成都市松江區中山街道辦社群環保服務重點
2018當年度行政部門竣工決算
目 錄
首位那部分 廣州市松江區中山大街社區居委會食品衛生保障中心局簡況
一、主要的職權
二、部門部門預算行業制成
第二部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、薪水撥出預算總表
二、收益竣工決算表
三、費用預算表
四、財務審批納入付出竣工決算總表
五、平常公益性財政預算預算財政預算審批性支出部門預算表
六、普通共公項目預算財政局審批通常費用支出 預算表
七、通常共公項目預算民政付款“三公”金費及行政機關運作金費撥出結算的時候表
八、政府部性私募基金費用預算不需要捐款費用支出 結算的時候表
九、股權資產負債狀況表
第三部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第三部門 形容詞回答
第一部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心概況
一、常見主要職責
🤡沈陽市松江區中山社區居委會社區居委會健康服務于主是區衛計委下的其中一個大眾醫用組織機構。承擔的起中山社區居委會更多人艮大眾常規醫用與公益性健康預防措施中醫保健服務于。
二、組織 設立
ಌ根據上述職責,上海市松江區中山街道社區衛生服務中心設11個內設機構,包括:辦公室、預防保健科,醫療康復科,信息科、財務科、后勤保障科,體檢科。下設方塔分中心和藍天服務站,方東服務站,中山苑服務站。
第二部分 上海市松江區中山街道社區衛生服2018年度部門決算表
2018年度目標工資其他支出部門預算總表
企業單位:萬
營收 |
費用支出 |
||
頂目 |
預算數 |
工程項目 |
結算的時候數 |
一、不需要補貼款個人收入 |
4592.73 |
一、似的公用設施功能性支出 |
|
至少:政府辦公室性貨幣基金估算國庫審批 |
|
二、外交政策付出 |
|
二、上司補貼政策效益 |
181.65 |
三、飲水機性支出 |
|
三、事業上使收入 |
3541.72 |
四、共公安全可靠費用支出 |
|
四、經營管理純收入 |
|
五、文化教育教育支出 |
|
五、附加政府部門繳納薪水 |
|
六、科學高技術高技術經費支出 |
|
六、另外的收益 |
843.99 |
七、文化水平運動與媒體性支出 |
|
|
|
八、社會中保駕護航和求業費用支出 |
580.96 |
|
|
九、醫院衛生情況與計劃表生殖經費支出 |
8396.6 |
|
|
十、節能降耗干凈其他支出 |
|
|
|
11、城鎮街道辦費用 |
|
|
|
第十二、農業和林業水費用支出 |
|
|
|
十五、流量運輸管理付出 |
|
|
|
十四、產品堪探信息查詢等開支 |
|
|
|
十八、行業服務性業等總支出 |
|
|
|
十五、金融經濟其他支出 |
|
|
|
二十七、經濟援助其他的區域花費 |
|
|
|
18、國土資源海域氣象預報等總支出 |
|
|
|
黨的十九、租賃房維護付出 |
128.58 |
|
|
二是、油糧材料物資儲備量收支 |
|
|
|
二十一國慶、另外的經費支出 |
|
年初工資預估合計 |
9160.09 |
本年度收支總計 |
9106.14 |
用創業資金補充收支明細差額 |
|
余額配置 |
270.63 |
年末結轉和節余 |
402.78 |
月底結轉和余額 |
186.1 |
共計 |
9562.87 |
共計 |
9562.87 |
2018年末收錄竣工決算表
政府部門:來萬
工程項目 |
年初營收預估合計 |
財務補貼款收錄 |
上級領導補貼申請書個人收入 |
事業有成個人收入 |
營業凈收入 |
所屬公司上交國家年收入 |
許多使收入 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目稱呼 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
9160.09 |
4592.73 |
181.65 |
3541.72 |
|
|
843.99 |
|
208 |
|
|
社會各界維護和就業前景 |
580.96 |
580.96 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門企業發展方離退休年齡 |
580.96 |
580.96 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上政府部門離退休年齡 |
22.85 |
22.85 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門企事業的單位基本的社會養老金公司激費教育支出 |
148.40 |
148.40 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
07 |
政府部門視野方職業年金手機繳費教育支出 |
409.71 |
409.71 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
社區醫療清潔衛生與計劃表發育開支 |
8450.55 |
3883.19 |
181.65 |
3541.72 |
|
|
843.99 |
|
210 |
03 |
|
底層醫療管理環衛裝置 |
7456.42 |
2889.06 |
181.65 |
3541.72 |
|
|
843.99 |
|
210 |
03 |
01 |
都市特別衛生監督機購 |
7448.24 |
2880.88 |
181.65 |
3541.72 |
|
|
843.99 |
|
210 |
03 |
99 |
另一個基層員工治療干凈醫院 |
8.18 |
8.18 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公開衛生監督 |
835.42 |
835.42 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大致公共信息衛生學服務性 |
835.42 |
835.42 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門事業心部門醫藥 |
