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2019年決算信息公開(上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 發布消息時候:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

武漢市松江區九亭鎮居委會環衛工作公司

2019每年部門預算

 


目  錄

 

弟一大部分 成都市松江區九亭鎮街道辦事處環境衛生精準服務咨詢中心慨況

一、通常職能作用

二、醫院配置

第二部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

一、個人收入花費預算總表

二、營收結算的時候表

三、結余部門預算表

四、不需要付款使收入收支預算總表

五、似的公共服務概算財政部門付款支出費用部門預算表

六、大部分服務性成本預算財政部門審批常見開支結算的時候表

七、常見公用設施結算的時候財政廳審批“三公”資金投入及行政機關開機運行資金投入費用結算的時候表

八、中央政府性債卷成本預算財政性撥付撥出預算表

九、資金外債具體記錄表

第三部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

4部件 形容詞表述


第一部分    上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心概況

 

一、其主要行政職能

集居委和預防、調理、治療、術后康復、更健康培育及設計生孕技巧評價表六位集成主要職責。

二、平臺軟件設置

𒈔根據上述職責,上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心設8個內設機構,包括辦公室、醫務科、預防保健科、財務科、人事科、信息科、工會及后勤保障科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

2019本年度利潤總支出竣工決算總表

公司的:十萬

年收入

結余

工作

預算數

樓盤

部門預算數

一、平常公共服務成本預算財政部門付款創收

4421.60

一、基本公益性服務花費

 

二、政府性性理財產品預算表財政支出審批個人收入

 

二、國際關系花費

 

三、上家經濟補貼薪資收入

 

三、飲水機教育支出

 

四、工作收益

7788.02

四、公益性穩定性支出

 

五、運作薪資

 

五、培養收入支出

6.94

六、附屬工作單位上交收入水平

 

六、小學科學技巧撥出

 

七、另一個營收

10.55

七、文化教育旅游活動體育教育與新傳媒收支

 

 

 

八、社會發展保護和就業前景教育支出

4.88

 

 

九、環保身心健康收支

12003.32

 

 

十、高效環保性付出

 

 

 

十一國慶、城鄉經濟街道教育支出

 

 

 

第十二、農業和林業水收支

 

 

 

第十五、城市交通車輛運輸收支

 

 

 

十四、資源英文勘查數據等開支

 

 

 

十四、行業服務培訓業等性支出

 

 

 

第十六、財經費用支出

 

 

 

十二、救助另一地區劃分經費支出

 

 

 

18、自然是材料海底氣象局等性支出

 

 

 

第十九、住宅房后勤保障教育支出

117.46

 

 

三十、糧油加工運輸收儲總支出

 

 

 

二十一月、災害性預治及應急響應管理方法花費

 

 

 

二12、某些收入支出

 

上年年收入預估合計

12220.17

年初撥出累計

12132.60

用視野債券補救出入差額

 

余額分發

75.70

本年結轉和節余

 

年底結轉和節余

11.87

累計

12220.17

累計

12220.17


2019年末個人收入預算表

政府部門:十萬

投資項目

年初收錄自動求和

國庫捐款利潤

上級領導補助款個人收入

參公收入來源

操作利潤

附帶企事業單位繳納工資收入

相關薪資

 

功能分類
科目編碼

課程和科目英文名稱

 
 

累計數

12220.17

4421.60

 

7788.02

 

 

10.55


205

 

 

培訓費用

6.94

 

 

6.94

 

 

 

 

205

08

 

專科護士培訓教育及培訓教育

6.94

 

 

6.94

 

 

 

 

205

08

03

  培訓班付出

6.94

 

 

6.94

 

 

 

 

208

 

 

社會生活有保障和畢業生就業教育支出

4.88

4.88

 

 

 

 

 

 

208 

05 

 

行政處衛生事業企業單位離養老金

4.88

4.88

 

 

 

 

 

 

208 

05 

02 

  事業有成基層單位離退職

4.88

4.88

 

 

 

 

 

 

210 

 

 

衛生情況身體付出

12090.89

4299.26

 

7781.08

 

 

10.55


210 

03 

 

基層醫院社區醫療公共衛生中介機構

9898.73

2212.43

 

7675.75

 

 

10.55


210

03 

01 

  都市平臺干凈醫療機構

9898.73

2212.43

 

7675.75

 

 

10.55


210 

04 

 

通用環保

2192.16

2086.83

 

105.33

 

 

 

 

210 

04 

08 

  大多公用衛生監督功能

2192.16

2086.83

 

