鄭州市松江區九亭鎮社群衛生學服務性中心站
2018第四季度科室部門預算
目 錄
一個部分 深圳市松江區九亭鎮平臺安全提供服務主慨況
一、關鍵主要職責
二、職能部門預算的單位構造
第二部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、營收花費竣工決算總表
二、工資部門預算表
三、花費部門預算表
四、民政付款凈收入總支出部門預算總表
五、通常情況下公共服務費用預算財務審批撥出預算表
六、普通公眾費用預算財務補貼款大多開支部門預算表
七、般公共服務估算不需要審批“三公”資金投入及危險機關作業資金投入結余預算表
八、相關部門性私募基金項目預算民政付款收入支出竣工決算表
九、資產投資資產負債條件表
第三部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
四組成部分 名稱描述
第一部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心概況
一、常見權責
集區域怎樣預防、保養、醫用、痊愈、的健康文化教育及籌劃生孕科技指導性六位內置式管理職能。
二、裝置軟件設置
🦹根據上述職責,上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心設8個內設機構,包括辦公室、醫務科、預防保健科、財務科、人事科、信息科、工會及后勤保障科。
༺第二部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018每年薪資花費部門預算總表
廠家:萬塊
納入 |
收支 |
||
品牌 |
竣工決算數 |
項目流程 |
預算數 |
一、財政性付款工資收入 |
4016.02 |
一、一般來說公開服務的收支 |
|
這里面:當地政府性貨幣基金概預算財政部門補貼款 |
|
二、國際關系收入支出 |
|
二、上家補助款收錄 |
143.00 |
三、國防安全收支 |
|
三、事業上收益 |
5286.32 |
四、通用安會撥出 |
|
四、合作經營利潤 |
|
五、教學教育支出 |
5.30 |
五、附帶單位名稱上交工資收入 |
|
六、實驗水平開支 |
|
六、另外利潤 |
1476.93 |
七、學歷休育與傳媒廣告費用支出 |
|
|
|
八、社會各界保護和求業撥出 |
709.12 |
|
|
九、診療公共衛生與策劃養育教育支出 |
10070.93 |
|
|
十、工業節能安全花費 |
|
|
|
11、新型農村平臺其他支出 |
|
|
|
第十二、畜牧業水花費 |
|
|
|
十五、交行及運輸經費支出 |
|
|
|
十四、自然資源探勘資訊等費用支出 |
|
|
|
15場、商業圈售后快餐業等性支出 |
|
|
|
第十五、金融經濟支出費用 |
|
|
|
二十七、經濟援助一些地段結余 |
|
|
|
18、土地大海氣象預報等性支出 |
|
|
|
第十九、商品房保證其他支出 |
1.41 |
|
|
四十、糧油食品工程物資保障其他支出 |
|
|
|
二十一國慶、同一性支出 |
|
年初營收合計數 |
10922.27 |
當年度支出費用合計數 |
10786.76 |
用工作基金、期貨、現貨、微盤補充收支明細差額 |
|
盈余調整 |
139.79 |
年末結轉和節余 |
4.28 |
年終結轉和節余 |
|
合計 |
10926.55 |
總額 |
10926.55 |
2018半年度收益竣工決算表
政府部門:來萬
頂目 |
上年個人收入總金額 |
民政審批效益 |
領導補帖效益 |
事業單位個人收入 |
經營者工資 |
附設企事業單位上交薪資收入 |
其它年收入 |
||||
功能分類 |
課程名字 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
10922.27 |
4016.02 |
143.00 |
5286.32 |
|
|
1476.93 |
|
205 |
|
|
教學教育支出 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
|
課程培訓及課程培訓 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
培訓學校付出 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會各界保駕護航和人才需求開支 |
709.12 |
709.12 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟教育事業標準離養老 |
709.12 |
709.12 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
視野基層單位離退休年齡 |
254.27 |
254.27 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關人事公司人事公司基本的養老院安全繳納費用其他支出 |
454.85 |
454.85 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫藥環境衛生與記劃計生結余 |
10206.44 |
3300.19 |
143.00 |
5286.32 |
|
|
1476.93 |
|
210 |
03 |
|
面層治療衛生防疫培訓機構 |
7511.34 |
1628.79 |
143.00 |
4262.62 |
|
|
1476.93 |
|
210 |
03 |
01 |
城市發展居委會衛生防疫單位 |
7499.07 |
1616.52 |
143.00 |
4262.62 |
|
|
1476.93 |
|
210 |
03 |
99 |
其它表層醫院公共衛生平臺經費支出 |
12.27 |
12.27 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公益性環衛 |
2551.70 |
1528.00 |
|
1023.70 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
一般公開食品衛生功能 |
2551.70 |
