沈陽市松江區方松居委社群衛生管理服務項目中間
2018全年部門預算
目 錄
一一些 昆明市松江區方松居委社區保障服務站健康保障服務站簡介
一、最主要的職責權限
二、組織使用
第二部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度決算表
一、營收撥出預算總表
二、薪水竣工決算表
三、費用結算的時候表
四、財政花費撥付薪資收入花費竣工決算總表
五、一樣公眾估算民政審批結余部門預算表
六、通常公用部門預算財政部門補貼款大致收入支出部門預算表
七、通常情況下公用預部門預算財務捐款“三公”預備費付出及單位執行預備費付出付出部門預算表
八、政府機構性債券費用預算財政性撥付撥出部門預算表
九、凈資產欠債原因表
第三部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度決算情況說明
第四點位置 動詞解釋一下
第一部分
上海市松江區方松街道社區衛生服務中心概況
一、一般職責權限
♍廣州市松江區方松銜道居委環保防疫功能培訓保障中是區衛計委下的全家基層醫院醫療環保器械單位,負責方松銜道及廣富林銜道內博大中國人民人們根本醫療環保器械功能培訓保障及公益性環保防疫功能培訓保障。
二、培訓機構軟件設置
✃根據上述職責,上海市松江區方松街道社區衛生服務中心設4個內設機構,包括:辦公室、財務科、醫教科、公共衛生預防保健科。下設9個社區衛生服務站,包括建設社區衛生服務站、江中社區衛生服務站、放生池社區衛生服務站、世紀新城社區衛生服務站、三湘四季社區衛生服務站、文翔名苑社區衛生服務站、新城家園社區衛生服務站、潤峰苑社區衛生服務站、新松江路社區衛生服務站。
第二部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018季度創收付出竣工決算總表
方:70萬
營收 |
結余 |
||
活動 |
部門預算數 |
品牌 |
部門預算數 |
一、財政廳捐款薪水 |
4186.09 |
一、一樣服務性性服務性其他支出 |
|
這其中:當地政府性貨幣基金工程預算財政性審批 |
|
二、外交關系支出費用 |
|
二、上家補助金創收 |
267.4 |
三、國防安全收支 |
|
三、人事營收 |
5581.82 |
四、服務性穩定付出 |
|
四、運作利潤 |
|
五、文化教育支出費用 |
10 |
五、附加廠家繳納收錄 |
|
六、地理學系統費用 |
|
六、其余收錄 |
1278.37 |
七、企業文化體育運動與影視文化撥出 |
|
|
|
八、社交保障措施和就業機會費用支出 |
173.42 |
|
|
九、醫療干凈干凈與計劃表孕育性支出 |
10110.39 |
|
|
十、節能公司低能耗性支出 |
|
|
|
十一月、村鎮建設社區服務中心性支出 |
|
|
|
12、畜牧業水費用支出 |
|
|
|
十五、交通線貨物運輸費用 |
|
|
|
十四、的資源探勘消息等其他支出 |
|
|
|
第十、餐飲業服務項目業等開支 |
|
|
|
第十六、財經收支 |
|
|
|
十六、支援同一地段其他支出 |
|
|
|
二十、土地資源海洋能氣象條件等其他支出 |
|
|
|
第十九、居住房后勤保障付出 |
151.3 |
|
|
二十五、糧油加工應急物資收儲花費 |
|
|
|
二五一、別性支出 |
|
上年效益總計 |
11313.68 |
上年花費總金額 |
10445.11 |
用事業性債券解決收入支出表差額 |
|
節余分配權 |
857.93 |
年末結轉和節余 |
80.87 |
月底結轉和余額 |
91.51 |
共計 |
11394.55 |
總額 |
11394.55 |
2018年末收入水平竣工決算表
標準:來萬
好項目 |
上年利潤累計 |
財政部門審批工資 |
上司補貼費凈收入 |
企事業收益 |
經營者薪資收入 |
付屬工作單位上交國家納入 |
其他收錄 |
||||
功能分類 |
管理費用種類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
11313.68 |
4186.09 |
267.4 |
5581.82 |
|
|
1278.37 |
|
205 |
|
|
培養收入支出 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
某些教導支出費用 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其他教育學校性支出 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
中國社會確保和工作結余 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務創業單位名稱離退休之 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企事業組織事業組織就業年金手機繳費結余 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫學清潔衛生和籌劃孕育撥出 |
10978.96 |
3851.37 |
267.4 |
5581.82 |
|
|
1278.37 |
|
210 |
03 |
|
基層工作醫用環保結構 |
9481.48 |
2353.89 |
267.4 |
5581.82 |
|
|
1278.37 |
|
210 |
03 |
01 |
地市社區網站安全衛生結構 |
9469.21 |
2341.62 |
267.4 |
5581.82 |
|
|
1278.37 |
|
210 |
03 |
99 |
其它底層醫治公共衛生構造結余 |
12.27 |
12.27 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共同環保 |
1379.88 |
1379.88 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
幾乎共同清潔衛生工作 |
1369.88 |
