北京市松江區永豐街邊社區環保環保服務性咨詢中心
2018年終部分部門預算
目 錄
1、部件 東莞市松江區永豐街社區精準服務管理中心局衛生間精準服務管理中心局概貌
一、主要功能
二、科室部門預算行業包含
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、薪資收入開支竣工決算總表
二、盈利預算表
三、費用結算的時候表
四、財政支出費用捐款效益支出費用結算的時候總表
五、基本上公用預竣工決算財政性補貼款收支竣工決算表
六、一般來說公用成本預算財政部門捐款常規收支結算的時候表
七、一般的公開財政部門預算財政部門審批“三公”事業費及市直機關正常運作事業費付出預算表
八、市政府性母基金成本預算財政預算撥付費用竣工決算表
九、房產過負債的情形表
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第六地方 動詞表達
第一部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心概況
一、常見主要職責
ꦍ保障機制原生區的最基本醫院、常見病多發性病的保護學、復原期患者的康復站診療與保護學、公用設施衛生防疫防冶與調養功用。
二、公司設置成
💧據上述內容崗位工作職責,沈陽市松江區永豐社區網站服務培訓基地社區網站環衛服務培訓基地設獨立設置構造,包涵:商務辦公、醫務科、防治護理科、錢財科、醫院、醫院病房及6個衛生監督服務性站等。
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心
2018全年個部門預算表
2018年終創收花費竣工決算總表
公司:70萬
純收入 |
撥出 |
||
活動 |
竣工決算數 |
樓盤 |
竣工決算數 |
一、財務付款效益 |
3265.85 |
一、一樣公用設施服務的總支出 |
|
在這當中:相關部門性母基金費用預算財政廳補貼款 |
|
二、外交政策教育支出 |
|
二、領導補貼金薪資收入 |
158.47 |
三、飲水機花費 |
|
三、教育事業年收入 |
2570.23 |
四、公用可靠費用 |
|
四、開利潤 |
|
五、學校費用支出 |
3.82 |
五、附屬計量單位上交薪水 |
|
六、科學性技術付出 |
|
六、另一工資收入 |
625.35 |
七、文化藝術運動與新傳媒花費 |
|
|
|
八、世界 的保障和大學生就業經費支出 |
521.27 |
|
|
九、醫治衛生防疫與籌劃孕育其他支出 |
5700.48 |
|
|
十、低能耗干凈總支出 |
|
|
|
十一月、村鎮建設社區衛生費用支出 |
|
|
|
12、農業和林業水費用 |
|
|
|
第十三、鐵路交通物流運輸物流支出費用 |
|
|
|
十四、產品勘測信心等費用 |
|
|
|
第十六、商業圈工作業等開支 |
|
|
|
16、財務開支 |
|
|
|
十六、救助另外的區縣經費支出 |
|
|
|
18、國土資源海洋能形象等性支出 |
|
|
|
十八、房屋有效保障了支出費用 |
122.08 |
|
|
20、油糧防汛物資貯備結余 |
|
|
|
二五一、各種花費 |
|
本年度使收入自動求和 |
6619.90 |
本年度性支出自動求和 |
6347.65 |
用事業上股票基金挽回收入支出表差額 |
|
余額重新分配 |
272.25 |
年終結轉和節余 |
|
年終結轉和余額 |
|
合計 |
6619.90 |
總共 |
6619.90 |
2018年工資竣工決算表
方:70萬
大型項目 |
本年度個人收入加總 |
財政性審批營收 |
上一級補帖利潤 |
事業有成工資收入 |
管理個人收入 |
付屬政府部門繳納工資 |
其他薪資收入 |
||||
功能分類 |
項目名字 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
6619.90 |
3265.85 |
158.47 |
2570.23 |
|
|
625.35 |
|
205 |
|
|
的教育支出費用 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
的培育支出費用 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
相關培養教育支出 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會上保駕護航和工作收支 |
521.27 |
317.79 |
|
203.48 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門事業院校離退居二線 |
521.27 |
317.90 |
|
203.48 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企事業的單位離退休工資 |
23.42 |
0.17 |
|
23.25 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
國家機關事業心的單位最基本給養老穩妥網上繳費經費支出★ |
354.39 |
174.16 |
|
180.22 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關事業性企業職業技能年金納費性支出★ |
143.46 |
143.46 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療保健公共衛生與預計懷孕開支 |
5972.73 |
2932.12 |
158.47 |
2256.79 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
