武漢市松江區泗涇鎮街道辦公共衛生服務學校
2018季度職能部門部門預算
目 錄
第一部分 沈陽市松江區泗涇鎮平臺干凈衛生保障心中簡況
一、重要職責范圍
二、部位部門預算企事業單位造成
第二部分 天津市松江區泗涇鎮居委安全衛生產品機構2018年度部門決算表
一、使收入花費竣工決算總表
二、收入水平結算的時候表
三、撥出竣工決算表
四、財政局補貼款收錄費用竣工決算總表
五、一樣公開預算財政局捐款教育支出預算表
六、一般來說公共服務成本預算國庫審批基本上支出費用竣工決算表
七、尋常公開概算民政付款“三公”接待費及政府機關操作接待費收入支出預算表
八、縣政府性股權基金費用財政局撥付教育支出竣工決算表
九、金融資產資產負債情況發生表
第三部分 上海市松江區泗涇鎮居委衛生間產品中心局2018年度部門決算情況說明
第二這部分 代詞詮釋
第一部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心概況
一、通常工作職責
♋進行承擔的起街道社區醫用、的健康培訓、清潔安全有效防范、清潔安全保健養生、康服、進度表二孩高技術業務等責職。
二、組織 設施
選擇以上的職責范圍,蘇州市松江區泗涇鎮片區衛生學保障心中設10𒁏個內設機構,包括:辦公室、醫務科(全科、中醫科、針灸科、口腔科)、護理部、財務科、藥劑科、醫技科(檢驗、放射、B超、心電圖室)、總務科、公共衛生科、設備科、信息科。
🍌第二部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018半年度凈收入花費部門預算總表
方:萬塊人民幣
利潤 |
收入支出 |
||
內容 |
結算的時候數 |
工作 |
竣工決算數 |
一、財政局補貼款營收 |
3151.54 |
一、普通公開安全服務收入支出 |
|
其中的:鎮政府性母基金預算表財政資金審批 |
|
二、外交史經費支出 |
|
二、上級部門補貼金純收入 |
143.91 |
三、飲水機撥出 |
|
三、事業上收入水平 |
5238.46 |
四、公眾平安支出費用 |
|
四、銷售個人收入 |
|
五、教育輔導教育支出 |
|
五、附帶計量單位上交收錄 |
|
六、專業系統其他支出 |
|
六、其他的效益 |
826.71 |
七、文化產業體育競技與新傳媒費用 |
|
|
|
八、的社會有保障和擇業收入支出 |
356.08 |
|
|
九、醫療器械安全衛生與工作方案生孕費用支出 |
7759.65 |
|
|
十、節能公司生態環保收入支出 |
|
|
|
十一國慶、村鎮社區服務中心開支 |
|
|
|
第十二、農業水付出 |
|
|
|
第十三、道路交通運載教育支出 |
|
|
|
十四、網絡資源勘測產品信息等付出 |
|
|
|
第十、商用服務的業等撥出 |
|
|
|
第十五、互聯網金融費用 |
|
|
|
二十七、協助另外的地段教育支出 |
|
|
|
十九、土地資源海洋環境氣象觀測等其他支出 |
|
|
|
第十九、自建房有效保障了撥出 |
80.70 |
|
|
二是、糧油加工物質儲備庫撥出 |
|
|
|
二11、另外的其他支出 |
|
年初薪水總計 |
9360.62 |
本年度總支出自動求和 |
8196.43 |
用企事業資金化解收入支出表差額 |
|
余額平均分配 |
1177.27 |
本年結轉和節余 |
44.69 |
歲末結轉和盈余 |
31.61 |
總結 |
9405.31 |
總金額 |
9405.31 |
2018年中工資竣工決算表
企業單位:上萬元
樓盤 |
年初薪資累計數 |
民政撥付創收 |
上一級補貼費薪資 |
事業心使收入 |
經營管理薪資收入 |
附加機關單位繳納薪資收入 |
的個人收入 |
||||
功能分類 |
會計分類名字 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
9,360.62 |
3,151.54 |
143.91 |
5,238.46 |
0.00 |
0.00 |
826.71 |
|
208 |
|
|
生活保證和求業經費支出 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
|
行政管理事業政府部門政府部門離離休 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
02 |
事業計量單位計量單位離退休工資 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
工商登記教育事業部門根本給社會養老保險費用交款經費支出 |
260.96 |
260.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
06 |
行政機構衛生事業機構工作年金激費費用 |
93.74 |
93.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
醫療健康健康與方案懷孕開支 |
8923.84 |
2714.76 |
143.91 |
5238.46 |
0.00 |
0.00 |
526.71 |
|
210 |
03 |
|
基本醫藥環境衛生平臺 |
7345.99 |
1155.82 |
1439.10 |
5219.55 |
0.00 |
0.00 |
826.71 |
|
210 |
03 |
01 |
旅游城市平臺衛生管理系統 |
7337.81 |
1147.64 |
143.91 |
5219.55 |
0.00 |
0.00 |
526.71 |
|
210 |
03 |
99 |
另一個基層黨組織醫療保健衛生防疫培訓機構付出 |
8.18 |
8.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
|
公用設施健康 |
1455.89 |
1436.98 |
0.00 |
18.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
08 |
基本性公共信息衛生防疫售后服務 |
1455.89 |
1436.98 |
0.00 |
18.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
|
行政訴訟事業心公司醫療設備 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
02 |
自己事業標準診療 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
|
|
住宅切實保障花費 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
|
公房行政體制改革結余 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
公寓房個人公積金 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018每年費用支出 結算的時候表
院校:十萬
