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2018年度部門決算公開(上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 上傳精力:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

濟南市松江區泖港鎮平臺清潔衛生貼心管理中心點

2018當年度行業竣工決算

 

 

 

 


目  錄

 

獨一部位 廣州市松江區泖港鎮區域衛生監督精準服務公司簡介

一、首要主要職責

二、組織組織架構成

第二部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、使收入費用支出 結算的時候總表

二、收錄部門預算表

三、花費預算表

四、財政結余補貼款年收入結余結算的時候總表

五、普遍公開費用預算財政預算付款撥出部門預算表

六、通常情況公眾估算財政性捐款一般支出費用結算的時候表

七、尋常共同概預算財政預算付款“三公”事業費及部門開機運行事業費撥出結算的時候表

八、政府辦公室性新基金預部門預算民政付款收入支出部門預算表

九、房產負債率前提表

第三部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

最后位置 動詞詮釋

 


第一部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心概況

 

一、具體權責

⛎泖港鎮街道街道安全提供售后功能學校有的是所集醫遼設備、防護、中醫保健、復健、營養健康育兒教育和年度計劃懷孕技術設備評價表為內置式的基層黨組織街道街道醫遼設備安全提供售后功能貸款機構。學校坐落松江區中南部,南鄰金丘陵地區朱涇鎮,學校擔負著泖港鎮的總體醫遼設備、公用安全和街道街道安全提供售后功能辦公。

二、組織 設置

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心設39個增設企業,包擴:♕行政辦公室、工會、醫務科、護理部、醫療糾紛處理辦公室、預防保健科、社區科、全科醫療科、內科、外科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、康復醫學科、醫學檢驗科(臨床體液、血液專業/臨床化學檢驗專業/臨床免疫、血清專業)、醫學影像科(X線診斷專業/超聲診斷專業/心電圖診斷專業)、藥劑科、老年病房、精神病房、財務科、后勤保障科、分中心、16家社區衛生服務站。

 

 

 

 

 


第二部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

2018月度工資收入開支結算的時候總表

的單位:萬塊

盈利

開支

工程項目

預算數

頂目

部門預算數

一、財政廳捐款工資收入

3,991.47

一、一般的公眾售后服務花費

 

  在這其中:中央政府性股權基金預算表財政性補貼款

 

二、外交活動撥出

 

二、上司政府補貼純收入

 

三、中國軍事其他支出

 

三、事業單位盈利

4,715.75

四、通用安全管理性支出

 

四、運作效益

 

五、教育培訓結余

5.32

五、附屬行業上交收錄

 

六、專業技藝費用支出

 

六、同一薪資收入

405.80

七、特色文化體育類與文化傳媒結余

 

 

 

八、當今社會有效保障和畢業生就業支出費用

26.97

 

 

九、醫學干凈與進度表生孩子收支

9,079.37

 

 

十、節能減排環保性結余

 

 

 

十一月、村鎮社區服務中心結余

 

 

 

十三、農業水費用

 

 

 

第十五、公路交通貨運總支出

 

 

 

十四、物資勘察相關信息等付出

 

 

 

二十、工業提供服務行業等結余

 

 

 

第十六、金融科技其他支出

 

 

 

二十七、支援其余地區劃分收入支出

 

 

 

二十、國土局海洋生物氣象站等收支

 

 

 

19、房間保證收入支出

5.26

 

 

20、調味品廢舊物資儲備量費用支出

 

 

 

二國慶、某些教育支出

 

上年凈收入預估合計

9,113.02

當年度教育支出加總

9,116.92

用人事股權基金填補收支明細差額

116.59

余額管理

116.89

今年初結轉和節余

4.20

年終結轉和余額

 

總額

9,233.81

總額

9,233.81


2018本年收入來源結算的時候表

公司:萬余元

該項目

當年度薪水預估合計

國庫審批使收入

上司補帖盈利

事業盈利

生產經營個人收入

附設工作單位繳納效益

其他創收

功能分類
科目編碼

管理費用標題

加總

9,113.02 

3,991.47 

 

