沈陽市松江區石湖蕩鎮特別健康服務項目重點
2018本年部結算的時候
目 錄
1、地方 上海市松江區石湖蕩鎮社區服務管理站衛生防疫服務管理基地情況
一、關鍵職能作用
二、系統制定
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、利潤付出部門預算總表
二、年收入預算表
三、費用預算表
四、國庫撥付收入來源經費支出預算總表
五、一樣 公用設施項目預算財務捐款性支出預算表
六、一半通用項目預算財政預算捐款主要性支出竣工決算表
七、一般的公共性預預算不需要撥付“三公”資金投入及企事業單位使用資金投入收入支出預算表
八、鎮政府性理財產品成本預算不需要補貼款費用部門預算表
九、資源欠債的登記表
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第4組成部分 代詞解釋
第一部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心概況
一、大部分主要職責
🌜 以街道辦事處精準安全貼心服務核心建康防疫精準安全貼心服務核心來源于體,全科醫護人員為領導,合情合理施用街道辦事處精準安全貼心服務核心資源的和最佳系統,以當地居民綠色建康為核心,家為的單位,街道辦事處精準安全貼心服務核心為的范圍,意愿為結果導向,以中國老年婦女、患兒、中國上了年紀的老人、慢牲缺乏、精神殘疾人關乎點,以防止街道辦事處精準安全貼心服務核心的主耍建康防疫疑問,需要滿足關鍵建康防疫精準安全貼心服務意愿為目的性,融可以防止感染、醫治、調理、復原、綠色建康教肓為成一體,能夠、經濟增長、簡單方便、綜上、連繼的基層員工建康防疫精準安全貼心服務。由負責部門依據三定設計方案等有關規程有關主耍職權填。
二、組織設有
🃏上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有3個中心衛生室,3個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018本年度工資收支結算的時候總表
單位名稱:多萬元
個人收入 |
撥出 |
||
樓盤 |
部門預算數 |
投資項目 |
竣工決算數 |
一、不需要撥付收入水平 |
3396.86 |
一、一樣 公用設施產品收支 |
|
在其中:政府機關性股票基金工程預算不需要補貼款 |
|
二、外交活動撥出 |
|
二、上家補貼薪資收入 |
|
三、航空航天收入支出 |
|
三、自己事業凈收入 |
2175.25 |
四、公眾應急撥出 |
|
四、經營管理使收入 |
|
五、幼教支出費用 |
4.32 |
五、附屬企業繳納工資收入 |
|
六、科學學技術性總支出 |
|
六、別的效益 |
323.32 |
七、文化知識田徑與影視傳媒性支出 |
|
|
|
八、社會各界保駕護航和畢業生就業收支 |
361.38 |
|
|
九、醫遼衛生防疫與預計生二胎撥出 |
5514.56 |
|
|
十、環境保護節能環境保護花費 |
|
|
|
11、城鎮街道費用支出 |
|
|
|
十三、畜牧業水性支出 |
|
|
|
13、鐵路交通車運輸車教育支出 |
|
|
|
十四、的信息探勘的信息等花費 |
|
|
|
第十五、工商業服務業等教育支出 |
|
|
|
十五、銀行業撥出 |
|
|
|
十六、支援另一東南部付出 |
|
|
|
十七、土地資源海域氣象臺等收支 |
|
|
|
黨的十九、公房服務保障付出 |
1.89 |
|
|
三十五、調味品物質貯備總支出 |
|
|
|
二11、別的支出費用 |
|
年初收入水平總計 |
5895.43 |
年初其他支出合計數 |
5882.15 |
用教育事業基金投資確定結余差額 |
|
節余重新分配 |
13.28 |
月初結轉和節余 |
|
年終結轉和節余 |
|
總金額 |
5895.43 |
總額 |
5895.43 |
2018全年度營收結算的時候表
的單位:萬
大型項目 |
年初使收入預估合計 |
財務撥付盈利 |
領導經濟補貼個人收入 |
事業心工資 |
開收入水平 |
復屬標準上交純收入 |
某些個人收入 |
||||
功能分類 |
科目表簡稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
5895.43 |
3396.86 |
|
2175.25 |
|
|
323.32 |
|
205 |
|
|
教育教學費用 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
以外的別的教導其他支出 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
任何學前教育花費 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會生活的保障和就業率其他支出 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務企業發展基層單位離辭職 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
行業標準離退居二線 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關機構工作機構基本的養老生活安全交費支出費用 |
272.26 |
272.26 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工商登記事業上的單位的職業年金交款費用支出 |
89.02 |
89.02 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
治療環衛與計劃方案生二胎付出 |
5527.83 |
3029.27 |
|
2175.25 |
|
|
323.32 |
|
210 |
03 |
|
下基層診療公共衛生培訓機構 |
4952.90 |
2454.33 |
|
2175.25 |
|
|
323.32 |
|
210 |
03 |
01 |
都市街道辦事處環境衛生醫院 |
4948.81 |
2450.24 |
|
2175.25 |
|
|
323.32 |
|
210 |
03 |
99 |
另一個基礎醫疔衛生學部門其他支出 |
4.09 |
4.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