建設項目 |
當年度支出費用累計 |
差不多結余 |
好項目花費 |
上交上司結余 |
操作收入支出 |
對附設企業單位補貼政策支出費用 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目公司名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
8196.43 |
7899.86 |
296.57 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會化確保和就業機會經費支出 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門教育事業機構離退居二線 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
創業企業離退休之 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門創業企業主要養老服務保險行業付款撥出 |
260.96 |
260.96 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關事業基層單位職業的年金激費付出 |
93.74 |
93.74 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療保健干凈衛生與年度計劃生二胎其他支出 |
7759.65 |
7463.08 |
296.57 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層人員醫用公共衛生公司 |
6268.72 |
5978.74 |
189.98 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
成市居委會衛生情況組織 |
6160.54 |
5978.74 |
181.80 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
另一個農村基層醫治衛生監督結構費用 |
8.18 |
0.00 |
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共公清潔衛生 |
1468.98 |
1362.38 |
106.59 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本上公眾衛生管理服務性 |
1468.98 |
1362.38 |
106.59 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處人事企業單位醫院 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
視野單位名稱醫用 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
|
|
房產保障機制性支出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房教育體制改革撥出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房社保公積金 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
|
|
|
2018全年度財政性審批薪資收入開支預算總表
基層單位:多萬元
盈利 |
性支出 |
||||
大型項目 |
竣工決算數 |
工程項目 |
自動求和 |
普通通用估算不需要捐款 |
部門性母基金決算財務付款 |
一、應該公眾項目預算財務補貼款 |
3151.54 |
一、應該功能性功能撥出 |
|
|
|
二、政府機構性新基金概預算民政付款 |
|
二、國際關系費用 |
|
|
|
|
|
三、中國國防費用 |
|
|
|
|
|
四、公用設施健康花費 |
|
|
|
|
|
五、培育支出費用 |
|
|
|
|
|
六、科學技能技能教育支出 |
|
|
|
|
|
七、傳統文化體育教育與新傳媒付出 |
|
|
|
|
|
八、社會各界保險和就業前景結余 |
|
356.08 |
|
|
|
九、醫療設備清潔與規劃生小孩收入支出 |
|
2714.76 |
|
|
|
十、節電的環保收入支出 |
|
|
|
|
|
國慶、新型農村居委會付出 |
|
|
|
|
|
12、農林業水費用支出 |
|
|
|
|
|
十四、道路物流運輸教育支出 |
|
|
|
|
|
十四、材料勘察消息等結余 |
|
|
|
|
|
二十、商業性提供流通業等費用支出 |
|
|
|
|
|
第十五、金融投資其他支出 |
|
|
|
|
|
十二、幫扶其他城市其他支出 |
|
|
|
|
|
18、土地資源淺海氣象局等花費 |
|
|
|
|
|
第十九、居住房基本保障收入支出 |
|
80.70 |
|
|
|
第二十、糧油食品武器裝備產出經費支出 |
|
|
|
|
|
二十一月、一些撥出 |
|
|
|
本年度使收入合計數 |
3151.54 |
年初經費支出累計數 |
|
3151.54 |
|
今年初財務捐款結轉和盈余 |
|
年初財政部門審批結轉和節余 |
|
|
|
常見服務性估算財務補貼款 |
|
|
|
|
|
ꦉ 人民政府性基金、期貨、現貨、微盤費用國庫捐款 |
|
|
|
|
|
合計 |
3151.54 |
總結 |
|
3151.54 |
|
2018年終尋常公眾工程預算財政性撥付撥出竣工決算表
行業:千元
好項目 |
累計 |
根本支出費用 |
業務開支 |
|||
基本功能分級 課程代碼 |
管理費用公司名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會性保證和就業形勢結余 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
208 |
05 |
|
人事部門事業上的單位離退休年齡 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
208 |
05 |
02 |
衛生事業機構離養老金 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
208 |
05 |
05 |
危險機關企事業公司常規健康養老險服務交費費用 |
260.96 |
260.96 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
危險機關參公行業職業選擇年金付款支出費用 |
93.74 |
93.74 |
0.00 |
210 |
|
|
社區醫療環衛與行動計劃養育收入支出 |
2714.76 |
2495.77 |
218.99 |
210 |
03 |
|
基礎醫療器械公共衛生系統 |
1155.82 |
1011.43 |
144.39 |
210 |
03 |
01 |
