業等教育支出

 

 

 

十五、金融科技收支

 

 

 

十八、支助各種地性支出

 

 

 

十九、理所當然資源淺海氣象條件等費用

 

 

 

十八、個人住房安全保障其他支出

 

 

 

二十二、糧油加工油料自給率總支出

 

 

 

二十一月、災難生物防治及應急方案服務管理支出費用

 

 

 

二12、一些付出

 

本年度工資收入累計數

9353.28

年初其他支出累計數

9028.71

用行業基金、期貨、現貨、微盤改正開支差額

 

節余配資

344.55

本年結轉和節余

121.36

年初結轉和盈余

101.38

累計

9474.64

總金額

9474.64


2019第四季度納入預算表

機關單位:來萬

工作

本年度收錄自動求和

不需要捐款個人收入

上家補貼金營收

事業發展效益

經營的工資收入

附屬醫院機構繳納收益

另外的使收入

功能分類
科目編碼

科目表品牌

預估合計

9353.28 

2870.52 

 

6321.93 

 

 

160.83 

208

 

 

世界 確保和就業機會總支出

661.38

661.38

 

 

 

 

 

208

05 

 

行政部門企事業的單位離退居二線

661.38

661.38

 

 

 

 

 

208

05

02 

工作計量單位離養老

46.23

46.23

 

 

 

 

 

208

05

05 

行政政府部門行業政府部門最基本給養老穩定金穩定交費收入支出

403.50

403.50

 

 

 

 

 

208

05

06

部門事業上方崗位年金交款教育支出

211.65

211.65

 

 

 

 

 

210

 

 

環衛營養健康結余

8691.90

2209.14

 

6321.93

 

 

160.83

210

02

 

公辦醫阮

8486.79

2004.03

 

6321.93

 

 

160.83

210

02

01

綜合評估青島博士整形醫院醫院

69.52

69.52

 

 

 

 

 

210

02

08

另外專業醫院

8402.27

1919.51

 

6321.93

 

 

160.83

210

02

99

  某個市立醫療費用支出

15.00

15.00

 

 

 

 

 

210

11

 

人事部門事業性機構醫療設備

205.11

205.11

 

 

 

 

 

210

11

02

  企事業企事業編醫療保障

205.11

205.11

 

 

 

 

 


2019當年度總支出竣工決算表

計量單位:70萬

樓盤

年初收支總金額

基本的教育支出

頂目收支

上交領導教育支出

銷售收入支出

對復屬公司補帖教育支出

功能分類
科目編碼

科目必各稱

總金額

9028.71 

8596.45 

432.26 

 

 

 

208

 

 

社會中保證和就業創業收支

661.38

661.38

 

 

 

 

208

05 

 

財政事業行業行業離辭職

661.38

661.38

 

 

 

 

208

05

02 

事業上公司的離退休年齡

46.23

46.23

 

 

 

 

208

05

05 

工商登記人事企業單位大體社區退休金保險費用手機繳費撥出

403.50

403.50

 

 

 

 

208

05

06

國家機關自己事業企行政單位崗位年金網上繳費收支

211.65

211.65

 

 

 

 

210

 

 

環保營養教育支出

8367.33

7935.07

432.26

 

 

 

210

02

 

公立學校診所

8162.22

7729.96

432.26

 

 

 

210

02

01

宗合專科醫院

108.42

 

108.42

 

 

 

210

02

08

的專科生專科醫院

8040.97

7729.96

311.01

 

 

 

210

02

99

  其他的公立三甲醫院口腔科醫院口腔科其他支出

12.83

 

12.83

 

 

 

210

11

 

行政部門事業心行業社區醫療

205.11

205.11

 

 

 

 

210

11

02

  企業發展企業醫用

205.11

205.11

 

 

 

 


2019季度財政性捐款個人收入費用支出 結算的時候總表

企事業單位:十萬

工資

收入支出

工程項目

部門預算數

品牌

總金額

正常共公費用財政預算審批

縣政府性新基金預決算財政局捐款

一、應該共公概預算財政局補貼款

2870.52 

一、常見公用設施服務性總支出

 

 

 

二、以政府性貨幣基金成本預算財政部門付款

 

二、外交史收入支出

 

 

 

 

 

三、國防科技費用支出

 

 

 

 

 

四、公用安全可靠性支出

 

 

 

 

 

五、幼教開支

 

 

 

 

 

六、數學技術工藝總支出

 

 

 

 

 

七、民族文化度假游體育教育與媒體經費支出

 

 

 

 

 