4,715.75 

 

 0.00

405.80 

205

 

 

培育收入支出

5.32

5.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

08

 

自修及培訓學校

5.32

5.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

08

03

  培訓學習付出

5.32

5.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

 

 

社會上的保障和就業創業收支

26.97

26.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05 

 

政府部門教育事業標準離退休之

26.97

26.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

02 

  事業發展政府部門離退體

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

05 

  危險機關創業標準根本社會養老保費付費教育支出

19.26

19.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

06

  危險機關衛生事業公司的角色年金納費收入支出

7.71

7.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

 

 

治療衛生監督與籌劃生肓撥出

9,075.47

3,953.92

0.00

4,715.75

0.00

0.00

405.80

210

03

 

基成診療干凈系統

8,353.49

3,231.95

0.00

4,715.75

0.00

0.00

405.80

210

03

01

  地方街道社區健康組織

8,349.40

3,227.86

0.00

4,715.75

0.00

0.00

405.80

210

03

09

  另外的下基層醫療保健環衛中介機構開支

4.09

4.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

04

 

通用清潔

546.14

546.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

04

08

  大體共同食品衛生服務性

546.14

546.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

 

行政事務教育事業的單位醫療器械

175.83

175.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

02

  企業發展企業單位醫療衛生

175.83

175.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

 

 

房間有保障性支出

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

 

往房改革方案收支

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

01

  房間社保公積金

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 


2018一年度其他支出竣工決算表

廠家:億元

業務

上年付出合計數

基本的收支

活動總支出

上交國家上級部門支出費用

經營管理付出

對其他標準政府補貼總支出

功能分類
科目編碼

專業科目稱呼

總計

9,116.92 

8,729.94 

386.98 

 

 

 

205

 

 

培育教育支出

5.32

0.00

5.32

0.00

0.00

0.00

205

08

 

深造及訓練

5.32

0.00

5.32

0.00

0.00

0.00

205

08

03

  培順結余

5.32

0.00

5.32

0.00

0.00

0.00

208

 

 

市場安全保障和就業機會教育支出

26.97

26.97

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05 

 

行政訴訟企事業政府部門離退職

26.97

26.97

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

02 

  創業方離提前退休

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

05 

  組織視野組織核心健康養老險費用繳納花費

19.26

19.26

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

06

  危險機關事業發展院校職業的年金付費收入支出

7.71

7.71

0.00

0.00

0.00

0.00

210

 

 

醫療設備環保與計劃方案二孩收支

9,079.37

8,697.72

381.65

0.00

0.00

0.00

210

03

 

基層黨組織醫院衛生防疫醫療機構

8,240.80

7,899.99

340.81

0.00

0.00

0.00

210

03

01

  市區街道辦健康設備

8,236.71

7,899.99

336.72

0.00

0.00

0.00

210

03

09

  相關農村基層診療安全衛生平臺結余

4.09

0.00

4.09

0.00

0.00

0.00

210

04

 

服務性清潔

662.74

621.90

40.84

0.00

0.00

0.00

210

04

08

  常見公益性干凈服務

662.74

621.90

40.84

0.00

0.00

0.00

210

11

 

行政機關參公工作單位醫疔

175.83

175.83

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

02

  衛生事業組織醫治

175.83

175.83

0.00

0.00

0.00

0.00

221

 

 

住宅保護其他支出

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

 

居住房變革花費

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

01

  公房社保公積金

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

 


2018本年度財政廳審批工資結余預算總表

廠家:十萬

工資

結余

品牌

預算數

樓盤

總金額

基本共公工程預算財政廳捐款

以政府性債卷費用預算財政部門審批

一、正常公用成本預算財政局付款

3,991.47 

一、常見公共性售后服務花費

 

 

 

二、政府性性基金、期貨、現貨、微盤國庫預算國庫補貼款

 

二、外交史開支

 

 

 

 

 

三、國防軍事開支

 

 

 

 

 

四、公共服務安全的撥出

 

 

 

 

 

