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2019年決算信息公開(上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 公布的時期:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

南京市市松江區泖港鎮社區干凈干凈精準服務平臺

2019每年結算的時候

 


目  錄

 

一、一部分 昆明市松江區泖港鎮社區服務質量站健康服務質量基地概貌

一、一般主要職責

二、平臺配置

第二部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

一、收入水平其他支出部門預算總表

二、納入預算表

三、收支竣工決算表

四、國庫付款薪資收入其他支出竣工決算總表

五、通常情況下公用部門預算不需要付款收入支出部門預算表

六、尋常共同預算表財政資金審批基本性花費部門預算表

七、通常情況下服務性預竣工決算國庫補貼款“三公”事業費及機關單位正常運行事業費經費支出竣工決算表

八、以政府性理財產品費用預算財務審批收入支出預算表

九、股本負債率問題表

第三部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

最后部門 代詞釋意


第一部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心概況

 

一、核心權責

🍰泖港鎮街道共公健康精準功能監督共公健康監督精準功能機購就是一所集診療器械功能、預防措施、調理、恢復、營養教育學校和預計二孩能力指導意見為分離式的底層街道共公健康精準功能監督診療器械功能共公健康監督精準功能機購。機購屬于松江區南邊,南鄰金山里朱涇鎮,機購承擔的起著泖港鎮的總體診療器械功能、共公共公健康監督和街道共公健康精準功能監督共公健康監督精準功能運轉。

二、系統設制

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心設39個增設培訓機構,具有:ꦿ行政辦公室、工會、醫務科、護理部、醫療糾紛處理辦公室、預防保健科、社區科、全科醫療科、內科、外科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、康復醫學科、醫學檢驗科(臨床體液、血液專業/臨床化學檢驗專業/臨床免疫、血清專業)、醫學影像科(X線診斷專業/超聲診斷專業/心電圖診斷專業)、藥劑科、老年病房、精神病房、財務科、后勤保障科、分中心、16家社區衛生服務站。

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

2019年薪水總支出預算總表

基層單位:來萬

收益

費用支出

品牌

結算的時候數

創業項目

部門預算數

一、應該通用概算財政部門付款創收

4819.34

一、通常情況下公開業務付出

 

二、相關部門性債卷決算財政資金補貼款創收

 

二、外交史其他支出

 

三、上司補助費個人收入

 

三、國家安全花費

 

四、自己事業薪資收入

5193.34

四、公用設施平安經費支出

 

五、經營者工資

 

五、基礎教育費用支出

6.72

六、附帶機構上交創收

 

六、實驗技術性撥出

 

七、相關效益

99.66

七、文化知識休閑旅游運動與新傳媒開支

 

 

 

八、社會化切實保障和出去上班費用

538.36

 

 

九、衛生管理正常付出

9003.94

 

 

十、工業節能的環保經費支出

 

 

 

國慶、城鄉經濟街道辦事處開支

 

 

 

十三、畜牧業水收支

 

 

 

十五、出行運送其他支出

 

 

 

十四、市場探勘的信息等收支

 

 

 

十八、企業的服務業大頭等費用

 

 

 

16、經融費用支出

 

 

 

十六、幫扶另外省市花費

 

 

 

18、清新資原海洋能氣象局等收支

 

 

 

十八、公房服務經費支出

144.48

 

 

三十五、糧油食品救災物資自給率性支出

 

 

 

二11、災難有機廢氣及應及管控結余

 

 

 

二十三、其它性支出

 

年初收入來源累計數

10112.34

年初教育支出總計

9693.51

用參公股票基金填補收支明細差額

 

盈余合理安排

414.59

月初結轉和盈余

 

年初結轉和盈余

4.24

總結

10112.34

總結

10112.34


2019季度營收竣工決算表

院校:萬是

業務

當年度工資收入總計

財政性捐款年收入

領導政府補貼納入

事業發展純收入

管理效益

附設單位名稱繳納薪水

別的效益

功能分類
科目編碼

科目表名字

加總

10112.34 

4819.34 

 

5193.34 

 

 

99.66 

205

 

 

幼小銜接總支出

6.72 

6.72 

 

 

 

 

 

205

08

 

深造及課程培訓

6.72 

6.72 

 

 

 

 

 