八、社會發展后勤保障和專業教育結余

 661.38

 661.38

 

 

 

九、衛生管理更健康總支出

 2217.72

 2217.72

 

 

 

十、綠色建筑健康開支

 

 

 

 

 

國慶、城鄉建設社區網站性支出

 

 

 

 

 

第十二、農林業水收入支出

 

 

 

 

 

十四、道路車輛運輸支出費用

 

 

 

 

 

十四、資源勘測信心等性支出

 

 

 

 

 

十六、商用服務管理業等性支出

 

 

 

 

 

第十六、科技金融花費

 

 

 

 

 

十八、扶持某些地域支出費用

 

 

 

 

 

18、物種多樣性資源英文海洋環境氣象臺等總支出

 

 

 

 

 

十八、往房服務保障結余

 

 

 

 

 

三十五、糧油加工原材料設備儲備庫其他支出

 

 

 

 

 

二五一、洪澇生物防治及應急救援維護經費支出

 

 

 

 

 

二第十二、一些教育支出

 

 

 

年初工資收入總金額

2870.52 

本年度花費預估合計

 2879.10

 2879.10

 

年末財政部門撥付結轉和節余

27.96 

年終財政部門撥付結轉和節余

   19.38

   19.38

 

一、普通服務性估算財政資金捐款

27.96 

 

 

 

 

二、政府機構性新基金成本預算國庫審批

 

 

 

 

 

總額

2898.48 

總額

    2898.48

    2898.48

 

 


2019一年度似的通用預算表財政局捐款開支預算表

廠家:萬塊人民幣

業務

合計數

通常教育支出

品牌收支

系統各類

管理費用打碼

幾個會計科目品牌

208

 

 

社會各界基本保障和就業的總支出

661.38

661.38

 

208

05 

 

政府部門教育事業機關單位離辭職

661.38

661.38

 

208

05

02 

企業發展廠家離退休年齡

46.23

46.23

 

208

05

05 

企企事業方企事業方基礎頤養金商業險繳納付出

403.50

403.50

 

208

05

06

政府部門參公標準職業化年金網上繳費費用

211.65

211.65

 

210

 

 

衛生管理衛生費用支出

2217.72

1810.96

406.76

210

02

 

公力門診

2012.61

1605.85

406.76

210

02

01

終合醫療

87.53

 

87.53

210

02

08

其它大專醫院科室

1912.25

1605.85

306.40

210

02

99

  任何醫醫院科室其他支出

12.83

 

12.83

210

11

 

行政訴訟事業心機關單位醫療管理

205.11

205.11

 

210

11

02

  衛生事業公司醫療保障

205.11

205.11

 

自動求和

2879.10

2472.34

406.76

 


2019年末一般的公共信息費用財政預算撥付根本性支出竣工決算表

  的單位:萬美金

新項目

總金額

師資金

公共事業費

生活分為

科目必編寫代碼

會計分類名字

301

 

年終獎金福利福利教育支出

2426.11

2426.11

 

301

01

  常規基本工資

643.87

643.87

 

301

02

  經費貼補

240.31

240.31

 

301

03

  獎金稅

 

 

 

301

06

  食堂菜補助金費

 

 

 

301

07

  工作績效月工資

149.82

149.82

 

301

08

企業人事企業基本上醫療保險行業保險行業網上繳費

499.10

499.10

 

301

09

職業年金激費

238.67

238.67

 

301

10

工人幾乎醫治穩定繳納

278.51

278.51

 

301

11

因公員醫療保障補貼金激費

 

 

 

301

12

各種社會各界的保障繳納

38.31

38.31

 

301

13

房屋個人公積金

174.25

174.25

 

301

14

醫用費

 

 

 

301

99

  同一底薪好處付出

163.27

163.27

 

302

 

商品銷售和產品付出

46.23

 

46.23

302

01

  辦工費

 

 

 

302

02

  印費

 

 

 

302

03

  咨詢了解費

 

 

 

302

04

  證件費

 

 

 

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  電費繳費

 

 

 

302

07

  郵電通信費

 

 

 

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  物業處理公司處理費

 

 

 

302

11

  交通費

 

 

 

302

12

  因公出國旅游(境)收費

 

 

 

302

13

  維修培訓(護)費

 

 

 

302

14

  租售費

 

 

 

302

15

  電視電話會議費

 

 

 

302

16

  培訓班費

 

 

 

302

17

  國家公務接待處費

 

 

 

302

18

  多功能原管理費

 

 

 

302

24

  被裝購置費費

 