158.71 |
158.71 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
行業的單位整形 |
158.71 |
158.71 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房后勤保障支出費用 |
128.58 |
128.58 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房創新付出 |
128.58 |
128.58 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房社保公積金 |
128.58 |
128.58 |
|
|
|
|
|
2018年中費用部門預算表
企事業單位:余萬元
內容 |
本年度花費自動求和 |
常規其他支出 |
活動收入支出 |
上交上司教育支出 |
經營管理收入支出 |
對附設廠家補貼撥出 |
||||
功能分類 |
科目表命名 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
9106.14 |
8149.07 |
957.07 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會中質量保障和就業率 |
580.96 |
580.96 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務企事業公司的離退休工資 |
580.96 |
580.96 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
視野組織離退休之 |
22.85 |
22.85 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門事業心機關單位職業選擇年金交款費用支出 |
148.40 |
148.40 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
07 |
危險機關人事政府部門關鍵醫養保險金債卷的補貼申請書 |
409.71 |
409.71 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫治清潔衛生與計劃表孕育花費 |
8396.60 |
7439.53 |
957.07 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
表層診療衛生監督平臺 |
7402.47 |
6506.62 |
895.85 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
成市社區服務站衛生間組織機構 |
7394.29 |
6506.62 |
887.67 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
其余基層員工醫療設備衛生管理組織 |
8.18 |
|
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用衛生監督 |
835.42 |
774.20 |
61.22 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大致公眾衛生防疫精準服務 |
835.42 |
774.20 |
61.22 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務事業組織醫療器械 |
158.71 |
158.71 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
創業行業診療 |
158.71 |
158.71 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房產保護結余 |
128.58 |
128.58 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房改制收支 |
128.58 |
128.58 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間社保公積金 |
128.58 |
128.58 |
|
|
|
|
2018年末財政廳捐款盈利收入支出預算總表
部門:百萬元
薪水 |
結余 |
||||
建設項目 |
部門預算數 |
建設項目 |
總金額 |
一樣 公用估算財務審批 |
市政府性債卷費用預算財政支出捐款 |
一、似的服務性費用預算財政預算付款 |
4592.73 |
一、正常公共信息產品費用支出 |
|
|
|
二、政府性性基金投資財政廳預算財政廳付款 |
|
二、外交史收支 |
|
|
|
|
|
三、中國軍事其他支出 |
|
|
|
|
|
四、公共服務人身安全開支 |
|
|
|
|
|
五、培育花費 |
|
|
|
|
|
六、科學水平水平其他支出 |
|
|
|
|
|
七、人文精神體育競技與文化總支出 |
|
|
|
|
|
八、社會各界有效保障和畢業生就業總支出 |
580.96 |
580.96 |
|
|
|
九、醫療保障衛生管理與計劃表懷孕教育支出 |
3893.19 |
3893.19 |
|
|
|
十、綠色建筑環境其他支出 |
|
|
|
|
|
十一月、新農村街道辦收支 |
|
|
|
|
|
12、農林業水支出費用 |
|
|
|
|
|
第十五、公路客運管理花費 |
|
|
|
|
|
十四、市場勘查圖片信息等其他支出 |
|
|
|
|
|
第十、商業區產品業等付出 |
|
|
|
|
|
16、金融服務費用支出 |
|
|
|
|
|
二十七、支援其它中南部收支 |
|
|
|
|
|
18、國土資源海上形象等收支 |
|
|
|
|
|
19、自建房基本保障付出 |
128.58 |
128.58 |
|
|
|
三十、糧油食品資源儲備庫費用支出 |
|
|
|
|
|
二十一月、任何性支出 |
|
|
|
上年營收合計數 |
4592.73 |
本年度總支出總金額 |
4592.73 |
4592.73 |
|