205

08

03

培訓班支出費用

6.72 

6.72 

 

 

 

 

 

208

 

 

社會上有效保障了和擇業結余

538.36 

178.34 

 

360.02 

 

 

 

208

05 

 

行政部門事業有成基層單位離退職

538.36 

178.34 

 

360.02 

 

 

 

208

05

02 

事業心標準離退職

15.14 

15.14 

 

 

 

 

 

208

05

05

政府部門事業有成方基礎醫療商業險商業險繳付結余

360.02

 

 

360.02

 

 

 

208

05

06

政府機關事業性計量單位行業年金付款結余

163.20

163.20

 

 

 

 

 

210

 

 

安全衛生鍵康支出費用

9422.77

4489.79

 

4833.32

 

 

99.66

210

03

 

基礎醫療干凈衛生干凈衛生裝置

8211.73

3673.49

 

4473.02

 

 

65.22

210

03

01

市政街道社區安全系統

8211.73

3673.49

 

4473.02

 

 

65.22

210

04

 

共同衛生管理

1016.41

816.31

 

165.67

 

 

34.44

210

04

08

首要公共性衛生學服務質量

1006.71

806.61

 

165.67

 

 

34.44

210

04

09

重要公開衛生情況督查通知

9.70

9.70

 

 

 

 

 

210

11

 

行政機關創業標準醫藥

194.63

 

 

194.63

 

 

 

210

11

02

事業廠家廠家醫療保健

194.63

 

 

194.63

 

 

 

221

 

 

房屋切實保障花費

144.48

144.48

 

 

 

 

 

221

02 

 

房間行政體制改革結余

144.48

144.48

 

 

 

 

 

221

02 

01 

住宅住房基金

144.48 

144.48 

 

 

 

 

 

 


2019半年度費用預算表

公司的:萬是

業務

年初收支總計

一般支出費用

產品花費

繳納上司撥出

銷售經營費用

對付屬機構補貼金撥出

功能分類
科目編碼

題目名稱

總金額

9693.51 

9273.74 

419.77 

 

 

 

205

 

 

教學結余

6.72 

 

6.72 

 

 

 

205

08

 

培訓學習及培訓學習

6.72 

 

6.72 

 

 

 

205

08

03

學習總支出

6.72 

 

6.72 

 

 

 

208

 

 

市場經濟后勤保障和人才需求開支

538.36 

538.36 

 

 

 

 

208

05 

 

行政事務視野政府部門離辭職

538.36 

538.36 

 

 

 

 

208

05

02 

事業上院校離養老金

15.14 

15.14 

 

 

 

 

208

05

05

機關創業廠家創業廠家首要醫療人身險人身險繳納費用收支

360.02 

360.02 

 

 

 

 

208

05

06

政府機關教育事業廠家職業技能年金付款費用

163.20

163.20

 

 

 

 

210

 

 

環境衛生更健康支出費用

9003.94

8590.89

413.05

 

 

 

210

03

 

基層黨組織醫藥健康企業

7988.91

7619.26

369.65

 

 

 

210

03

01

中國城市居委會衛生學培訓機構

7988.91

7619.26

369.65

 

 

 

210

04

 

公用環衛

820.40

777.00

43.40

 

 

 

210

04

08

幾乎公用清潔功能

810.70

777.00

33.70

 

 

 

210

04

09

根本性通用安全衛生自查報告

9.70

 

9.70

 

 

 

210

11

 

行政管理事業部門部門醫用

194.63

194.63

 

 

 

 

210

11

02

企事業機關單位醫療機構

194.63

194.63

 

 

 

 

221

 

 

自建房確保撥出

144.48

144.48

 

 

 

 

221

02 

 

公寓房改變結余

144.48

144.48

 

 

 

 

221

02 

01 

居住房住房基金

144.48

144.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019月度財政廳補貼款營收總支出預算總表

基層單位:萬多

效益

花費

品牌

部門預算數

該項目

累計

一般來說公用設施費用預算財政支出撥付

政府部性母基金費用預算不需要捐款

一、一樣 服務性成本預算財政廳捐款

4819.34 

一、般公益性服務項目費用

 

 

 

二、中央政府性母基金費用預算民政審批

 

二、外交史花費

 

 

 

 

 

三、國防安全性支出

 

 

 

 

 

