昆明市松江區小無錫鎮社群衛生管理服務培訓中
2019一年度預算
目 錄
首個的部分 廣州市松江區小蘇州鎮居委清潔衛生服務公司概述
一、最主要工作職責
二、組織機構使用
第二部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、工資撥出結算的時候總表
二、工資收入結算的時候表
三、教育支出結算的時候表
四、財政部門補貼款營收教育支出結算的時候總表
五、一半服務性費用財政局補貼款收支預算表
六、一般的共公項目預算財政資金付款最基本教育支出結算的時候表
七、一般的共公概預算不需要捐款“三公”預備費及行政單位開機運行預備費其他支出結算的時候表
八、鎮政府性基金、期貨、現貨、微盤概預算財政性捐款撥出部門預算表
九、金融資產資產負債條件表
第三部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
第二步位置 形容詞描述
第一部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心概況
一、主要是職權
ꦚ傷害市松江區小無錫鎮社區環保環保保障項目管理重點是傷害市松江區環保健康的常務編委會領班的基成社區健康保障項目環保學校。通常主要職責主要包括共同承擔小無錫地段廣泛人民老百姓老百姓大致社區健康保障項目保障項目管理及共公環保保障項目管理。
二、企業軟件設置
꧙上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:公共衛生科、醫療康復部、辦公室、信息科、財務科、玉昆衛生服務站、平原衛生服務站、港豐中心衛生室、翔昆衛生服務站。
🎃第二部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019年末利潤花費部門預算總表
公司的:來萬
工資收入 |
經費支出 |
||
大型項目 |
部門預算數 |
工作 |
部門預算數 |
一、常見公用設施概預算財政廳捐款薪資 |
3601.53 |
一、通常情況下通用貼心服務總支出 |
|
二、市政府性債卷概預算財務付款營收 |
|
二、外交關系收入支出 |
|
三、領導補帖年收入 |
|
三、國防教育經費支出 |
|
四、事業創收 |
5267.41 |
四、公用防護結余 |
|
五、企業經營凈收入 |
|
五、培訓支出費用 |
|
六、復屬公司上交薪水 |
|
六、科學研究技藝收支 |
|
七、某個盈利 |
234.16 |
七、文化知識旅游行業體育用品與媒體費用支出 |
|
|
|
八、中國社會擔保和就業前景其他支出 |
434.29 |
|
|
九、安全衛生健康生活收入支出 |
7756.24 |
|
|
十、節能降耗環保節能付出 |
|
|
|
十一月、城鎮居委會開支 |
|
|
|
十三、農林業水經費支出 |
|
|
|
十五、出行車輛運輸費用 |
|
|
|
十四、資源性地質勘察信息等教育支出 |
|
|
|
15、服務管理業服務管理業等教育支出 |
|
|
|
十五、經融經費支出 |
|
|
|
十八、支助別國家費用支出 |
|
|
|
18、理所當然影視資源海洋生物氣象站等費用 |
|
|
|
19、公房保障機制其他支出 |
117.03 |
|
|
第二十、油糧工程設備保障結余 |
|
|
|
二11、洪澇防制及緊急控制付出 |
|
|
|
二十三、其它性支出 |
|
年初收入來源預估合計 |
9103.10 |
當年度付出預估合計 |
8307.56 |
用行業債卷擬補收支明細差額 |
|
余額分攤 |
749.52 |
月初結轉和盈余 |
177.27 |
年終結轉和余額 |
223.29 |
總額 |
9280.37 |
共計 |
9280.37 |
2019當年度收入水平竣工決算表
院校:千元
建設項目 |
年初創收總金額 |
財政資金審批收錄 |
領導補助費創收 |
企業發展收益 |
銷售經營工資收入 |
附屬醫院企業繳納薪水 |
其它的薪資 |
||||
功能分類 |
課程和科目命名 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
9103.10 |
3601.53 |
|
5267.41 |
|
|
234.16 |
|
208 |
|
|
的社會得到保障和人才需求經費支出 |
434.29 |
11.75 |
|
422.54 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關視野院校離退休之 |
434.29 |
11.75 |
|
422.54 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
行業標準離離休 |
10.09 |
10.09 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
國家機關企事業廠家首要醫療穩定穩定繳納費用教育支出 |
291.45 |
|
|
291.45 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關參公部門職業化年金繳納收入支出 |
132.75 |
1.66 |
|
131.09 |
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生學鍵康撥出 |
8551.78 |
3587.65 |
|
4729.97 |
|
|
234.16 |
|
210 |
03 |
|
基層人員醫療結構清潔衛生結構 |
7720.08 |
2852.68 |
|
4633.24 |
|
|
234.16 |
|
210 |
03 |
01 |
旅游城市街道社區醫療防疫部門 |
7720.08 |
2852.68 |
|
4633.24 |
|
|
234.16 |
|
210 |
04 |
|
公開干凈衛生 |
674.07 |
674.07 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大體公眾健康服務質量 |
674.07 |
674.07 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處企事業企業醫用 |