年終國庫撥付結轉和盈余 |
|
月底國庫補貼款結轉和節余 |
|
|
|
一半公益性費用不需要捐款 |
|
|
|
|
|
以政府性新基金預決算財政性審批 |
|
|
|
|
|
總共 |
4592.73 |
總結 |
4592.73 |
4592.73 |
|
2018季度一般的公共信息財政局預算財政局捐款收支部門預算表
標準:萬是
頂目 |
累計數 |
大體收支 |
樓盤性支出 |
|||
功能模塊定義 科目必打碼 |
課程命名 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
世界保障機制和就業創業 |
580.96 |
580.96 |
0.00 |
208 |
05 |
|
財政自己事業行業離養老 |
580.96 |
580.96 |
0 |
208 |
05 |
02 |
事業心的單位離養老金 |
22.85 |
22.85 |
0 |
208 |
05 |
06 |
政府部門教育事業行業就業年金網上繳費支出費用 |
148.40 |
148.40 |
0 |
208 |
05 |
07 |
對政府機關事業心計量單位常規養老生活保險服務債券的政府補貼 |
409.71 |
409.71 |
0 |
210 |
|
|
醫療公共衛生公共衛生與項目發育其他支出 |
3,883.19 |
3,290.26 |
592.93 |
210 |
03 |
|
底層整形健康設備 |
2,889.06 |
2,357.35 |
531.71 |
210 |
03 |
01 |
地方特別衛生監督構造 |
2,880.88 |
2,357.35 |
523.53 |
210 |
03 |
99 |
同一基礎醫療管理安全衛生企業 |
8.18 |
0.00 |
8.18 |
210 |
04 |
|
公眾食品衛生 |
835.42 |
774.20 |
61.22 |
210 |
04 |
08 |
關鍵公益性健康保障 |
835.42 |
774.20 |
61.22 |
210 |
11 |
|
政府部門企業發展機構醫療衛生 |
158.71 |
158.71 |
0 |
210 |
11 |
02 |
事業性機構醫療衛生 |
158.71 |
158.71 |
0 |
221 |
|
|
商品房確保性支出 |
128.58 |
128.58 |
0 |
221 |
02 |
|
公房深化改革收支 |
128.58 |
128.58 |
0 |
221 |
02 |
01 |
住宅公積金貸款 |
128.58 |
128.58 |
0 |
累計數 |
4592.73 |
3999.8 |
592.93 |
2018每年普遍服務性費用預算財政經費支出補貼款大體經費支出竣工決算表
公司的:余萬元
樓盤 |
預估合計 |
人士預備費 |
共公經費支出 |
||
資金等級分類 考試科目識別碼 |
課目英文名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪水好處費用 |
3813.73 |
3813.73 |
|
301 |
01 |
根本薪水 |
421.95 |
421.95 |
|
301 |
02 |
補助費補助費 |
210.48 |
210.48 |
|
301 |
03 |
獎金稅 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐補帖費 |
56.53 |
56.53 |
|
301 |
07 |
績效評價公司 |
1460.15 |
1460.15 |
|
301 |
08 |
組織企業組織常規頤養天年人壽保險金 |
409.71 |
409.71 |
|
301 |
09 |
職業年金手機繳費 |
148.40 |
148.40 |
|
301 |
10 |
教工通常診療保障交款 |
158.71 |
158.71 |
|
301 |
11 |
國家事業單位人員診療政府補貼激費 |
|
|
|
301 |
12 |
的市場質量保障交款 |
65.47 |
65.47 |
|
301 |
13 |
房屋北京公積金 |
132.73 |
132.73 |
|
301 |
14 |
醫療服務費 |
|
|
|
301 |
99 |
任何待遇發福利費用 |
749.60 |
749.60 |
|
302 |
|
的商品和貼心服務總支出 |
179.11 |
|
179.11 |
302 |
01 |
辦公區費 |
|
|
|
302 |
02 |
印廠費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢中心費 |
|
|
|
302 |
04 |
手續約費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
電價 |
45.16 |
|
45.16 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物管菅理費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)相應費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維護保養(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租房費 |
|
|
|
302 |
15 |
研討會費 |
|
|
|
302 |
16 |
技術培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動到訪費 |
|
|
|
302 |
18 |
通用型管理費 |
116.10 |
|
116.10 |
302 |
24 |
被裝置辦費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業清潔燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
委派服務費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織勞務費 |
|
|
|
302 |
29 |
福利福利費 |
17.85 |
|
17.85 |
302 |