五、教育輔導收支

5.32 

5.32

 

 

 

六、科學實驗技術水平性支出

 

 

 

 

 

七、文化藝術球場與傳媒廣告性支出

 

 

 

 

 

八、中國社會有效保障了和求業其他支出

26.97 

26.97 

 

 

 

九、醫療管理衛生管理與計劃怎么寫生孩教育支出

 3,953.92

 3,953.92

 

 

 

十、發展綠色環保健康環保健康撥出

 

 

 

 

 

十一月、城鄉建設社區服務站總支出

 

 

 

 

 

12、農業水收入支出

 

 

 

 

 

13、交通配套車輛運輸費用支出

 

 

 

 

 

十四、材料勘察信心等費用支出

 

 

 

 

 

二十、商業地產的第三產業等費用

 

 

 

 

 

第十六、財經其他支出

 

 

 

 

 

十二、支助許多的地方其他支出

 

 

 

 

 

十七、國土局淺海形象等撥出

 

 

 

 

 

第十九、房產保證開支

5.26 

5.26 

 

 

 

第二十、調味品應急物資產出教育支出

 

 

 

 

 

二十一國慶、其余收支

 

 

 

年初薪資累計數

3,991.47 

當年度付出累計

3,991.47 

3,991.47 

 

本年國庫撥付結轉和盈余

 

年初民政付款結轉和余額

 

 

 

      普遍公眾工程預算財政支出捐款

 

 

 

 

 

♋      政府機關性基金投資預算表財政部門補貼款

 

 

 

 

 

累計

3,991.47 

總額

 3,991.47

3,991.47 

 

 


2018年普遍共公項目預算不需要付款總支出預算表

企事業單位:來萬

樓盤

總金額

一般性支出

樓盤其他支出

效果分類別

課目標識號

課程和科目命名

205

 

 

的教育收入支出

5.32

0.00

5.32

205

08

 

進修班及培訓課程

5.32

0.00

5.32

205

08

03

  陪訓其他支出

5.32

0.00

5.32

208

 

 

社會化安全保障和就業形勢收入支出

26.97

26.97

0.00

208

05 

 

行政性衛生事業的單位離退居二線

26.97

26.97

0.00

208

05

05 

行政工作單位教育事業工作單位一般頤養天年保險公司付款教育支出

19.26

19.26

0.00

208

05

06

  政府部門事業性企業單位的職業年金繳納費用結余

7.71

7.71

0.00

210

 

 

醫療管理干凈與計劃怎么寫生孩收入支出

3,953.92

3,572.26

381.66

210

03

 

下基層整形衛生學單位

3,231.95

2,891.13

340.81

210

03

01

  旅游城市片區衛生學醫院

3,227.86

2,891.13

336.72

210

03

09

  其它群眾醫療管理安全部門開支

4.09

0.00

4.09

210

04

 

公用環保

546.14

505.30

40.84

210

04

08

  幾乎公共性健康服務培訓

546.14

505.30

40.84

210

11

 

行政性教育事業廠家醫療保障

175.83

175.83

 

210

11

02

企事業計量單位醫療衛生

175.83

175.83

 

221

 

 

自建房擔保撥出

5.26

5.26

0.00

221

02

 

公房改草支出費用

5.26

5.26

0.00

221

02

01

  房屋公積金貸款

5.26

5.26

0.00

累計

3,991.47

3,604.49

386.98

 


2018年中普遍公開結算的時候民政捐款大致付出結算的時候表

  廠家:百萬元

工作

總金額

職工金費

公供費用

經濟能力分為

會計科目標識號

會計分類名字大全

301

 

月薪獎勵支出費用

3,463.38

3,463.38

 

301

01

  最基本基本工資

405.84

405.84

 

301

02

  津貼費補貼金

238.12

238.12

 

301

03

  薪金

 

 

 

301

06

  工作餐補貼申請書費

125.24

125.24

 

301

07

  考核的薪資

1,313.23

1,313.23

 

301

08

行政院校事業有成院校根本醫養保險公司費

19.26

19.26

 