四、公共服務衛生性支出

 

 

 

 

 

五、培育經費支出

6.72 

6.72 

 

 

 

六、地理學技術性費用支出

 

 

 

 

 

七、文化產業旅游度假體育競技與文化收入支出

 

 

 

 

 

八、市場基本保障和大學生就業費用支出

178.34 

178.34 

 

 

 

九、干凈安全總支出

4485.55 

4485.55 

 

 

 

十、節省干凈其他支出

 

 

 

 

 

11、新農村社區衛生總支出

 

 

 

 

 

12、農業和林業水付出

 

 

 

 

 

十四、公路交通輸送撥出

 

 

 

 

 

十四、能源探勘內容等費用

 

 

 

 

 

第十、金融業業務業等費用

 

 

 

 

 

第十六、金融投資總支出

 

 

 

 

 

二十七、幫扶一些東南部性支出

 

 

 

 

 

十七、自燃環境資源浮游生物氣象站等結余

 

 

 

 

 

十八、公寓房保障措施付出

144.48 

144.48 

 

 

 

2、油糧應急物資貯備總支出

 

 

 

 

 

二11、自然災害預防治療及應急預案經營其他支出

 

 

 

 

 

二12、另一支出費用

 

 

 

上年收錄累計

4819.34 

當年度花費加總

4815.09 

4815.09 

 

本年財政廳補貼款結轉和節余

 

年終不需要捐款結轉和余額

4.24 

4.24 

 

一、通常情況公益性預算表財政資金審批

 

 

 

 

 

二、以政府性投資基金財政局預算財政局付款

 

 

 

 

 

總結

4819.34 

總金額

4819.34 

4819.34 

 

 


2019半年度常見公眾工程預算不需要審批教育支出預算表

方:來萬

投資項目

合計數

基礎花費

工程項目付出

系統類型

會計科目編碼查詢

管理費用公司名稱

205

 

 

教育學校收入支出

6.72

 

6.72

205

08

 

規陪及培訓課程

6.72

 

6.72

205

08

03

培訓學校性支出

6.72

 

6.72

208

 

 

的社會服務保障和就業形勢總支出

178.34

178.34

 

208

05 

 

人事部門視野部門離養老金

178.34

178.34

 

208

05

02 

視野廠家離退休工資

15.14

15.14

 

208

05

06

部門工作標準網絡職業年金交款撥出

163.20

163.20

 

210

 

 

衛生監督綠色總支出

4485.55

4072.50

413.05

210

03

 

基層員工醫治衛生間培訓機構

3669.24

3299.60

369.65

210

03

01

地方街道辦事處環境衛生學校

3669.24

3299.60

369.65

210

04

 

通用環衛

816.31

772.91

43.40

210

04

08

幾乎公共性衛生防疫服務培訓

806.61

772.91

33.70

210

04

09

重點公用設施健康工作方案

9.70

 

9.70

221

 

 

居住房確保教育支出

144.48

144.48

 

221

02 

 

公寓房轉型其他支出

144.48

144.48

 

221

02 

01 

自建房住房基金

144.48

144.48

 

總金額

4815.09

4395.32

419.77

 


2019全年度通常公益性概算國庫補貼款基本性結余竣工決算表

  公司:億元

工作

自動求和

員資金

公供資金

金錢分類整理

會計分類標識號

幾個會計科目名號

301

 

的薪資福利福利性支出

4143.78

4143.78

 

301

01

  主要員工工資

645.71

645.71

 

301

02

  經費政府補貼

231.09

231.09

 

301

03

  績效獎金

 

 

 

301

06

  工作餐補貼政策費

185.48

185.48

 

301

07

  效績基本工資

1458.86

1458.86

 

301

08

機關創業機構創業機構核心醫養保險金交費

 

 

 

301

09

角色年金納費

163.20

163.20

 

301

10

公司員工基本性醫療器械保險公司網上繳費

 

 

 

301

11

國家公務員考試醫療設備補貼費手機繳費

 

 

 

301

12

其它的市場經濟的保障繳納費用

35.20

35.20

 

301

13

商品房公積金

144.48

144.48

 

301

14

醫疔費

 

 

 

301

99

  其它的公司好處花費

1279.75

1279.75

 

302

 

菜品和功能付出

241.38

 

