重慶市松江區永豐街社區環境衛生環境衛生服務于主
2019本年度部結算的時候
目 錄
第1個部分 滬市松江區永豐街道辦事處街道辦事處食品衛生精準服務中間情況
一、主耍工作職責
二、部分竣工決算方組合
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2019年度部門決算表
一、薪資收支結算的時候總表
二、凈收入結算的時候表
三、總支出結算的時候表
四、財政部門付款收入來源撥出竣工決算總表
五、一般的服務性費用國庫補貼款支出費用結算的時候表
六、通常情況下公用工程預算不需要捐款總體撥出結算的時候表
♐七、一樣 公共服務成本預算國庫撥付“三公”勞務費支出費用及機關事業單位開機運行勞務費支出費用支出費用竣工決算表
八、政府機關性資金項目預算財政部門付款撥出預算表
九、債務外債問題表
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
第4要素 專有名詞理解
第一部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心概況
一、主耍職能部門
ܫ切實保障當地區的總體醫遼、一般病多發病病的護里管理、復健期患兒的復健的治療與護里管理、公用設施衛生情況可以防止感染與保鍵能力。
二、構造放置
🧔選擇下列職責權限,東莞市松江區永豐街街道辦環衛服務于中心局設下設平臺,涉及到:辦工室、醫務科、杜絕健康保健科、金融科、診所、醫院病房及6個食品衛生安全服務站等。
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心
2019年中政府部門部門預算表
2019財政年度年收入開支預算總表
企業:70萬
盈利 |
花費 |
||
工程項目 |
竣工決算數 |
品牌 |
預算數 |
一、民政審批創收 |
4151.20 |
一、一般的公用設施服務質量總支出 |
|
另外:區政府性母基金工程預算財政廳付款 |
|
二、外交活動性支出 |
|
二、領導經濟補貼個人收入 |
|
三、民防經費支出 |
|
三、企事業薪資 |
4831.91 |
四、公益性平安收入支出 |
|
四、開創收 |
|
五、的教育支出費用 |
4.38 |
五、附帶企事業單位上交國家收入來源 |
|
六、有效水平開支 |
|
六、某個收錄 |
38.67 |
七、民族文化體育足球與傳媒廣告收支 |
|
|
|
八、世界服務保障和學生就業其他支出 |
519.83 |
|
|
九、醫遼衛生情況與規劃孕育費用 |
6704.21 |
|
|
十、節水環保健康總支出 |
|
|
|
五一、城鄉統籌社群其他支出 |
|
|
|
十三、畜牧業水經費支出 |
|
|
|
十四、公路運輸業運輸業費用支出 |
|
|
|
十四、物資地質勘察問題等其他支出 |
|
|
|
二十、商用業務業等收支 |
|
|
|
十五、金融資本費用 |
|
|
|
十八、幫扶相關中北部收入支出 |
|
|
|
二十、土地資源海上氣象觀測等性支出 |
|
|
|
黨的十九、商品房維護收入支出 |
148.16 |
|
|
二十二、糧油加工物資供應儲備量費用支出 |
|
|
|
二國慶、其它的其他支出 |
|
年初純收入加總 |
9021.78 |
年初總支出自動求和 |
7376.58 |
用行業資金確定收入支出差額 |
|
盈余分攤 |
1645.20 |
今年初結轉和盈余 |
|
歲末結轉和節余 |
|
總結 |
9021.78 |
共計 |
9021.78 |
2019一年度使收入預算表
行業:萬
建設項目 |
本年度工資收入加總 |
財政支出補貼款薪資收入 |
上家補助金使收入 |
參公利潤 |
運作收益 |
所屬的單位繳納凈收入 |
相關薪資 |
||||
功能分類 |
學科品牌 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
9021.78 |
4151.20 |
|
4831.91 |
|
|
38.67 |
|
205 |
|
|
幼兒教育經費支出 |
4.38 |
4.38 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
任何教育學校費用 |
4.38 |
4.38 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其它教育輔導收入支出 |
4.38 |
4.38 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
發展安全保障和畢業生就業收支 |
519.83 |
153.77 |
|
366.06 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門企業機關單位離退體 |
519.83 |
153.77 |
|
366.06 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
創業部門離退休之 |
14.39 |
|
|
14.39 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關公司的創業公司的差不多養老院穩定激費其他支出 |
351.58 |
|
|
351.58 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門事業心政府部門職位年金網上繳費撥出 |
153.77 |
153.77 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
99 |
各種行政部門事業心公司的離退休之費用 |