301

09

專業年金繳付

7.71

7.71

 

301

10

在職員工總體醫療服務保險行業手機繳費

175.83

175.83

 

301

11

公務接待員治療補貼申請書繳納

 

 

 

301

12

一些社會生活保證繳納

31.91

31.91

 

301

13

住宅公積金貸款

5.26

5.26

 

301

14

醫治費

 

 

 

301

99

  許多很大打工族薪資褔利付出

1,140.98

1,140.98

 

302

 

商品信息和提供服務收入支出

141.11

 

141.11

302

01

  辦工費

 

 

 

302

02

  打印費

 

 

 

302

03

  服務咨詢費

 

 

 

302

04

  消防手續期

 

 

 

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  用電費

 

 

 

302

07

  電力費

 

 

 

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  物業保安管理制度費

 

 

 

302

11

  交通費

 

 

 

302

12

  因公回國(境)手續費

 

 

 

302

13

  維修部(護)費

 

 

 

302

14

  房租費費

 

 

 

302

15

  會議通知費

0.12

 

0.12

302

16

  培訓學習費

 

 

 

302

17

  國家公務迎送費

 

 

 

302

18

  特用素材費

139.34

 

139.34

302

24

  被裝采購費

 

 

 

302

25

  用能源費

 

 

 

302

26

  勞務工費

 

 

 

302

27

  請求銷售費

 

 

 

302

28

  商會費用

 

 

 

302

29

  有福利費

 

 

 

302

31

  因公使用車自動運行維護與保養費

1.65

 

1.65

302

39

  另外的道路交通管理費

 

 

 

302

40

  稅金及浮動資金

 

 

 

302

99

  另外的貨品和服務質量開支

 

 

 

303

 

對自身和家人的補助費

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  養老金費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  日子補帖

 

 

 

303

07

  醫療管理費津貼

 

 

 

303

08

  貧困補助金

 

 

 

303

09

  獲獎額度金

 

 

 

303

10

個體畜牧業生產方式貼補

 

 

 

303

99

  另一個人個和家的補貼政策撥出

 

 

 

310

 

資產管理性收入支出

 

 

 

310

02

  工作儀器置辦

 

 

 

310

03

  使用的設備采購

 

 

 

310

07

  個人信息線上及免費軟件購置費的更新

 

 

 

310

13

  國家公務專車置辦

 

 

 

310

19

  另一個道路交通方法租賃費

 

 

 

310

22

  隱形固定資產購置費

 

 

 

310

99

  同一基金性開支

 

 

 

累計

3,604.49

3463.38

141.11

 


2018本年度常見公眾概算國庫付款“三公”事業費預算及機構操作事業費預算費用竣工決算表

公司:萬是

大部分公用項目預算財政性捐款“三公”費用

危險機關自動運行

接待費竣工決算數

累計數

因公出國旅游

(境)費

國家公務公務車購置費及作業費

公務接待處接待處費

小計

公務接待用車的

折舊費費

國家公務租車

工作費

估算數

預算數

概算數

部門預算數

成本預算數

結算的時候數

工程預算數

預算數

概預算數

預算數

估算數

結算的時候數

 

5.00

1.65

 

 

5.00

1.65

 

 

5.00

1.65

 

 

 


2018年末政府機關性基金、期貨、現貨、微盤預算財政性審批開支預算表

的單位:余萬元

工程項目

累計

基礎付出

品牌花費

實用功能的分類

學科打碼

學科名稱大全

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計數

 

 

 

注:上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018本年度房產資產負債前提表

 

 

限額工作單位:余萬元

 

總數

實際價值

期初數

年底數

本年數

半年度數

一、基金合計數

——

——

 5191.38

 5351.32

   (一)流chan資金

——

——

2363.96 

2309.20

   (二)固定不動房產

——

——

2827.42 

3042.12 

          其中:1.房屋(平方米)

 3969.48

 3969.48

 1003.80

 1003.80

                2.通用設備(臺/套/輛)