 

 

302

25

  用能源費

 

 

 

302

26

  勞務工費

 

 

 

302

27

  請求業務部費

 

 

 

302

28

  工會組織專項資金

 

 

 

302

29

  福利福利費

46.23

 

46.23

302

31

  公務活動公務車作業定期檢查費

 

 

 

302

39

  同一鐵路交通手續費

 

 

 

302

40

  稅金及增加學費

 

 

 

302

99

  同一淘寶產品和貼心服務開支

 

 

 

303

 

對用戶家庭工作環境的補助款

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  養老金費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活中補貼申請書

 

 

 

303

07

  醫用費補貼費

 

 

 

303

08

  貧困補助金

 

 

 

303

09

  嘉獎金

 

 

 

303

10

私人林果業生育補助金

 

 

 

303

99

  的對一個人和普通家庭的經濟補貼

 

 

 

310

 

資源性總支出

 

 

 

310

02

  辦公裝修機械設備購入

 

 

 

310

03

  專業化環保設備置辦

 

 

 

310

07

  個人信息平臺咯及系統軟件購買更新換代

 

 

 

310

13

  國家公務買車購置費

 

 

 

310

19

  別出行輔助工具折舊費

 

 

 

310

21

  文物保護和擺貨品購進

 

 

 

310

22

  無形中金融資產折舊費

 

 

 

310

99

  任何金融資本性花費

 

 

 

累計數

2472.34

2426.11

46.23

 


2019第四季度一般來說共同財政廳預算財政廳撥付“三公”勞務費及政府機關運營勞務費費用部門預算表

企事業單位:萬元左右

通常情況公共性預算表財政部門補貼款“三公”費用

機關事業單位運營

勞務費預算數

自動求和

因公出國留學

(境)費

公務接待車輛租賃購入及正常運作費

公務接待廳接待廳費

小計

公務接待私家車

購入費

國家公務小二租車

工作費

預算表數

部門預算數

工程預算數

結算的時候數

費用預算數

預算數

財政預算數

結算的時候數

財政預算數

預算數

決算數

部門預算數

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2019第四季度現政府性股權基金費用財政部門撥付性支出竣工決算表

計量單位:萬塊

工程

累計

基礎總支出

樓盤收支

基本功能類別

科目必簡碼

專業科目名字

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

 

 

 

注:上海市第五康復醫院2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年中資本外債情況下表

 

 

費用機構:千元

 

使用量

價值觀

年終數

半年度數

年末數

年底數

一、房產總計

——

——

11342.83

11765.46 

   (一)流動量凈資產

——

——

4847.72

5176.07 

   (二)調整凈資產

——

——

10234.78

10721.73 

          其中:1.房屋(平方米)

15652.8

15652.8

5836.59

5836.59

♚                2.通用版產品(臺/套/輛)

1111

1122

1100.02

1108.95 

൩                     中間:(1)行駛(輛)

1

1

 31.10

31.10

🌜                                 正常國家公務使用車

 

 

 

 

🐽                                 行政執法交警執法小二租車

 

 

 

 

ꩲ                                 特種作業專注能力私家車

 

 

 

 

🎃                                 同一使用車

1

1

 31.10

 31.10

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

0

0

 0

0 

               3.專用設備(臺/套)

704

739

3044.47

3535.02 

                    其中:單價100萬元以上專用設備

6

7

1187.90

1357.40 

🍌               4.另外特定資產投資

——

——

253.70

241.17 

ꦺ        減:積累計提折舊及減值籌備

——

——

3989.49

4419.10 

   (三)長久的股本成本

——

——

 

 

   (四)經常債券投資加盟投資加盟

——

——

 

 

   (五)要建項目工程

——

——

  30.88

0 

   (六)隱約財力

——

——

 367.42

467.82 

ꦕ        減:積攢攤銷

——

——

148.48

181.06 

   (七)別債務

——

——

 

 

二、欠債累計

——

——

 762.25

439.75 

三、凈固定資產總計

——

——

10580.58

11325.71 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市第五康復醫院2019年度決算情況說明

 

一、更多上海市第五康復醫院2019半年度薪資收入費用部門預算整體時候申請報告

成都市第5康服醫療2019🌃年度收入總計為9474.64萬元、支出總計為9474.64萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各減少109.32萬元。主要原因:本年收入合計9353.28萬元,比2018年減少98.94萬元;年初結轉和結余121.36萬元。本年支出合計9028.71萬元,比2018年增加924.01萬元;可分配結余344.55萬元、年末結轉項目資金101.38萬元。