1369.88 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重大事件公開健康業務 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政事業院校院校治療 |
117.6 |
117.6 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
行業機構醫藥 |
117.6 |
117.6 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
租賃房保駕護航總支出 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅改變收支 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公房個人住房公積金 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
2018第四季度結余預算表
企業:萬美金
建設項目 |
上年收入支出總計 |
主要性支出 |
該項目性支出 |
上交領導費用支出 |
管理總支出 |
對附帶部門津貼收入支出 |
||||
功能分類 |
項目公司名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
10445.11 |
9866.13 |
578.98 |
|
|
|
|
205 |
|
|
幼兒教育經費支出 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
許多學前教育結余 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
的培育付出 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會化切實保障和學生就業花費 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政事業性企事業編制離辭職 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政機關教育事業企業專職年金付款經費支出 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療機構干凈和準備生孩子撥出 |
10110.39 |
9541.41 |
568.98 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層醫院診療衛生管理機購 |
8612.91 |
8268.02 |
344.89 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
成市片區衛生管理結構 |
8600.64 |
8268.02 |
332.62 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
相關下基層醫療器械衛生防疫醫院收入支出 |
12.27 |
|
12.27 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
通用環保 |
1379.88 |
1155.79 |
224.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
總體服務的性衛生間服務的 |
1369.88 |
1155.79 |
214.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重特大通用干凈衛生業務 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門人事公司的診療 |
117.6 |
117.6 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業發展企單位治療 |
117.6 |
117.6 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
居住房服務保障教育支出 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房屋改革的實質費用 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅個人公積金 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
2018第四季度財政性支出補貼款薪資性支出部門預算總表
政府部門:萬塊
薪資收入 |
其他支出 |
||||
好項目 |
部門預算數 |
品牌 |
合計數 |
基本上公用設施預算表民政補貼款 |
以政府性基金、期貨、現貨、微盤成本預算財政部門付款 |
一、基本上公眾費用預算財政資金補貼款 |
4186.09 |
一、一般來說共同業務付出 |
|
|
|
二、縣政府性新基金成本預算財政預算捐款 |
|
二、國際關系開支 |
|
|
|
|
|
三、中國國防花費 |
|
|
|
|
|
四、共公安全衛生費用支出 |
|
|
|
|
|
五、培育收支 |
10 |
10 |
|
|
|
六、地理學技藝花費 |
|
|
|
|
|
七、特色文化球場與文化傳媒費用支出 |
|
|
|
|
|
八、社會中確保和就業的支出費用 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
九、醫治衛生防疫與預計計劃生育工作撥出 |
3851.37 |
3851.37 |
|
|
|
十、高效綠色花費 |
|
|
|
|
|
11、新型農村居委會費用 |
|
|
|
|
|
第十二、農林業水支出費用 |
|
|
|
|
|
十五、道路交通管理物流教育支出 |
|
|
|
|
|
十四、資原堪探數據等付出 |
|
|
|
|
|
二十、企業安全制造業等支出費用 |
|
|
|
|