服務性環衛 |
422.21 |
422.21 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
關鍵通用干凈衛生服務管理 |
422.21 |
422.21 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理事業工作單位醫療服務 |
152.73 |
152.73 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
工作企業單位醫遼 |
152.73 |
152.73 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
居住房保護收入支出 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公寓房行政體制改革費用支出 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房社保公積金 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
2018全年度教育支出結算的時候表
機關單位:余萬元
項目流程 |
上年花費預估合計 |
關鍵費用 |
工程項目費用支出 |
上交國家領導撥出 |
經驗開支 |
對付屬單位名稱經濟補貼付出 |
||||
功能分類 |
會計科目分類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
5882.15 |
5448.48 |
433.67 |
|
|
|
|
205 |
|
|
學前教育花費 |
4.32 |
|
4.32 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
多種培養收入支出 |
4.32 |
|
4.32 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
某些文化藝術培訓結余 |
4.32 |
|
4.32 |
|
|
|
|
208 |
|
|
市場保護和出去上班結余 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門企業廠家離退職 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
行業工作單位離退休之 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關創業行業創業行業常見養老商業保險商業保險付費費用 |
272.26 |
272.26 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企事業性的單位事業性的單位崗位年金繳納費用總支出 |
89.02 |
89.02 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
治療衛生防疫與行動計劃生殖開支 |
5514.56 |
5085.21 |
429.35 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層醫院治療安全系統 |
4939.63 |
4542.01 |
397.62 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
都市小區環衛單位 |
4935.55 |
4542.02 |
393.53 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
另外表層醫遼干凈衛生醫院性支出 |
4.09 |
|
4.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共性健康 |
422.2 |
390.47 |
31.73 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
一般共同衛生防疫服務質量 |
422.2 |
390.47 |
31.73 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門工作機關單位醫療設備 |
152.73 |
152.73 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業部門部門醫療保健 |
152.73 |
152.73 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
居住房切實保障其他支出 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房深化改革結余 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房住房基金 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
2018年終國庫審批使收入總支出結算的時候總表
機構:萬的大寫
收入來源 |
撥出 |
||||
內容 |
結算的時候數 |
新項目 |
合計數 |
通常公共信息成本預算財政資金補貼款 |
政府機關性投資基金費用預算財政資金補貼款 |
一、應該公益性概預算財政性付款 |
3396.86 |
一、基本共同服務性費用支出 |
|
|
|
二、政府機構性股權基金工程預算國庫撥付 |
|
二、外交史經費支出 |
|
|
|
|
|
三、國防軍事費用支出 |
|
|
|
|
|
四、服務性平安付出 |
|
|
|
|
|
五、教育學校付出 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
六、地理學技木付出 |
|
|
|
|
|
七、文明體育文化與傳煤花費 |
|
|
|
|
|
八、社會性切實保障和就業的教育支出 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
九、社區醫療環保與計劃方案計劃生育政策花費 |
3029.27 |
3029.27 |
|
|
|
十、節能的環保的環保費用支出 |
|
|
|
|
|
十一月、村鎮社區網站花費 |
|
|
|
|
|
十三、農業和林業水結余 |
|
|
|
