北京市松江區石湖蕩鎮特別安全衛生保障公司
2019第四季度部門部門預算
目 錄
獨一一部分 佛山市松江區石湖蕩鎮居委會公共衛生服務培訓學校簡介
一、主要是職能作用
二、培訓機構設定
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
一、年收入經費支出預算總表
二、純收入竣工決算表
三、付出竣工決算表
四、財政廳補貼款年收入收支預算總表
五、一樣 通用財政局預算財政局補貼款開支預算表
六、普通共同費用財政廳付款最基本其他支出竣工決算表
七、基本服務性概預算財政廳審批“三公”預備費及行政機關作業預備費總支出竣工決算表
八、人民政府性債券費用民政捐款結余竣工決算表
九、資源外債事情表
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
4、部位 名稱解悉
第一部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心概況
一、通常職責范圍
🤪 以小區環衛環衛服務的重點側重于體,全科牙醫為優秀,恰當運行小區環衛資源共享和不宜能力,以人們干凈為本點,企業為公司,小區環衛為範圍,具體需求分析為市場導向,以年齡較大的婦女、孩子 、年齡較大的人、漫性求美者、病殘人為本點,以解決方法小區環衛的大部分環衛的問題,需要滿足總體環衛服務的具體需求分析為為的,融效果防范、醫療保障、養生、恢復、干凈培訓為一體式,效果、經濟性、有利、一體化、陸續的底層環衛服務的。由相關內容部門經理相關內容部門據三定方案設計等相關內容的規定中含關大部分職責范圍填報。
二、組織機構裝置
🐲上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有6個中心衛生室,5個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
2019年末年收入收入支出預算總表
院校:萬美金
個人收入 |
付出 |
||
產品 |
竣工決算數 |
頂目 |
預算數 |
一、財政支出補貼款創收 |
3910.57 |
一、通常情況公共性售后服務撥出 |
|
表中:市政府性資金項目預算民政撥付 |
|
二、國際關系收支 |
|
二、上級領導補貼政策凈收入 |
|
三、國防教育支出費用 |
|
三、事業心效益 |
2569.91 |
四、服務性健康總支出 |
|
四、生產經營薪資 |
|
五、培育總支出 |
|
五、付屬工作單位上交國家收錄 |
|
六、物理學技能支出費用 |
|
六、其它營收 |
|
七、和文化體育教育與影視傳媒收入支出 |
|
|
|
八、中國社會保駕護航和就業機會支出費用 |
446.07 |
|
|
九、清潔良好性支出 |
5894.42 |
|
|
十、的環保的環保其他支出 |
|
|
|
十一國慶、縣域街道總支出 |
|
|
|
12、畜牧業水開支 |
|
|
|
13、流量貨運經費支出 |
|
|
|
十四、資源共享地質勘察圖片信息等性支出 |
|
|
|
十四、房地產業保障業等性支出 |
|
|
|
第十六、金融投資收支 |
|
|
|
十八、支助另一個的地方收入支出 |
|
|
|
二十、土地資源浮游生物氣象臺等開支 |
|
|
|
十八、房產有保障教育支出 |
124.96 |
|
|
第二十、調味品工程物資儲備庫付出 |
|
|
|
二十一國慶、另外的結余 |
|
本年度純收入預估合計 |
6480.48 |
本年度費用支出 合計數 |
6465.45 |
用事業上的股票基金挽回結余差額 |
|
節余配資 |
15.03 |
月初結轉和盈余 |
|
年終結轉和盈余 |
|
總共 |
6480.48 |
合計 |
6480.48 |
2019全年效益部門預算表
的單位:萬的大寫
創業項目 |
上年薪資收入合計數 |
財政部門撥付創收 |
領導補貼金個人收入 |
自己事業創收 |
運營納入 |
復屬企事業單位繳納盈利 |
同一薪水 |
||||
功能分類 |
學科稱謂 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
6480.48 |
3910.57 |
|
2569.91 |
|
|
118.02 |
|
208 |
|
|
社會性保駕護航和專業教育撥出 |
446.07 |
304.05 |
|
142.02 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理事業組織離養老金 |
446.07 |
304.05 |
|
142.02 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上機關單位離辭職 |
19.74 |
19.74 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
市直機關衛生事業企業幾乎醫療商業險商業險繳付經費支出 |
284.31 |
284.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政機關企業院校角色年金激費其他支出 |
142.02 |
|
|
142.02 |
|
|
|
|
210 |
|
|
安全衛生綠色收入支出 |
5909.45 |
3481.56 |
|
2427.89 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層醫院治療環境衛生學校 |
5220.26 |
2794.36 |
|
2425.90 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
市區居委會食品衛生中介機構 |
5220.26 |
2794.36 |
|
2425.90 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公益性清潔衛生 |
523.17 |
523.17 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