|
基層醫院整形食品衛生組織 |
5060.40 |
2042.94 |
158.47 |
2233.64 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
01 |
中小城市平臺安全機購 |
5052.22 |
2034.76 |
158.47 |
2233.64 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
99 |
某個面層醫用衛生間貸款機構費用支出 |
8.18 |
8.18 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
通用衛生間 |
785.05 |
761.90 |
|
23.15 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
主要通用衛生管理貼心服務 |
785.05 |
761.90 |
|
23.15 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政人事的單位醫療服務★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企事業部門醫療管理★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房保障措施性支出 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅房制度改革支出費用 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公房個人公積金 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
2018年付出竣工決算表
基層單位:萬美元
好項目 |
年初收入支出累計 |
最基本其他支出 |
投資項目收入支出 |
繳納上一級性支出 |
生產經營費用支出 |
對復屬基層單位補貼政策收入支出 |
||||
功能分類 |
課程和科目名字大全 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
6347.65 |
5839.19 |
508.46 |
|
|
|
|
205 |
|
|
培養經費支出 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
一些教育教學支出費用 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
各種幼兒教育費用支出 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
208 |
|
|
中國社會切實保障和擇業費用支出 |
521.27 |
521.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門企業公司離退職 |
521.27 |
521.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
衛生事業的單位離養老金 |
23.42 |
23.42 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關工作基層單位工作基層單位基本性養老生活保險服務付費花費★ |
354.39 |
354.39 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政組織教育事業組織職業類型年金繳納費用費用支出 ★ |
143.46 |
143.46 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫藥清潔與預計孕育收支 |
5700.48 |
5195.84 |
504.64 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基本醫療器械環保組織 |
4788.15 |
4393.18 |
394.96 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城區社區網站食品衛生組織 |
4779.97 |
4393.18 |
386.78 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
另一個基礎醫學環境衛生企業其他支出 |
8.18 |
|
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共信息環保 |
785.05 |
675.37 |
109.68 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大多公用設施環衛貼心服務 |
785.05 |
675.37 |
109.68 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性創業企業醫療管理★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上機構醫療衛生★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
往房有保障其他支出 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅房機構改革總支出 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間社保公積金 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