|
|
十五、城市交通車輛運輸費用 |
|
|
|
|
|
十四、教育資源堪探數據信息等開支 |
|
|
|
|
|
第十五、行業精準流通業等費用 |
|
|
|
|
|
第十六、財經經費支出 |
|
|
|
|
|
二十七、扶持一些沿海地區收支 |
|
|
|
|
|
18、土地海洋能氣象觀測等教育支出 |
|
|
|
|
|
第十九、公房安全保障費用支出 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
二是、油糧東西儲備量結余 |
|
|
|
|
|
二11、各種費用 |
|
|
|
上年盈利總計 |
3396.86 |
本年度性支出累計 |
3396.86 |
3396.86 |
|
年末財政資金付款結轉和盈余 |
|
年初財政性補貼款結轉和余額 |
|
|
|
基本公用費用財政預算補貼款 |
|
|
|
|
|
市政府性債券財政部門預算財政部門捐款 |
|
|
|
|
|
總金額 |
3396.86 |
總結 |
3396.86 |
3396.86 |
|
2018年終普通通用預算表財政部門付款收支部門預算表
機構:百萬元
工程項目 |
總金額 |
基本性費用 |
頂目其他支出 |
|||
功效各類 項目編寫代碼 |
課目名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
的教育費用支出 |
4.32 |
|
4.32 |
205 |
99 |
|
的教育學校費用支出 |
4.32 |
|
4.32 |
205 |
99 |
99 |
別的育兒教育收支 |
4.32 |
|
4.32 |
208 |
|
|
市場安全保障和求業支出費用 |
361.38 |
361.38 |
|
208 |
05 |
|
行政性企業廠家離養老金 |
361.38 |
361.38 |
|
208 |
05 |
02 |
企事業院校離離休 |
0.10 |
0.10 |
|
208 |
05 |
05 |
企業單位創業企業單位核心社會養老保費保費繳納教育支出 |
272.26 |
272.26 |
|
208 |
05 |
06 |
工商登記事業上行業職業選擇年金繳納性支出 |
89.02 |
89.02 |
|
210 |
|
|
醫療機構安全與計劃方案生孕花費 |
3029.27 |
2599.92 |
429.35 |
210 |
03 |
|
面層社區醫療清潔衛生公司 |
2454.33 |
2056.71 |
397.62 |
210 |
03 |
01 |
市政區域安全學校 |
2450.24 |
2056.71 |
393.53 |
210 |
03 |
99 |
其他的面層醫學干凈衛生組織開支 |
4.09 |
|
4.09 |
210 |
04 |
|
公用設施清潔 |
422.21 |
390.48 |
31.73 |
210 |
04 |
08 |
根本公開安全衛生服務于 |
422.21 |
390.48 |
31.73 |
210 |
11 |
|
人事部門事業上基層單位醫用 |
152.73 |
152.73 |
|
210 |
11 |
02 |
教育事業政府部門醫療器械 |
152.73 |
152.73 |
|
221 |
|
|
住宅保障措施費用 |
1.89 |
1.89 |
|
221 |
02 |
|
商品房改革創新結余 |
1.89 |
1.89 |
|
221 |
02 |
01 |
公寓房個人公積金 |
1.89 |
1.89 |
|
自動求和 |
3396.86 |
2963.19 |
433.67 |
2018不需要年度般公開估算不需要捐款幾乎總支出預算表
機構:十萬
的項目 |
自動求和 |
人群經費預算 |
公用設施接待費 |
||
金錢分類別 項目識別碼 |
題目種類 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
工資收入福利金花費 |
2963.09 |
2963.09 |
|
301 |
01 |
大多員工工資 |
402.94 |
402.94 |
|
301 |
02 |
津貼救濟款救濟款 |
199.57 |
199.57 |
|
301 |
03 |
績效獎金 |
50.63 |
50.63 |
|
301 |
06 |
餐費補貼費 |
118.37 |
118.37 |
|
301 |
07 |
績效評價工薪 |
899.65 |
899.65 |
|
301 |
08 |
機關部門工作部門首要社會養老人身險費 |
453.93 |
453.93 |
|
301 |
09 |
行業年金付費 |
89.02 |
89.02 |
|
301 |
10 |
在職員工基本上診療保險費用繳納 |
|
|
|
301 |
11 |
公務接待員醫疔補助款交費 |
|
|
|
301 |
12 |
的社會中質量保障繳納 |
|
|
|
301 |
13 |
公寓房公積金貸款 |
1.89 |
1.89 |
|
301 |
14 |
醫藥費 |
152.73 |
152.73 |
|
301 |
99 |
相關基本工資活動費用支出 |
594.367 |
594.36 |
|
302 |
|
商品種類和服務于費用 |
0.1 |
|
0.1 |
302 |
01 |
辦公裝修費 |
|
|
|
302 |
02 |
刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
在線咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦理手充值續費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
商業用電 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物管處理費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)成本費用 |
|
|
|
302 |
13 |
修理(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
電腦費 |
|
|
|
302 |
15 |
商務會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