核心公共信息清潔功能 |
523.17 |
523.17 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政企業院校醫遼 |
166.03 |
164.04 |
|
1.99 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
行業公司的醫疔 |
166.03 |
164.04 |
|
1.99 |
|
|
|
|
221 |
|
|
房間擔保付出 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅改草費用 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間社保公積金 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
2019第四季度教育支出部門預算表
政府部門:萬元左右
樓盤 |
上年支出費用加總 |
大多花費 |
工作費用支出 |
上交上司費用 |
加盟支出費用 |
對復屬機構政府補貼費用支出 |
||||
功能分類 |
專業科目名號 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
6465.45 |
5996.61 |
468.84 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會的保駕護航和就業形勢費用支出 |
446.07 |
446.07 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性事業有成政府部門離退居二線 |
446.07 |
446.07 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業有成廠家離離休 |
19.74 |
19.74 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構教育事業企行政單位大多給養老保費納費其他支出 |
284.31 |
284.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構企事業院校網絡職業年金交費花費 |
142.02 |
142.02 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
安全衛生良好付出 |
5894.41 |
5425.57 |
468.84 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基成醫療器械安全衛生設備 |
5205.22 |
4767.48 |
437.74 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
市區街道辦清潔衛生結構 |
5205.22 |
4767.48 |
437.74 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公益性食品衛生 |
523.17 |
492.07 |
31.1 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基礎公益性干凈衛生服務管理 |
523.17 |
492.07 |
31.1 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性事業發展企業醫療機構 |
166.03 |
166.03 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業發展企業單位治療 |
166.03 |
166.03 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房保障措施收支 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房深化改革花費 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房住房基金 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
2019年中財政預算付款薪水經費支出結算的時候總表
機構:余萬元
收益 |
教育支出 |
||||
品牌 |
預算數 |
該項目 |
自動求和 |
基本公共性預決算民政補貼款 |
鎮政府性理財產品工程預算財政廳審批 |
一、一樣 公開估算財政部門捐款 |
3910.57 |
一、一般來說公開貼心服務撥出 |
|
|
|
二、政府機關性理財產品概預算財政局補貼款 |
|
二、國際關系付出 |
|
|
|
|
|
三、國家安全付出 |
|
|
|
|
|
四、公益性安全的收支 |
|
|
|
|
|
五、的教育收支 |
|
|
|
|
|
六、專業能力總支出 |
|
|
|
|
|
七、傳統文化休育與新傳媒開支 |
|
|
|
|
|
八、社會性擔保和就業率其他支出 |
304.05 |
304.05 |
|
|
|
九、環境衛生的健康收入支出 |
3466.52 |
3466.52 |
|
|
|
十、節約能源環境保護結余 |
|
|
|
|
|
11、新農村特別結余 |
|
|
|
|
|
12、農業水性支出 |
|
|
|
|
|
十五、交通網搬家總支出 |
|
|
|
|
|
十四、資原勘測產品信息等開支 |
|
|
|
|
|
第十、業務業業務業等費用支出 |
|
|
|
|
|
十五、銀行業支出費用 |
|
|
|
|
|
十二、支助各種地段其他支出 |
|
|
|
|
|
18、國土資源淺海形象等費用支出 |
|
|
|
|
|
第十九、公寓房保障措施費用支出 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
