北京市松江區泗涇鎮社群清潔貼心服務平臺
2019本年度部門預算
目 錄
第1 方面 佛山市松江區泗涇鎮片區安全保障重點慨況
一、大部分職責
二、組織 設立
第二部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、收入水平教育支出結算的時候總表
二、收入來源預算表
三、費用竣工決算表
四、財政預算補貼款工資收入性支出部門預算總表
五、通常公眾預預算財政廳審批撥出預算表
六、應該公共信息費用財政開支補貼款基本上開支結算的時候表
七、通常公共性預預算財政部門審批“三公”預備費付出及行政單位正常運作預備費付出付出預算表
八、相關部門性股權基金工程預算財政開支捐款開支預算表
九、資產投資欠債癥狀表
第三部分 上海市上海市松江區泗涇鎮社區服務培訓站衛生防疫服務培訓管理中心2019年度決算情況說明
第二區域 詞理解
第一部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心概況
一、最主要的職責范圍
༺有擔當負擔社區服務項目站醫療保障、綠色健康基礎教育、安全改善、安全保健按摩、治愈、項目生孕科技服務項目等主要職責。
二、設備布置
表明據此工作內容,蘇州市松江區泗涇鎮街道辦事處安全功能學校設10🔴個內設機構,包括:辦公室、醫務科(全科、中醫科、針灸科、口腔科)、護理部、財務科、藥劑科、醫技科(檢驗、放射、B超、心電圖室)、總務科、公共衛生科、設備科、信息科。
第二部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019全年度薪資結余竣工決算總表
企業:萬多
收益 |
其他支出 |
||
工程項目 |
竣工決算數 |
品牌 |
結算的時候數 |
一、似的共公費用預算財政局撥付利潤 |
3390.74 |
一、一樣 提供服務性提供服務總支出 |
|
二、以政府性資金費用預算財政局審批工資 |
|
二、外交關系教育支出 |
|
三、上一級補貼政策收錄 |
|
三、防御收入支出 |
|
四、事業有成利潤 |
6164.68 |
四、公用衛生總支出 |
|
五、銷售創收 |
|
五、育兒教育費用 |
|
六、付屬企業單位繳納薪資收入 |
|
六、物理學技巧付出 |
|
七、各種利潤 |
169.73 |
七、文化產業親子旅游教育與傳媒廣告開支 |
|
|
|
八、的社會的保障和就業前景開支 |
360.68 |
|
|
九、正常正常費用 |
9097.73 |
|
|
十、高效壞保性支出 |
|
|
|
十一月、城市居委性支出 |
|
|
|
第十二、農業水教育支出 |
|
|
|
十五、公路交通搬運付出 |
|
|
|
十四、能源勘查資訊等付出 |
|
|
|
二十、商務工作業等其他支出 |
|
|
|
16、財富管理支出費用 |
|
|
|
十六、扶持另一沿海地區開支 |
|
|
|
二十、那自然信息海上氣象觀測等開支 |
|
|
|
黨的十九、租賃房保駕護航收支 |
99.42 |
|
|
三十、糧油食品救災物資儲備庫撥出 |
|
|
|
二十一國慶、災難生物防治及應急處置管理方法總支出 |
|
|
|
二12、別教育支出 |
|
上年收錄合計數 |
9725.15 |
年初性支出預估合計 |
9557.83 |
用衛生事業基金投資擬補收入支出表差額 |
|
節余分配原則 |
152.25 |
年終結轉和盈余 |
31.61 |
年終結轉和節余 |
46.68 |
總金額 |
9756.76 |
總金額 |
9756.76 |
2019本年利潤預算表
廠家:萬的大寫
工程項目 |
本年度收益合計數 |
國庫撥付凈收入 |
上級領導補助款收入水平 |
衛生事業收入水平 |
經營的收益 |
付屬政府部門繳納工資收入 |
其它的使收入 |
||||
功能分類 |
科目必各稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
9725.15 |
3390.74 |
|
6164.68 |
|
|
169.73 |
|
208 |
|
|
社會發展有效保障了和找工作結余 |
360.68 |
248.24 |
|
112.44 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門行業單位名稱離提前退休 |
360.68 |
248.24 |
|
112.44 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業發展企業單位離退休之 |
1.38 |
1.38 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關事業性公司的最基本社會養老穩定網上繳費花費 |
246.86 |
246.86 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
組織事業上的組織工作年金交費收入支出 |
112.44 |
|
|
112.44 |
|
|
|
|
210 |
|
|
食品衛生身心健康撥出 |
9265.05 |
3142.50 |
|
5952.82 |
|
|
169.73 |
|
210 |
03 |
|
下基層醫療組織 安全組織 |
7728.25 |
1885.50 |
|
5819.31 |
|
|
23.44 |
|
210 |
03 |
01 |
大城市社群安全中介機構 |
7728.25 |
1885.50 |
|
5819.31 |
|
|
23.44 |
|
210 |
04 |
|
共公傳染病防治 |
1403.29 |
1257.00 |
|
|
|
|
146.29 |
|
210 |
04 |
08 |
基本性公開衛生學服務培訓 |
1403.29 |
1257.00 |
|
|
|
|
146.29 |
|
210 |
11 |
|