157.63 |
60.90 |
|
96.73 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業行業醫療機構 |
157.63 |
60.90 |
|
96.73 |
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房有效保障了花費 |
117.03 |
2.13 |
|
114.90 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房改制支出費用 |
117.03 |
2.13 |
|
114.90 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公房個人公積金 |
117.03 |
2.13 |
|
114.90 |
|
|
|
2019當年度收入支出預算表
公司的:萬多
創業項目 |
年初費用累計 |
差不多開支 |
項目費用支出 |
上交領導經費支出 |
運營收支 |
對復屬方補貼費其他支出 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目名字大全 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
8307.56 |
7581.52 |
726.04 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會的服務保障和就業前景收入支出 |
434.29 |
434.29 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門參公組織離退休工資 |
434.29 |
434.29 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上的機構離退休之 |
10.09 |
10.09 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門企業發展企單位基本的社會養老安全交款收入支出 |
291.45 |
291.45 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關行業單位名稱職業選擇年金繳納性支出 |
132.75 |
132.75 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
公共衛生綠色收支 |
7756.24 |
7030.20 |
726.04 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
底層醫用公共衛生部門 |
6924.54 |
6233.00 |
691.54 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城區居委會干凈衛生構造 |
6924.54 |
6233.00 |
691.54 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公開環境衛生 |
674.07 |
639.57 |
34.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
首要共公安全服務管理 |
674.07 |
639.57 |
34.50 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務事業計量單位社區醫療 |
157.63 |
157.63 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業政府部門醫院 |
157.63 |
157.63 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
租賃房有效保障費用 |
117.03 |
117.03 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房改草收入支出 |
117.03 |
117.03 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房住房基金 |
117.03 |
117.03 |
|
|
|
|
2019年財政部門補貼款年收入教育支出部門預算總表
單位名稱:萬多
收入來源 |
經費支出 |
||||
新項目 |
結算的時候數 |
好項目 |
累計 |
一樣 公共性預決算財政資金補貼款 |
相關部門性新基金費用預算不需要捐款 |
一、一樣公共信息費用預算財政部門撥付 |
3601.53 |
一、平常共同安全服務結余 |
|
|
|
二、現政府性債卷概預算財政局捐款 |
|
二、外交政策收支 |
|
|
|
|
|
三、國家安全結余 |
|
|
|
|
|
四、共同防護支出費用 |
|
|
|
|
|
五、幼小銜接其他支出 |
|
|
|
|
|
六、物理學技術性費用支出 |
|
|
|
|
|
七、人文度假游軍事體育與影視傳媒費用 |
|
|
|
|
|
八、社會生活保障措施和擇業總支出 |
11.75 |
11.75 |
|
|
|
九、食品衛生健康保健收入支出 |
3587.65 |
3587.65 |
|
|
|
十、低碳生態環保結余 |
|
|
|
|
|
11、城鄉建設居委其他支出 |
|
|
|
|
|
十三、農林業水收入支出 |
|
|
|
|
|
十四、城市交通搬運其他支出 |
|
|
|
|
|
十四、影視資源堪探短信等性支出 |
|
|
|
|
|
二十、商業圈服務于業等費用 |
|
|
|
|
|
16、銀行業性支出 |
|
|
|
|
|
十八、支援其他省市支出費用 |
|
|
|
|
|
18、自然規律市場大海氣象條件等收入支出 |
|
|
|
|
|
19、住宅房服務收支 |
2.13 |
2.13 |
|
|
|
四十、調味品工程設備產出費用 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、傷害防治法及緊急救援管理制度支出費用 |