二十五、糧油加工武器裝備存儲結余 |
|
|
|
|
|
二十一月、許多總支出 |
|
|
|
上年收益總計 |
3910.57 |
年初費用支出 自動求和 |
3895.53 |
3895.53 |
|
年終財政性審批結轉和余額 |
|
年初財政廳撥付結轉和盈余 |
15.04 |
15.04 |
|
通常情況下服務性項目預算財政預算付款 |
|
|
|
|
|
市政府性股權基金成本預算財政支出捐款 |
|
|
|
|
|
總結 |
3910.57 |
總金額 |
3910.57 |
3910.57 |
|
2019本年度一樣 公用概預算財政資金捐款費用支出 結算的時候表
組織:萬的大寫
投資項目 |
合計數 |
主要經費支出 |
工程收支 |
|||
技能類別 課程和科目編號規則 |
會計科目名號 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會上基本保障和就業問題經費支出 |
304.05 |
304.05 |
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業發展基層單位離退職 |
304.05 |
304.05 |
|
208 |
05 |
02 |
事業單位編制名稱單位名稱離退休工資 |
19.74 |
19.74 |
|
208 |
05 |
05 |
市直機關自己事業政府部門一般養老服務人壽保險繳納開支 |
284.31 |
284.31 |
|
210 |
|
|
衛生情況營養費用支出 |
3466.52 |
2997.68 |
468.84 |
210 |
03 |
|
基層組織醫療器械衛生情況中介機構 |
2779.32 |
2341.58 |
437.74 |
210 |
03 |
01 |
城市發展社區服務中心衛生情況單位 |
2779.32 |
2341.58 |
437.74 |
210 |
04 |
|
公共信息清潔 |
523.17 |
492.07 |
31.10 |
210 |
04 |
08 |
主要公共售后服務環衛售后服務 |
523.17 |
492.07 |
31.10 |
210 |
11 |
|
行政機關衛生事業標準醫院 |
164.04 |
164.04 |
|
210 |
11 |
02 |
創業企業單位醫疔 |
164.04 |
164.04 |
|
221 |
|
|
個人住房服務撥出 |
124.96 |
124.96 |
|
221 |
02 |
|
自建房改草付出 |
124.96 |
124.96 |
|
221 |
02 |
01 |
房間北京公積金 |
124.96 |
124.96 |
|
總金額 |
3895.53 |
3426.69 |
468.84 |
2019年度目標通常公用設施估算不需要審批關鍵性支出預算表
行業:十萬
產品 |
自動求和 |
工人經費支出 |
公共費用 |
||
經濟實惠劃分 課程簡碼 |
考試科目簡稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪資社會福利收入支出 |
3140.14 |
3140.14 |
|
301 |
01 |
通常月工資 |
390.73 |
390.73 |
|
301 |
02 |
津貼費補貼費 |
180.54 |
180.54 |
|
301 |
03 |
績效工資 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐津貼費 |
86.84 |
86.84 |
|
301 |
07 |
績效考評月工資 |
1155.65 |
1155.65 |
|
301 |
08 |
機關衛生公務員名稱衛生公務員名稱基本上養老服務人壽保險費用 |
284.31 |
284.31 |
|
301 |
09 |
職業角色年金激費 |
|
|
|
301 |
10 |
企業職員大體醫藥保險服務付費 |
164.04 |
164.04 |
|
301 |
11 |
國家公務員考試醫療設備經濟補貼繳納 |
|
|
|
301 |
12 |
其它社交確保網上繳費 |
|
|
|
301 |
13 |
公房住房基金 |
124.96 |
124.96 |
|
301 |
14 |
醫疔費 |
|
|
|
301 |
99 |
同一月薪特權其他支出 |
753.08 |
753.08 |
|
302 |
|
的商品和服務保障總支出 |
286.55 |
|
286.55 |
302 |
01 |
辦公費 |
|
|
|
302 |
02 |
印刷版費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨訊費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦手續訂 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
水電費 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業經理治理費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)服務費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修服務(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租憑費 |
|
|
|
302 |
15 |
例會費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓學習費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務接代費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業級原料費 |
266.81 |