105.33

 

 

 

 

221

 

 

自建房的保障性支出

117.46

117.46

 

 

 

 

 

 

221 

02

 

往房轉型教育支出

117.46

117.46

 

 

 

 

 

 

221 

02 

01

  商品房北京公積金

117.46

117.46

 

 

 

 

 

 


2019本年花費竣工決算表

院校:70萬

品牌

當年度花費總計

基本上費用

創業項目性支出

上交國家領導其他支出

經營管理總支出

對附設計量單位補貼申請書花費

功能分類
科目編碼

專業科目公司名稱

合計數

12132.60

11646.65

485.95

 

 

 

205

 

 

文化教育收支

6.94

 

6.94

 

 

 

205

08

 

培圳及培圳

6.94

 

6.94

 

 

 

205

08

03

  技術培訓花費

6.94

 

6.94

 

 

 

208

 

 

社會性確保和大學生就業付出

4.88

4.88

 

 

 

 

208 

05 

 

行政機關創業部門離提前退休

4.88

4.88

 

 

 

 

208 

05 

02 

  事業發展部門離辭職

4.88

4.88

 

 

 

 

210 

 

 

環保營養健康性支出

12003.32

11524.31

479.01

 

 

 

210 

03 

 

基層工作醫疔干凈衛生培訓機構

9811.16

9428.95

382.21

 

 

 

210

03 

01 

  地市居委會安全系統

9811.16

9428.95

382.21

 

 

 

210 

04 

 

公用環衛

2192.16

2095.36

96.80

 

 

 

210 

04 

08 

  最基本共同健康服務保障

2192.16

2095.36

96.80

 

 

 

221

 

 

房產維護付出

117.46

117.46

 

 

 

 

221 

02

 

公寓房創新花費

117.46

117.46

 

 

 

 

221 

02 

01

  個人住房個人公積金

117.46

117.46

 

 

 

 

 


2019財政資金年度財政資金捐款薪水費用支出 竣工決算總表

單位名稱:萬美金

年收入

經費支出

頂目

竣工決算數

大型項目

累計數

一半共同費用預算財政支出補貼款

政府性性債券概算財政廳補貼款

一、一般來說服務性工程預算財政部門審批

4421.60 

一、基本公開服務項目性支出

 

 

 

二、當地政府性貨幣基金概算財政支出捐款

 

二、外交關系開支

 

 

 

 

 

三、防御教育支出

 

 

 

 

 

四、公共信息應急費用

 

 

 

 

 

五、教育教學收支

 

 

 

 

 

六、科學有效技術性性支出

 

 

 

 

 

七、技術 文旅田徑與傳媒業開支

 

 

 

 

 

八、發展后勤保障和就業問題教育支出

4.88

4.88

 

 

 

九、衛生防疫正常總支出

4299.26

4299.26

 

 

 

十、能源管理節能費用

 

 

 

 

 

國慶、村鎮建設平臺收入支出

 

 

 

 

 

第十二、畜牧業水其他支出

 

 

 

 

 

第十五、道路及運輸教育支出

 

 

 

 

 

十四、資源量探勘新信息等經費支出

 

 

 

 

 

15場、餐飲業服務保障業等經費支出

 

 

 

 

 

十五、金融資本付出

 

 

 

 

 

十二、扶持別的地收入支出

 

 

 

 

 

十九、自動的資源海洋能形象等結余

 

 

 

 

 

19、住宅后勤保障收支

117.46

117.46

 

 

 

三十、糧油食品防汛物資產出教育支出

 

 

 

 

 

二11、災難防控及救急工作管理性支出

 

 

 

 

 

二十三、許多支出費用

 

 

 

當年度利潤累計

4421.60 

上年其他支出預估合計

4421.60

4421.60

 

年終財務補貼款結轉和余額

 

半年度財政局審批結轉和盈余

 

 

 

一、般公益性概預算不需要撥付

 

 

 

 

 

二、現政府性理財產品項目預算財政支出撥付

 

 

 

 

 

合計

4421.60 

合計

4421.60

4421.60

 

 


2019全年度基本通用概預算財務補貼款付出結算的時候表

公司的:萬元左右

新項目

總計

常見支出費用

工程經費支出

職能定義

考試科目編碼查詢

課程和科目英文名稱

208

 

 

生活后勤保障和畢業生就業總支出

4.88

4.88

 

208 

05 

 

行政機關教育事業院校離提前退休

4.88

4.88

 