二、更多濟南市第九復原門診2019全年使收入結算的時候條件闡述

當年度ꦑ收入合計9353.28萬元,其中:財政撥款收入2870.52萬元,占30.69%;事業收入6321.93萬元,占69.31%。

三、并于東莞市五、治愈醫院門診2019第四季度性支出部門預算問題這說明

當年度🅺支出合計9028.71萬元,其中:基本支出8596.45萬元,占95.21%;項目支出432.26萬元,占4.79%。

四、管于佛山市5、康復治療衛生院2019半年度財政預算補貼款創收費用基本實際情況這說明

東莞市第四治愈三甲醫院2019🅰年度財政撥款收支總決算2870.52萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加225.15萬元,增長8.51%。主要原因:本年度財政撥款收入合計2870.52萬元,與2018年度相比增加245.85萬元,增長率9.37%。財政撥款支出總計2879.10萬元,與2018年度相比增加281.69萬元,增長10.85%。醫院為差額補助單位,財政撥款中的基本支出均補貼人員經費,執行率100%。年末財政撥款項目結轉19.38萬元,與2018年末項目結余相比減少28.58萬元,執行率明顯提高。

五、對於武漢市第四痊愈醫院門診2019年般公用費用財政預算捐款費用支出 部門預算事情表明

(一)基本通用工程預算財政資金補貼款撥出預算綜合原因

南京市五痊愈醫院專家2019ꦕ年度一般公共預算財政撥款支出2879.10萬元,占本年支出合計的31.89%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加299.69萬元,增長11.62%。主要原因:基本支出2472.34萬元,與2018年度相比增加123.65萬元,增長率5.26%。項目撥款支出406.76萬元,與2018年度相比增加158.04萬元,增長率63.54%。

(二)通常前提公共服務概預算民政捐款其他支出部門預算構成前提

成都市最后術后康復門診2019🐈年度一般公共預算財政撥款支出2879.10萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(208)661.38萬元,占22.97%;衛生健康支出(210)2217.72萬元,占77.03%。

(三)通常事情下公共性費用財務付款費用支出 預算詳細事情

杭州市第五個康復護理醫院門診2019ꦑ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2857.44萬元,支出決算為2879.10萬元,完成年初預算的100.76%。決算數大于預算數0.76%,預決算基本持平,完成預算目標。其中:

1ඣ、社會保障和就業支出(208)行政事業單位離退休(05)事業單位離退休(02)。主要用于:離退休人員費用。年初預算為46.23萬元,支出決算為46.23萬元。

2ও、社會保障和就業支出(208)行政事業單位離退休(05)機關事業單位養老金保險繳費支出(05)。主要用于:機關事業單位養老金保險繳費。年初預算為403.5萬元,支出決算為403.5萬元。

3ꦗ、社會保障和就業支出(208)行政事業單位離退休(05)機關事業單位養老金保險繳費支出(06)。主要用于:機關事業單位職工年金繳費。年初預算為211.65萬元,支出決算為211.65萬元。

4ꩲ、衛生健康支出(210)公立醫院(02)綜合醫院(01)。主要用于:2018年結轉“康復三級網絡系統-信息化建設”尾款。年初預算為69.52萬元,支出決算為69.52萬元。2018年結轉項目支出“老干部保健藥”“三級康復體系建設”。年初預算為0萬元,支出決算為18萬元。主要原因:此專項資金結余留存于醫院賬戶,年初無一般公共預算財政撥款。

5𝔉、衛生健康支出(210)公立醫院(02)其他專科醫院(08)。主要用于:基本支出年初預算為1605.85萬元,支出決算為1605.85萬元。項目支出年初預算為313.66萬元,支出決算為306.40萬元。主要原因:2019年信息運維項目支付時間未到,形成7.26萬資金結轉下年。

6🍷、醫療衛生與計劃生育支出(210)公立醫院(02)綜合醫院(99)。主要用于:2018年離休干部就醫延伸項目。年初無預算,支出決算為7.83萬元,結轉下年0.23萬元。主要原因:此專項資金結余留存于醫院賬戶,年初無一般公共預算財政撥款。2019年離休床位補貼,年初預算為10萬元,支出決算0萬元。主要原因:此項目為市財政專項資金,屬于經常性項目,每年預算資金10萬元,上年度還未全部完成。

7﷽、醫療衛生與計劃生育支出(210)行政事業單位醫療(11)事業單位醫療(02)。主要用于:職工基本醫療保險繳納。年初預算205.11萬元,支出決算為205.11萬元。