|
|
|
|
|
二第十二、其它的撥出 |
|
|
|
上年收錄預估合計 |
3601.53 |
當年度支出費用自動求和 |
3601.53 |
3601.53 |
|
期初財政性審批結轉和余額 |
|
歲末財政預算審批結轉和盈余 |
|
|
|
一、一樣 公共性項目預算財政部門捐款 |
|
|
|
|
|
二、市政府性基金、期貨、現貨、微盤決算民政審批 |
|
|
|
|
|
總額 |
3601.53 |
總額 |
3601.53 |
3601.53 |
|
2019當年度大部分共公費用財政預算撥付費用支出 結算的時候表
的單位:萬余元
業務 |
加總 |
關鍵開支 |
產品教育支出 |
|||
工作分為 科目表編寫代碼 |
學科分類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會各界質量保障和大學生就業支出費用 |
11.75 |
11.75 |
|
208 |
05 |
|
行政事務衛生事業基層單位離退休工資 |
11.75 |
11.75 |
|
208 |
05 |
02 |
人事企業離提前退休 |
10.09 |
10.09 |
|
208 |
05 |
06 |
市直機關事業發展方專職年金手機繳費總支出 |
1.66 |
1.66 |
|
210 |
|
|
安全衛生建康性支出 |
3587.65 |
3256.13 |
331.52 |
210 |
03 |
|
群眾醫療器械環衛系統 |
2852.68 |
2555.66 |
297.02 |
210 |
03 |
01 |
旅游城市平臺安全衛生中介機構 |
2852.68 |
2555.66 |
297.02 |
210 |
04 |
|
公開環境衛生 |
674.07 |
639.57 |
34.50 |
210 |
04 |
08 |
大致共同環衛保障 |
674.07 |
639.57 |
34.50 |
210 |
11 |
|
行政機關事業性企事業編制整形 |
60.90 |
60.90 |
|
210 |
11 |
02 |
自己事業公司的醫疔 |
60.90 |
60.90 |
|
221 |
|
|
房屋服務收支 |
2.13 |
2.13 |
|
221 |
02 |
|
居住房轉型經費支出 |
2.13 |
2.13 |
|
221 |
02 |
01 |
自建房社保公積金 |
2.13 |
2.13 |
|
總計 |
3601.53 |
3270.01 |
331.52 |
2019當年度平常公開費用財政預算補貼款基本上費用支出 竣工決算表
組織:來萬
活動 |
總計 |
人數資金 |
共用事業費 |
||
經濟發展種類 科目必項目編碼 |
幾個會計科目簡稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪資福利福利性支出 |
2656.86 |
2656.86 |
|
301 |
01 |
最基本公司 |
407.22 |
407.22 |
|
301 |
02 |
經費補貼費 |
198.08 |
198.08 |
|
301 |
03 |
績效獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食補貼政策費 |
3.56 |
3.56 |
|
301 |
07 |
業績考核底薪 |
1327.18 |
1327.18 |
|
301 |
08 |
機關事業上的的單位事業上的的單位差不多頤養天年穩妥納費 |
|
|
|
301 |
09 |
職業化年金繳納費用 |
1.66 |
1.66 |
|
301 |
10 |
教職工基本性醫療保健保險金納費 |
60.90 |
60.90 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫用補貼繳納 |
|
|
|
301 |
12 |
某個市場保護繳納費用 |
49.85 |
49.85 |
|
301 |
13 |
公房住房基金 |
2.13 |
2.13 |
|
301 |
14 |
治療費 |
|
|
|
301 |
99 |
同一月工資特權費用 |
606.28 |
606.28 |
|
302 |
|
物品和服務保障費用 |
609.95 |
|
609.95 |
302 |
01 |
辦公室費 |
0.49 |
|
0.49 |
302 |
02 |
設計印刷費 |
10.31 |
|
10.31 |
302 |
03 |
諮詢費 |
9.30 |
|
9.30 |
302 |
04 |
手續約費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
1.00 |
|
1.00 |
302 |
06 |
商業用電 |
12.90 |
|
12.90 |
302 |
07 |
電力費 |
7.39 |
|
7.39 |
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業客服經營費 |
1.75 |
|
1.75 |
302 |
11 |
出差補貼 |
2.61 |
|
2.61 |
302 |
12 |
因公出國工作(境)價格 |
|
|
|
302 |
13 |
處理(護)費 |
18.71 |
|
18.71 |
302 |
14 |
出租費 |
|
|
|
302 |
15 |
觸摸會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓課費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動接受費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業化材質費 |
526.26 |
|
526.26 |
302 |
24 |
被裝租賃費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業化油料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