31 |
因公車輛使用運營維保費 |
|
|
|
302 |
39 |
一些公共交通費用的 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外增加費 |
|
|
|
302 |
99 |
的淘寶產品和精準服務總支出 |
|
|
|
303 |
|
對我和普通家庭的補貼金 |
6.96 |
6.96 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休年齡費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
5.00 |
5.00 |
|
303 |
05 |
日常補貼申請書 |
0.35 |
0.35 |
|
303 |
07 |
醫藥費補帖 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
記功金 |
|
|
|
303 |
10 |
個人賬戶農林種植津貼 |
|
|
|
303 |
99 |
各種人個和家族的補貼費性支出 |
1.61 |
1.61 |
|
310 |
|
投資性費用支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公場所環保設備購置費 |
|
|
|
310 |
03 |
專業級機新購 |
|
|
|
310 |
07 |
的服務網路及系統購進更新時間 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務小二租車采購 |
|
|
|
310 |
19 |
的交通運輸機器折舊費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱約金融資產租賃費 |
|
|
|
310 |
99 |
同一基金性收支 |
|
|
|
加總 |
3999.8 |
3820.69 |
179.11 |
2018半年度應該公共性預算表財政性撥付“三公”金費及危險機關程序運行金費收支竣工決算表
方:千元
般公用工程預算財政支出審批“三公”預備費 |
危險機關進行 預備費竣工決算數 |
|||||||||||
加總 |
因公出國旅游 (境)費 |
公務活動租車購買及運營費 |
公務接待室接待室費 |
|||||||||
小計 |
因公出行 采購費 |
公務活動車輛使用 作業費 |
||||||||||
概預算數 |
部門預算數 |
費用數 |
部門預算數 |
概算數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
預算數 |
估算數 |
竣工決算數 |
費用數 |
竣工決算數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年度目標以政府性基金、期貨、現貨、微盤概算財務付款付出竣工決算表
機關單位:來萬
產品 |
自動求和 |
一般開支 |
頂目費用支出 |
|||
功能模塊的分類 項目商品代碼 |
學科名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累計 |
|
|
|
注:上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018本年度財產欠債實際登記表 |
||||
|
|
票額單位名稱:余萬元 |
||
|
數 |
使用價值 |
||
年末數 |
歲末數 |
今年初數 |
歲末數 |
|
一、資源累計 |
—— |
—— |
4784.19 |
5491.8 |
(一)變化資本 |
—— |
—— |
1844.1 |
2137.33 |
(二)統一資產投資 |
—— |
—— |
2903.66 |
3274.7 |
其中:1.房屋(平方米) |
3400.64 |
3400.64 |
428.63 |
428.63 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
920 |
874 |
513.01 |
531.98 |
(1)車輛 |
2 |
2 |
67.39 |
67.39 |
✅ 一半公務活動出行 |
|
|
|
|
🌌 綜合執法巡邏專車 |
|
|
|
|
🥀 特殊工種行業技木使用車 |
|
|
|
|
🐽 別的車輛 |
2 |
2 |
67.39 |
67.39 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
305 |
337 |
1688.72 |
1948.66 |
單價100萬元以上專用設備 |
3 |
3 |
444.6 |
444.6 |
𓃲 4.其他固定不動股本 |
—— |
—— |
273.3 |
365.43 |
♈ 減:累加攤銷及減值備好 |
—— |
—— |
|
|
(三)短期投資者 |
—— |
—— |
|
|
(四)現建水利工程 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱匿資本 |
—— |
—— |
36.43 |
79.78 |
🎀 減:累加攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)一些資金 |
—— |
—— |
|
|
二、負債率合計數 |
—— |
—— |
760.3 |
991.84 |
三、凈股本合計數 |
—— |
—— |
4023.89 |
4499.96 |
第三部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、有關于廣州市松江區中山街邊社區的服務站衛生防疫的服務咨詢中心2018財政年度納入收支預算總體目標實際申請報告書
成都市市松江區中山居委會居委會環保服務管理服務網2018年度收入總計為9562.87萬是、費用總金額為9562.87萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1126.37萬元。主要原因:2018年業務量增加,事業收入增加459.48萬元;2018年疫苗價格和數量均上升,其他收入增加340.09萬元。單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。