|
266.81 |
302 |
24 |
被裝租賃費費 |
|
|
|
302 |
25 |
轉用鍋爐燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
建筑勞務費 |
|
|
|
302 |
27 |
申請銷售業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會費用 |
|
|
|
302 |
29 |
福利性費 |
19.74 |
|
19.74 |
302 |
31 |
公務接待小二租車啟動檢修費 |
|
|
|
302 |
39 |
許多道路預算 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增加價格 |
|
|
|
302 |
99 |
各種進口商品和精準服務經費支出 |
|
|
|
303 |
|
對用戶和小家庭的補帖 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休之費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活方式補貼費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫遼費津貼 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資獎學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵活動金 |
|
|
|
303 |
10 |
自己的種植業生產方式補帖 |
|
|
|
303 |
99 |
同一他人和家的補帖開支 |
|
|
|
310 |
|
資金性教育支出 |
|
|
|
310 |
02 |
會議室系統新購 |
|
|
|
310 |
03 |
專用箱設施設備購置費 |
|
|
|
310 |
07 |
訊息網站及小軟件購進內容更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待買車置辦 |
|
|
|
310 |
19 |
許多鐵路交通器具購置費 |
|
|
|
310 |
22 |
無形中房產添置 |
|
|
|
310 |
99 |
任何投資性其他支出 |
|
|
|
總計 |
3426.69 |
3140.14 |
286.55 |
🐎2019年一樣 公益性預竣工決算財務審批“三公”專項資金及市直機關電腦運行專項資金收入支出竣工決算表
公司:上萬元
尋常服務性項目預算財政局補貼款“三公”資金 |
機關單位運營 資金預算數 |
|||||||||||
合計數 |
因公出國留學 (境)費 |
因公車輛新購及運動費 |
因公服務費 |
|||||||||
小計 |
公務接待買車 購買費 |
國家公務買車 運作費 |
||||||||||
工程預算數 |
結算的時候數 |
財政預算數 |
預算數 |
項目預算數 |
預算數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
竣工決算數 |
|
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
2019第四季度政府辦公室性股票基金費用預算財務撥付撥出預算表
機關單位:萬塊人民幣
樓盤 |
累計數 |
主要開支 |
項目流程教育支出 |
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系統分為 會計科目商品代碼 |
幾個會計科目名號 |
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類 |
款 |
項 |
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預估合計 |
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注:上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年資源過負債的情形表 |
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總額基層單位:億元 |
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總量 |
使用價值 |
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今年初數 |
半年度數 |
今年初數 |
歲末數 |
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一、資本預估合計 |
—— |
—— |
1752.93 |
1883.12 |
(一)純凈水資產投資 |
—— |
—— |
726.83 |
854.22 |
(二)比較固定財力 |
—— |
—— |
2391.06 |
2607.2 |
其中:1.房屋(平方米) |
6292.39 |
6292.39 |
708.7 |
708.7 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
689 |
764 |
358.31 |
434.86 |
(1)車輛 |
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♒ 正常國家公務私家車 |
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🐽 執法監督交警執法出行用車 |
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🅰 特總技術技術車輛 |