技能培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公服務費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業級產品費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝租賃費費 |
|
|
|
302 |
25 |
使用燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
授權委托行業費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會專項經費 |
|
|
|
302 |
29 |
福利性費 |
0.1 |
|
0.1 |
302 |
31 |
國家公務私車加載運營費 |
|
|
|
302 |
39 |
另外出行的費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及疊加花銷 |
|
|
|
302 |
99 |
一些品牌和售后服務費用 |
|
|
|
303 |
|
對人個和家中的補貼金 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退居二線費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
日常補助款 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療管理費補助費 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資獎學金 |
|
|
|
303 |
09 |
福利金 |
|
|
|
303 |
10 |
他人綠植基地的生產補貼標準 |
|
|
|
303 |
99 |
別小編和家人的津貼總支出 |
|
|
|
310 |
|
基金性結余 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公室機器新購 |
|
|
|
310 |
03 |
常用機械新購 |
|
|
|
310 |
07 |
訊息系統及電腦軟件購買發布 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動公務車置辦 |
|
|
|
310 |
19 |
別交通銀行用具新購 |
|
|
|
310 |
22 |
隱匿債務采購 |
|
|
|
310 |
99 |
許多資產性開支 |
|
|
|
合計數 |
2963.19 |
2963.09 |
0.1 |
2018當年度般共同費用財政局付款“三公”預備費及危險機關正常運作預備費花費竣工決算表
標準:上萬元
應該通用預決算財政支出撥付“三公”專項資金 |
部門自動運行 勞務費預算數 |
|||||||||||
加總 |
因公出境 (境)費 |
公務接待車輛租賃添置及加載費 |
國家公務接持費 |
|||||||||
小計 |
國家公務專用車 購進費 |
因公出行用車 自動運行費 |
||||||||||
費用數 |
部門預算數 |
預算表數 |
部門預算數 |
概算數 |
部門預算數 |
財政預算數 |
預算數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
財政預算數 |
部門預算數 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018季度政府部性母基金概算財政資金補貼款教育支出部門預算表
標準:萬塊
工程項目 |
預估合計 |
差不多其他支出 |
好項目結余 |
|||
用途類型 會計分類商品代碼 |
幾個會計科目名號 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
預估合計 |
|
|
|
注:上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018本年度金融資產外債事情表 |
||||
|
|
價格計量單位:70萬 |
||
|
占比 |
的價值 |
||
本年數 |
歲末數 |
期初數 |
年初數 |
|
一、房產自動求和 |
—— |
—— |
2981.29 |
3117.89 |
(一)流chan固定資產 |
—— |
—— |
885.50 |
726.83 |
(二)穩定基金 |
—— |
—— |
2095.79 |
2391.06 |
其中:1.房屋(平方米) |
6292.39 |
6292.39 |
708.70 |
708.70 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
3 |
3 |
231.35 |
231.35 |
(1)車輛 |
|
|
|
|
𓆏 應該公務活動私車 |
|
|
|
|
ꦍ 稽查值勤車輛租賃 |
|
|
|
|
💦 防化正規技術資格工藝專車 |
|
|
|
|
𝄹 另外的用車的 |
|
|
|
|
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
3 |
3 |
231.35 |
231.35 |
3.專用設備(臺/套) |
1 |
2 |
179.60 |
339.40 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
2 |
179.60 |
339.40 |
𝔉 4.其他固定不變股本 |
—— |
—— |
976.14 |
1111.61 |
🃏 減:加權平均折舊率及減值籌備 |
—— |
—— |
|
|
(三)長遠投入資金 |
—— |
—— |
|
|
(四)在建設項目工程 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱形股本 |
—— |
—— |
|
|
♛ 減:積累攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)另一個基金 |
—— |
—— |
|
|
二、債務累計數 |
—— |
—— |
455.41 |
283.46 |
三、凈資金合計數 |
—— |
—— |
2525.88 |
2834.43 |
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、關與傷害市松江區石湖蕩鎮特別干凈功能公司2018年終純收入結余結算的時候總體布局前提詳細說明