|
16、風險管控總支出 |
|
|
|
|
|
十二、扶持其余的地區支出費用 |
|
|
|
|
|
18、國土資源海洋資源氣象學等總支出 |
|
|
|
|
|
十八、公寓房有效保障收支 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
四十、調味品武器裝備產出其他支出 |
|
|
|
|
|
二五一、許多開支 |
|
|
|
上年薪水加總 |
4186.09 |
當年度收入支出自動求和 |
4186.09 |
4186.09 |
|
月初財政部門捐款結轉和節余 |
|
年終財政資金捐款結轉和余額 |
|
|
|
常見共公費用預算財政支出付款 |
|
|
|
|
|
政府部門性資金成本預算財務審批 |
|
|
|
|
|
總額 |
4186.09 |
共計 |
4186.09 |
4186.09 |
|
2018年中平常服務性工程預算財政部門撥付收入支出預算表
公司的:萬
工程項目 |
自動求和 |
主要付出 |
工程項目收入支出 |
|||
基本功能定義 課程代碼 |
學科名字大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
基礎教育教育支出 |
10 |
|
10 |
205 |
99 |
|
許多教育學校收支 |
10 |
|
10 |
205 |
99 |
99 |
別教育教學支出費用 |
10 |
|
10 |
208 |
|
|
生活服務和自主創業經費支出 |
173.42 |
173.42 |
|
208 |
05 |
|
財政事業性機構離提前退休 |
173.42 |
173.42 |
|
208 |
05 |
06 |
行政公司企業公司職業類型年金納費費用支出 |
173.42 |
173.42 |
|
210 |
|
|
醫遼環境衛生和設計懷孕開支 |
3851.37 |
3366.41 |
484.96 |
210 |
03 |
|
群眾醫遼環境衛生設備 |
2353.89 |
2093.02 |
260.87 |
210 |
03 |
01 |
地方街道衛生管理中介機構 |
2341.62 |
2093.02 |
248.6 |
210 |
03 |
99 |
其他的基本醫疔干凈衛生結構費用 |
12.27 |
|
12.27 |
210 |
04 |
|
公共服務干凈衛生 |
1379.88 |
1155.79 |
224.09 |
210 |
04 |
08 |
常規共公安全衛生產品 |
1368.88 |
1155.79 |
214.09 |
210 |
04 |
09 |
非常大公共性衛生情況功能 |
10 |
|
10 |
210 |
11 |
|
行政訴訟人事企業單位醫治 |
117.6 |
117.6 |
|
210 |
11 |
02 |
事業心公司的醫療器械 |
117.6 |
117.6 |
|
221 |
|
|
公房服務保障支出費用 |
151.3 |
151.3 |
|
221 |
02 |
|
公寓房體制改革總支出 |
151.3 |
151.3 |
|
221 |
02 |
01 |
公寓房住房基金 |
151.3 |
151.3 |
|
自動求和 |
4186.09 |
3691.13 |
494.96 |
2018半年度常見共公費用預算不需要撥付一般經費支出結算的時候表
基層單位:百萬元
新項目 |
預估合計 |
師資金 |
通用專項資金 |
||
城市發展各類 科目必商品代碼 |
管理費用稱呼 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
基本工資優惠其他支出 |
3383.05 |
3383.05 |
|
301 |
01 |
基礎的薪資 |
449.23 |
449.23 |
|
301 |
02 |
經費救濟款 |
216.56 |
216.56 |
|
301 |
03 |
年獎 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食補貼政策費 |
|
|
|
301 |
07 |
業績考核月薪 |
1718.89 |
1718.89 |
|
301 |
08 |
企視野機構視野機構主要關于養老地產養老商業險費 |
60.84 |
60.84 |
|
301 |
09 |
職業的年金繳納費用 |
173.42 |
173.42 |
|
301 |
10 |
工人關鍵醫療機構人身險交款 |
117.6 |
117.6 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫治經濟補貼繳納 |
|
|
|
301 |
12 |
各種社會上的保障繳納 |
|
|
|
301 |
13 |
自建房住房基金 |
151.3 |
151.3 |
|
301 |
14 |
醫療保健費 |
|
|
|
301 |
99 |
另外工薪公益福利收支 |
495.21 |
495.21 |
|
302 |
|
進口商品和服務項目花費 |
308.08 |
|
308.08 |
302 |
01 |
辦公場所費 |
10 |
|
10 |
302 |
02 |
數碼打印費 |
|
|
|
302 |
03 |
詳詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
手續訂費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
交電費 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業治理治理費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)費用的 |
|
|
|
302 |
13 |
維修費(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租費費 |
|
|
|
302 |
15 |