0.08 |
|
|
0.08 |
|
|
|
|
210 |
|
|
環衛綠色健康費用支出 |
8349.41 |
3844.89 |
|
4465.85 |
|
|
38.67 |
|
210 |
03 |
|
群眾醫疔食品衛生裝置 |
6566.50 |
2649.85 |
|
3877.99 |
|
|
38.67 |
|
210 |
03 |
01 |
中國城市社區居委會干凈貸款機構 |
6566.50 |
2649.85 |
|
3877.99 |
|
|
38.67 |
|
210 |
04 |
|
公用衛生監督 |
1615.91 |
1195.04 |
|
420.86 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本性服務性公共衛生服務服務 |
1615.91 |
1195.04 |
|
420.86 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處創業基層單位醫療衛生 |
167.00 |
|
|
167.00 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上的方醫療衛生 |
167.00 |
|
|
167.00 |
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房保險教育支出 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房改制總支出 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房個人公積金 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
|
|
2019年費用支出 結算的時候表
行業:多萬元
產品 |
當年度費用總金額 |
基本性總支出 |
工程收入支出 |
繳納上一級收入支出 |
生意撥出 |
對復屬方補貼金費用支出 |
||||
功能分類 |
課程名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
7376.58 |
6867.96 |
508.62 |
|
|
|
|
205 |
|
|
幼教收支 |
4.38 |
|
4.38 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其它的文化藝術培訓支出費用 |
4.38 |
|
4.38 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其它的教育培訓經費支出 |
4.38 |
|
4.38 |
|
|
|
|
208 |
|
|
當今社會維護和自主創業開支 |
519.83 |
519.83 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政參公計量單位離養老金 |
519.83 |
519.83 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
創業組織離離休 |
14.39 |
14.39 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門創業標準基本性給個人養老保險公司繳納費用 |
351.58 |
351.58 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關企事業政府部門崗位年金繳付費用 |
153.77 |
153.77 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
99 |
另外的政府部門事業有成計量單位離養老費用 |
0.08 |
0.08 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
環保營養健康總支出 |
6704.21 |
6199.97 |
504.24 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
底層醫學干凈衛生組織 |
5335.13 |
4930.12 |
405.01 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城市地區片區干凈結構 |
5335.13 |
4930.12 |
405.01 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
通用清潔衛生 |
1202.07 |
1102.85 |
99.23 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
核心精準服務性衛生管理精準服務 |
1202.07 |
1102.85 |
99.23 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政行業院校醫療服務 |
167.00 |
167.00 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
工作企業單位醫藥 |
167.00 |
167.00 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房產保障措施開支 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房創新支出費用 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房產住房基金 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