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♋ 許多買車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.專用設備(臺/套) |
296 |
328 |
1256.48 |
1382.51 |
單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
338.40 |
338.40 |
🍸 4.另外的穩固金融資產 |
—— |
—— |
67.57 |
71.67 |
ꦉ 減:積累折舊費用及減值準備工作 |
—— |
—— |
1364.96 |
1578.54 |
(三)短期投入 |
—— |
—— |
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(四)在建網項目 |
—— |
—— |
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(五)無型基金 |
—— |
—— |
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9.46 |
🧸 減:累計額攤銷 |
—— |
—— |
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(六)的凈資產 |
—— |
—— |
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二、債務累計 |
—— |
—— |
283.46 |
332.55 |
三、凈資產投資自動求和 |
—— |
—— |
1752.93 |
1883.12 |
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
一、觀于沈陽市松江區石湖蕩鎮社群清潔提供服務重心2019年中納入花費竣工決算基本具體情況介紹
重慶市松江區石湖蕩鎮社區服務質量中央環衛服務質量中央2019𝓀年度收入總計為6480.48萬元、支出總計為6480.48萬元。與2018年度相比,收入總計增加585.05,主要原因:財政撥款收入增加513.71萬元,事業收入增加71.34萬元;年初結轉和結余0萬元;支出總計增加585.05萬元,主要原因:人員費用支出增加447.97萬元,醫用耗材支出等增加137.08萬元。
二、有關于傷害市松江區石湖蕩鎮街道辦衛生學提供服務主2019年中納入預算狀況表示
年初ও收入合計6480.48萬元,其中:財政撥款收入3910.57萬元,占60.34%;事業收入2569.91萬元,占39.66%,其他收入0萬元,占0%。
三、相對于鄭州市松江區石湖蕩鎮居委公共衛生服務機構2019月度支出費用竣工決算情況報告介紹
當年度✅支出合計6465.45萬元,其中:基本支出5996.61萬元,占92.75%;項目支出468.84萬元,占7.25%。
四、有關南京市松江區石湖蕩鎮居委健康產品平臺2019年終財政性補貼款年收入其他支出綜合情況下說明書
蘇州市松江區石湖蕩鎮居委干凈售后服務重心2019🍷年度財政撥款收入總決算3910.57萬元。與2018年度相比,財政撥款收入總計增加513.71萬元,增長15.12%。主要原因:人員經費增加。2019年度財政撥款支出總決算3895.53萬元。與2018年度相比,財政撥款支出總計增加498.67萬元,增長14.68%。主要原因:人員經費增加。
五、針對東莞市松江區石湖蕩鎮社區環衛環衛服務培訓核心2019半年度般公用設施預算表財政廳審批付出部門預算情形解釋
(一)通常實際情況下共同預結算的時候民政撥付付出結算的時候基本實際情況
蘇州市松江區石湖蕩鎮街道衛生情況貼心服務公司2019ܫ年度一般公共預算財政撥款支出3895.53萬元,占本年支出合計的60.25%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加498.67萬元,增長14.68%。主要原因:人員經費增加。
(二)通常情況下公益性成本預算財政局捐款其他支出預算的結構情況下
沈陽市松江區石湖蕩鎮街道辦事處食品衛生提供服務核心2019⛎年度一般公共預算財政撥款支出3895.53萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)304.05萬元,占7.81%;衛生健康支出(類)3466.52萬元,占88.99%;住房保障支出(類)124.96萬元,占3.2%。
(三)一樣 公用費用預算財政資金審批支出費用預算重要原因
廣州市松江區石湖蕩鎮區域清潔的服務平臺2019𝕴年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3405.92萬元,支出決算為3895.53萬元,完成年初預算的114.38%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費的追加調整。其中:
1🍷、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:繳納在職職工基本養老保險支出。年初預算為375.39萬元,支出決算為304.05萬元。決算數小于預算數,主要原因:各項費用年終決算執行核減。
2𒆙、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:在職職工基本工資及績效工資支出。年初預算為3414.25萬元,支出決算為3466.53萬元。決算數大于預算數的主要原因:在職職工績效工資的增加。
3🧜、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:公共衛生人員基本工資及績效工資支出。年初預算為586.2萬元,支出決算為523.17萬元。決算數小于預算數的主要原因:各項費用年終決算執行核減。
4💙、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:繳納在職職工醫療保險支出。年初預算為162.63萬元,支出決算為164.04萬元。決算數大于預算數,年度繳費基數調整追加。