1.03 |
|
1.03 |
302 |
27 |
代為保險業務費 |
4.07 |
|
4.07 |
302 |
28 |
公會事業費 |
|
|
|
302 |
29 |
優惠費 |
9.12 |
|
9.12 |
302 |
31 |
因公車輛使用使用維修費 |
|
|
|
302 |
39 |
別交通銀行服務費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣減相應費用 |
|
|
|
302 |
99 |
另一個商品信息和服務性經費支出 |
5.01 |
|
5.01 |
303 |
|
對個體戶和家的補助費 |
0.76 |
0.76 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
提前退休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
家庭生活補貼費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療服務費補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資國家助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金金 |
0.66 |
0.66 |
|
303 |
10 |
每個人漁業生產政府補貼 |
|
|
|
303 |
99 |
任何對每個人和家的補貼申請書 |
0.10 |
0.10 |
|
310 |
|
資本公司性性支出 |
2.44 |
|
2.44 |
310 |
02 |
工作設施設備購買 |
2.44 |
|
2.44 |
310 |
03 |
用固定設備購買 |
|
|
|
310 |
07 |
資訊網絡信息及圖片軟件采購更新軟件 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動租車采購 |
|
|
|
310 |
19 |
任何路網手段新購 |
|
|
|
310 |
21 |
古墓葬和成列品添置 |
|
|
|
310 |
22 |
隱約債務折舊費 |
|
|
|
310 |
99 |
其余資本管理性支出費用 |
|
|
|
總計 |
3270.01 |
2657.62 |
612.39 |
♒2019第四季度尋常公用費用預算不需要補貼款“三公”接待費預算及企事業單位程序運行接待費預算結余部門預算表
政府部門:萬是
一般的服務性項目預算財政預算補貼款“三公”接待費 |
危險機關工作 勞務費部門預算數 |
|||||||||||
加總 |
因公出國留學 (境)費 |
公務活動小二租車折舊費及使用費 |
公務活動迎送費 |
|||||||||
小計 |
因公出行 租賃費費 |
國家公務專車 程序運行費 |
||||||||||
工程預算數 |
部門預算數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
竣工決算數 |
概算數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
預決算數 |
部門預算數 |
0 |
30.00 |
0 |
0 |
0 |
30.00 |
0 |
30.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019全年相關部門性基金投資結算的時候財政性補貼款總支出結算的時候表
方:萬
工作 |
預估合計 |
常規費用 |
項目流程經費支出 |
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職能幾大類 會計科目代碼 |
題目命名 |
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類 |
款 |
項 |
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加總 |
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注:上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019每年固定資產資產負債實際記錄表 |
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的金額部門:70萬 |
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總數量 |
價值 |
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年終數 |
年初數 |
本年數 |
年初數 |
|
一、房產總金額 |
—— |
—— |
3087.98 |
3647.31 |
(一)傳播資本 |
—— |
—— |
1816.10 |
2500.01 |
(二)放置凈資產 |
—— |
—— |
2655.91 |
2782.71 |
其中:1.房屋(平方米) |
5815 |
5815 |
615.49 |
615.49 |
🦩 2.公用設施設備(臺/套/輛) |
1 |
1 |
15.34 |
15.34 |
🍌 其中的:(1)車(輛) |
1 |
1 |
15.34 |
15.34 |
♊ 基本因公車輛使用 |
|
|
|
|
🎀 執法檢查執勤點私家車 |
|
|
|
|
ཧ 特種車輛專業性系統用車的 |
|
|
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ꦫ 其它的用車的 |
1 |
1 |
15.34 |
15.34 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
2 |
2 |
359.10 |
359.10 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
359.10 |
359.10 |
⛦ 4.各種固定好凈資產 |
—— |
—— |