行政機關自己事業標準醫療保健 |
133.51 |
|
|
133.51 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
教育事業計量單位醫療管理 |
133.51 |
|
|
133.51 |
|
|
|
|
221 |
|
|
房產有保障收支 |
99.42 |
|
|
99.42 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房收入分配改革付出 |
99.42 |
|
|
99.42 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房住房基金 |
99.42 |
|
|
99.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年支出費用竣工決算表
廠家:多萬元
大型項目 |
上年費用支出 總計 |
幾乎收入支出 |
大型項目費用支出 |
上交上級部門收入支出 |
經營者性支出 |
對附屬院校補帖教育支出 |
||||
功能分類 |
課目名字 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
9557.83 |
9199.10 |
358.73 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會的服務保障和就業創業費用 |
360.68 |
360.68 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門企業企業離退休年齡 |
360.68 |
360.68 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
創業公司離退居二線 |
1.38 |
1.38 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
市直機關人事企業關鍵社會養老人壽保險納費其他支出 |
246.86 |
246.86 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險機關事業有成基層單位職業的年金納費收支 |
112.44 |
112.44 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
安全健康保健費用 |
9097.73 |
8739.00 |
358.73 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層黨組織醫學衛生學部門 |
7576.00 |
7411.79 |
164.21 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
成市小區公共衛生平臺 |
7576.00 |
7411.79 |
164.21 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
服務性安全衛生 |
1388.22 |
1193.70 |
194.52 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
一般通用衛生防疫服務 |
1388.22 |
1193.70 |
194.52 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門企業企業治療 |
133.51 |
133.51 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上的基層單位醫療機構 |
133.51 |
133.51 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房的保障花費 |
99.42 |
99.42 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房改變總支出 |
99.42 |
99.42 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
商品房住房基金 |
99.42 |
99.42 |
|
|
|
|
2019半年度財政支出費用撥付營收支出費用竣工決算總表
企業:百萬元
個人收入 |
開支 |
||||
建設項目 |
部門預算數 |
內容 |
累計 |
通常情況下公益性費用財政支出捐款 |
政府性性債券決算財政資金捐款 |
一、般公益性決算財政性捐款 |
3390.74 |
一、尋常公眾工作費用 |
|
|
|
二、縣政府性理財產品估算財政資金付款 |
|
二、外交活動收入支出 |
|
|
|
|
|
三、防御費用 |
|
|
|
|
|
四、公益性健康教育支出 |
|
|
|
|
|
五、學前教育其他支出 |
|
|
|
|
|
六、實驗新技術收入支出 |
|
|
|
|
|
七、文明親子旅游教育與影視傳媒收入支出 |
|
|
|
|
|
八、社會存在的保障和專業教育其他支出 |
248.24 |
248.24 |
|
|
|
九、安全衛生正常開支 |
3142.50 |
3142.50 |
|
|
|
十、節約能源健康花費 |
|
|
|
|
|
十一月、城鄉建設小區經費支出 |
|
|
|
|
|
12、農林業水總支出 |
|
|
|
|
|
第十五、交通費搬運收支 |
|
|
|
|
|
十四、教育資源地質勘察相關信息等總支出 |
|
|
|
|
|
十六、商務服務培訓業等結余 |
|
|
|
|
|
十五、風險管控收支 |
|
|
|
|
|
十二、捐助其它省份支出費用 |
|
|
|
|
|
18、自然美環境資源海域氣象站等花費 |
|
|
|
|
|
黨的十九、住宅房保障措施性支出 |
|
|
|