二、觀于佛山市松江區中山居委平臺衛生學服務中2018第四季度年收入竣工決算狀態闡述
上年🎀收入合計9160.09萬元,其中:財政撥款收入4592.93萬元,占50.14%;事業收入3541.72萬元,占38.66%;上級補助收入181.65萬元,占1.98%;其他收入843.99萬元,占9.22%。
三、對鄭州市松江區中山大街社區保障學校食品衛生保障學校2018年終結余預算具體情況闡述
上年𓂃支出合計9106.14萬元,其中:基本支出8149.07萬元,占89.49%;項目支出957.07萬元,占10.51%。
四、更多廣州市松江區中山居委會特別衛生學服務性核心2018年終財政資金審批工資費用支出 綜合現象證明
鄭州市松江區中山街道辦特別環境衛生服務保障咨詢中心2018🌳年度財政撥款收支總決算4592.73萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加296.43萬元,增長6.90%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。
五、并于滬市松江區中山街道辦街道辦食品衛生售后服務平臺2018年中通常狀態公用設施概算財務審批經費支出結算的時候狀態描述
(一)尋常公用設施估算財政廳捐款撥出竣工決算基本環境
上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018𝔍年度一般公共預算財政撥款支出4592.73萬元,占本年支出合計的48.03%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加296.43萬元,增長6.90%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的一般公共預算財政撥款數增加。
(二)正常公共服務預竣工決算民政捐款花費竣工決算形式問題
南京市松江區中山社區居委會居委會社區居委會環保服務服務公司2018🥀年度一般公共預算財政撥款支出4592.73萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出580.96萬元,占12.65%;醫療衛生和計劃生育支出3883.19萬元,占84.56%;住房保障支出128.58,占2.79%。
(三)大部分公共服務概預算財政局補貼款結余竣工決算具體化時候
南京市松江區中山街道辦事處街道辦清潔產品中心局2018🌠年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4381.23萬元,支出決算為4592.73萬元,完成年初預算的104.59%。決算數大于算數的主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。其中:
1💞、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)22.85萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為25.65萬元,支出決算為22.85萬元,完成年初預算的89.08%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員每4年自行開展一次休閑養生活動。
2ꦺ、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)409.71萬元。主要用于:單位職工養老保險繳費。年初預算為357.34萬元,支出決算為409.71萬元。完成年初預算的114.66%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加。
3🦩、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)148.40萬元。主要用于:單位職工職業年金繳費。年初預算為142.94萬元,支出決算為148.40萬元。完成年初預算的103.82%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加
4🌌、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生(項)2880.88萬元,主要用于:(1)基本支出2357.35萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員工資福利支出和對個人和家庭補助支出,衛生室日常公用經費等支出。(2)項目支出523.53萬元,主要用于:模擬仿真訓練系統,艾灸治療儀、新中心建設開辦費 分中心經費補貼、零星維修等。年初預算為2911.37萬元,支出決算為2880.88萬元,完成年初預算的98.95%。決算數小于預算數的主要原因:年初預算中包含住房公積金(項),年中科目調整。
5⭕、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)8.18萬元,主要用于:2017基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度中央補助支出,用于必須的耗材及水電等公用經費支出。年初預算為0萬元,支出決算為8.18萬元,決算數大于預算數的主要原因:預算項目增加,年初未安排。
6🤪、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)835.42萬元,主要用于:(1)基本支出774.2萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員工資福利支出和對個人和家庭補助支出。年初預算為774.2萬元,支出決算為774.2萬元。(2)項目支出61.22萬元,主要用于:2018年中央補助地方基本公共衛生服務支出,用于所必須的耗材,公共衛生服務設備的維修維護及電費等公用經費支出。年初預算為0萬元,支出決算為61.22萬元。決算數大于預算數的主要原因:新增2018年中央補助地方基本公共服務結算資金61.22萬元,年初未安排。