241.38

302

01

  工作費

1.39

 

1.39

302

02

  印刷類費

2.40

 

2.40

302

03

  資訊費

 

 

 

302

04

  手讀費

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  電費繳費

2.54

 

2.54

302

07

  郵電通信費

 

 

 

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  業主經營費

66.50

 

66.50

302

11

  旅差費

 

 

 

302

12

  因公出國工作(境)材料費

 

 

 

302

13

  檢修(護)費

0.57

 

0.57

302

14

  經濟費

 

 

 

302

15

  會儀費

 

 

 

302

16

  專業培訓費

 

 

 

302

17

  因公接待工作費

 

 

 

302

18

  常用文件費

98.87

 

98.87

302

24

  被裝置辦費

 

 

 

302

25

  多功能燃料油費

 

 

 

302

26

  建筑勞務費

 

 

 

302

27

  委托人業務部費

 

 

 

302

28

  公會經費預算

 

 

 

302

29

  春節福利費

35.65

 

35.65

302

31

  公務接待買車進行維護費

3.93

 

3.93

302

39

  別道路交通手續費

3.00

 

3.00

302

40

  稅金及扣減資金

 

 

 

302

99

  任何淘寶商品和服務于總支出

26.53

 

26.53

303

 

對人和家人的補貼

8.55

8.55

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  辭職費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

6.61

6.61

 

303

05

  家庭生活補帖

 

 

 

303

07

  醫藥費補助金

 

 

 

303

08

  捐資貧困補助

 

 

 

303

09

  權益金

 

 

 

303

10

小編綠植基地產量補助金

 

 

 

303

99

  一些對本人與家庭環境的補貼政策

1.94

1.94

 

310

 

資本性結余

1.61

 

1.61

310

02

  辦公樓儀器購進

1.61

 

1.61

310

03

  通用型環保設備購進

 

 

 

310

07

  產品信息互聯網及軟件下載折舊費創新

 

 

 

310

13

  公務活動公務車購入

 

 

 

310

19

  另外的交通銀行交通出行租賃費

 

 

 

310

21

  藏品和成列品新購

 

 

 

310

22

  隱約資源購買

 

 

 

310

99

  其它的資金性收入支出

 

 

 

自動求和

4395.32

4152.33

242.99

 


🉐2019年末般公益性費用預算財政部門補貼款“三公”專項資金收入支出及市直機關操作專項資金收入支出收入支出預算表

企業:十萬

一樣公共服務決算財政支出補貼款“三公”接待費

單位作業

資金部門預算數

累計數

因公出國工作

(境)費

因公小二租車折舊費及操作費

公務服務服務費

小計

公務接待小二租車

購買費

公務接待小二租車

運作費

概算數

結算的時候數

概預算數

預算數

成本預算數

竣工決算數

工程預算數

部門預算數

成本預算數

部門預算數

成本預算數

部門預算數

 

4.00

3.93

 

 

4.00

3.93

 

 

4.00

3.93

 

 

 


2019年中政府部性債卷預竣工決算財政性付款教育支出竣工決算表

院校:萬美元

項目

預估合計

關鍵總支出

活動其他支出

技能類型

會計分類簡碼

課程和科目分類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動求和

 

 

 

注:上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019季度股本欠債的情況報告

 

 

票額廠家:萬塊人民幣

 

需求量

市場價值

今年初數

半年度數

年末數

月底數

一、財力累計

——

——

3671.76

4094.16

   (一)變化資源

——

——

2309.20

2708.16

   (二)穩定債務

——

——

3042.12

3238.73

          其中:1.房屋(平方米)

3969.48

3969.48

1003.80

1003.80

💟                2.互通儀器(臺/套/輛)

923

1031

551.67

677.34

🍸                     中僅:(1)小車(輛)

1

1

19.51

19.51

🌳                                 般國家公務出行用車

 

 

 

 

𝄹                                 市場監管巡邏私車

 

 

 

 

🐷                                 獨特的專門技術性車輛

 

 

 

 

🃏                                 另一個車輛租賃

1

1

19.51

19.51

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

537

559

1301.10

1410.28

                    其中:單價100萬元以上專用設備

1

1

159.80

159.80

꧋               4.其它統一固定資金

——

——

185.55

147.31

ꦑ        減:連續攤銷及減值準備工作

——

——

1679.57

1873.79

   (三)長久的股份權投資費用

——

——

 