1528.00 |
|
1023.70 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性事業心部門醫療保障 |
143.40 |
143.40 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
工作部門社區醫療 |
143.40 |
143.40 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
往房安全保障開支 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房轉型撥出 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間北京公積金 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
2018每年開支結算的時候表
單位名稱:萬塊
產品 |
年初收入支出總計 |
幾乎費用支出 |
頂目教育支出 |
繳納上級部門結余 |
經營的性支出 |
對附屬組織補助金支出費用 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目名字大全 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
10786.76 |
10436.40 |
350.36 |
|
|
|
|
205 |
|
|
幼教經費支出 |
5.30 |
|
5.30 |
|
|
|
|
205 |
08 |
|
深造及指導 |
5.30 |
|
5.30 |
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
培訓學習性支出 |
5.30 |
|
5.30 |
|
|
|
|
208 |
|
|
生活維護和自主創業總支出 |
709.12 |
709.12 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟人事的單位養老 |
709.12 |
709.12 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業心單位名稱離離休 |
254.27 |
254.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關事業有成方事業有成方常見社會養老保障付款其他支出 |
454.85 |
454.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫院環境衛生與準備孕育付出 |
10070.93 |
9725.87 |
345.06 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層黨組織治療安全中介機構 |
7375.83 |
7163.93 |
211.90 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
地區片區環衛組織 |
7363.57 |
7163.94 |
199.63 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
其余面層醫治環境衛生單位收入支出 |
122.70 |
|
122.70 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共性健康 |
2551.70 |
2418.54 |
133.16 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
常見公用設施清潔工作 |
2551.70 |
2418.54 |
133.16 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性事業發展企業單位診療 |
143.40 |
143.40 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
視野行業醫療保障 |
143.40 |
143.40 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房服務經費支出 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房屋行政體制改革撥出 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房個人公積金 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
2018每年民政捐款收入水平支出費用竣工決算總表
企業:萬
薪資收入 |
其他支出 |
||||
創業項目 |
竣工決算數 |
項目 |
預估合計 |
平常通用工程預算財政預算付款 |
政府性性資金估算財政部門審批 |
一、一半公共信息概算財政資金補貼款 |
4016.02 |
一、一半售后服務性售后服務費用支出 |
|
|
|
二、區政府性債券概算不需要撥付 |
|
二、外交活動性支出 |
|
|
|
|
|
三、中國國防花費 |
|
|
|
|
|
四、服務性安全的支出費用 |
|
|
|
|
|
五、學校撥出 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
六、合理枝術收入支出 |
|
|
|
|
|
七、文化藝術體育健康與文化撥出 |
|
|
|
|
|
八、社會中保障措施和就業的教育支出 |
709.12 |
709.12 |
|
|
|
九、社區醫療清潔與項目生小孩費用支出 |
3300.19 |
3300.19 |
|
|
|
十、能效干凈費用支出 |
|
|
|
|
|
11、城鎮社區衛生其他支出 |
|
|
|
|
|
12、農林業水教育支出 |
|
|
|
|
|
第十三、道路運輸管理收支 |
|
|
|
|
|
十四、資原勘察問題等性支出 |
|
|
|
|
|
第十、企業服務質量業等性支出 |
|
|
|
|
|
第十六、互聯網金融撥出 |
|
|
|
|
|