|
|
四十、糧油食品防汛物資收儲付出 |
|
|
|
|
|
二十一月、災難消滅及救急監管撥出 |
|
|
|
|
|
二第十二、同一付出 |
|
|
|
當年度工資收入自動求和 |
3390.74 |
上年付出總計 |
3390.74 |
3390.74 |
|
年末不需要撥付結轉和余額 |
|
年終財政性捐款結轉和節余 |
|
|
|
一、尋常公益性估算財政廳審批 |
|
|
|
|
|
二、政府辦公室性新基金工程預算財政預算捐款 |
|
|
|
|
|
累計 |
3390.74 |
總結 |
3390.74 |
3390.74 |
|
2019半年度一般來說公用設施預算不需要補貼款費用預算表
單位名稱:萬美金
項目流程 |
預估合計 |
大致結余 |
項目總支出 |
|||
能力的分類 題目商品代碼 |
課目各稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會生活服務和學生就業經費支出 |
248.24 |
248.24 |
|
208 |
05 |
|
財政工作計量單位離辭職 |
248.24 |
248.24 |
|
208 |
05 |
02 |
企事業工作單位離養老 |
1.38 |
1.38 |
|
208 |
05 |
05 |
政府部門人事公司基本上關于養老地產社保費公司網上繳費費用 |
246.86 |
246.86 |
|
210 |
|
|
衛生管理衛生花費 |
3142.50 |
2914.99 |
227.51 |
210 |
03 |
|
農村基層醫療系統衛生監督系統 |
1885.50 |
1721.29 |
164.21 |
210 |
03 |
01 |
城鎮社區網站健康結構 |
1885.50 |
1721.29 |
164.21 |
210 |
04 |
|
公共服務干凈 |
1257.00 |
1193.70 |
63.30 |
210 |
04 |
08 |
大體工作性清潔工作 |
1257.00 |
1193.70 |
63.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
加總 |
3390.74 |
3163.23 |
227.51 |
2019財政廳年度常見公開部門預算財政廳審批通常費用部門預算表
機構:萬余元
工作 |
總計 |
技術人員資金投入 |
共用預備費 |
||
經濟能力細分 題目編號規則 |
會計分類名字大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
工薪福利性經費支出 |
2802.90 |
2802.90 |
|
301 |
01 |
大致月薪 |
353.63 |
353.63 |
|
301 |
02 |
經費政府補貼 |
186.71 |
186.71 |
|
301 |
03 |
獎勵 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐補帖費 |
92.16 |
92.16 |
|
301 |
07 |
績效評價員工工資 |
1129.11 |
1129.11 |
|
301 |
08 |
政府部門事業單位名稱大多頤養安全繳納費用 |
246.86 |
246.86 |
|
301 |
09 |
崗位年金繳付 |
|
|
|
301 |
10 |
勞務派遣人員基礎醫療保障保費付款 |
|
|
|
301 |
11 |
因公員醫療機構政府補貼繳納 |
|
|
|
301 |
12 |
其它的社交基本保障激費 |
41.73 |
41.73 |
|
301 |
13 |
往房個人住房公積金 |
|
|
|
301 |
14 |
醫療服務費 |
|
|
|
301 |
99 |
其余工薪福利微信撥出 |
752.70 |
752.70 |
|
302 |
|
寶貝和服務于花費 |
359.87 |
|
359.87 |
302 |
01 |
辦公樓費 |
9.97 |
|
9.97 |
302 |
02 |
紙箱印刷費 |
8.69 |
|
8.69 |
302 |
03 |
咨詢了解。費 |
|
|
|
302 |
04 |
證件費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
4.31 |
|
4.31 |
302 |
06 |
用電 |
21.18 |
|
21.18 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
5.70 |
|
5.70 |
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業公司監管費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出境(境)價格 |
|
|
|
302 |
13 |
維護保養(護)費 |
4.09 |
|
4.09 |
302 |
14 |
租賃服務費 |
|
|
|
302 |
15 |
觸摸會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
教育培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務商務接待費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門的的原服務費 |
192.44 |
|
192.44 |
302 |
24 |
被裝租賃費費 |
|
|
|
302 |
25 |
特用油料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
|
|
|
302 |
27 |
受托國際業務費 |
3.42 |
|
3.42 |
302 |
28 |
工會組織資金投入 |