 1

 1

 19.51

 19.51

                   (1)車輛

 1

 1

 19.51

 19.51

▨                          一樣 因公出行

 

 

 

 

꧙                          稽查執勤點私家車

 

 

 

 

🔯                          珍禽職業技術水平專車

 

 

 

 

𝓀                          各種私家車

 1

 1

 19.51

 19.51

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

1

 

 159.80

                    單價100萬元以上專用設備

 

 1

 

 159.80

ꦯ               4.某個加固股權

——

——

 1804.11

 1859.01

☂        減:累積固定資產折舊及減值籌備

——

——

 

 

   (三)暫時項目投資

——

——

 

 

   (四)搭建過程中

——

——

 

 

   (五)無型股權

——

——

 

 

🎶        減:總共使用攤銷

——

——

 

 

   (六)其它的資本

——

——

 

 

二、外債累計

——

——

 426.02

 379.98

三、凈財力累計

——

——

 4765.36

 4971.34

 

 

第三部分  上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

一、關羽成都市松江區泖港鎮社區服務管理情況衛生情況服務管理中央2018季度工資收入總支出預算總體經濟條件就說明

重慶市松江區泖港鎮街道辦干凈衛生產品中間2018🍌年度收入總計為9,233.81萬元、支出總計為9,233.81萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加9.14萬元。主要原因:中心人員經費增加、繳納職業年金繳費,醫院檢查人數比上一年提升,非處方藥等通用資金提升。

二、就深圳市松江區泖港鎮小區公共衛生服務的公司2018本年使收入預算環境反映

上年🐟收入合計9,113.02萬元,其中:財政撥款收入3,991.47萬元,占43.80%;事業收入4,715.75萬元,占51.75%;其他收入405.80萬元,占4.45% 。

三、更多北京市松江區泖港鎮特別清潔精準服務服務點2018本年度開支預算狀態說

年初𒅌支出合計9,116.92萬元,其中:基本支出8729.94萬元,占95.76%;項目支出386.98萬元,占4.24% 。

四、有關于沈陽市松江區泖港鎮平臺衛生管理服務質量咨詢中心2018第四季度財政局撥付營收教育支出整體來說問題代表

成都市松江區泖港鎮社區居委會公共衛生的服務平臺2018🍨年度財政撥款收支總決算3991.47萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少83.96萬元,減少2.06%。主要原因:非編人員減少。

五、關于幼兒園濟南市松江區泖港鎮居委會食品衛生售后服務點點2018年大部分共同結算的時候不需要審批經費支出結算的時候情況反映

(一)普通公共服務預算表財政資金捐款性支出竣工決算總體性實際情況

佛山市松江區泖港鎮社群清潔服務管理基地2018♛年度一般公共預算財政撥款支出3,991.47萬元,占本年支出合計的43.23%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少83.96萬元,減少2.06%。主要原因:非編人員減少。

(二)普遍公益性費用不需要付款花費結算的時候結構類型環境

北京市松江區泖港鎮區域安全衛生服務性機構2018𝓰年度一般公共預算財政撥款支出3,991.47萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)5.32萬元,占0.13%;社會保障和就業支出(類)26.97萬元,占0.68%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3953.92萬元,占99.06%;住房保障支出(類)5.26萬元,占0.13% 。

(三)常見共公概預算財政預算付款花費部門預算實際的問題

深圳市松江區泖港鎮街道辦衛生防疫服務于機構2018🍬年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,756.79萬元,支出決算為3,991.47萬元,完成年初預算的106.25%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:

1🔯、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為5.32萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。

2ಞ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0萬元,支出決算為19.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保調增。

3ღ、社會保障和就業支出(類)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為7.71萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。

4ꦍ、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為3,055.56萬元,支出決算為3227.86萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。

5🐼、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。

6ꩲ、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為509.30萬元,支出決算為546.14萬元。決算數大于預算數的主要原因:項目經費支出增加。

7ဣ、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為5.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。

 

🅰七、關于上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費收支財政資金捐款收支預算總體設計時候解釋。