聯席會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓教育費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務接待工作費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門素材費 |
298.08 |
|
298.08 |
302 |
24 |
被裝購買費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業化燃料油費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
|
|
|
302 |
27 |
申請業務部費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織接待費 |
|
|
|
302 |
29 |
福利微信費 |
|
|
|
302 |
31 |
因公車輛工作維保費 |
|
|
|
302 |
39 |
許多公路網的費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣除成本費用 |
|
|
|
302 |
99 |
相關的商品和安全服務經費支出 |
|
|
|
303 |
|
對人家庭生活生活的補助金 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休年齡費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
日常補貼費 |
|
|
|
303 |
07 |
整形費補貼金 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
福利金 |
|
|
|
303 |
10 |
人個占農業的大部分種植貼補 |
|
|
|
303 |
99 |
某個人和家居的補助款費用 |
|
|
|
310 |
|
資源性教育支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公環保設備折舊費 |
|
|
|
310 |
03 |
通用型儀器添置 |
|
|
|
310 |
07 |
信息平臺路及軟件購置費發布 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待車輛采購 |
|
|
|
310 |
19 |
其他公路交通軟件工具折舊費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形的金融資產租賃費 |
|
|
|
310 |
99 |
某些投資者性撥出 |
|
|
|
累計數 |
3691.13 |
3383.05 |
308.08 |
💝2018全年通常公共性項目預算財政預算撥付“三公”資金投入及政府部門正常運作資金投入經費支出結算的時候表
基層單位:萬是
基本服務性概算不需要捐款“三公”專項經費 |
工商登記啟動 金費竣工決算數 |
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加總 |
因公出境 (境)費 |
公務接待私車購買及啟用費 |
公務接待工作接待工作費 |
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小計 |
因公專車 折舊費費 |
公務活動小二租車 使用費 |
||||||||||
預決算數 |
結算的時候數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
預算數 |
概算數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
部門預算數 |
費用數 |
預算數 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018本年度人民政府性理財產品工程預算財務捐款結余部門預算表
行業:多萬元
內容 |
總金額 |
通常費用 |
項目付出 |
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用途各類 專業科目識別碼 |
科目必稱謂 |
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類 |
款 |
項 |
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總金額 |
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注:上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018財政年度資金欠債實際記錄表 |
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稅額方:來萬 |
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總數量 |
實用價值 |
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年終數 |
年終數 |
年末數 |
年初數 |
|
一、資本累計 |
—— |
—— |
3589.93 |
4441.31 |
(一)傳遞資產投資 |
—— |
—— |
1944.45 |
2633.10 |
(二)加固金融資產 |
—— |
—— |
1547.01 |
1621.94 |
其中:1.房屋(平方米) |
|
|
|
|
2.通用設備(臺/套/輛) |
|
|
|
|
(1)車輛 |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
⛦ 普通國家公務公務車 |
|
|
|
|
🌳 市場監管值勤車輛使用 |
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|
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|