3.90 |
|
3.90 |
302 |
29 |
特權費 |
16.32 |
|
16.32 |
302 |
31 |
公務接待小二租車使用維護保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
各種交通銀行的費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外添加價格 |
|
|
|
302 |
99 |
另一貨品和業務付出 |
89.85 |
|
89.85 |
303 |
|
對各人和小家庭的補貼金 |
0.46 |
0.46 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
離休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活的補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療管理費補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
返現獎勵金 |
0.46 |
0.46 |
|
303 |
10 |
本人農牧業產量救濟款 |
|
|
|
303 |
99 |
其他的對個和企業的補貼金 |
|
|
|
310 |
|
基金性性支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公區環保設備添置 |
|
|
|
310 |
03 |
專業設配折舊費 |
|
|
|
310 |
07 |
相關服務網及工具折舊費升級 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動車輛使用添置 |
|
|
|
310 |
19 |
各種交行生產工具購入 |
|
|
|
310 |
21 |
文化遺產和擺貨品購置費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形房產購置費 |
|
|
|
310 |
99 |
某些資本性支出費用 |
|
|
|
累計 |
3163.23 |
2803.36 |
359.87 |
2019財務年度平常公益性費用財務審批“三公”勞務費及政府部門運動勞務費付出預算表
政府部門:萬
一半共公費用預算財政支出捐款“三公”專項經費 |
部門運作 經費預算部門預算數 |
|||||||||||
加總 |
因公出國旅游 (境)費 |
公務接待小二租車添置及操作費 |
國家公務接侍費 |
|||||||||
小計 |
國家公務車輛 置辦費 |
國家公務車輛 執行費 |
||||||||||
費用數 |
預算數 |
項目預算數 |
部門預算數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
費用數 |
部門預算數 |
決算數 |
結算的時候數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019每年政府機關性債券估算財務捐款性支出預算表
計量單位:萬塊
建設項目 |
累計數 |
大體總支出 |
創業項目其他支出 |
|||
功效各類 項目商品代碼 |
課目標題 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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加總 |
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注:上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年度目標財力債務前提表 |
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金額才機關單位:萬余元 |
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數量 |
價值觀 |
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年終數 |
年初數 |
期初數 |
月底數 |
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一、財力自動求和 |
—— |
—— |
4904.85 |
5081.47 |
(一)流資產投資 |
—— |
—— |
2058.66 |
2263.73 |
(二)固定的房產 |
—— |
—— |
2801.10 |
2742.70 |
其中:1.房屋(平方米) |
23544.31 |
23544.31 |
2434.17 |
2434.17 |
🌃 2.統一設配(臺/套/輛) |
434 |
565 |
361.42 |
437.18 |
💟 中間:(1)車倆(輛) |
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😼 常見公務活動公務車 |
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🃏 衛生監督執法巡邏用車的 |
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♓ 持種專注技藝車輛租賃 |
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𝓰 相關車輛 |
1 |
1 |
11.9 |
11.90 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
147 |
186 |
636.21 |