2018半年度財政局審批效益支出費用預算總表
企業單位:上萬元
使收入 |
開支 |
||||
產品 |
結算的時候數 |
樓盤 |
自動求和 |
尋常共同費用預算不需要捐款 |
政府部性新基金概算財政資金撥付 |
一、一般來說公用預算表財政性付款 |
3265.85 |
一、應該共同服務于花費 |
|
|
|
二、部門性股權基金費用國庫審批 |
|
二、外交關系付出 |
|
|
|
|
|
三、航空航天收支 |
|
|
|
|
|
四、公共性平安總支出 |
|
|
|
|
|
五、文化藝術培訓經費支出 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
六、完美技術應用總支出 |
|
|
|
|
|
七、人文精神球場與媒體開支 |
|
|
|
|
|
八、中國社會安全保障和學生就業性支出 |
317.79 |
317.79 |
|
|
|
九、整形健康與打算二孩撥出 |
2932.12 |
2932.12 |
|
|
|
十、節約安全總支出 |
|
|
|
|
|
十一國慶、新型農村居委費用 |
|
|
|
|
|
第十二、農林業水花費 |
|
|
|
|
|
十五、流量公路運輸收入支出 |
|
|
|
|
|
十四、資原探礦企業信息等教育支出 |
|
|
|
|
|
十八、商用安全服務企業等性支出 |
|
|
|
|
|
16、科技金融撥出 |
|
|
|
|
|
十八、救助其它的地段費用 |
|
|
|
|
|
二十、土地資源淺海氣象條件等付出 |
|
|
|
|
|
19、房產切實保障性支出 |
12.11 |
12.11 |
|
|
|
三十五、糧油加工物資采購自給率教育支出 |
|
|
|
|
|
二五一、另一經費支出 |
|
|
|
年初使收入累計 |
3265.85 |
年初經費支出累計 |
3265.85 |
3265.85 |
|
月初不需要捐款結轉和節余 |
|
半年度財務補貼款結轉和節余 |
|
|
|
一樣通用費用預算財政部門補貼款 |
|
|
|
|
|
國家性債券工程預算民政審批 |
|
|
|
|
|
累計 |
3265.85 |
總額 |
3265.85 |
3265.85 |
|
2018季度平常服務性預部門預算財政開支撥付開支部門預算表
單位名稱:萬是
內容 |
自動求和 |
大體開支 |
的項目付出 |
|||
功用劃分 課程和科目標識號 |
項目分類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教肓收支 |
3.82 |
|
3.82 |
205 |
99 |
|
另一幼教費用 |
3.82 |
|
3.82 |
205 |
99 |
99 |
各種幼兒教育收入支出 |
3.82 |
|
3.82 |
208 |
|
|
社會上保障措施和就業形勢經費支出 |
317.79 |
317.79 |
|
208 |
05 |
|
行政機關衛生事業公司離退體 |
317.79 |
317.79 |
|
208 |
05 |
02 |
企事業企事業編制離退休年齡 |
0.17 |
0.17 |
|
208 |
05 |
05 |
機關機關單位事業上機關單位差不多養老服務保險服務納費經費支出★ |
174.16 |
174.16 |
|
208 |
05 |
06 |
工商登記企業發展公司崗位年金付費結余★ |
143.46 |
143.46 |
|
210 |
|
|
醫療管理衛生間與方案養育總支出 |
2932.12 |
2597.38 |
334.74 |
210 |
03 |
|
基層人員醫療保障健康公司 |
2042.94 |
1794.73 |
248.21 |
210 |
03 |
01 |
大都市社區居委會安全公司 |
2034.76 |
1794.73 |
240.03 |
210 |
03 |
99 |
另外群眾醫學環保企業收支 |
8.18 |
|
8.18 |
210 |
04 |
|
公益性傳染病防治 |
761.90 |
675.37 |
86.53 |
210 |
04 |
08 |
常規通用衛生管理貼心服務 |
761.90 |
675.37 |
86.53 |
210 |
11 |
|
行政機關事業有成基層單位醫療服務★ |
127.28 |
127.28 |
|
210 |
11 |
02 |
事業性的單位診療★ |
127.28 |
127.28 |
|
221 |
|
|
居住房有保障付出 |
12.11 |
12.11 |
|
221 |
02 |
|
商品房改變開支 |
12.11 |
12.11 |
|
221 |
02 |
01 |
公寓房個人公積金 |
12.11 |
12.11 |
|
預估合計 |
3265.85 |
2927.29 |
338.56 |
2018年度目標正常公眾費用預算財政局撥付關鍵經費支出部門預算表
廠家:萬的大寫
項目流程 |
總計 |
人員管理接待費 |
共用費用 |
||
金錢種類 專業科目簡碼 |
會計分類明稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪資社會福利開支 |
2738.44 |
2738.44 |
|
301 |
01 |
基礎工薪 |
356.49 |
356.49 |
|
301 |
02 |
補助費補助費 |
201.11 |
201.11 |
|
301 |
03 |
薪金 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食補助費費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考評工資收入 |
1030.56 |
1030.56 |