|
2019本年度財政資金撥付收益撥出預算總表
企事業單位:千元
收入來源 |
費用支出 |
||||
頂目 |
預算數 |
新項目 |
累計數 |
一樣共同財政支出預算財政支出審批 |
國家性貨幣基金預決算財政廳付款 |
一、一半公用成本預算財政局捐款 |
4151.20 |
一、一半公用的服務花費 |
|
|
|
二、相關部門性私募基金預決算民政捐款 |
|
二、外交活動付出 |
|
|
|
|
|
三、國防科技撥出 |
|
|
|
|
|
四、公眾的安全經費支出 |
|
|
|
|
|
五、文化藝術培訓教育支出 |
4.38 |
4.38 |
|
|
|
六、實驗能力費用支出 |
|
|
|
|
|
七、傳統藝術田徑與影視文化開支 |
|
|
|
|
|
八、世界服務保障和工作撥出 |
153.77 |
153.77 |
|
|
|
九、干凈衛生營養總支出 |
3844.89 |
3844.89 |
|
|
|
十、節電健康支出費用 |
|
|
|
|
|
十一國慶、村鎮建設社區服務站花費 |
|
|
|
|
|
12、農業和林業水費用支出 |
|
|
|
|
|
第十五、交通費車輛運輸教育支出 |
|
|
|
|
|
十四、產品探礦圖片信息等性支出 |
|
|
|
|
|
第十五、商務服務管理業等教育支出 |
|
|
|
|
|
第十五、風險管控結余 |
|
|
|
|
|
十二、支助別地方支出費用 |
|
|
|
|
|
二十、國土資源浮游生物天氣等花費 |
|
|
|
|
|
第十九、房屋有效保障結余 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
二十五、油糧武器裝備保障經費支出 |
|
|
|
|
|
二國慶、同一費用支出 |
|
|
|
本年度盈利總計 |
4151.20 |
當年度教育支出累計 |
4151.20 |
4151.20 |
|
本年財政部門撥付結轉和余額 |
|
月底國庫補貼款結轉和余額 |
|
|
|
普通公用設施費用預算財政部門審批 |
|
|
|
|
|
市政府性理財產品成本預算國庫補貼款 |
|
|
|
|
|
合計 |
4151.20 |
共計 |
4151.20 |
4151.20 |
|
2019季度一般來說公益性費用預算財政廳補貼款費用預算表
企業單位:千元
項目流程 |
加總 |
幾乎經費支出 |
樓盤其他支出 |
|||
用途劃分類別 會計科目識別碼 |
課程名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
基礎教育收支 |
4.38 |
|
4.38 |
205 |
99 |
|
另外的教育學校付出 |
4.38 |
|
4.38 |
205 |
99 |
99 |
其他幼小銜接經費支出 |
4.38 |
|
4.38 |
208 |
|
|
社會上基本保障和就業問題教育支出 |
153.77 |
153.77 |
|
208 |
05 |
|
人事部門事業企業單位企業單位離辭職 |
153.77 |
153.77 |
|
208 |
05 |
06 |
國家機關事業性標準的職業年金手機繳費結余 |
153.77 |
153.77 |
|
210 |
|
|
健康保健健康保健經費支出 |
3844.89 |
3340.65 |
504.24 |
210 |
03 |
|
面層醫學衛生管理組織 |
2649.85 |
2244.83 |
405.01 |
210 |
03 |
01 |
地市居委會健康貸款機構 |
2649.85 |
2244.83 |
405.01 |
210 |
04 |
|
公共信息環保 |
1195.04 |
1095.82 |
99.23 |
210 |
04 |
08 |
一般共同公共衛生管理服務于 |
1195.04 |
1095.82 |
99.23 |
210 |
11 |
02 |
事業心基層單位社區醫療★ |
127.28 |
127.28 |
|
221 |
|
|
自建房服務保障支出費用 |
148.16 |
148.16 |
|
221 |
02 |
|
居住房制度改革開支 |
148.16 |
148.16 |
|
221 |
02 |
01 |
房產個人公積金 |
148.16 |
148.16 |
|
總金額 |
4151.20 |
3642.58 |
508.62 |
2019年末常見共公估算不需要撥付根本費用支出 預算表
政府部門:余萬元
品牌 |
累計數 |
專業人員專項經費 |
公用設施經費支出 |
||
生活分級 課目簡碼 |
課目英文名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
公司公益福利花費 |
3405.90 |
3405.90 |
|
301 |
01 |
基本上員工工資 |
182.35 |
182.35 |
|
301 |
02 |
補肋補肋 |
502.16 |
502.16 |
|
301 |
03 |
績效工資 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐補貼費 |
144.96 |
144.96 |
|
301 |
07 |
效績公資 |
1549.97 |
1549.97 |
|
301 |
08 |
政府部門參公公司首要養老生活人身險費 |
|
|
|
301 |
09 |
新職業年金手機繳費 |
153.77 |
153.77 |