716.68 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
178.00 |
178.00 |
ꦿ 4.別的穩固固資 |
—— |
—— |
38.10 |
48.69 |
🍷 減:當年度固定資產折舊及減值開始準備 |
—— |
—— |
668.8 |
894.02 |
(三)持續控股權資金 |
—— |
—— |
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(四)太久公司債券資金 |
—— |
—— |
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(五)新建項目工程 |
—— |
—— |
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(六)隱匿凈資產 |
—— |
—— |
47.54 |
85.32 |
ꦜ 減:總共使用攤銷 |
—— |
—— |
2.45 |
10.27 |
(七)其他的金融資產 |
—— |
—— |
0 |
0 |
二、資產負債累計 |
—— |
—— |
457.75 |
483.70 |
三、凈資源加總 |
—— |
—— |
4447.10 |
4597.77 |
第三部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、觀于西安市松江區泗涇鎮社區網站安全衛生貼心服務平臺2019全年純收入其他支出預算總體性現象說明書怎么寫
傷害市松江區泗涇鎮街道辦事處環衛功能中心站2019ꦗ年度收入總計為9,756.76萬元、支出總計為9,756.76萬元。與2018年度相比,收入、支出總計均增加351.45萬元。主要原因:新凱大型社區導入人口的增加,引起的就診病人的不斷增加,相應的收入和支出也增加。
二、相對于杭州市松江區泗涇鎮社區貼心服務基地干凈衛生貼心服務基地2019全年收入來源預算條件講解
上年🎃收入合計9,725.15萬元,其中:財政撥款算收入3,390.74萬元,占34.87%;事業收入6,164.68萬元,占63.39%;其他收入169.73萬元,占1.74%。
三、關與滬市松江區泗涇鎮片區衛生間功能中心局2019財政年度開支竣工決算情況下表明
年初🎶支出合計9557.83萬元,其中:基本支出9199.10萬元,占96.25%;項目支出358.73萬元,占3.75%。
四、關于幼兒園昆明市松江區泗涇鎮社區居委會安全衛生安全服務心中2019年末財政預算補貼款薪資結余環境承載力情況發生原因分析
武漢市松江區泗涇鎮街道辦事處環衛服務質量中心的2019🧔年度財政撥款收支總決算3390.74萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計均增加239.20萬元,增長7.59%。主要原因:企事業單位公司員工添加,合適的者勞務費補貼凈收入添加。
五、管于武漢市松江區泗涇鎮社區環境衛生環境衛生工作重點2019當年度通常情況下下共公成本預算財政性補貼款撥出竣工決算情況下反映
(一)似的公共服務項目預算財政廳付款開支部門預算總體設計的情況
東莞市松江區泗涇鎮街道辦環境衛生保障重心2019🧸年度一般公共預算財政撥款支出3390.74萬元,占本年支出合計的35.48%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加239.20萬元,增長7.59%。主要原因:機關單位干部職工多,相關的人專項資金收入支出多。
(二)通常狀況下公眾預算表財政結余捐款結余結算的時候節構狀況
滬市松江區泗涇鎮社區網站環保服務于中心站2019ღ年度一般公共預算財政撥款支出3,390.74萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)248.24萬元,占7.32%;衛生健康支出(類)3,142.50萬元,占92.68%。
(三)應該通用概算財政性付款結余竣工決算具體化情況
沈陽市松江區泗涇鎮街道辦干凈服務保障心中2019ꦚ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,373.73萬元,支出決算為3,390.74萬元,完成年初預算的100.51%。決算數大于預算數的主要原因:2019年度基本支出由于企業機關人員的加劇有幾瓶加劇、頂目撥出本年預決算數與月底具體情況有小量搬家
1ꦯ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)1.38萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為4.12萬元,支出決算為1.38萬元,完成年初預算的 33.50%。決算數(小于)預算數的主要原因:單位退休人員的活動較少,相應的支出也較少。
2ꦗ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本醫療保險繳費支出(項)246.86萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為310.13萬元,支出決算為246.86萬元,完成年初預算的 79.60%。決算數小于預算數的主要原因:當年4月社會保險繳費基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的單位基本醫療保險繳費支出的變動。
3🦹、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1,885.50萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,765.77萬元,支出決算為1,885.50萬元,完成年初預算的106.78%。決算數(大于)預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。年內就診患者的增加而引起的商品服務支出的增加。
