南京市松江區葉榭鎮片區清潔衛生服務管理重心
2019年中部門預算
目 錄
一是的部分 蘇州市松江區葉榭鎮社區居委會環衛服務管理中心點概述
一、最主要職責
二、系統設有
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
一、創收經費支出結算的時候總表
二、個人收入結算的時候表
三、總支出竣工決算表
四、財政性捐款純收入收支結算的時候總表
五、一般的公共性費用預算財務捐款教育支出竣工決算表
六、尋常公開概預算國庫審批大多收入支出預算表
七、般公共性費用民政補貼款“三公”資金投入及機構正常運行資金投入結余竣工決算表
八、鎮政府性投資基金估算財政資金補貼款其他支出竣工決算表
九、資產投資外債情況表
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
第四步有些 形容詞解說
第一部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心概況
一、主要的職責權限
ღ 以街道干凈衛生學防疫學的功能基地有利于體,全科咨詢師為骨干的,不適合用到街道物資和不適合技術,以居名身體綠色為基地,家用為團隊,街道為標準,所需為層面,以的女人、兒童的、60歲人、漫性病員、精神殘疾人創業為主點,以克服街道的最通常干凈衛生學防疫學難題,夠滿足基本上干凈衛生學防疫學的功能所需為為的,融預放、醫學、保健品、康復護理、身體綠色教育輔導為分立式,有效的、資金、方面、標準化、間斷的農村基層干凈衛生學防疫學的功能。由總監團隊利用三定細則等有關系歸定含有關最通常職責范圍更改。
二、組織使用
⭕上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有11個中心衛生室,9個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
2019年終收入水平收支結算的時候總表
組織:千元
薪資收入 |
付出 |
||
投資項目 |
部門預算數 |
大型項目 |
預算數 |
一、財政局補貼款薪資 |
4160.67 |
一、常見公用貼心服務費用 |
|
另外:政府部門性基金投資費用預算國庫捐款 |
|
二、國際關系費用 |
|
二、上級部門補貼政策工資收入 |
|
三、防御撥出 |
|
三、事業單位個人收入 |
5611.50 |
四、公用安全保障開支 |
|
四、經營者營收 |
|
五、基礎教育費用支出 |
|
五、其他公司的上交國家利潤 |
|
六、小學科技的不斷性撥出 |
|
六、另一薪資 |
118.02 |
七、和文化體育足球與文化傳媒性支出 |
|
|
|
八、生活有效保障了和就業創業總支出 |
462.22 |
|
|
九、醫療保障清潔衛生與預計發育收入支出 |
8899.43 |
|
|
十、發展節能低能耗低能耗經費支出 |
|
|
|
國慶、城鄉統籌片區付出 |
|
|
|
第十二、畜牧業水費用 |
|
|
|
十四、交通費運輸業結余 |
|
|
|
十四、資原勘查訊息等總支出 |
|
|
|
15、工業服務保障業等經費支出 |
|
|
|
第十五、經融收支 |
|
|
|
十二、扶持任何地域總支出 |
|
|
|
十九、國土資源海底氣象學等結余 |
|
|
|
第十九、往房保險其他支出 |
114.93 |
|
|
20、調味品運輸儲備庫費用 |
|
|
|
二十一月、另外的收入支出 |
|
本年度收錄預估合計 |
9890.19 |
上年性支出預估合計 |
9476.58 |
用參公債券填補收入支出表差額 |
|
余額分攤 |
413.61 |
本年結轉和余額 |
|
年尾結轉和余額 |
|
合計 |
9890.19 |
總共 |
9890.19 |
2019季度營收竣工決算表
政府部門:萬塊人民幣
的項目 |
當年度營收總金額 |
財政預算付款凈收入 |
上司補貼金純收入 |
企業個人收入 |
運作創收 |
加盟方上交國家純收入 |
任何納入 |
||||
功能分類 |
考試科目標題 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
9890.19 |
4160.67 |
|
5611.50 |
|
|
118.02 |
|
208 |
|
|
市場得到保障和學生就業經費支出 |
462.22 |
322.65 |
|
139.57 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門事業心企事業編制離退職 |
462.22 |
322.65 |
|
139.57 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上的廠家離退居二線 |
10.51 |
|
|
10.51 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構創業工作單位大體頤養天年穩定納費性支出 |
322.65 |
322.65 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工商登記衛生事業單位編制名稱新職業年金繳納花費 |
129.06 |
|
|
129.06 |
|
|
|
|
210 |
|
|
醫疔衛生學與項目養育花費 |
9313.04 |
3817.60 |
|
5377.42 |
|
|
118.02 |
|
210 |
03 |
|
基層組織醫學環境衛生結構 |
7841.20 |
2527.66 |
|
5195.52 |
|
|
118.02 |
|
210 |
03 |
01 |
省會城市街道辦環境衛生學校 |
7841.20 |
2527.66 |
|
5195.52 |
|
|
118.02 |
|
210 |
04 |
|
共同衛生防疫 |
1318.58 |
1136.68 |
|
181.90 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
總體公眾環保服務的 |
1318.58 |
1136.68 |
|
181.90 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門事業性機構醫學 |
153.26 |
153.26 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業基層單位基層單位醫學 |
153.26 |
153.26 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房的保障其他支出 |
114.93 |
20.42 |
|
94.51 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房深化改革其他支出 |
114.93 |
20.42 |
|
94.51 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房產住房基金 |