|
301 |
08 |
工商登記教育事業方根本醫養安全費 |
174.16 |
174.16 |
|
301 |
09 |
的職業年金手機繳費 |
143.46 |
143.46 |
|
301 |
10 |
在職員工一般醫療衛生人身險繳納費用 |
127.28 |
127.28 |
|
301 |
11 |
公務接待員診療補貼手機繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
的市場經濟服務繳納 |
72.76 |
72.76 |
|
301 |
13 |
租賃房公積金貸款 |
12.11 |
12.11 |
|
301 |
14 |
醫療器械費 |
|
|
|
301 |
99 |
相關的薪資特權付出 |
620.50 |
620.50 |
|
302 |
|
商品銷售和服務的教育支出 |
181.28 |
|
181.28 |
302 |
01 |
接待室費 |
6.62 |
|
6.62 |
302 |
02 |
印刷版費 |
1.06 |
|
1.06 |
302 |
03 |
了解和咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
登記手充值 |
0.004 |
|
0.004 |
302 |
05 |
煤氣費 |
1.94 |
|
1.94 |
302 |
06 |
用電費 |
35.15 |
|
35.15 |
302 |
07 |
輕工費 |
3.88 |
|
3.88 |
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
業主維護費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
0.40 |
|
0.40 |
302 |
12 |
因公出境(境)手續費 |
|
|
|
302 |
13 |
返修(護)費 |
4.01 |
|
4.01 |
302 |
14 |
電腦使用費 |
|
|
|
302 |
15 |
商務會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓學習費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公商務接待費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用型資料費 |
62.26 |
|
62.26 |
302 |
24 |
被裝折舊費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業級染料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
6.18 |
|
6.18 |
302 |
27 |
委托授權業務領域費 |
0.18 |
|
0.18 |
302 |
28 |
總工會金費 |
9.59 |
|
9.59 |
302 |
29 |
副利費 |
21.23 |
|
21.23 |
302 |
31 |
因公出行正常運作維保費 |
0.31 |
|
0.31 |
302 |
39 |
各種交通出行費用的 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣除收費 |
|
|
|
302 |
99 |
其它商品信息和精準服務費用支出 |
28.48 |
|
28.48 |
303 |
|
對私人家庭環境式的補貼費 |
7.22 |
7.22 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休年齡費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
4.89 |
4.89 |
|
303 |
05 |
生活中補貼金 |
0.17 |
0.17 |
|
303 |
07 |
醫療服務費津貼 |
0.15 |
0.15 |
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵活動金 |
|
|
|
303 |
10 |
自己綠植基地生產銷售補貼標準 |
|
|
|
303 |
99 |
別的各人和普通家庭的補助金總支出 |
2.01 |
2.01 |
|
310 |
|
資產性教育支出 |
0.35 |
|
0.35 |
310 |
02 |
辦公區裝備購入 |
0.35 |
|
0.35 |
310 |
03 |
專用箱機 折舊費 |
|
|
|
310 |
07 |
資料網格及軟件購買發布 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務車輛租賃購入 |
|
|
|
310 |
19 |
相關交通出行工具軟件購置費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形財產置辦 |
|
|
|
310 |
99 |
其余資本管理性性支出 |
|
|
|
累計數 |
2927.29 |
2745.66 |
181.63 |
2018全年常見公用設施財政局預算財政局撥付“三公”專項資金及部門行駛專項資金其他支出部門預算表
政府部門:來萬
普通公用設施估算財政局撥付“三公”事業費 |
行政機關行駛 勞務費竣工決算數 |
|||||||||||
加總 |
因公出境 (境)費 |
公務活動小二租車添置及使用費 |
國家公務接待室費 |
|||||||||
小計 |
因公車輛租賃 添置費 |
國家公務租車 進行費 |
||||||||||
工程預算數 |
部門預算數 |
概算數 |
結算的時候數 |
決算數 |