1665.98 |
1792.78 |
ꦐ 減:累計額攤銷及減值提前準備 |
—— |
—— |
1468.49 |
1721.59 |
(三)暫時控股權進行投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)長時企業債投資者 |
—— |
—— |
|
|
(五)修建中工作 |
—— |
—— |
|
|
(六)隱約財產 |
—— |
—— |
95.04 |
111.43 |
🌌 減:當年度攤銷 |
—— |
—— |
10.58 |
25.24 |
(七)別的資產投資 |
—— |
—— |
|
|
二、流動負債預估合計 |
—— |
—— |
843.54 |
743.40 |
三、凈財力預估合計 |
—— |
—— |
2244.44 |
2903.91 |
第三部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、對于昆明市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度收入支出決算總體情況說明
昆明市松江區小蘇州鎮區域食品衛生服務質量中央2019𓃲年度收入總計為9,280.37萬元、支出總計為9,280.37萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1,169.58萬元。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費,住院累計實際占用床日比上年增加,藥品等公用經費增加。
二、關于幼兒園廣州市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度收入決算情況說明
年初ꦗ收入合計9,103.10萬元,其中:財政撥款收入3,601.53萬元,占39.56%;事業收入5,267.41萬元,占57.86%;其他收入234.16萬元,占2.58%。
三、關與北京市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度支出決算情況說明
上年🐟支出合計8,307.56萬元,其中:基本支出7,581.52萬元,占91.26%;項目支出726.04萬元,占8.74%。
四、針對西安市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度財政撥款收入支出總體情況說明
重慶市松江區小無錫鎮居委會干凈衛生提供服務心中2019♛年度財政撥款收支總決算3,601.53萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加264.51萬元,增長7.93%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
五、對於武漢市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一半公益性概算財政部門補貼款開支預算綜合性狀態
昆明市松江區小無錫鎮特別環保工作重心2019🉐年度一般公共預算財政撥款支出3,601.53萬元,占本年支出合計的43.35%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加264.51萬元,增長7.93%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
(二)基本上公共信息估算財政預算撥付總支出部門預算構造情況發生
南京市松江區小昆山市鎮居委健康功能平臺2019🌟年度一般公共預算財政撥款支出3,601.53萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)11.75萬元,占0.33%;衛生健康支出(類)3,587.65萬元,占99.61%;住房保障支出(類)2.13萬元,占0.06%。
(三)基本公共性估算財政部門補貼款費用結算的時候實際上問題
西安市松江區小蘇州鎮小區干凈衛生產品服務站2019🐭年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,318.45萬元,支出決算為3,601.53萬元,完成年初預算的108.53%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:
1🧸、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為20.61萬元,支出決算為10.09萬元,完成年初預算的48.96%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用福利費減少。
2𒐪、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為1.66萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。
3⛄、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,對口支援、醫療設備購置等。年初預算為2,588.40萬元,支出決算為2,852.68萬元,完成年初預算的110.21%。決算數大于預算數的主要原因:公用經費增加支出。
4🦹、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費、19年基本公共衛生服務中央專項資金滬財社【2019】19號。年初預算為650.50萬元,支出決算為674.07萬元,完成年初預算的103.62%。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排19年基本公共衛生服務中央專項資金滬財社【2019】19號經費等。
5💎、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為58.94萬元,支出決算為60.90萬元,完成年初預算的103.33%。決算數大于預算數的主要原因:基本醫療保險費增加。