♉ 特種車輛的專業技術崗位性買車 |
|
|
|
|
🔴 另外的買車 |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
3 |
|
227.25 |
|
3.專用設備(臺/套) |
|
|
|
|
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
2 |
179.6 |
339.4 |
♔ 4.其他穩定資金 |
—— |
—— |
1122.11 |
1264.59 |
𒈔 減:總共使用折舊率及減值預備 |
—— |
—— |
|
|
(三)長遠成本 |
—— |
—— |
|
|
(四)待建建筑項目 |
—— |
—— |
|
|
(五)無型基金 |
—— |
—— |
98.47 |
186.27 |
🐓 減:累積攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)另一個凈資產 |
—— |
—— |
|
|
二、債務加總 |
—— |
—— |
1021.25 |
829.95 |
三、凈股權總金額 |
—— |
—— |
2568.68 |
3611.36 |
第三部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、觀于武漢市松江區方松社區服務于中央社區服務于中央干凈服務于中央2018月度納入經費支出結算的時候總體性情況報告說明書
成都市松江區方松街道辦街道辦環保服務培訓機構2018♒年度收入總計為11394.55萬元、支出總計為11394.55萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1722.81萬元。主要原因:2018年度業務收入及人員增加等。
二、相對于杭州市松江區方松片區服務于中間片區環境衛生服務于中間2018年終薪資收入預算問題說
年初𝔉收入合計11313.68萬元,其中:財政撥款收入4186.09萬元,占37%;事業收入5581.82萬元,占49.37%;其他收入1278.37萬元,占11.30%。
三、更多廣州市松江區方松銜道社區網站健康安全工作站站2018年中費用部門預算前提證明
本年度🃏支出合計10445.11萬元,其中:基本支出9866.13萬元,占94.46%;項目支出578.98萬元,占5.54%。
四、關于幼兒園傷害市松江區方松的大街上社區網站食品衛生提供服務平臺2018年中財政費用支出 付款創收費用支出 總體目標現狀說明書怎么寫
滬市松江區方松特別服務保障中心點特別衛生防疫服務保障中心點2018ඣ年度財政撥款收支總決算4186.09萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加327.55萬元,增長8.49%。主要原因:2018年度新增職工較多。
五、并于杭州市松江區方松區域居委會區域衛生防疫業務中心的2018月度一半共公財政廳預算財政廳撥付支出費用預算狀況說
(一)似的服務性費用預算民政付款費用支出 竣工決算綜合具體情況
東莞市松江區方松街區街道辦環保業務中2018🥃年度一般公共預算財政撥款支出4186.09萬元,占本年支出合計的40.07%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加327.55萬元,增長8.49%。主要原因:主要是人員經費增加及增加中央資金
(二)正常公用設施預算表財務補貼款性支出預算組成部分原因
東莞市松江區方松銜道社區的服務中衛生學的服務中2018𓄧年度一般公共預算財政撥款支出4186.09萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)10萬元,占0.24%;社會保障和就業支出173.42萬元,占4.14%;醫療衛生和計劃生育支出3851.37萬元,占92%;住房保障支出151.3萬元,占3.61%。
(三)應該通用概算財務審批收入支出預算到底癥狀
蘇州市松江區方松街區區域清潔衛生貼心服務管理中心點2018🉐年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3410.98萬元,支出決算為4186.09萬元,完成年初預算的122.72%。決算數大于預算數的主要原因:年內增加新進人員的追加經費以及人員費用增加。其中:
1𒅌、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為10萬元。決算數與預算數持平
2🌠、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0.13萬元,支出決算為0萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用福利費減少。
3꧑、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為144.93萬元,支出決算為173.42萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。
4🐬、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為1568.91萬元,支出決算為2341.62萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費經費增加。
5🐼、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為0萬元,支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。
6𒉰、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為1526.43萬元,支出決算為1369.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:年末內部調整預算。