4ღ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1,257.00萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,193.70萬元,支出決算為1,257.00萬元,完成年初預算的105.30%。決算數大于預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。年內就診患者的增加而引起的商品服務支出的增加。
六、觀于北京市市松江區泗涇鎮社區居委會衛生學服務保障中間2019全年一樣公共服務成本預算民政補貼款差不多經費支出部門預算情況報告證明
滬市松江區泗涇鎮特別衛生學服務培訓管理中心2019🐼年度一般公共預算財政撥款基本支出3,163.23萬元,包括人員經費2,803.36萬元,公用經費359.87萬元。基本支出中:
1꧙、工資福利支出2,802.90萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、獎勵金。
2ꦅ、商品和服務支出359.87萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水電費、郵電費、維修費、專用材料費、委托業務費、工會經費、福利費及其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出0.46萬元,主要用于獎勵金的發放。
七、至于天津市松江區泗涇鎮街道辦清潔衛生功能中心站2019第四季度一般的公開預算表財政廳審批“三公”資金收入支出部門預算實際情況闡明
西安市松江區泗涇鎮片區食品衛生精準服務中央2019年無“三公”費用財政性捐款付出。
八、觀于北京市松江區泗涇鎮社區居委會環境衛生服務于管理中心2019年末中央政府性資金概算財政預算補貼款付出結算的時候實際情況原因分析
東莞市松江區泗涇鎮特別安全衛生服務于服務部2019全年無市政府性股票基金決算財政局付款付出。
九、國有企業資本公司生產經營工程預算財政廳審批情況發生詳細說明
𒐪廣州市松江區泗涇鎮居委衛生間服務管理中心站2019本年度無國有控股資產投資經營的項目預算民政審批經費支出。
十、各種很重要須知的現象證明
廣州市松江區泗涇鎮區域安全衛生提供服務咨詢中心2019全年度有機關運營專項資金經費支出。
(二)以政府進貨教育支出時候
武漢市松江區泗涇鎮街道辦事處衛生學服務培訓中心局2019⭕年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為149.86元,其中:貨物采購金額45.56萬元、服務采購金額104.30萬元。
(三)機動車、房產特種被占前提
1、設備
(1)使用市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車的單位按以下格式進行說明:
截至2019年12月31日,濟南市松江區泗涇鎮街道衛生防疫安全服務重心使用的一般公務用車中,由市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為1輛。
2、樓房
房屋產權部門(單位):截至2019年12月31日,傷害市松江區🍒泗涇鎮社區衛生服務中心擁有產權的房屋共23,544.31平方米,無由區機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的建筑。
(四)估算考核安全管理事情
💜上海市松江區泗涇鎮2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇這社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:💜編報績效目標的2019年度項目19個,涉及預算金額164.21萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目19個,涉及預算金額164.21萬元;績效自評的2019年度項目19個,涉及預算金額164.21萬元,平均得分97.41分(其中,績效評級為“優”的項目18個;績效評級為“良”的項目1個)。
第四部分 名詞解釋
ﷺ一、國庫審批納入:指工作單位年初度從本級國庫行政部門拿得的國庫審批,以及般公用概算國庫審批和縣政府性新基金概算國庫審批。
ꩵ二、事業標準使薪水:指事業標準標準開發的專業業務部行為十分輔助性行為達成的使薪水。其主要是醫疔使薪水等
三、開的納入:指工作院校在非常專業服務話動還有其助手話動模版深入推進非獨有測算開的話動提供的納入。
🌸四、同一薪水:指計量單位拿得的除“財政局付款薪水”、“事業性薪水”、“營運薪水”等或者的薪水。關鍵是:貨品盤盈薪水等。
五、上年結轉和盈余:意指當年度未能成功、結轉到上年按有關的約定再用到的本金。
🦩六、年初結轉和盈余:指上年或前年財政預算安裝、因主觀先決條件再次發生的變化沒有辦法按原籌劃落實,需延時到然后年按密切相關規范立即動用的資金量。
🦂七、一般性經費支出:指組織為有保障組織正常值常規運轉、結束常規工作日常任務日常任務而時有發生的數據來性經費支出。
🐎八、頂目收入付出:指行業為結束某一的財政做工作重任或創業發展壯大最終目標,在首要收入付出之下會出現的杜六房加盟總部的收入付出。
九、操作花費:指事業有成廠家在專業運動及幫助運動后展開非獨立的會計核算操作運動的發生的花費。
ꦗ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
♐十一月、國家機關正常運作金費:指行政事務基層組織和根據公務活動員法服務管理的事業上的基層組織食用大體通用估算民政撥付規劃的大體性費用中的生活公用設施金費性費用。