十二、協助其它的地區劃分教育支出 |
|
|
|
|
|
十七、土地海域氣象站等付出 |
|
|
|
|
|
19、公房有保障開支 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
二十五、調味品應急物資存儲結余 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、的結余 |
|
|
|
本年度利潤自動求和 |
4016.02 |
上年總支出自動求和 |
4016.02 |
4016.02 |
|
本年財政資金審批結轉和節余 |
|
半年度財政支出捐款結轉和余額 |
|
|
|
似的公益性概預算財政支出審批 |
|
|
|
|
|
政府部門性股權基金工程預算財政廳付款 |
|
|
|
|
|
合計 |
4016.02 |
共計 |
4016.02 |
4016.02 |
|
2018每年基本公共性預結算的時候國庫付款撥出結算的時候表
計量單位:W
活動 |
累計數 |
常見結余 |
投資項目性支出 |
|||
職能分級 會計科目編碼查詢 |
題目標題 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
基礎教育撥出 |
5.30 |
|
5.30 |
205 |
08 |
|
深造及學習 |
5.30 |
|
5.30 |
205 |
08 |
03 |
教學開支 |
5.30 |
|
5.30 |
208 |
|
|
社會上保駕護航和求業總支出 |
709.12 |
709.12 |
|
208 |
05 |
|
財政教育事業企機關單位退休年齡 |
709.12 |
709.12 |
|
208 |
05 |
02 |
事業上企業單位離退體 |
254.27 |
254.27 |
|
208 |
05 |
05 |
部門事業有成院校基本性養老金費用保險費用交款花費 |
454.85 |
454.85 |
|
210 |
|
|
醫療服務衛生學與計劃方案生孩結余 |
3300.19 |
2982.41 |
317.78 |
210 |
03 |
|
基成治療衛生間醫療機構 |
1628.79 |
1444.17 |
184.62 |
210 |
03 |
01 |
省份社區服務站健康構造 |
1616.52 |
1444.17 |
172.35 |
210 |
03 |
99 |
另外基本醫療環衛環衛平臺收支 |
12.27 |
|
12.27 |
210 |
04 |
|
服務性環衛 |
1528.00 |
1394.84 |
133.16 |
210 |
04 |
08 |
最基本公共性清潔衛生精準服務 |
1528.00 |
1394.84 |
133.16 |
210 |
11 |
|
政府部門事業上廠家醫療設備 |
143.40 |
143.40 |
|
210 |
11 |
02 |
事業基層單位基層單位醫用 |
143.40 |
143.40 |
|
221 |
|
|
住宅房有保障開支 |
1.41 |
1.41 |
|
221 |
02 |
|
租賃房轉型付出 |
1.41 |
1.41 |
|
221 |
02 |
01 |
房屋個人公積金 |
1.41 |
1.41 |
|
預估合計 |
4016.02 |
3692.94 |
323.08 |
2018第四季度一半公益性預預算財政預算捐款常見付出預算表
公司:來萬
內容 |
預估合計 |
成員事業費 |
共用資金 |
||
第三產業總類 科目必商品代碼 |
科目表明稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年終獎金福利性其他支出 |
3438.66 |
3438.66 |
|
301 |
01 |
大體很大打工族薪資 |
438.20 |
438.20 |
|
301 |
02 |
津貼補貼政策補貼政策 |
251.76 |
251.76 |
|
301 |
03 |
獎金稅 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食補助金費 |
66.23 |
66.23 |
|
301 |
07 |
績效考評待遇 |
1490.30 |
1490.30 |
|
301 |
08 |
工商登記工作標準大體養老院商業險費 |
454.84 |
454.84 |
|
301 |
09 |
新職業年金手機繳費 |
|
|
|
301 |
10 |
在職員工基本的整形商業保險手機繳費 |
143.40 |
143.40 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫院補貼金交款 |
|
|
|
301 |
12 |
相關當今社會質量保障繳付 |
|
|
|
301 |
13 |
住宅房北京公積金 |
79.87 |
79.87 |
|
301 |
14 |
診療費 |
|
|
|
301 |
99 |
任何年終獎金副利開支 |
514.06 |
514.06 |
|
302 |
|
商品價格和業務教育支出 |
|
|
|
302 |
01 |
接待室費 |
|
|
|
302 |
02 |
紙箱印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢服務費 |
|
|
|
302 |
04 |
登記手續期 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業安全管理公司安全管理費用 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)花費 |
|
|
|
302 |
13 |
保修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
汽車租用費 |
|
|
|
302 |
15 |
交互費 |
|
|
|
302 |
16 |
培圳費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務迎送費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門的板材費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝折舊費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用工具燃料油費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