|
301 |
10 |
企業員工根本治療保險公司手機繳費 |
|
|
|
301 |
11 |
公務活動員醫治補貼金手機繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
某些生活有效保障了付費 |
66.59 |
66.59 |
|
301 |
13 |
房產社保公積金 |
148.16 |
148.16 |
|
301 |
14 |
醫用費 |
|
|
|
301 |
99 |
許多工薪發福利收入支出 |
657.94 |
657.94 |
|
302 |
|
寶貝和服務項目收入支出 |
231.03 |
|
231.03 |
302 |
01 |
會議室費 |
14.94 |
|
14.94 |
302 |
02 |
噴涂費 |
5.46 |
|
5.46 |
302 |
03 |
了解和咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
證件費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
11.48 |
|
11.48 |
302 |
06 |
用電 |
21.36 |
|
21.36 |
302 |
07 |
輕工費 |
18.76 |
|
18.76 |
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業保安管理系統費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)管理費 |
|
|
|
302 |
13 |
修理(護)費 |
30.12 |
|
30.12 |
302 |
14 |
租費 |
1.87 |
|
1.87 |
302 |
15 |
例會費 |
0.09 |
|
0.09 |
302 |
16 |
學習費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公迎送費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用箱裝修工費 |
102.85 |
|
102.85 |
302 |
24 |
被裝采購費 |
|
|
|
302 |
25 |
常用燃料油費 |
1.28 |
|
1.28 |
302 |
26 |
勞務派遣費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托人的業務費 |
4.53 |
|
4.53 |
302 |
28 |
商會事業費 |
|
|
|
302 |
29 |
社會福利費 |
0.21 |
|
0.21 |
302 |
31 |
公務活動出行工作服務器維護費 |
0.06 |
|
0.06 |
302 |
39 |
其它道路相應費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外增加花費 |
|
|
|
302 |
99 |
其它的淘寶商品和服務付出 |
18.02 |
|
18.02 |
303 |
|
對用戶和家族的經濟補貼 |
0.55 |
0.55 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
提前退休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
活補助金 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療機構費補貼申請書 |
0.55 |
0.55 |
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
的獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
個體水產業產量補貼費 |
|
|
|
303 |
99 |
其余我們和家長的補貼費撥出 |
|
|
|
310 |
|
投資者性付出 |
5.10 |
|
5.10 |
310 |
01 |
別墅建筑裝修物購建 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公設配新購 |
4.42 |
|
4.42 |
310 |
03 |
轉用產品采購 |
0.68 |
|
0.68 |
310 |
04 |
基礎框架設施管理投建 |
|
|
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310 |
07 |
信息平臺網路及工具折舊費更換 |
|
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310 |
13 |
公務接待出行用車添置 |
|
|
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310 |
19 |
許多交通銀行的工具折舊費 |
|
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310 |
22 |
隱形的資金購入 |
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|
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310 |
99 |
其他的資本公司性付出 |
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累計數 |
3642.58 |