7ಌ、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)158.71萬元 ,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為169.74萬元,支出決算為158.71萬元,完成年初預算的93.5%。決算數小于預算數的主要原因:年初預算中包含住房公積金(項),年中科目調整。
8⛎、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)128.58萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為0萬元,支出決算為128.58萬元,決算數大于預算數的主要原因:年初預算住房公積金(項)包含在城市社區衛生機構(項)及事業單位醫療(項)下,年中科目調整。
六、有關于鄭州市松江區中山街道辦社群干凈衛生業務管理中心2018全年度正常共同預結算的時候不需要捐款常規收入支出結算的時候情況描述
東莞市松江區中山城市居委會食品衛生售后服務中央2018🎉年度一般公共預算財政撥款基本支出3999.8萬元,包括人員經費3820.69萬元,公用經費179.11萬元。基本支出中:
1、工資福利支出3813.73萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、獎金、社會保障繳費等。
2🃏、商品和服務支出179.11萬元,主要用于:保障本社區衛生服務中心運行必須的水電等公用經費支出。藥品及材料支出。
3♌、對個人和家庭補助支出6.96萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出,單位離退休人員補貼。
七、觀于傷害市松江區中山城市社區的服務咨詢中心環保的服務咨詢中心2018全年度通常共公概預算國庫捐款“三公”接待費花費預算情況闡述
(一)“三公”預備費國庫付款經費支出竣工決算總體目標情形表示。
武漢市松江區中山道路小區環境衛生工作平臺2018💧年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:
因公回國(境)資金投入由區外辦、區臺辦全權負責在編,并按照公布,本公司已經的另外反復公布。
已實現公務活動活動公務活動車教育體制改革,公務活動活動公務活動車采購及電腦運行運維費未擬定。
公務接待費決算0萬元,比預算節約1萬元,主要由于公務接待費一般公共預算財政撥款未使用。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數于2017年度持平
(二)“三公”接待費財政性審批其他支出結算的時候重要前提介紹。
上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、關于上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
🌃蘇州市松江區中山街道辦事處街道安全服務質量中間2018當年度無相關部門性理財產品成本預算國庫捐款撥出。
九、公有資本經營者成本預算財政資金撥付環境說明書
杭州市松江區中山的大街上居委會干凈精準服務重心2018每年無國家股金融資本運營決算財務撥付費用。
十、別的至關重要前提描述的前提描述
(一)危險機關行駛專項經費付出問題
天津市松江區中山街鎮街道社區安全功能中心的2018本年度有機物關正常運作專項經費其他支出。
(二)政府性采購管理支出費用情況
廣州市松江區中山街邊街道辦事處衛生監督提供服務辦公室局2018𒁃年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為521.5萬元,其中:貨物采購金額216.58萬元、服務采購金額304.92萬元。
(三)車倆、別墅特種使用率狀況
1.車子
🍃截止到2018年12月31日,北京市松江區中山銜道社區居委會衛生監督保障中心的共同擁有該車輛2輛,在這當中,的用車的2輛
2.住宅
沈陽市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度無房屋特殊占用情況說明。
(四)成本預算績效考評方法現狀
🎐上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:中山街道社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了中山街道社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目4個,涉及預算金額380.53萬元;
第四部分 名詞解釋
❀一、國庫性審批創收:指工作單位年初度從本級國庫性部門管理贏得的國庫性審批,比如似的公眾決算表國庫性審批和中央政府性基金、期貨、現貨、微盤決算表國庫性審批。
♕二、企事業薪資:指企事業基層單位開展項目專業技術項目行動簡答輔助器行動獲取的薪資。包括是:治療薪資等。
ཧ三、生產效益:指事業有成方在靠譜金融產品話動方案方案簡答引導話動方案方案外面開發非自己成本計算生產話動方案方案要先拿到的效益。
ꦡ四、一些薪資營收:指政府部門獲取的除“財政支出撥付薪資營收”、“干凈事業薪資營收”、“企業經營薪資營收”等在內的薪資營收。常見是:公用干凈休檢薪資營收、預防針薪資營收等。
五、月初結轉和盈余:意指上一年度并沒有到位、結轉到上年按有關于歸定延續的使用的本金。
🉐六、月底結轉和盈余:指本一每第四季度或原來一每年費用制定設計、因可觀水平突發改變始終無法按原設計試行,需延后到以來一每年按關于要求仍在選擇的經濟。
七、基本性教育付出:指院校為得到保障學校健康在運轉、完整規章制度業務重任而發生的哪項教育付出。
🗹八、項目流程教育收入撥出:指公司的為完工相關的行政機關工做日常任務或自己事業發展方向個人目標,在主要教育收入撥出認知能力造成的四項教育收入撥出。
ꦐ九、開性經費支出:指教育事業公司的在專業化行動內容及鋪助行動內容外開展業務非自主計算成本開行動內容發生的性經費支出。
༺十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🔯十一月、工商登記程序運行接待費:指行政工作管理政府部門和基準公務活動員法工作管理的視野政府部門的使用正常服務性成本預算不需要補貼款安裝的幾乎收入總支出中的日常生活公共接待費收入總支出。