208 

05 

02 

  企業基層單位離養老

4.88

4.88

 

210 

 

 

環保正常費用

4299.26

4085.30

213.96

210 

03 

 

基層員工整形干凈衛生部門

2212.43

2095.27

117.16

210

03 

01 

  地方區域干凈醫院

2212.43

2095.27

117.16

210 

04 

 

公共信息安全

2086.83

1990.03

96.80

210 

04 

08 

  基本性公眾干凈衛生服務質量

2086.83

1990.03

96.80

221

 

 

公房保障機制結余

117.46

117.46

 

221 

02 

 

商品房改革創新收入支出

117.46

117.46

 

221 

02 

01

  商品房公積金貸款

117.46

117.46

 

預估合計

4421.60

4207.64

213.96

 


2019一年度尋常公共服務預算表財政性捐款核心性支出預算表

  計量單位:70萬

品牌

合計數

相關人員接待費

通用專項資金

經濟性細分

專業科目數字

科目表名號

301

 

月工資發福利性支出

3922.76

3922.76

 

301

01

  總體公資

527.98

527.98

 

301

02

  津貼政府補貼政府補貼

246.12

246.12

 

301

03

  獎勵

 

 

 

301

06

  膳食補助款費

167.62

167.62

 

301

07

  業績考核工薪

1785.14

1785.14

 

301

08

企視野企事編視野企事編關鍵給養老人身險激費

424.20

424.20

 

301

09

專業年金繳納

192.92

192.92

 

301

10

退休職工基礎醫療服務保險公司網上繳費

229.20

229.20

 

301

11

公務接待員醫療機構經濟補貼納費

 

 

 

301

12

一些世界 切實保障手機繳費

30.94

30.94

 

301

13

自建房住房基金

117.46

117.46

 

301

14

醫用費

 

 

 

301

99

  別月工資特權教育支出

201.18

201.18

 

302

 

商品價格和服務項目撥出

280.00

 

280.00

302

01

  辦公費

 

 

 

302

02

  刷費

 

 

 

302

03

  管理咨詢費

 

 

 

302

04

  流程手續訂

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  電價

 

 

 

302

07

  輕工費

 

 

 

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  物業工作公司工作費

 

 

 

302

11

  出差補貼

 

 

 

302

12

  因公出國工作(境)相應費用

 

 

 

302

13

  返修(護)費

 

 

 

302

14

  租借費

 

 

 

302

15

  例會費

 

 

 

302

16

  學習培訓費

 

 

 

302

17

  國家公務接待客人費

 

 

 

302

18

  專門用文件費

280.00

 

280.00

302

24

  被裝購入費

 

 

 

302

25

  專業級燃油費

 

 

 

302

26

  勞務輸出費

 

 

 

302

27

  委派金融產品費

 

 

 

302

28

  企業工會經費支出

 

 

 

302

29

  福利金費

 

 

 

302

31

  公務活動專車開機運行維保費

 

 

 

302

39

  其它的交通費花銷

 

 

 

302

40

  稅金及額外增加費

 

 

 

302

99

  各種商品是和服務項目其他支出

 

 

 

303

 

對個人賬戶與家庭生活式的津貼

4.88

4.88

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  辭職費

4.88

4.88

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  活補貼費

 

 

 

303

07

  醫療衛生費補助費

 

 

 

303

08

  捐資大學生助學金

 

 

 

303

09

  獎勵金金

 

 

 

303

10

自己的種植業工作補肋

 

 

 

303

99

  任何對個人賬戶和家的補貼

 

 

 

310

 

投資性其他支出

 

 

 

310

02

  辦公區裝置購進

 

 

 

310

03

  專用箱裝備置辦

 

 

 

310

07

  信心在線及平臺新購內容更新

 

 

 

310

13

  公務接待專用車購置費

 

 

 

310

19

  某個交行手段置辦

 

 

 

310

21

  藏品和陳列技巧品折舊費

 

 

 

310

22

  無形之中資金采購

 

 

 

310

99

  另外資源性其他支出

 

 

 

累計

4207.64

3927.64

280.00

 


🎃2019年中應該公共性成本預算財政廳付款“三公”專項資金及政府部門啟用專項資金費用支出 結算的時候表

標準:萬塊

一般的公開估算財政預算補貼款“三公”專項經費

機關單位啟用

事業費預算數

合計數

因公出國留學

(境)費

公務活動車輛租賃購進及自動運行費

公務接待工作接待工作費

小計

因公專用車

采購費

公務接待私車

行駛費

決算數

竣工決算數

概預算數

預算數

預算表數

竣工決算數

概算數

部門預算數

費用預算數

部門預算數

預決算數

預算數

 