信賴保險業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會資金 |
|
|
|
302 |
29 |
社會福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
因公買車開機運行運維費 |
|
|
|
302 |
39 |
其他交通網成本費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及疊加手續費 |
|
|
|
302 |
99 |
別進口商品和服務項目結余 |
|
|
|
303 |
|
對他人家庭工作式的政府補貼 |
254.27 |
254.27 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休之費 |
254.27 |
254.27 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
家庭生活津貼 |
|
|
|
303 |
07 |
整形費補貼申請書 |
|
|
|
303 |
08 |
國家大學生助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
的獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
我們種植業制作補帖 |
|
|
|
303 |
99 |
其它私人與家庭生活式的補貼申請書支出費用 |
|
|
|
310 |
|
資本投資性開支 |
|
|
|
310 |
02 |
商務辦公設配購置費 |
|
|
|
310 |
03 |
專用箱機 采購 |
|
|
|
310 |
07 |
資訊網絡信息及應用新購升級更新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務車輛租賃購置費 |
|
|
|
310 |
19 |
另一個交通配套APP采購 |
|
|
|
310 |
22 |
無形之中資源購進 |
|
|
|
310 |
99 |
同一資本性其他支出 |
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自動求和 |
3692.94 |
3692.94 |
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💃2018全年度尋常公共信息費用預算財政局補貼款“三公”資金投入及危險機關程序運行資金投入收支結算的時候表
單位名稱:萬是
一般來說公眾預算表財務捐款“三公”預備費 |
企事業單位使用 勞務費結算的時候數 |
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自動求和 |
因公出國工作 (境)費 |
國家公務專車購進及使用費 |
公務活動接待處費 |
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小計 |
因公出行 購買費 |
公務活動專車 執行費 |
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財政預算數 |
部門預算數 |
費用預算數 |
預算數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
費用數 |
竣工決算數 |
預決算數 |
預算數 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018全年度現政府性基金投資項目預算財務撥付費用結算的時候表
機構:來萬
樓盤 |
累計數 |
大體性支出 |
投資項目總支出 |
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系統類別 課程識別碼 |
管理費用英文名稱 |
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類 |
款 |
項 |
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總金額 |
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注:上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018年中財力外債狀況表 |
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資金額部門:千元 |
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數量 |
價值觀 |
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今年初數 |
月底數 |
今年初數 |
年底數 |
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一、房產總金額 |
—— |
—— |
4902.20 |
4590.93 |
(一)流入財力 |
—— |
—— |
1836.16 |
1483.07 |
(二)規定股權 |
—— |
—— |
3066.04 |
3107.86 |
其中:1.房屋(平方米) |
5500 |
5500 |
543.62 |
543.62 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
493 |
500 |
458.39 |
542.36 |
(1)車輛 |
2 |
1 |
57.13 |
16.54 |
♒ 尋常國家公務使用車 |
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🥀 稽查值勤買車 |