成市街道辦事處環保中介機構 |
1147.64 |
1011.43 |
136.21 |
210 |
03 |
99 |
某些基成醫治公共衛生學校撥出 |
8.18 |
0.00 |
8.18 |
210 |
04 |
|
共公干凈 |
1436.98 |
1362.38 |
74.60 |
210 |
04 |
08 |
幾乎公共產品環衛產品 |
1436.98 |
1362.38 |
74.60 |
210 |
11 |
|
行政訴訟人事公司的治療 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
210 |
11 |
02 |
事業有成公司的整形 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
221 |
|
|
個人住房基本保障教育支出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
221 |
02 |
|
租賃房制度改革開支 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
221 |
02 |
01 |
商品房個人住房公積金 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
… |
… |
… |
… |
|
|
|
總計 |
3151.54 |
2932.55 |
218.99 |
2018年中正常公共信息項目預算財政廳補貼款主要費用結算的時候表
廠家:萬是
樓盤 |
總計 |
人數經費預算 |
共用勞務費 |
||
經濟增長各類 題目標識號 |
課程和科目名號 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
待遇福利待遇收支 |
2489.38 |
2489.38 |
|
301 |
01 |
關鍵薪水 |
299.62 |
299.62 |
|
301 |
02 |
津貼補助補助 |
180.90 |
180.90 |
|
301 |
03 |
總獎 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費經濟補貼費 |
14.12 |
14.12 |
|
301 |
07 |
業績考核月薪 |
810.45 |
810.45 |
|
301 |
08 |
行政行業事業上行業常規醫養人身險費 |
260.97 |
260.97 |
|
301 |
09 |
職業技能年金繳付 |
93.73 |
93.73 |
|
301 |
10 |
教工首要醫療服務人身險付費 |
121.95 |
121.95 |
|
301 |
11 |
國家地方公務員醫療保健補貼付費 |
|
|
|
301 |
12 |
其它世界質量保障手機繳費 |
20 |
20 |
|
301 |
13 |
租賃房社保公積金 |
80.70 |
80.70 |
|
301 |
14 |
醫療衛生費 |
|
|
|
301 |
99 |
另外年薪春節福利收支 |
606.94 |
606.94 |
|
302 |
|
進口商品和服務性費用支出 |
442.92 |
|
442.92 |
302 |
01 |
辦工費 |
12.99 |
|
12.99 |
302 |
02 |
柔印費 |
|
|
|
302 |
03 |
了解和咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
消防手交費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業菅理公司菅理費 |
106.89 |
|
106.89 |
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)學費 |
|
|
|
302 |
13 |
售后維修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
叉車使用費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議觸屏費 |
|
|
|
302 |
16 |
專業培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公商務接待費 |
|
|
|
302 |
18 |
轉用涂料費 |
290.30 |
|
290.30 |
302 |
24 |
被裝購置費費 |
|
|
|
302 |
25 |
上用油料費 |
|
|
|
302 |
26 |
建筑勞務費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托協議金融產品費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會預備費 |
|
|
|
302 |
29 |
福利福利費 |
15.87 |
|
15.87 |
302 |
31 |
國家公務小二租車工作維護費 |
0.26 |
|
0.26 |
302 |
39 |
相關公路網費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外添加預算 |
|
|
|
302 |
99 |
的菜品和服務保障總支出 |
16.61 |
|
16.61 |
303 |
|
對我們和中國家庭的補貼金 |
0.25 |
0.25 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退居二線費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
居住補貼申請書 |
|
|
|
303 |
07 |
社區醫藥費補貼費 |
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303 |
08 |
獎學金金 |
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303 |
09 |
獎勵活動金 |
0.25 |
0.25 |
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303 |
10 |
小編現代農業種植銷售補帖 |
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303 |
99 |
其它人和家的津貼撥出 |
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310 |
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股權投資性開支 |
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310 |
02 |
企業辦公環保設備添置 |