昆明市松江區石湖蕩鎮社區衛生售后服務間衛生間售后服務咨詢中心2018♉年度收入總計為5895.43萬元、支出總計為5895.43萬元。與2017年度相比,收入總計增加397.92萬,主要原因:財政撥款收入增加139.55萬元,事業收入增加258.37萬元;支出總計增加412.98萬元,主要原因:人員支出增加485.22萬元。
二、并于武漢市松江區石湖蕩鎮平臺衛生情況售后服務學校2018全年度薪資竣工決算具體情況就說明
本年度🅰收入合計5895.43萬元,其中:財政撥款收入3396.86萬元,占57.62%;事業收入2175.25萬元,占36.90%。
三、對于深圳市松江區石湖蕩鎮片區健康貼心服務學校2018一年度性支出預算情況下代表
本年度✱支出合計5882.15萬元,其中:基本支出5448.48萬元,占92.63%;項目支出433.67萬元,占7.37%。
四、介紹廣州市松江區石湖蕩鎮小區安全產品中心點2018半年度財政教育支出捐款純收入教育支出整體來說實際情況闡明
蘇州市松江區石湖蕩鎮街道社區干凈服務的重心2018𝔉年度財政撥款收支總決算3396.86萬元。與2017年度相比,財政撥款收入支出總計增加139.55萬元,增長4.28%。主要原因:人員經費增加。
五、光于西安市松江區石湖蕩鎮平臺環衛提供服務平臺2018本年度一樣公共信息結算的時候財政預算付款費用支出 結算的時候問題說
(一)一半公用費用財務審批教育支出竣工決算總體經濟情況發生
深圳市松江區石湖蕩鎮片區干凈服務管理公司2018﷽年度一般公共預算財政撥款支出3396.86萬元,占本年支出合計的57.75%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加139.55萬元,增長4.28%。主要原因:人員經費增加。
(二)基本上服務性估算國庫付款撥出預算節構狀態
北京市市松江區石湖蕩鎮小區環保保障學校2018🦄年度一般公共預算財政撥款支出3396.86萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)361.38萬元,占10.64%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3029.27萬元,占89.18%,住房保障支出1.89萬元,占0.18%。
(三)一般來說公眾預算表財務捐款開支預算詳細狀態
成都市松江區石湖蕩鎮街道辦環衛產品重點2018🉐年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3519.99萬元,支出決算為3396.86萬元,完成年初預算的96.5%。決算數小于預算數的主要原因:安排人員經費減少、繳納職業年金繳費。其中:
1🐎、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為4.32萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。
2⛄、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0.1萬元,支出決算為0.1萬元。決算數等于預算數.
3🗹、社會保障和就業支出(類)機關事業單位基本養老保險經費支出(項)。主要用于:在職人員基本養老繳費支出。年初預算為270.04萬元,支出決算為272.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:基本養老繳費增加。
4🍸、社會保障和就業支出(類)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為68.43萬元,支出決算為89.02萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。
5🐷、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為2526.05萬元,支出決算為2450.23萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費減少支出。
6🌠、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為4.09萬元,支出決算為4.09萬元。決算數等于預算數。
7🅷、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為517.1萬元,支出決算422.21萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費支出減少。
8ꦿ、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)基本公共衛生服務事業單位醫療(項)。主要用于:事業單位人員醫療經費。年初預算為128.27萬元,支出決算152.73萬元。決算數大于預算數的主要原因:事業單位人員醫療經費支出增加。
9𒈔、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為1.89萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。
六、對于廣州市松江區石湖蕩鎮平臺衛生情況的服務中2018年度目標應該共同預部門預算民政付款總體收入支出部門預算時候詳細說明
深圳市松江區石湖蕩鎮街道辦干凈提供服務網站2018🌠年度一般公共預算財政撥款基本支出2963.19萬元,包括人員經費2963.09萬元,公用經費0.10萬元。基本支出中:
1🌌、工資福利支出2963.19萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2、商品和服務支出0.1萬元,主要用于:福利費支出。
3、資本性支出0.56萬元,主要用于:辦公設備購置。
♋七、關于上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金投入財政廳付款其他支出結算的時候總體經濟情況發生介紹。
深圳市松江區石湖蕩鎮平臺清潔衛生服務性重點2018ꦉ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元.