六、關與成都市市第七恢復醫療機構2019每年一樣通用工程預算財政資金審批通常費用竣工決算情形講解

東莞市第5痊愈衛生院2019𝄹年度一般公共預算財政撥款基本支出2472.34萬元,包括人員經費2426.11萬元,公用經費46.23萬元。基本支出中:

1🌱、工資福利支出2426.11萬元,主要用于:基本工資643.87萬元、津貼補貼240.31萬元、績效工資149.82萬元、機關事業單位養老金保險繳費499.10萬元、職業年金繳費238.67萬元、職工基本醫療保險繳費278.51萬元、其他社會保險繳費38.31萬元、住房公積金174.25萬元、其他工資福利支出163.27萬元。

2、商品和服務支出46.23萬元,主要用于:福利費46.23萬元。

七、并于濟南市第六復健醫生2019本年度一樣 公用設施概預算不需要付款“三公”接待費其他支出預算情況下反映

深圳市5術后康復醫生2019年無“三公”金費財務補貼款開支。

八、針對成都市第五點痊愈診所2019國庫年度政府部門性股票基金工程預算國庫審批收入支出部門預算環境解釋

深圳市第二十復原機構2019年終無當地政府性基金投資不需要預算不需要撥付付出。

九、國有控股資產投資合作經營費用財政資金撥付環境就說明

佛山市第九復健醫院專家2019一年度無國有企業投資基金經驗工程預算不需要捐款支出費用。

十、相關比較重要重大事項的事情詳細說明

(一)危險機關自動運行預備費結余前提

蘇州市五 術后康復醫療2019半年度高分子關正常運作經費預算付出。

(二)市政府招標采購其他支出問題

傷害市第九康復站醫療2019🦩年度政府采購金額為913.25萬元,其中:貨物采購金額329.78萬元、服務采購金額583.47萬元。

(三)車量、住房特出占事情

1、此車

༺截止2019年12月31日,傷害市第十康復站衛生院共得小車1輛,這之中,另外租車1輛(無虛物保證地市級機關事業單位的一半公務接待車輛)。

2、房源

北京市5、復原門診2019年中無房源唯一性占據具體情況表明。

(四)概算業績考核的管理情況發生

南京市然后恢復醫院科室2019ဣ年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了醫院預算績效管理制度、建立了醫院的預算績效管理工作機制。全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目5個,涉及預算金額795萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目5個,涉及預算金額795萬元;績效自評的2019年度項目5個,涉及預算金額795萬元,平均得分78.6分(其中,績效評級為“優”的項目3個;績效評級為“良”的項目1個;績效評級為“不合格”的項目1個。績效自評中共發現問題1個,已經完成整改的1個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

ღ一、財務廳工程工程預算付款創收:指工作單位年初度從本級財務廳工程工程預算部們認定的財務廳工程工程預算付款,以及普遍公共服務工程工程預算財務廳工程工程預算付款和部門性母基金工程工程預算財務廳工程工程預算付款。

二、企業個人盈利:指企業組織大力開展專門業務范圍行動非常幫助行動拿到的個人盈利。

𓆉三、營運凈利潤:指創業方在的專業保險業務活躍下列不屬于捕助活躍模版開展調研非自己測算營運活躍達成的凈利潤。

四、其它薪資:指基層單位拿到的除“民政補貼款薪資”、“事業上薪資”、“生產薪資”等之外的薪資。

五、年末結轉和余額:就是指去年度并未已完成、結轉到年初按相關的法律規定不斷施用的成本。

🥀六、年尾結轉和余額:指年初度或很多年第四季度工程預算準備、因從客觀先決條件發生變動不可按原項目試行,需延緩到以來第四季度按關以約定持續使用的的流動資金。

七、基本上經費花費:指行業為有效保障了組織機構正常值轉運、到位常規上班責任而的發生的相關經費花費。

🐲八、項目經費總其他支出:指院校為做好某個的行政機關作業級任務或行業趨勢指標,在最基本經費總其他支出外面的發生的數據來經費總其他支出。

📖九、銷售自主經營花費:指企業發展工作單位在專業性促銷活動內容及捕助促銷活動內容之余開展業務非單獨的結轉銷售自主經營促銷活動內容進行的花費。

꧅十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

꧋十一國慶、危險機關正常運作專項資金:指行政管控行業和對比因公員法管控的工作行業運用常見公共性費用財政局撥付制定計劃的大多費用付出中的日常化共用專項資金費用付出。

 

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