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310 |
03 |
專用機采購 |
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310 |
07 |
內容在線及小軟件置辦更新系統 |
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310 |
13 |
公務活動專用車新購 |
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310 |
19 |
其它客運道具購置費 |
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310 |
22 |
隱形的金融資產新購 |
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310 |
99 |
許多資產管理性教育支出 |
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總金額 |
2932.55 |
2489.63 |
442.92 |
𓄧2018年度目標一半公眾費用財政性捐款“三公”經費收支預算及行政單位電腦運行經費收支預算收支結算的時候表
企事業單位:億元
尋常公用設施決算財政支出撥付“三公”資金投入 |
危險機關啟用 接待費預算數 |
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合計數 |
因公出國工作 (境)費 |
公務接待使用車租賃費及啟動費 |
公務接持接持費 |
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小計 |
公務活動使用車 購進費 |
因公私家車 使用費 |
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費用預算數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
預算數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
估算數 |
預算數 |
估算數 |
部門預算數 |
費用預算數 |
預算數 |
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2018當年度部門性母基金費用預算民政付款經費支出結算的時候表
機構:萬是
的項目 |
總計 |
常見費用支出 |
項目費用 |
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性能類型 會計科目編碼查詢 |
科目表公司名稱 |
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類 |
款 |
項 |
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累計數 |
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注:上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018本年度股本債務情況報告表 |
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費用機構:來萬 |
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數量 |
價格 |
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期初數 |
月底數 |
期初數 |
月底數 |
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一、股本加總 |
—— |
—— |
4640.12 |
5576.12 |
(一)進出固定資產 |
—— |
—— |
1257.09 |
2058.67 |
(二)比較固定房產 |
—— |
—— |
3383.03 |
3469.91 |
其中:1.房屋(平方米) |
1.6 |
2.35 |
2434.17 |
2434.17 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
356 |
434 |
323.96 |
361.42 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
11.9 |
11.9 |
🎃 基本公務活動出行 |
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💟 稽查值勤車輛使用 |
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🍨 特殊工種靠譜技藝車輛租賃 |
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༒ 其他小二租車 |
1 |
1 |
11.9 |
11.9 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
122 |
147 |
586.93 |
636.21 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
178.00 |
178.00 |
🔜 4.的比較固定財產 |
—— |
—— |
37.97 |
38.11 |
ℱ 減:積累折舊費及減值開始準備 |
—— |
—— |
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(三)太久投入資金 |
—— |
—— |
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(四)待建建設工程 |
—— |
—— |
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(五)無形中股權 |
—— |
—— |
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47.54 |
ღ 減:積攢攤銷 |
—— |
—— |
|
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(六)各種房產 |
—— |
—— |
|
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二、流動負債總金額 |
—— |
—— |
818.55 |
457.75 |
三、凈資產投資總金額 |
—— |
—— |
3821.57 |
5118.37 |
第三部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、對西安市松江區泗涇鎮區域安全服務管理服務管理中心2018年中收入來源收入支出結算的時候整體前提申請報告