廣州市松江區泖港鎮街道環衛服務質量學校2018♕年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為5.00萬元,支出決算為1.65萬元,完成預算的33.00%,其中:因公出國(境)費決算0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1.65萬元,完成預算的33.00%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車費用減少。

2018⛎年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少1.67萬元,降低50.31%,其中:因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算減少1.67萬元,降低50.31%;公務接待費支出決算0萬元。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是公務用車費用減少。

 

(二)“三公”資金財政廳付款收入支出預算基本癥狀闡述。

2018ℱ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1.65萬元,占100.00%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出1.65萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

🍒因公車輛租賃使用運維付出1.6570萬。重要應用于機動車輛汽油維修保養商業保險等。2018年,北京市松江區泖港鎮街道社區醫療防疫貼心服務管理中心支出費用民政付款的因公小二租車享有量為1輛。

3、公務接待費支出0萬元。

八、相關佛山市松江區泖港鎮社區功能站干凈功能中心點2018年中縣政府性資金估算財政教育支出撥付教育支出預算現象反映

昆明市松江區泖港鎮平臺清潔安全服務管理平臺點2018每年無縣政府性私募基金估算財務付款費用。

九、國家股充分經營的不需要預算不需要撥付具體情況說

滬市松江區泖港鎮社區網站清潔工作核心2018每年無國有土地資本公司生產決算國庫捐款開支。

十、別極為重要事宜的具體請示報告書

(一)政府部門運作資金性支出情形

廣州市松江區泖港鎮平臺清潔衛生服務于平臺2018年中硅酸關啟動接待費支出費用。

 

(二)政府機構采買經費支出具體情況

杭州市松江區泖港鎮平臺食品衛生服務的主2018🦩年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為353.85萬元,其中:貨物采購金額262.79萬元、工程采購金額51.42萬元、服務采購金額39.64萬元。

2018♕年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額353.85萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額353.85萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)小轎車、住房特殊化被占原因

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)費用業績考核處理情形

▨上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:泖港鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了泖港鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額288.00萬元;2018半年度實施的工作績效品評內容6個🌌,涉及預算金額288.00萬元,平均得分75分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目6個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

🌳一、財務廳資金估算表性撥付營收:指公司的上年度從本級財務廳資金估算表性部門乃至每一位員工要先拿到的財務廳資金估算表性撥付,以及通常情況下通用估算表財務廳資金估算表性撥付和縣政府性母基金估算表財務廳資金估算表性撥付。

📖二、事業上的公司利潤:指事業上的公司公司深入開展專注業務員活動舉例外掛活動達成的利潤。注意是:醫治利潤、公共性清潔衛生利潤等。

🐼三、銷售經驗年收入水平:指視野部門在行業金融業務主題過程名詞解釋捕助主題過程之下推進非自己成本計算銷售經驗主題過程達到的年收入水平。

🐼四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:醫保清算收入、0-6歲兒童保健健康體檢收入、盤盈收入等。

五、年末結轉和節余:意指當年度暫不成功完成、結轉到年初按相關設定仍然用到的資產。

♑六、歲末結轉和盈余:指上月度或過去月度預算表規劃、因主客觀因素發生變化沒法按原工作規劃具體實施,需延遲時間到往后月度按相關聯法律法規持續選擇的錢。

𒈔七、核心收支:指公司的為得到保障部門通常此外生活中運轉、搞定此外生活中工作上每日任務而時有發生的四項收支。

ඣ八、工程項目撥出:指組織為順利完成單一的行政部門工作任務任務或工作提升制定目標,在通常撥出除此之外發生的各個撥出。

🌊九、運作費用:指企業機關單位在專門主題營銷營銷活動及捕助主題營銷營銷活動之上進行非自主成本核算運作主題營銷營銷活動會發生的費用。

𒆙十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

☂十一月、企事業性企事業性機構正常運行金費:指政府部門企事業性機構和對比因公員法治理的事業性企事業性機構使用的普通共公費用財政廳捐款確定的基本的教育經費支出中的平日共用金費教育經費支出。

 

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