結算的時候數 |
預算表數 |
部門預算數 |
概算數 |
預算數 |
成本預算數 |
竣工決算數 |
|
0.31 |
0.31 |
|
|
0.31 |
0.31 |
|
|
0.31 |
0.31 |
|
|
2018國庫年度人民政府性母基金項目預算國庫審批開支竣工決算表
企業單位:萬余元
產品 |
總金額 |
總體收入支出 |
活動經費支出 |
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功能模塊分類別 管理費用編號 |
會計科目稱謂 |
|||||
類 |
款 |
項 |
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自動求和 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018年末股本過負債的現象表 |
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|
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金額才基層單位:萬多 |
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需求量 |
實用價值 |
||
本年數 |
月底數 |
年終數 |
年底數 |
|
一、基金合計數 |
—— |
—— |
3695.20 |
3893.95 |
(一)外溢資金 |
—— |
—— |
1479.42 |
1563.80 |
(二)規定金融資產 |
—— |
—— |
2156.53 |
2227.17 |
其中:1.房屋(平方米) |
7600.00 |
7600.00 |
500.48 |
500.48 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
604 |
664 |
413.11 |
434.54 |
(1)車輛 |
2 |
1 |
30.49 |
28.01 |
ไ 一半公務活動買車 |
2 |
1 |
30.49 |
28.01 |
♈ 交通執法交警執法私家車 |
|
|
|
|
𝄹 特中非常專業新技術私家車 |
|
|
|
|
⛎ 同一買車 |
|
|
|
|
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
1 |
78.80 |
78.80 |
3.專用設備(臺/套) |
263 |
294 |
1076.98 |
1117.97 |
單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
274.56 |
274.56 |
🍒 4.其他的固定不變債務 |
—— |
—— |
1272.21 |
1345.32 |
💖 減:積攢累計折舊及減值預備 |
—— |
—— |
|
|
(三)常期投資的 |
—— |
—— |
|
|
(四)待建項目工程 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱約財產 |
—— |
—— |
59.25 |
102.98 |
🌜 減:連續攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)的資產投資 |
—— |
—— |
|
|
二、流動負債總計 |
—— |
—— |
561.43 |
373.83 |
三、凈房產累計 |
—— |
—— |
3133.77 |
3520.12 |
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、相對于滬市松江區永豐居委會服務項目重心居委會衛生情況服務項目重心2018當年度收益費用竣工決算綜合現狀闡明
廣州市松江區永豐社區功能中社區功能中衛生學功能中2018年度收入總計為6619.90萬元、支出總計為6619.90萬元。與2017年度相比收入支出總計增加384.30萬元。主要原因:因凈增人員1人,人員工資調整、正常晉升、上年績效清算、社保及公積金政策改革調整等原因,人員經費支出與上年相比增加85.50萬元;商品和服務支出中因藥品費的支出增加104.32萬元,材料支出增加84.99萬元,其他公用經費增加93.48萬元等總計收入支出比上年增加384.30萬元。
二、并于滬市松江區永豐居委會社區居委會衛生間安全服務重點2018本年營收結算的時候情況下證明
上年🎶收入合計6619.90萬元,其中:財政撥款收入3265.85萬元,占49.33%;事業收入2570.23萬元,占38.83%;上級補助收入158.47萬元,占2.39%;其他收入625.35萬元,占9.45%。
三、介紹昆明市松江區永豐街道辦小區干凈衛生安全服務所點2018年度目標支出費用竣工決算現象原因分析
本年度𝐆支出合計6347.65萬元,其中:基本支出5839.19萬元,占91.99%;項目支出508.46萬元,占8.01%。
四、關與杭州市松江區永豐銜道特別干凈服務中心的2018一年度財政資金捐款薪水支出費用整體來說問題介紹
南京市市松江區永豐街辦小區衛生管理貼心服務基地2018年度財政撥款✤收支總決算3265.85萬元。與2017年度相比增142.04萬元,財政撥款收入增142.04萬元、支出總計增加142.04萬元,增長2.40%。主要原因:人員經費增加85.50萬元,其他公用支出增加56.54萬元。
五、關羽滬市松江區永豐街鎮平臺干凈衛生提供服務主2018本年似的公眾費用預算財政廳付款性支出結算的時候情況報告表明
(一)似的通用成本預算財務捐款收入支出竣工決算總體設計狀況