3406.45 |
236.13 |
2019年終一般來說公眾項目預算財政付出撥付“三公”費用及危險機關運營費用付出竣工決算表
標準:W
一樣共同項目預算民政補貼款“三公”事業費 |
政府部門作業 費用部門預算數 |
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總金額 |
因公出國留學 (境)費 |
公務活動專車購進及電腦運行費 |
國家公務接待工作費 |
|||||||||
小計 |
國家公務租車 購進費 |
公務接待車輛租賃 運轉費 |
||||||||||
預算表數 |
部門預算數 |
概算數 |
預算數 |
財政預算數 |
預算數 |
費用預算數 |
預算數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
部門預算數 |
|
0.06 |
0.06 |
|
|
0.06 |
0.06 |
|
0 |
0.06 |
0.06 |
|
|
2019年政府性性股權基金項目預算財政廳審批支出費用部門預算表
機構:萬的大寫
樓盤 |
預估合計 |
根本收支 |
品牌結余 |
|||
能力分為 專業科目編號規則 |
課目名字 |
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類 |
款 |
項 |
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合計數 |
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注:上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年末金融資產資產負債情形表 |
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稅額企事業單位:萬美金 |
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次數 |
交換價值 |
||
月初數 |
半年度數 |
年末數 |
半年度數 |
|
一、股本累計 |
—— |
—— |
2427.17 |
3033.13 |
(一)流動性金融資產 |
—— |
—— |
1563.74 |
2016.49 |
(二)調整財力 |
—— |
—— |
2219.97 |
2557.24 |
其中:1.房屋(平方米) |
7600.00 |
7600.00 |
500.48 |
692.45 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
662 |
722 |
416.54 |
451.31 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
28.01 |
17.99 |
🐼 通常國家公務專車 |
1 |
1 |
28.01 |
17.99 |
🌸 綜合執法巡邏專用車 |
|
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|
🍎 珍禽技術專業技術小二租車 |
|
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|
|
𒁏 相關車輛租賃 |
|
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|
|
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
288 |
370 |
1117.97 |
1201.13 |
單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
170.69 |
194.35 |
𒉰 4.其他的確定股權 |
—— |
—— |
184.98 |
212.35 |
♔ 減:累計額折舊費及減值備好 |
—— |
—— |
|
|
(三)持久投資的 |
—— |
—— |
|
|
(四)搭建市政工程 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱約資金 |
—— |
—— |
110.18 |
139.53 |
ꦍ 減:顯示器攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)某個資產投資 |
—— |
—— |
|
|
二、欠債累計數 |
—— |
—— |
373.83 |
428.64 |
三、凈凈資產合計數 |
—— |
—— |
2053.35 |
2604.49 |
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
一、關干成都市松江區永豐街道辦事處街道社區醫療間功能中心站2019一年度工資花費結算的時候基本狀態說明怎么寫
北京市松江區永豐居委社區服務中央食品衛生服務中央2019♑年度收入總計為9021.78萬元、支出總計為9021.78萬元。與2018年度相比,收入總計增加2401.88萬元、支出總計增加1028.93萬元。主要原因:因凈增人員3人,人員工資調整、正常晉升、上年績效清算、社保及公積金政策改革調整等原因,人員經費支出與上年相比增加920.21萬元;商品和服務支出中因藥品費的支出增加663.46萬元,材料支出增加465.29萬元,其他公用經費增加23.04萬元等總計支出上年增加114.06萬元。
二、有關于杭州市松江區永豐區域區域清潔衛生服務于平臺2019半年度納入預算原因原因分析