(二)“三公”預備費財政總支出補貼款總支出預算實際情況說明怎么寫。
2018ꦺ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。🍌公務接待私家車運營保護收入支出0萬余元。2018年,廣州市松江區石湖蕩鎮街道干凈衛生服務于中心點所屬的各預決算廠家成本財政支出補貼款的公務接待車輛租賃保要量為0輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、對天津市松江區石湖蕩鎮社區服務質量中央環境衛生服務質量中央2018每年政府辦公室性基金、期貨、現貨、微盤費用預算財政資金付款總支出竣工決算現象詳細說明
𝐆佛山市松江區石湖蕩鎮居委會衛生防疫保障公司2018當年度無相關部門性理財產品概預算國庫付款教育支出。
九、國家股基金運營費用民政付款時候原因分析
武漢市松江區石湖蕩鎮區域衛生情況服務保障中心局2018全年度無國企投資基金經驗概算國庫捐款撥出。
十、某些重點注意事項的狀態講解
(一)行政單位操作專項經費總支出環境
蘇州市松江區石湖蕩鎮社區精準服務機構衛生防疫精準服務機構2018當年度高分子關電腦運行金費撥出。
(二)政府機關購置撥出現象
杭州市松江區石湖蕩鎮社區干凈干凈的服務公司2018꧙年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為452.94萬元,其中:貨物采購金額279.14萬元、工程采購金額65萬元、服務采購金額108.8萬元。
(三)機動車輛、住房異常占用量具體情況
重慶市松江區石湖蕩鎮社區網站環保服務管理平臺2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)工程預算績效考核菅理問題
𓆉上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元;2018年度開展的績效評價項目16個🤡,涉及預算金額528.00萬元,(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目16個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🦹一、財務廳撥付工資收入:指政府部門相關部門當年終度從本級財務廳相關部門完成的財務廳撥付,分為一樣共公預決算財務廳撥付和政府部門性理財產品預決算財務廳撥付。
🤪二、事業性心薪資工資收錄:指事業性心單位名稱發展行業渠道活動簡述輔助工具活動選取的薪資工資收錄。大部分是:治療薪資工資收錄、藥物薪資工資收錄、另一薪資工資收錄等。
ꦺ三、加盟純收益:指企事業組織在非常專業銷售主題主題話動以及輔助工具主題主題話動之余大力開展非單獨的計算成本加盟主題主題話動認定的純收益。
🎀四、的個人效益水平來源:指公司的完成的除“財政局捐款個人效益水平來源”、“行業個人效益水平來源”、“銷售個人效益水平來源”等意外的個人效益水平來源。
五、月初結轉和節余:是以當年度暫不已完成、結轉到年初按相關的規范再繼續運用的周轉金。
😼六、半第四季度結轉和盈余:指當第四季度度或前第四季度概預算確定、因從客觀條件進行變幻尚未按原計劃怎么寫頒布,需時間延遲到已經第四季度按有觀規定隨時應用的資金量。
七、關鍵收支費用:指學校為的保障學校很正常使用、達成此外生活中工作中責任而會發生的四項收支費用。
𒉰八、好項目花費:指運行單位為已完成指定的行政處運行工作或企業發展前景發展前景學習目標,在大多花費除此之外發生的多種花費。
❀九、操作經費費用支出 :指事業性工作單位在專業課程生活及輔助的生活之上進行非獨自計算成本操作生活造成的經費費用支出 。
♕十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
꧅十一月、工商登記作業資金付出:指行政訴訟院校和圖案填充公務活動員法管理方法的事業上的院校選擇似的服務性工程預算財務補貼款科學安排的常規付出中的每天公共資金付出付出。