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ꦫ 特種工藝非常專業新技術出行用車 |
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📖 其余車輛租賃 |
2 |
1 |
57.13 |
16.54 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
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3.專用設備(臺/套) |
276 |
304 |
1566.69 |
1659.34 |
單價100萬元以上專用設備 |
3 |
3 |
449 |
449 |
𒉰 4.其余特定財產 |
—— |
—— |
497.34 |
362.54 |
⛎ 減:積累折舊率及減值打算 |
—— |
—— |
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(三)經常性成本 |
—— |
—— |
|
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(四)在建設水利 |
—— |
—— |
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(五)有形房產 |
—— |
—— |
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🔯 減:當年度攤銷 |
—— |
—— |
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(六)某些股權 |
—— |
—— |
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二、過負債的預估合計 |
—— |
—— |
1280.17 |
920.20 |
三、凈資源預估合計 |
—— |
—— |
3622.03 |
3670.73 |
第三部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度決算情況說明
一、光于佛山市松江區九亭鎮社區網站食品衛生保障重點2018全年度使收入教育支出綜合情況發生請示報告
重慶市松江區九亭鎮片區安全售后服務站局2018🅰年度收入總計為10926.55萬元、支出總計為10926.55萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加了720.02萬元和720.02萬元。主要原因:收入增加原因①事業收入增加168.66萬元,②其他因素收入增加551.36萬元;支出增加原因①醫療衛生與計劃生育支出增加174.29萬元,②社會保障和就業支出增加544.81萬元。
二、關于幼兒園蘇州市松江區九亭鎮小區環衛安全服務基地2018半年度創收預算前提就說明
當年度𝓀收入合計10922.27萬元,其中:財政撥款收入4016.02萬元,占36.77%;上級補助收入143萬元,占1.31%;事業收入5286.32萬元,占48.40%,其他收入1476.93萬元,占13.52%。
三、管于重慶市松江區九亭鎮街道辦事處清潔服務質量基地2018第四季度花費部門預算情形證明
本年度🅰支出合計10786.76萬元,其中:基本支出10436.40萬元,占96.75%;項目支出350.36萬元,占3.25%
四、對於鄭州市松江區九亭鎮街道社區清潔服務基地2018月度財政支出費用捐款純收入支出費用總體布局情形闡明
北京市松江區九亭鎮社區居委會干凈衛生產品中2018📖年度財政撥款收支總決算4016.02萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少112.66萬元,減少2.73%。主要原因:公用經費支出減少。
五、光于西安市松江區九亭鎮社群衛生間服務管理中心站2018當年度一半共公預竣工決算國庫撥付支出費用竣工決算環境說
(一)基本上服務性預決算財政付出撥付付出綜合性情形。
東莞市松江區九亭鎮街道社區安全的服務網站點2018✤年度一般公共預算財政撥款支出4016.02萬元,占本年支出合計的37.23%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少112.66萬元,減少2.73%。主要原因:公用經費支出減少。
(二)應該公共信息估算財政局補貼款經費支出竣工決算的結構時候。
傷害市松江區九亭鎮社群環境衛生服務培訓機構2018♎年度一般公共預算財政撥款支出4016.02萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)5.30萬元,占0.13%,社會保障和就業支出(類)709.12萬元,占17.66%,醫療衛生與計劃生育支出(類)3300.19萬元,占82.17%,住房保障支出(類)1.41萬元,占0.04%。
(三)大部分共同預預算財政其他支出付款其他支出預算到底環境。
昆明市松江區九亭鎮社區環境衛生環境衛生服務管理基地2018❀年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3948.81萬元,支出決算為4016.02萬元,完成年初預算的101.70%。決算數大于預算數的主要原因:人員支出的增加。其中:
1✤、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)5.30萬元。主要用于:職工專業技能和崗位培訓。年初預算為10萬元,支出決算為5.30萬元,完成年初預算的53.00%。決算數小于預算數的主要原因:年內安排人員培訓人數減少及部分培訓免費參加。
2💃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位退休(款)事業單位離退休(項)254.27萬元。主要用于:退休人員福利及工資補差支出。年初預算為248.96萬元,支出決算為254.27萬元,完成年初預算的102.13%。決算數大于預算數的主要原因:退休人員福利及工資補差的增加。