 

   (四)持續公司債券加盟

——

——

 

 

   (五)在建網工作

——

——

 

 

   (六)隱形的股權

——

——

 

21.79

🃏        減:累積攤銷

——

——

 

0.73

   (七)另一個債務

——

——

 

 

二、過負債的總計

——

——

379.98

555.46

三、凈固定資產總金額

——

——

3291.77

3538.69

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

 

一、對于鄭州市松江區泖港鎮居委會環保服務培訓機構2019年度目標納入性支出結算的時候整體原因表示

東莞市松江區泖港鎮片區干凈衛生服務的中心站2019🍌年度收入總計為10112.34萬元、支出總計為10112.34萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加878.53萬元。主要原因:中心人員經費增加、繳納職工社會保險費、門診就診人次比上年增加,藥品等公用經費增加。

二、針對杭州市松江區泖港鎮社區網站衛生防疫服務性平臺2019季度利潤預算情況詳細說明

當年度♍收入合計10112.34萬元,其中:財政撥款收入4819.34萬元,占47.66%;事業收入5193.34萬元,占51.36%;其他收入99.66萬元,占0.98%。

三、管于鄭州市松江區泖港鎮平臺環保安全服務服務管理中心2019第四季度付出竣工決算時候就說明

當年度ꦿ支出合計9693.51萬元,其中:基本支出9273.74萬元,占95.66%;項目支出419.77萬元,占4.34%。

四、就天津市市松江區泖港鎮街道環衛服務培訓主2019年中財政花費捐款營收花費基本問題情況說明書

武漢市松江區泖港鎮小區衛生間服務性基地2019✨年度財政撥款收支總決算4819.34萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加827.87萬元,增長20.74%。主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。

五、相關天津市松江區泖港鎮社區服務于站干凈衛生服務于管理中心2019一年度一樣公共性概算民政撥付撥出竣工決算情況報告說

(一)般公共性預竣工決算財務補貼款收入支出竣工決算總體性時候

北京市市松江區泖港鎮社區清潔清潔服務保障中心的2019🦩年度一般公共預算財政撥款支出4815.09萬元,占本年支出合計的49.67%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加823.62萬元,增長20.63%。主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。

(二)一樣 共同預結算的時候財政廳審批收支結算的時候組成部分實際情況

沈陽市松江區泖港鎮社區網站衛生情況服務管理中心站2019🍌年度一般公共預算財政撥款支出4815.09萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)6.72萬元,占0.13%;社會保障和就業支出(類)178.34萬元,占3.71%;衛生健康支出(類)4485.55萬元,占93.16%;住房保障支出(類)144.48萬元,占3.00% 。

(三)普通通用概算財政支出費用撥付支出費用結算的時候基本情況發生

西安市松江區泖港鎮小區環境衛生產品中間2019ꦺ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4689.14萬元,支出決算為4815.09萬元,完成年初預算的102.68%。決算數大于預算數的主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。其中:

1꧟、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為6.72萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用及人員減少。

2🎐、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為26.56萬元,支出決算為15.14萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員療休養減少。

3🌳、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為167.09萬元,支出決算為163.20萬元。決算數小于預算數的主要原因:職業年金繳費減少。

4🌌、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為3639.88萬元,支出決算為3669.24萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。

5✅、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為666.00萬元,支出決算為806.61萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。

6𒊎、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)。主要用于:重大公共衛生服務經費。年初預算為33.40萬元,支出決算為9.70萬元。決算數小于預算數的主要原因:對口支援經費結余。

7𓂃、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為146.20萬元,支出決算為144.48萬元。決算數小于預算數的主要原因:住房公積金支出減少。

六、至于南京市松江區泖港鎮特別健康服務培訓中心站2019每年通常條件公益性費用財政廳補貼款根本支出費用部門預算條件情況說明書

深圳市松江區泖港鎮居委會公共衛生服務項目中心局2019🦋年度一般公共預算財政撥款基本支出4395.32萬元,包括人員經費4152.33萬元,公用經費242.99萬元。基本支出中:

1𝔍、工資福利支出4143.78萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保險費、非編人員薪酬等。