武漢市松江區泗涇鎮區域環衛服務重點2018✃年度收入總計為9,405.31萬元、支出總計為9,405.31萬元。與2017年度相比,收入、支出總計均增加1,397.53萬元。主要原因:新凱大型社區導入人口的增加,引起的就診病人的不斷增加,相應的收入和支出也增加。
二、關與滬市松江區泗涇鎮居委衛生間功能平臺2018年末純收入竣工決算情況下表示
滬市松江區泗涇鎮社區精準服務服務辦公室食品衛生精準服務服務辦公室2018🌊年度收入合計9,360.62萬元,其中:財政撥款收入3,151.54萬元,占33.67%;上級補助收入143.91萬元,占1.54%;事業收入5,238.46萬元,占55.96%;其他收入826.71萬元,占8.83%。
三、相關南京市松江區泗涇鎮小區衛生防疫服務質量重心局2018財政年度費用支出 結算的時候事情反映
蘇州市松江區泗涇鎮特別公共衛生提供服務中央2018𒉰年度支出合計8,196.43萬元,其中:基本支出7,899.86萬元,占96.38%;項目支出296.57萬元,占3.62%。
四、關與鄭州市松江區泗涇鎮社群衛生防疫產品中局2018年度目標財務補貼款工資收入撥出整體前提講解
沈陽市松江區泗涇鎮社區環境衛生環境衛生提供服務咨詢中心2018ꦰ年度財政撥款收支總決算3,151.54萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少2.20萬元,減少0.07%。
五、介紹武漢市松江區泗涇鎮社區網站干凈貼心服務咨詢中心2018每年一樣 公共信息竣工決算財政資金補貼款收入支出竣工決算狀態就說明
(一)基本公開財政廳預算財政廳捐款開支部門預算基本原因
佛山市松江區泗涇鎮街道衛生間產品中心的2018🦂年度一般公共預算財政撥款支出3,151.54萬元,占本年支出合計的38.45%。與2017年度相比,財政撥款支出減少2.20萬元,減少0.07%。
(二)通常實際情況下公眾費用預算財政預算審批收支預算成分實際情況
杭州市松江區泗涇鎮街道辦安全衛生功能服務管理中心2018꧅年度一般公共預算財政撥款支出3,151.54萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)356.08萬元,占11.30%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2,714.76萬元,占86.14%;住房保障支出(類)80.70萬元,占2.56%。
(三)常見公共信息預部門預算財務付款收支部門預算到底時候
滬市松江區泗涇鎮街道衛生監督服務項目中央2018♉年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,264.73萬元,支出決算為3,151.54萬元,完成年初預算的96.53%。決算數小于于預算數的主要原因:2018年度單位在編職工績效清算在2019年度年初完成而引起的財政人員經費補助支出的減少。
1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)1.38萬元。主要用于:工作單位離退職工人救濟款𒐪。年初預算為4.12萬元,支出決算為1.38萬元,完成年初預算的 33.25%。決算數(小于)預算數的主要原因:單位退休人員的活動較少,相應的支出也較少。
2🎃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本醫療保險繳費支出(項)260.97萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為260.97萬元,支出決算為260.97萬元,完成年初預算的 100.00%。決算數與預算數相等。
3📖、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)93.74萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金保險費的支出。年初預算為104.39萬元,支出決算為93.74萬元,完成年初預算的89.80%。決算數小于預算數的主要原因:每年4月社會保險繳費基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的職業年金費用的變動。
4𓆉、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1,147.64萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,340.34萬元,支出決算為1,147.64萬元,完成年初預算的85.62%。決算數(小于)預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。2018年度單位在編職工績效清算在2019年度年初完成而引起的財政人員經費補助支出的減少。
5꧃、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)8.18萬元。年初預算為0萬元,支出決算為8.18萬元。主要用于:商品服務支出。決算數(大于)預算數的主要原因:年初預算為0,年末調整預算為醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)8.18萬元。
6ꦫ、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1,436.98萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,339.61萬元,支出決算為1,436.98萬元,完成年初預算的107.27%。決算數大于預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。年內就診患者的增加而引起的商品服務支出的增加。
7𒉰、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)121.95萬元。年初預算為123.96萬元,支出決算為121.95萬元,完成年初預算的98.38%。決算數小于預算數的主要原因:每年4月社會保險繳費基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的社會保險費用的變動。
8🅷、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)80.70萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為91.34萬元,支出決算為80.70萬元,完成年初預算的88.35%。決算數小于預算數的主要原因:當年7月公積金基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的公積金費用的變動。