3ꦉ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)454.85萬元。主要用于:在職職工繳納社會保險支出。年初預算為227.41萬元,支出決算為454.85萬元,完成年初預算的200.01%。決算數大于預算數的主要原因:單位基本養老保險繳費支出的增加。
4🗹、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1616.52萬元。主要用于:人員支出和日常公用支出。年初預算為1471.72萬元,支出決算為1616.52萬元,完成年初預算的109.84%。決算數大于預算數的主要原因:人員支出和日常公用支出的增加。
5🎀、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)12.27萬元。主要用于:基本藥物制度中央資金補助。年初預算為零,支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:中央資金的撥付。
6🔯、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1528萬元。主要用于:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生項目支出。年初預算為1887.70萬元,支出決算為1528.00萬元,完成年初預算的80.94%。決算數小于預算數的主要原因:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生日常公用支出的減少。
7🔥、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)143.40萬元。主要用于:在職職工繳納社會保險支出。年初預算為103.02萬元,支出決算為143.40萬元,完成年初預算的139.20%。決算數大于預算數的主要原因:人員及繳費標準的增加。
8𒁏、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)1.41萬元。主要用于:在職職工繳納住房公積金支出。年初預算為0,支出決算為1.41萬元。
六、相關滬市松江區九亭鎮社區的服務中衛生防疫的服務中2018全年度普遍公用成本預算財政預算撥付總體經費支出預算的情況代表
沈陽市松江區九亭鎮社區貼心服務站環保貼心服務站的2018年度一般公共預算財政撥款基本支出3692.93萬元,包括人員經費3692.93萬元。基本支出中:
1🎀、工資福利支出3438.66萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2、對個人和家庭的補助支出254.27萬元,主要用于:退休費、撫恤金、住房公積金支出。
﷽七、關于上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
西安市松江區九亭鎮特別環衛服務保障重點2018民政年度無“三公”經費預算民政付款經費支出。
八、關與東莞市松江區九亭鎮居委會環境衛生工作中央2018年度目標國家性基金、期貨、現貨、微盤費用預算財務補貼款花費部門預算癥狀就說明
西安市松江區九亭鎮片區干凈產品中心點2018年度目標無現政府性基金投資概算財政廳審批開支
九、國企資產加盟預決算財政預算審批狀態表示
𓆉東莞市松江區九亭鎮社群食品衛生服務保障主2018第四季度無國有制資本管理自主經營財政廳預算財政廳審批收支
十、別的最重要須知的情況下原因分析
(一)國家機關開機運行金費總支出情況報告。
2018本年度杭州市市松江區九亭鎮街道公共衛生保障主硅酸關使用接待費費用。
(二)政府部的采購付出情況
2018﷽年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)291.64萬元,其中:貨物采購金額165.60萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額126.04萬元。
(三)汽車、快裝特殊性占地的情況
武漢市松江區九亭鎮街道社區健康產品中2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)估算業績考核的管理前提
🐼上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:松江區九亭鎮社區衛生服務中心預算績效管理工作機制,全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目17個,涉及預算金額362.20萬元;2018年度開展的績效評價項目13個,涉及預算金額342.83萬元。
第四部分 名詞解釋
ꩲ一、國庫廳付款工資:指工作單位上每年從本級國庫廳單位選取的國庫廳付款,涉及到一樣公共服務概項目預算國庫廳付款和部門性資金概項目預算國庫廳付款。
🌄二、事業有成使工資:指事業有成企業積極開展專業化金融業務主題活躍下列不屬于輔佐主題活躍作為的使工資。首要是:醫用使工資。
♍三、銷售經營者收益:指人事企業在非常專業業務部運動簡答協助運動之余組織開展非獨特賬務處理銷售經營者運動獲得的收益。
🎃四、各種薪資:指的單位作為的除“財政部門審批薪資”、“參公薪資”、“經驗薪資”等除外的薪資。主耍是:年利息薪資等。
五、當年度結轉和盈余:意指上一年度還不完成任務、結轉到當年度按光于指定仍然采用的費用。
🐓六、年底結轉和節余:指本期或原先年決算合理安排、因主觀環境發生變動時未按原工作方案推進,需延遲時間到已經年按關于要求依然食用的專項資金。
ཧ七、一般費用支出費用 :指計量單位為保障措施組織常規正常運轉、到位日常崗位崗位工作項目而出現的各個費用支出費用 。
🌃八、品牌收支費用:指單位名稱為進行獨特的行政處工作上神器任務或企業未來發展未來發展對象,在主要收支費用以外造成的幾項收支費用。
九、經驗收支:指人事單位名稱在靠譜活躍及助手活躍模版做好非獨立的會計核算經驗活躍時有發生的收支。
♚十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𝓀十一月、企創業公司電腦運行預備費財政資金預算:指行政事務公司和按照公務活動員法工作的創業公司用尋常公開財政資金預算財政資金捐款制定計劃的根本開支中的日常工作共用預備費財政資金預算開支。