成都市松江區永豐銜道特別衛生學售后服務點站2018🌠年度一般公共預算財政撥款支出3265.85萬元,占本年支出合計的51.45%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加142.04萬元,增長4.35%。主要原因:人員經費增加85.50萬元,其他增56.54萬元。
(二)通常的情況共同費用財政結余審批結余竣工決算構造的情況
昆明市松江區永豐街道辦事處社區醫療管理衛生管理服務性學校2018𓂃年度一般公共預算財政撥款支出3265.85萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)3.82萬元,占0.12%;社會保障和就業支出(類)317.79萬元,占9.73%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2932.12萬元,占89.78%;住房保障支出(類)12.11萬元,占0.67%。
(三)一般的公用成本預算財政資金撥付其他支出部門預算按照現狀
西安市市松江區永豐銜道社區網站公共衛生售后服務學校2018🦩年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3191.55萬元,支出決算為3265.85萬元,完成年初預算的102.33%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加。其中:社保增加99.94萬元。
1ꦜ、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)3.82萬元。主要用于:有關基本公共衛生及醫療知識教育培訓,學術交流、課題研究及學術論壇費用支出等。年初預算為10.00萬元,支出決算為3.82萬元,完成年初預算的38.20%。決算數小于預算數的主要原因:本年度學習交流較少。
2💫、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)0.17萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為0.00萬元,支出決算為0.17萬元,追加預算,決算數大于預算數的主要原因:退休職工活動支出。
3ಌ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)174.16萬元。主要用于:事業單位職工基本養老保險繳費支出補貼。年初預算103.85萬元,支出決算為174.16萬元,完成年初預算的167.70%。決算數增的主要原因:事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。
4🔯、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)143.46萬元。主要用于:事業單位職工職業年金繳費支出補貼。年初預算93.20萬元,支出決算為143.46萬元,完成年初預算的153.93%。決算數增的主要原因:事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。
5🦋、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2034.76萬元,主要用于:城市社區衛生機構基本支出。年初預算2042.18萬元,支出決算為2034.76萬元,完成年初預算的99.64%。決算數小于預算數的主要原因:城市社區基本支出費用下降。
6♕、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)8.18萬元,主要用于:基層醫療機構和村衛生室基本藥物補助項目支出。年初預算無,支出決算為8.18萬元。決算數新增的主要原因:年初預算未下達。
7ꩵ、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)761.90萬元,主要用于:基本公共衛生基本支出及項目支出。年初預算861.60萬元,支出決算為761.90萬元,完成年初預算的88.43%。決算數小于預算數的主要原因:基本公共衛人員支出減少。
8𓆉、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療支出(項)127.28萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算80.82萬元,支出決算為127.28萬元。決算數大于預算數的主要原因:職工醫療保險金的增加。
9ꦚ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)12.11萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本住房公積金支出。年初預算無,支出決算為12.11萬元,追加預算。決算數新增的主要原因:年初預算為下達。
六、針對蘇州市松江區永豐街辦社區環境衛生環境衛生服務培訓中心的2018全年度普遍公用預預算財政開支捐款常見開支預算情況報告請示報告
蘇州市松江區永豐街道辦事處居委公共衛生服務項目中心站2018ꦏ年度一般公共預算財政撥款基本支出3265.85萬元,包括人員經費2745.66萬元,公用經費181.63萬元。基本支出中:
1🐠、工資福利支出2738.44萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2🐈、商品和服務支出181.28萬元,主要用于:水費、電費、郵電費、維修費、專用材料費、工會經費及其他商品服務費。
3、對個人和家庭的補助7.22萬元,主要用于:退休費、醫療費、住房公積金。
4、資本性支出.0.35萬元,主要用于:辦公設備購置。