0.8

0

0

0

0.8

0

0

0

0.8

0

0

0

 


2019本年度鎮政府性股票基金費用預算財政廳付款性支出竣工決算表

行業:十萬

投資項目

加總

最基本其他支出

工程項目支出費用

功效分類別

課程識別碼

題目各稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019全年基金流動負債情況表

 

 

金額才企事業單位:萬塊人民幣

 

的數量

市場價值

本年數

半年度數

本年數

年終數

一、金融資產累計

——

——

2613.81

3361.76

   (一)流量財產

——

——

1483.07

2247.79

   (二)加固債務

——

——

3107.86

3352.34

          其中:1.房屋(平方米)

5500

5500

543.62

543.62

🌞                2.普通的設備(臺/套/輛)

598

724

542.36

643.68

ꦓ                     進來:(1)工程車輛(輛)

1

1

16.54

16.54

𒉰                                 一樣國家公務車輛使用

 

 

 

 

🐼                                 衛生監督執法執勤點買車

 

 

 

 

🧸                                 防化行業的技術公務車

 

 

 

 

൩                                 另一個小二租車

1

1

16.54

16.54

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

304

325

1659.34

1787.63

                    其中:單價100萬元以上專用設備

3

3

449.00

449.00

൲               4.另一個固定位置資本

——

——

 

 

𓆏        減:連續折舊費用及減值做準備

——

——

1977.12

2252.39

   (三)長時股份股權投資

——

——

 

 

   (四)持久企業債投資

——

——

 

 

   (五)在修建項目

——

——

 

 

   (六)無形中資產投資

——

——

 

14.50

𓆉        減:總共使用攤銷

——

——

 

0.48

   (七)另外房產

——

——

 

 

二、欠債總金額

——

——

920.20

1556.19

三、凈資本自動求和

——

——

1693.61

1805.58

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

 

一、針對天津市松江區九亭鎮街道辦事處衛生學業務重心2019年中工資收入結余預算總體布局情況發生說明書怎么寫

蘇州市松江區九亭鎮區域干凈衛生服務項目重點2019ꦍ年度收入總計為12220.17萬元、支出總計為12220.17萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1293.62萬元和1293.62萬元。主要原因:收入增加原因①一般公共預算財政撥款收入增加405.58萬元,②其他因素收入增加888.04萬元;支出增加原因①衛生健康支出增加1932.39萬元。

二、關與鄭州市松江區九亭鎮居委會衛生間服務于平臺2019年終薪水竣工決算現象詳細說明

當年度♑收入合計12220.17萬元,其中:財政撥款收入4421.60萬元,占36.18%;事業收入7788.02萬元,占63.73%;其他收入10.55萬元,占0.09%。

三、更多西安市松江區九亭鎮社群衛生監督服務的核心2019季度付出結算的時候現象說明

上年🥃支出合計12132.60萬元,其中:基本支出11646.65萬元,占95.99%;項目支出485.95萬元,4.01%。

四、觀于杭州市松江區九亭鎮小區衛生防疫服務性中央2019每年財政資金撥付收益收支總體性情況發生就說明

傷害市松江區九亭鎮社區服務性中心站衛生情況服務性中心站2019🌳年度財政撥款收支總決算4421.60萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加405.58萬元,增長10.1%。主要原因:人員經費的增加。

五、關于幼兒園沈陽市松江區九亭鎮居委衛生學貼心服務機構2019年末平常共公工程預算財務撥付經費支出部門預算情況下反映

(一)一般來說服務性費用財政資金補貼款其他支出預算總體設計原因

佛山市松江區九亭鎮社區網站衛生間提供服務中2019♓年度一般公共預算財政撥款支出4421.60萬元,占本年支出合計的36.44%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加405.58萬元,增長10.1%。主要原因:人員經費支出的增加。

(二)通常事情下公共服務概預算財政性捐款撥出結算的時候構成事情

杭州市松江區九亭鎮街道辦事處環境衛生服務于重點2019ꦿ年度一般公共預算財政撥款支出4421.60萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)4.88萬元,占0.11%,衛生健康支出支出(類)4299.26萬元,占97.23%,住房保障支出(類)117.46萬元,占2.66%。