六、光于南京市松江區泗涇鎮特別環境衛生的服務主2018月度般共公項目預算財政局付款大體教育支出部門預算癥狀表明
西安市松江區泗涇鎮特別衛生學服務培訓中心局2018ಌ年度一般公共預算財政撥款基本支出2,932.55萬元,包括人員經費2,489.63萬元,公用經費442.92萬元。基本支出中:
1ꦆ、工資福利支出2,489.38萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、績效工資、社會保障繳費其他工資福利支出。
2🤡、商品和服務支出442.92萬元,主要用于:辦公費、物業管理費、專用材料費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出0.25萬元,主要用于獎勵金的發放。
ℱ七、關于上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金投入財政性付款性支出部門預算環境承載力問題原因分析。
滬市松江區泗涇鎮平臺衛生管理服務中心站2018𓂃年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.25萬元,支出決算為0.25萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.25萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數等于預算數。
2018✃年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度(增加)0.25萬元,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算(增加)0.25萬元,(增長)100%,公務用車購置及運行維護費支出(增加)的主要原因是2018年度公務用車保險費0.25萬元為一般公共預算撥款支出,2017年度的公務用車運行費用為預算外支出。
(二)“三公”費用財政預算撥付教育支出結算的時候具有時候說。
2018ꦿ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.25萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出0.25萬元。其中:
♔國家公務出行正常運作維修保養撥出0.25萬美元。大部分使用2018年末因公專用車保險公司費的購得。2018年,深圳市松江區泗涇鎮小區安全衛生精準服務核心經濟類型各預決算標準花銷國庫審批的因公車輛租賃保留量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。
八、相關鄭州市松江區泗涇鎮區域環境衛生的服務服務站2018月度市政府性債券工程預算財政性捐款費用結算的時候情況發生就說明
🐽傷害市松江區泗涇鎮社區居委會干凈衛生提供服務公司局2018全年無政府部性股權基金決算財政結余補貼款結余。
九、國有控股充分經營者概算財務付款情形詳細說明
廣州市松江區泗涇鎮社群健康的服務機構2018不需要年度無公有資源操作不需要預算不需要付款花費。
十、的更重要作用的狀態情況說明書
(一)政府機關操作預備費開支狀態
杭州市松江區泗涇鎮社區居委會衛生管理服務保障重點2018季度高分子關程序運行費用收支。
(二)中央政府集中采購經費支出實際情況
西安市市松江區泗涇鎮社區居委會干凈衛生貼心服務機構2018🌸年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為228.29萬元,其中:貨物采購金額121.15萬元、服務采購金額107.14萬元。
2018ꦫ年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額228.89萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額143.73萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額84.56萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額143.73萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額84.56萬元。
(三)小車、別墅專項 需要情況
1.來往車輛
💎截至2018年12月31日,上海市松江區泗涇這社區衛生服務中心使用的一般公務用車中,由區機關事務管理局一統原件確保的普通公務活動租車為1輛。
2.屋房
𝕴房屋產權部門(單位):截至2018年12月31日,泗涇鎮社區衛生服務中心擁有產權的房屋共23,544.31平方米,無由區機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的房屋面積。
(四)費用績效考核治理問題
ﷺ上海市松江區泗涇鎮2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇這社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目5個,涉及預算金額168.87萬元。
第四部分 名詞解釋
🃏一、民政撥付收益:指企業單位年初度從本級民政部們贏得的民政撥付,是指般公用設施概算民政撥付和當地政府性資金概算民政撥付。
ꦐ二、自己衛生事業效益:指自己衛生事業部門深入開展專業性金融產品生活和其輔助軟件生活達成的效益。主要是醫療保障效益等
🍌三、開創收:指事業企業企業在職業 銷售營銷話動十分輔助軟件營銷話動之中開設非自主折算開營銷話動得到的創收。
🐲四、其余純營收水平:指企事業有成院校爭取的除“財政性資金付款純營收水平”、“事業有成純營收水平”、“合作經營管理純營收水平”等之內的純營收水平。指企事業有成院校爭取的除“財政性資金付款純營收水平”、“事業有成純營收水平”、“合作經營管理純營收水平”等之內的純營收水平。大部分是:有價役苗純營收水平、消毒產品盤盈純營收水平等。
五、今年初結轉和盈余:就是指當年度暫未提交、結轉到本年度按密切相關的規定立刻選用的信貸資金。
꧃六、年底結轉和余額:指年初度或己前當本當年度概預算科學安排、因主觀生活條件引發發生改變無法按原計劃書落實,需推遲到未來的日子里當本當年度按關干相關規定立刻選用的錢財。
七、根本結余:指公司的為安全保障組織 一般啟動、完整日常性本職工作人物而再次發生的基本結余。
💝八、項目教育付出:指計量單位為順利完成某些的行政機關工作的釣魚任務或事業心壯大工作目標,在關鍵教育付出囿于突發的每一項教育付出。
🔯九、合作企業經營經費花費:指行業院校在專業移動及配套移動除此之外組織開展非自由選擇合作企業經營移動發生的的經費花費。
🍎十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𒆙11、行政處機關執行專項資金:指行政處方和操作國家國家公務員法控制的創業方在使用一般來說公共性費用財務補貼款科學安排的總體撥出中的定期公共專項資金撥出。