6ꦬ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:在職人員繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為2.13萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。
六、并于西安市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
重慶市松江區小昆山市鎮特別衛生情況服務平臺2019🌄年度一般公共預算財政撥款基本支出3,270.01萬元,包括人員經費2,657.62萬元,公用經費612.39萬元。基本支出中:
1、🧸工資福利支出2,656.86萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2、商品和服務支出609.95萬元,主要用于:專用材料費、印刷費、水電費、維修(護)費、福利費等。
3、對個人和家庭的補助支出0.76萬元,主要用于:獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。
4、資本性支出2.44萬元,主要用于:辦公設備購置。
𝔍七、關于上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費預算財政資金補貼款性支出竣工決算基本實際情況描述。
昆明市松江區小昆山市鎮社區服務機構衛生管理服務機構2019𒊎年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.00萬元,支出決算為0萬元,未完成預算,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:ౠ因公出國留學(境)費由區外辦、區臺辦全權負責事業編,并統一標準公開監督監督,本公司的不要額外重復使用公開監督監督;新再生資源配送車輛購置費未到位網上購買步驟流程,因公買車添置接待費未選用;公務活動接待客人費普通公用設施工程預算國庫資金投入未配備。
2019年度三公經費財政撥款支出決算數與2018年度相等。
(二)“三公”經費預算民政撥付費用支出 竣工決算詳細情況下表明。
成都市松江區小蘇州鎮居委環保服務管理咨詢中心2019半年度無“三公”金費財務補貼款花費。
八、光于濟南市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
✨深圳市松江區小南通鎮居委會衛生情況服務于學校2019本年度無政府性性私募基金費用不需要審批收入支出。
九、國家資產管理經營管理費用預算財政性捐款狀態詳細說明
🌼武漢市松江區小無錫鎮社區衛生提供服務管理衛生管理提供服務機構2019全年度無國有化資產經營者工程預算財政總支出捐款總支出。
十、其余很重要裝修細節的情況下表示
(一)機構加載事業費結余情況發生
成都市松江區小常州鎮街道辦事處環保業務重點2019年末高分子關運動勞務費結余。
(二)中央集中采購招標教育支出情況
北京市松江區小蘇州鎮特別環境衛生提供服務中央2019💮年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為344.88萬元,其中:貨物采購金額29.99萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額314.89萬元。
(三)貨車、樓房特定使用率狀態
上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)項目預算工作績效監管實際情況
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:小昆山鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了小昆山鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目21個,涉及預算金額297.02萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目21個,涉及預算金額297.02萬元;績效自評的2019年度項目21個,涉及預算金額297.02萬元,平均得分91.76分(其中,績效評級為“優”的項目21個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個。)。
第四部分 名詞解釋
ꦯ一、財務單位補貼款個人收入:指相關部門單位上第四季度從本級財務單位單位確認的財務單位補貼款,分為應該公共性估算財務單位補貼款和相關部門性理財產品估算財務單位補貼款。
💯二、工作薪資:指工作企業推進專業化業務員行為以至于氧化硅行為得到的薪資。基本是:治療薪資、服務性干凈薪資等。
✨三、營運個人年收入:指事業有成計量單位在專科業務范圍游戲工作方案極其外掛游戲工作方案除此之外進行非獨立自主核算成本營運游戲工作方案達到的個人年收入。
🌊四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:2018年度醫保清算考核工作量補貼收入等。
五、期初結轉和余額:是以去年度還不提交、結轉到當年度按關于 相關規定繼讀動用的流動資金。
๊六、年終結轉和節余:指上本年或半年前本年概預算確定、因直接前提條件發生的變化沒法按原預計實行,需延時到而后本年按有關規程馬上操作的成本。
ꦐ七、大多收入花費:指部門為質量保障公司正常的使用、順利完成日常化工作上級任務而發生的的幾項收入花費。
ꦫ八、項目經費花費:指機關單位為完畢相關的行政訴訟運轉每日任務或事業有成發展壯大個人目標,在首要經費花費之下情況的幾項經費花費。
ꦍ九、生意撥出:指事業有成機關單位在正規游戲運動組織及輔助器游戲運動組織之下搞好非單獨核算成本生意游戲運動組織造成的撥出。
💮十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🦄國慶、企事業組織的組織行駛資金:指行政事務的組織和參照物國家事業組織編法方法的事業組織的組織實用常見通用費用預算國庫付款籌劃的最基本開支中的平時公共資金開支。