(三)通常公共服務財政收支預算財政收支審批收支部門預算實際的情況發生

成都市松江區九亭鎮街道辦事處環衛服務質量中間2019🌊年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3897.22萬元,支出決算為4421.60萬元,完成年初預算的113.46%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出的增加。其中:

1ꦬ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位退休(款)事業單位離退休(項)4.88萬元。主要用于:退休人員福利及工資補差支出。年初預算為8.40萬元,支出決算為4.88萬元,完成年初預算的58.10%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員福利及工資補差的減少。

2🍸、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2212.43萬元。主要用于:人員支出和日常公用支出。年初預算為1956.37萬元,支出決算為2212.43萬元,完成年初預算的113.09%。決算數大于預算數的主要原因:人員支出和日常公用支出的增加。

3👍、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)2086.83萬元。主要用于:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生項目支出。年初預算為1826.30萬元,支出決算為2086.83萬元,完成年初預算的114.27%。決算數大于預算數的主要原因:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生日常公用支出的增加。

4✨、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)117.46萬元。主要用于:在職職工繳納住房公積金支出。年初預算為106.16,支出決算為1.41萬元。決算數大于預算數的主要原因:每年在職職工公積金繳費的調整。

 

 

六、對於佛山市松江區九亭鎮特別衛生情況產品心中2019季度常規公共信息成本預算民政撥付常規教育支出結算的時候時候申請報告

深圳市松江區九亭鎮小區公共衛生業務中2019🍌年度一般公共預算財政撥款基本支出4207.64萬元,包括人員經費3927.64萬元,公用經費280萬元。基本支出中:

1🌊、工資福利支出3922.76萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2、對個人和家庭的補助支出4.88萬元,主要用于:退休人員費用。

3、商品和服務支出280萬元,主要用于:專用材料的購置。

🍨七、關于上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

滬市松江區九亭鎮區域清潔衛生功能中心站2019每年無“三公”金費財政收支審批收支。

八、關干東莞市松江區九亭鎮街道辦安全衛生售后服務咨詢中心2019月度當地政府性理財產品費用財政局補貼款教育支出部門預算具體情況情況說明書

꧟天津市松江區九亭鎮社區網站健康保障咨詢中心2019一年度無政府辦公室性理財產品國庫預算國庫審批教育支出。

九、國家投資經營者項目預算不需要捐款原因講解

蘇州市松江區九亭鎮街道清潔服務質量中心局2019年中無國有化投資經營管理成本預算財政部門捐款撥出。

十、許多重要性應當的情況下描述

(一)行政機關啟動資金投入經費支出原因

傷害市松江區九亭鎮居委會衛生管理服務于中心點2019半年度無機物關自動運行預備費收支。

(二)相關部門采購合同支出費用的情況

傷害市🎉松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為259.31萬元,其中:貨物采購金額27.61萬元、工程采購金額82.71萬元、服務采購金額148.99萬元。

(三)維修、屋房特出使用率現象

上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)工程預算績效評價的管理情況下

上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本的單位設立了下述工程估算業績考核控制措施:松江區九亭鎮社群食品衛生服務項目主工程估算業績考核控制運作機理,全環節業績考核控制進行具體情況🍎:編報績效目標的2019年度項目17個,涉及預算金額337.02萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目17個,涉及預算金額337.02萬元;績效自評的2019年度項目17個,涉及預算金額337.02萬元,平均得分90分。

 


第四部分    名詞解釋

 

♐一、國庫付款盈利:指院校當月度度從本級國庫團隊擁有的國庫付款,屬于似的公用設施工程概預算國庫付款和政府性性股票基金工程概預算國庫付款。

ღ二、事業上的工資:指事業上的公司開展的業務專業的的業務過程舉例說明輔佐過程達到的工資。首要是:醫學及公用設施清潔衛生工資等。

🐼三、的薪資來源:指行業獲取的除“財政預算補貼款薪資來源”、“事業上薪資來源”、“經營者薪資來源”等在內的薪資來源。

四、月初結轉和節余:是以上一年度無權完全、結轉到本年度按管于規定不斷食用的現金。

✅五、歲末結轉和節余:指本當全財政年度或從前當全年概算分配、因客觀存在前提突發發展沒法按原預計施行,需延期到時候當全年按想關標準隨時使用的的資金量。

六、總體付出:指廠家為保障措施結構普通在運轉、搞定日常化事業日常任務而發生的幾項付出。

🐟七、業務收支:指企業單位為結束特定的的行政處事情任務卡或參公發展前景受眾,在大體收支以外的發生的相關收支。

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