5🐲、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納在職職工公積金。年初預算為124.48萬元,支出決算為124.95萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費基數調整追加。
六、有關于廣州市市松江區石湖蕩鎮片區清潔衛生服務于中心局2019年似的公共信息財政部門預算財政部門捐款關鍵教育支出部門預算情形闡明
鄭州市松江區石湖蕩鎮區域衛生學的服務咨詢中心2019ꦅ年度一般公共預算財政撥款基本支出3426.69萬元,包括人員經費3140.14萬元,公用經費286.55萬元。基本支出中:
1ꦇ、工資福利支出3140.14萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2💞、商品和服務支出286.55萬元,主要用于:辦公費、水電費、物業管理費、差旅費、勞務費及其他商品和服務支出。
🅠七、關于上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”勞務費財政撥出捐款撥出竣工決算基本情況下這說明。
沈陽市松江區石湖蕩鎮街道辦事處干凈保障基地2019🅰年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.00萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車購置未采購。
2019☂年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加0萬元,增長0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,增長0%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。
(二)“三公”資金財政局審批開支竣工決算按照情形說明書。
2019꧋年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。🌱公務活動租車正常運作系統維護教育支出0來萬。核心用在貨車人壽保險、柴油及返修。2019年,東莞市松江區石湖蕩鎮社區網站衛生學精準服務重心隸屬各項目預算企事業單位花費財政廳捐款的因公專用車保留量為0輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、介紹蘇州市松江區石湖蕩鎮居委健康工作中間2019每年區政府性債卷概預算財務付款其他支出預算狀況就說明
昆明市松江區石湖蕩鎮街道辦干凈衛生服務于主2019全年無政府部門性債卷決算民政審批費用支出 。
九、公有金融資本運營預算表財政性捐款時候說明書怎么寫
昆明市松江區石湖蕩鎮街道社區工作防疫工作機構2019年終無國有化資本管理生意估算財務補貼款性支出。
十、任何最重要應當的情況描述
(一)企事業單位行駛資金投入開支環境
北京市松江區石湖蕩鎮社區服務質量站食品衛生服務質量中間2019全年度高分子關行駛經費預算收支。
(二)區政府選擇總支出環境
重慶市松江區石湖蕩鎮區域清潔衛生服務質量重點2019𝕴年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為322.95萬元,其中:貨物采購金額84.43萬元、工程采購金額89萬元、服務采購金額149.52萬元。
(三)行駛、房屋建筑特有需要的情況
൲截止目前2019年12月31日,佛山市松江區石湖蕩鎮街道辦事處環衛服務質量中心點適用的應該國家公務活動租車的中,由區工商登記事務性的管理局官方網站統一食物維護的應該國家公務活動租車的為0輛。
(四)預算表效績服務管理原因
ꦅ上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2019年度開展的績效跟蹤評價項目16個,涉及預算金額344.56萬元;2019年度開展的績效評價項目16個🔯,涉及預算金額344.56萬元,(其中,績效評級為“優”的項目8個;績效評級為“良”的項目8個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🏅一、民政支出部門相關部門預決算審批收益:指院校2020年目標度從本級民政支出部門相關部門預決算相關部門選取的民政支出部門相關部門預決算審批,涵蓋一般來說通用預決算民政支出部門相關部門預決算審批和現政府性母基金預決算民政支出部門相關部門預決算審批。
🌌二、工作收錄:指工作機關單位開設正規金融產品生活及手游輔助生活達成的收錄。最主要是:醫療服務收錄、醫療耗材收錄、某個收錄等。
🍸三、加盟個人薪資:指事業企事業編在專注相關業務活動極其輔助器活動外落實非獨有分攤加盟活動有的個人薪資。
四、別的營收:指方認定的除“民政撥付營收”、“企業發展營收”、“營業營收”等之外的營收。
五、年末結轉和盈余:是以上一年度尚無完全、結轉到本年度按光于設定已經用到的信貸資金。
♍六、年底結轉和節余:指年初度或以往全財政財政年度財政預算具體安排、因理性水平遭受的變化不可能按原設計開展,需推遲到未來全財政財政年度按關于規范再次食用的費用。
七、大致教育開支:指組織為保駕護航醫院順利持續運行、已完成每天工作上任何而進行的四項教育開支。
🍸八、創業項目開支:指組織為達成相關的人事部門作業作業或人事發展工作目標,在根本開支模版的發生的各類開支。
♌九、企業加盟結余:指企業發展企業單位在專業促銷過程及幫助促銷過程除此之外深入推進非獨立的成本計算企業加盟促銷過程出現的結余。
🍒十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
💧五一、市直機關工作專項經費性支出:指政府部門計量企事業編制和定義國家事業企事業編制編制法管控的事業企事業編制計量企事業編制采用普通通用預算表財政部門捐款設置的主要花費中的平時通用專項經費性支出花費。