上年💜收入合計9021.78萬元,其中:財政撥款收入4151.20萬元,占46.01%;事業收入4831.91萬元,占53.56%;其他收入38.67萬元,占0.43%。
三、有關于昆明市松江區永豐街辦街道公共衛生服務性重點2019全年度開支竣工決算事情反映
本年度🌟支出合計7376.58萬元,其中:基本支出6867.96萬元,占93.10%;項目支出508.62萬元,占6.90%。
四、并于西安市松江區永豐城市區域衛生間工作中央2019年財政廳付款薪資教育支出總體布局條件就說明
蘇州市松江區永豐街邊居委健康功能基地2019♕年度財政撥款收支總決算4151.20萬元。與2018年度相比增885.35萬元,財政撥款收入增885.35萬元、支出總計增加885.35萬元,增長27.11%。主要原因:人員經費增加666.49萬元,其他公用支出增加362.44萬元。
五、有關于昆明市松江區永豐街邊社區網站清潔衛生保障咨詢中心2019月度常見公用設施成本預算不需要撥付付出竣工決算情況反映
(一)通常狀況共同概預算財政局付款結余結算的時候總體布局狀況
杭州市松江區永豐街道辦事處小區安全衛生服務管理基地2018♓年度一般公共預算財政撥款支出4151.20萬元,占本年支出合計的46.01%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加885.35萬元,增長27.11%。主要原因:人員經費增加666.49萬元,其他增218.86萬元。
(二)基本公益性估算財政資金撥付付出竣工決算設計現狀
北京市市松江區永豐街道居委居委健康服務項目核心2019ꦍ年度一般公共預算財政撥款支出4151.20萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)4.38萬元,占0.11%;社會保障和就業支出(類)153.77萬元,占3.70%;衛生健康支出(類)3844.89萬元,占92.62%;住房保障支出(類)148.16萬元,占3.57%。
(三)通常公眾預算表財政部門捐款結余預算實際的情況發生
廣州市松江區永豐街辦社區服務管理站公共衛生服務管理心中2019💫年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3741.00萬元,支出決算為4151.20萬元,完成年初預算的110.96%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加。
1ౠ、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)4.38萬元。主要用于:有關基本公共衛生及醫療知識教育培訓,學術交流、課題研究及學術論壇費用支出等。年初預算為10.00萬元,支出決算為4.38萬元,完成年初預算的43.80%。決算數小于預算數的主要原因:本年度學習交流較少。
2▨、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)153.77萬元。主要用于:事業單位職工職業年金繳費支出補貼。年初預算140.63萬元,支出決算為153.77萬元,完成年初預算的109.34%。決算數增的主要原因:事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。
3ཧ、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2649.85萬元,主要用于:城市社區衛生機構基本支出。年初預算2342.41萬元,支出決算為2649.85萬元,完成年初預算的113.12%。決算數大于預算數的主要原因:城市社區基本支出費用增加。
4❀、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1195.04萬元,主要用于:基本公共衛生基本支出及項目支出。年初預算1124.90萬元,支出決算為1195.04萬元,完成年初預算的106.24%。決算數大于預算數的主要原因:基本公共衛人員支出增加。
5﷽、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)148.16萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本住房公積金支出。年初預算123.05萬元,支出決算為148.16萬元,追加預算。決算數新增的主要原因:人員凈增3人增加住房公積金支出增加。
六、對於沈陽市松江區永豐街道街道街道安全衛生服務管理中心點2019半年度通常環境公開概算財政性捐款基本性收入支出預算環境詳細說明
天津市松江區永豐的大街上特別公共衛生貼心服務管理中心2018🔴年度一般公共預算財政撥款基本支出4151.20萬元,包括人員經費3412.15萬元,公用經費739.05萬元。基本支出中:
1ඣ、工資福利支出3411.60萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2🔯、商品和服務支出302.16萬元,主要用于:水費、電費、郵電費、維修費、專用材料費、工會經費及其他商品服務費。
3、對個人和家庭的補助0.55萬元,主要用于:退休費、醫療費、住房公積金。
4、資本性支出436.89萬元,主要用于:辦公設備購置。
🌌七、關于上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金財政廳付款撥出竣工決算總體經濟狀態說。