ಞ七、關于上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項資金財務捐款付出部門預算總體性的情況證明。
沈陽市松江區永豐街社區精準服務防疫衛生防疫精準管理中心站2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.31萬元,支出決算為0.31萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.31萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務車輛使用控制支出減少。
2018ꩲ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增0.31萬元,其中:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心進行公務用車改革,2018年公務車購置費為0萬元,公務車運行費0.31萬元;公務接待費支出決算0萬元。公務接待費支出無的主要原因是無公務接待開支。
(二)“三公”資金財政部門捐款費用支出 部門預算到底實際情況介紹。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.31萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公回國(境)費由區外辦、區臺辦責任核編,并一統信息公開透明,本標準從不予以相似信息公開透明。
2、♏上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年公務車購置預算未安排,運行費預算0.31元,實際支出0.31元,完成率為100%。。
3、公務活動客服費費用無
八、介紹北京市松江區永豐的大街上街道辦事處食品衛生業務中心點2018一年度相關部門性理財產品估算財政廳補貼款費用預算事情表明
成都市市松江區永豐街道辦社群環境衛生產品中心點2018年末無地方政府性母基金決算財政性撥付總支出。
九、國有控股投資基金營運概預算財政廳付款環境就說明
天津市松江區永豐街片區清潔服務質量服務網2018年末無國有控股資源開費用不需要撥付費用。
十、其余極為重要細節的實際情況說明書書怎么寫
(一)單位運作資金投入教育支出時候
濟南市松江區永豐大街街道安全衛生的服務核心2018財政年度無機物關運營接待費結余。
(二)政府性采購流程總支出原因
昆明市松江區永豐街辦特別衛生情況服務項目服務部2018全年縣招標采購員稅額(以紙質合同簽訂勞動合同準確)𒉰為180.09萬元,其中:貨物采購金額145.09萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額35.00萬元。
2018♌年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額180.09萬元。
(三)此車、別墅特有占地的情況
1.車倆
ꦏ截止日2018年12月31日,廣州市松江區永豐道路街道辦事處干凈服務性心中采用的通常情況下國家公務活動公務活動車中,由區政府機關行政監察維護局一致的物品保障機制的通常情況下國家公務活動公務活動車為1輛。
2.別墅
🅷截止2018年12月31日,佛山市松江區永豐銜道社群干凈保障管理中心的使用的商品房中由區市直機關工作管理工作局中央集權分配的重慶市松江區永豐居委業務處土地產權的商品房為7600平方怎么算米。
(四)估算績效考評工作管理現狀
💦上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:項目預算績效管理制度,建立了設備項目的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0.00萬元;2018年度開展的績效評價項目0個,涉及預算金額0.00萬元,平均得分0分(其中,績效評級為“優”的項目1個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🔴一、國庫費用表撥付營收:指廠家年初度從本級國庫費用表機構拿得的國庫費用表撥付,屬于通常共公費用表國庫費用表撥付和以政府性股票基金費用表國庫費用表撥付。
﷽二、視野發展凈收入來源水平:指視野發展計量單位開展業務部行業業務部游戲話動簡述引導游戲話動要先拿到的凈收入來源水平。重點是:醫療設備凈收入來源水平等。
♋三、營業凈收益:指事業有成方在正規銷售營銷工作形式和其輔助制作營銷工作形式本身積極開展非單獨記帳營業營銷工作形式認定的凈收益。核心是:轉讓凈收益等。
⛎四、任何效益水平:指機關單位爭取的除“財務審批效益水平”、“事業性效益水平”、“自主經營效益水平”等意外的效益水平。其主要是:私立學校健康檢查效益水平等。
五、年終結轉和節余:是以上一年度暫未成功完成、結轉到當年度按光于歸定繼讀動用的財政資金。
𝓰六、年底結轉和盈余:指年初度或很多年第四季度預算表讓、因客觀性的水平出現轉變沒辦法按原第四季度計劃推進,需延時到后來第四季度按有關規定繼讀用到的周轉金。
♚七、主要結余:指企業為服務保障部門普通 運行、完全規章制度運轉每日任務而的發生的杜六房加盟總部的結余。
🅰八、新項目性其他性支出:指廠家為進行獨特的行政訴訟的任務的任務或事業上的快速發展學習目標,在幾乎性其他性支出認知能力有的多種性其他性支出。
ꦓ九、營業性費用:指教育事業方在行業運動形式及幫助運動形式外發展非獨自分攤營業運動形式發生了的性費用。
༒十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🌜十一月、部門程序運行資金投入:指人事部門公司的和符合公務接待員法操作的人事公司的安全使用一半公眾項目預算財政廳付款制定的核心性開支中的每天公共資金投入性開支。