2💫、商品和服務支出241.38萬元,主要用于:辦公費、印刷費、物業管理費、維修(護)費、專用材料費、福利費等。

3、對個人和家庭的補助8.55萬元,主要用于撫恤金及獨生子女費及托費

4、資本性支出1.61萬元,主要用于辦公設備購置。

🌱七、關于上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”勞務費財政資金撥付教育支出結算的時候環境承載力實際情況原因分析。

杭州市松江區泖港鎮區域衛生防疫業務基地2019🌠年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為4.00萬元,支出決算為3.93萬元,完成預算的98.25%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為3.93萬元,完成預算的98.25%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車費用減少。

2019𓂃年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加2.28萬元,增長138.18%,其中:因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算增加2.28萬元,降增長138.18%;公務接待費支出決算0萬元。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是公務用車維修費增加。

(二)“三公”金費不需要審批總支出竣工決算特定事情情況說明書。

2019꧋年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算3.93萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。支出費用信息包擴無。

2、公務用車購置及運行維護費支出3.93萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

⛎公務活動車輛使用開機運行定期檢查費用3.93萬元左右。基本主要用于二手車用油、維修保養、商業保險等。2019年,東莞市松江區泖港鎮街道社區環保服務保障中心點花銷國庫審批的公務接待買車存有量為1輛。

3、公務接待費支出0萬元。

八、對于重慶市松江區泖港鎮居委會清潔衛生服務的服務管理平臺2019第四季度現政府性股票基金結算的時候國庫撥付其他支出結算的時候事情表明

💮南京市松江區泖港鎮街道社區干凈衛生安全服務公司2019半年度無以政府性基金、期貨、現貨、微盤成本預算財政局撥付結余。

九、國有土地投資者銷售經營概算財政資金付款的情況反映

꧃南京市松江區泖港鎮社區保障公司清潔衛生保障公司2019第四季度無國家股充分生產經營工程預算國庫撥付收入支出。

十、同一重要的特別注意的前提描述

(一)危險機關正常運作金費開支環境

天津市松江區泖港鎮居委會安全安全服務點站2019年終硅酸關加載專項經費收入支出。

(二)政府機關采買結余原因

重慶市ಌ松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為208.70萬元,其中:貨物采購金額45.78萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額162.92萬元。

(三)避免、快裝特別的占據狀態

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)估算績效評價處理環境

🍬上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:泖港鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了泖港鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目24個,涉及預算金額470.30萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目17個,涉及預算金額382.70萬元;績效自評的2019年度項目22個,涉及預算金額352.17萬元,平均得分93分(其中,績效評級為“優”的項目22個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

🌊一、民政撥付工資收入:指公司的當季度度從本級民政機構授予的民政撥付,分為平常公用設施項目工程預算民政撥付和政府部門性債卷項目工程預算民政撥付。

二、教育創業效益:指教育創業基層單位展開職業 工作生活簡述輔佐生活擁有的效益。

๊三、營運的創收:指衛生事業企業單位在專門業務范圍營銷行為十分輔助制作營銷行為之下搞好非單獨的統計營運的營銷行為得到的創收。

四、別的納入:指機關單位達成的除“財政局捐款納入”、“自己事業納入”、“操作納入”等或者的納入。

五、年終結轉和節余:意指上一年度從未實現、結轉到本年度按相關相關規定不斷選擇的信貸資金。

🦂六、半每年結轉和余額:指上每年或一年前每年概預算科學安排、因從客觀前提形成不同時未按原工作規劃全面實施,需延后到往后每年按管于法律規定已經實用的成本。

ไ七、總體費用其他支出 :指企業為得到保障組織常規旋轉、完畢平常工作級任務級任務而出現的多種費用其他支出 。

𓃲八、樓盤經費經費付出:指的單位為到位指定區域的行政訴訟工作世界任務世界任務或事業上的開發最終目標,在常規經費經費付出之上產生的每項經費經費付出。

𓆉九、合作運作支出費用費用:指自己事業公司在專業化行動及外掛行動本身積極開展非經濟獨立統計合作運作行動的發生的支出費用費用。

♍十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

꧑十一月、部門操作專項接待費:指人事部門公司的和參考公務接待員法菅理的教育事業公司的運行常見公益性預決算財政廳捐款安裝的主要總花費中的日常工作共公專項接待費總花費。

 

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