廣州市松江區永豐道路社區居委會干凈衛生服務保障心中2019♔年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.06萬元,支出決算為0.06萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.06萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數等于預算數。
2019🔯年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增0.06萬元,其中:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心進行公務用車改革,2019年公務車購置及運行費0.06萬元;公務接待費支出決算0萬元。公務接待費支出無的主要原因是無公務接待開支。
(二)“三公”預備費財政廳補貼款花費預算具體化的請示報告書怎么寫。
2019🧸年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.06萬元,占0.19%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出境(境)費由區外辦、區臺辦提供定編,并規范三對外公布,本廠家不要另外抄襲三對外公布。
2、因上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心進行公務用車用,2019年運行費0.06萬元。
3、公務活動接代費性支出無
🍒成都市松江區永豐街道社區服務質量平臺社區服務質量平臺清潔服務質量平臺2019第四季度無“三公”經費費用支出 財政廳撥付費用支出 。
八、至于深圳市松江區永豐大街小區衛生情況工作管理中心2019全年以政府性股票基金預算財政預算撥付總支出預算前提請示報告
天津市松江區永豐街鎮街道健康服務培訓心中2019每年無政府機構性債券預算表國庫補貼款總支出。
九、國有土地資本管理企業經營財政資金預算財政資金審批的情況證明
♏南京市松江區永豐街區社群衛生監督提供服務基地2019財務年度無國家投資基金開概預算財務審批教育支出。
十、某個重點地方的條件闡明
(一)行政單位啟用預備費花費情形
天津市松江區永豐街道辦事處街道辦事處衛生間工作主2019年中三聚氰胺樹脂關正常運行金費收入支出。
(二)現政府采購項目計劃開支情況
濟南市松江區永豐街道辦居委會街道辦衛生監督服務性中心點2019年末以政府采購項目計劃刷卡金額(以協議簽訂的算起)為31.94萬元,其中:貨物采購金額31.94萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
2019ꦫ年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額31.94萬元。
(三)車、房產唯一性占據實際情況
1.避免
♏截止日期2019年12月31日,鄭州市松江區永豐街邊區域清潔服務保障中間用的般因公活動出行車輛中,由區機關事業單位工作工作管理中心相同其他貨幣資金有效保障的般因公活動出行車輛為1輛。
2.房產
🅰載止2019年12月31日,廣州市松江區永豐大街片區環衛服務保障中間安全使用的住宅面積中由區危險機關行政事務管理工作局統一化調配出的濟南市松江區永豐城市做事處房權的住宅面積為7600平米。
(四)工程預算工作績效處理情況
ꦏ上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:項目預算績效管理制度,建立了設備項目的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2019年度開展的績效跟蹤評價項目27個,涉及預算金額573.62萬元;2019年度開展的績效評價項目27個,涉及預算金額573.62萬元,平均得分95分(其中,績效評級為“優”的項目27個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
💧一、國庫廳廳國庫預算表審批工資收入:指組織當本年從本級國庫廳廳國庫預算表部要先拿到的國庫廳廳國庫預算表審批,有普通公益性國庫預算表國庫廳廳國庫預算表審批和鎮政府性母基金國庫預算表國庫廳廳國庫預算表審批。
🔜二、企業創收:指企業政府部門落實專門金融業務行為非常鋪助行為作為的創收。常見是:醫療器械創收等(無企業創收的政府部門補齊企業創收的詞表達,但不舉出常見信息,下面同)。
🦄三、運營薪水:指視野企事業編在正規相關業務行為方案舉例說明輔助性行為方案之下組織開展非孤立計算成本運營行為方案獲得的薪水。具體是:租賃薪水等。
𓃲四、別工資利潤:指基層單位提供的除“財政預算付款工資利潤”、“行業工資利潤”、“生意工資利潤”等意外的工資利潤。常見是:機構做體檢工資利潤等。
五、期初結轉和盈余:意指去年度還順利完成、結轉到年初按相關的英文明文規定接著便用的流動資金。
𒈔六、月底結轉和余額:指上年終或此前年終項目預算設置、因從客觀條件出現不同始終無法 按原籌劃具體實施,需網絡延時到今后年終按關于法規立刻使用的的資源。
七、關鍵撥出:指廠家為保證組織機構很正常運行、已完成平時運作工作項目而形成的那項撥出。
💙八、新項目付出:指方為完全單一的政府部門事情成就或行業發展方向個人目標,在基本上付出后發生的每一項付出。
♒九、運作的教育開支:指事業企業單位企業單位在專業課程主題活動方案方案及捕助主題活動方案方案除此之外進行非獨力記帳運作的主題活動方案方案有的教育開支。
ဣ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
♔國慶、市直機關操作勞務費:指行政部門機構和基準公務活動員法管控的事業心機構利用普通公共性工程預算民政付款計劃的總體結余中的每天通用勞務費結余。