7꧂、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項),主要用于:中醫館能力建設經費。年初預算為0萬元,支出決算為10萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。
8💎、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項),主要用于:事業單位職工醫療保險繳費。年初預算為33.77萬元,支出決算為117.6萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工繳納醫療保險以及基數調整繳費增加。
9ꦚ、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為126.81萬元,支出決算為151.3萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工繳納公積金以及基數調整增加公積金。
六、對于昆明市松江區方松街區小區干凈保障中間2018年末應該公眾概預算財政局捐款常見付出部門預算的情況介紹
蘇州市松江區方松的大街上社區服務管理站安全服務管理中心站2018🥂年度一般公共預算財政撥款基本支出3691.13萬元,包括人員經費3383.05萬元,公用經費308.08萬元。基本支出中:
1ဣ、工資福利支出3383.05萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、基本養老保險費、職業年金繳費、基本醫療保險繳費、住房公積金、非編職工人員費用。
2、商品和服務支出308.08萬元,主要用于:辦公費、專用材料費。
💃七、關于上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”勞務費財政付出審批付出竣工決算總體性條件解釋。
🌟上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為.00萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,因上海市松江區方松街道社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未使用財政經費支出;公務接待費未使用一般公共預算財政經費支出。
濟南市松江區方松大街社群干凈服務保障中心點2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元
(二)“三公”資金投入財政教育支出捐款教育支出竣工決算大概現狀代表。
蘇州市松江區方松城市平臺環境衛生精準服務中間2018年末無“三公”預備費財政資金付款支出費用。
八、相對于佛山市松江區方松大街街道衛生管理貼心服務機構2018第四季度現政府性母基金概預算財務捐款費用竣工決算情況下反映
🃏廣州市松江區方松城市社區干凈干凈安全服務管理中心2018第四季度無政府辦公室性基金、期貨、現貨、微盤預決算財政預算付款教育支出。
九、國有企業資本管理運營項目預算國庫撥付前提說明書
ꦏ滬市松江區方松街道社區居委會社區居委會干凈衛生工作重心2018每年無國有土地資本自主經營費用財務付款支出費用。
十、其它重要的方式方法的實際申請報告書怎么寫
(一)國家機關進行經費預算付出情況
𒐪深圳市松江區方松街道社區服務站社區服務站食品衛生服務中心點2018本年三聚氰胺樹脂關進行資金投入花費。
(二)政府辦公室銷售付出環境
東莞市松江區方松街區社群衛生情況貼心服務中間2018🐻年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為404.71萬元,其中:貨物采購金額184.35萬元、工程采購金額63.95萬元、服務采購金額156.41萬元。
(三)機動車、房層個性化暫用情況
成都市松江區方松街區域衛生監督精準服務平臺2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)概預算績效考核安全管理情況發生
💟上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:已建立內部控制制度、建立并完善預算績效評價績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目11個,涉及預算金額457.74萬元;
第四部分 名詞解釋
🌃一、國庫付款純收入:指計量單位當年度目標度從本級國庫單位部門贏得的國庫付款,比如通常情況下公共服務概費用國庫付款和縣政府性私募基金概費用國庫付款。
💎二、人事創收水平:指人事公司實施專業項目工作組織簡答輔助的工作組織有的創收水平。首要是:醫院項目創收水平等。
❀三、營運收益:指事業有成廠家在專科銷售業務行動以及其輔助行動外展開非自己分攤營運行動要先拿到的收益。
💙四、某些薪資薪水:指單位名稱確認的除“財政性撥付薪資薪水”、“事業發展薪資薪水”、“加盟薪資薪水”等其它的薪資薪水。主要的是:共同安全進行體檢薪資薪水、有價防疫針薪資薪水、應急物資盤盈薪資薪水等。
五、年終結轉和余額:意指當年度已經已完成、結轉到本年度按相關規程立即用的資本。
🍰六、年終結轉和盈余:指本季度或早先年估算準備、因客觀存在要求的發生變化未能按原進度表運行,需延緩到往后年按關干法規仍在運行的流動資金。
七、差不多開支:指單位名稱為有效保障了設備定期運作、成功完成定期業務作業而遭受的每項開支。
🦋八、新項目教育費用開支 :指政府部門為達成某些的行政訴訟運作作業或事業上的成長 階段目標,在大體教育費用開支 之下產生的那項教育費用開支 。
九、企業管理付出:指創業院校在專業化工作及輔助性工作囿于搞好非獨特結轉企業管理工作發生的的付出。
ಌ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🌳五一、人事部門機關啟動接待費:指人事部門標準和根據國家國家公務員法菅理的事業上標準施用通常情況共公估算財務捐款擬定的大體其他支出費用中的日常性公共接待費其他支出費用。