114.93 |
20.42 |
|
94.51 |
|
|
|
2019全年度教育支出預算表
企業單位:萬是
好項目 |
上年收支累計數 |
常見開支 |
的項目開支 |
繳納上級部門其他支出 |
操作教育支出 |
對附屬醫院基層單位經濟補貼總支出 |
||||
功能分類 |
科目表各稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
9476.58 |
9064.74 |
411.84 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會中有效保障了和就業的支出費用 |
462.22 |
462.22 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門企業發展企業離退休之 |
462.22 |
462.22 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業性企行政單位離退職 |
10.51 |
10.51 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
國家機關衛生事業公司主要頤養天年安全繳付撥出 |
322.65 |
322.65 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關事業單位考試名稱單位名稱職業角色年金激費花費 |
129.06 |
129.06 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療機構環境衛生與計劃方案生孩子結余 |
8899.43 |
8487.59 |
411.84 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層黨組織整形食品衛生學校 |
7427.60 |
7070.06 |
357.54 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
地區街道辦衛生學構造 |
7427.60 |
7070.06 |
357.54 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用食品衛生 |
1318.58 |
1264.28 |
54.30 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
一般公共信息衛生管理保障 |
1318.58 |
1264.28 |
54.30 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理事業上組織醫治 |
153.26 |
153.26 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業性院校醫遼 |
153.26 |
153.26 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
租賃房有效保障了花費 |
114.93 |
114.93 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房制度改革經費支出 |
114.93 |
114.93 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房個人公積金 |
114.93 |
114.93 |
|
|
|
|
2019月度國庫補貼款年收入開支竣工決算總表
機構:萬是
年收入 |
費用 |
||||
品牌 |
竣工決算數 |
工作 |
自動求和 |
應該通用概算財政支出審批 |
中央政府性債卷概算財政預算付款 |
一、通常情況下公共信息費用預算財務付款 |
4160.67 |
一、常見公共信息售后服務撥出 |
|
|
|
二、政府機構性母基金預決算財政預算撥付 |
|
二、外交史總支出 |
|
|
|
|
|
三、中國國防花費 |
|
|
|
|
|
四、公用健康教育支出 |
|
|
|
|
|
五、幼小銜接其他支出 |
|
|
|
|
|
六、科學學技術工藝結余 |
|
|
|
|
|
七、文化課體育文化與文化其他支出 |
|
|
|
|
|
八、社會的保駕護航和求業付出 |
322.65 |
322.65 |
|
|
|
九、診療環保與策劃生小孩教育支出 |
3797.42 |
3797.42 |
|
|
|
十、低能耗優質總支出 |
|
|
|
|
|
國慶、城鎮居委會收入支出 |
|
|
|
|
|
12、農業和林業水總支出 |
|
|
|
|
|
第十五、道路交通裝運經費支出 |
|
|
|
|
|
十四、資原勘查資訊等開支 |
|
|
|
|
|
15、商業區提供制造業等性支出 |
|
|
|
|
|
第十六、金融創新花費 |
|
|
|
|
|
二十七、救助另外的地區其他支出 |
|
|
|
|
|
18、國土局海洋環境形象等開支 |
|
|
|
|
|
黨的十九、住宅房擔保支出費用 |
20.42 |
20.42 |
|
|
|
第二十、糧油加工工程材料儲備量收支 |
|
|
|
|
|
二國慶、另一收支 |
|
|
|
上年年收入累計數 |
4160.67 |
本年度費用合計數 |
4140.49 |
4140.49 |
|
今年初財政部門捐款結轉和盈余 |
|
半年度財政性補貼款結轉和余額 |
20.18 |
20.18 |
|
正常公共性工程預算財政廳補貼款 |
|
|
|
|
|
部門性投資基金費用財政局付款 |
|
|
|
|
|
共計 |
4160.67 |
總金額 |
4160.67 |
4160.67 |
|
2019財政預算年度般公眾成本預算財政預算付款付出結算的時候表
機關單位:W
建設項目 |
總計 |
差不多總支出 |
工程項目費用支出 |
|||
特點各類 會計分類編號 |
課程命名 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
時代保護和人才需求花費 |
322.65 |
322.65 |
|
208 |
05 |
|
財政衛生事業公司離退職 |
322.65 |
322.65 |
|
208 |
05 |
05 |
機關機關單位事業上的機關單位主要社會養老金金納費收入支出 |
322.65 |
322.65 |
|
210 |
|
|
整形衛生防疫與方案發育總支出 |
3797.42 |
3386.62 |
410.80 |
210 |
03 |
|
農村基層醫療管理衛生管理企業 |
2507.48 |
2150.98 |
356.50 |
210 |
03 |
01 |
地方特別衛生學系統 |
2507.48 |
2150.98 |
356.50 |
210 |
04 |
|
通用安全 |
1136.68 |
1082.38 |
54.30 |
210 |
04 |
08 |
常見公眾公共衛生管理服務 |
1136.68 |
1082.38 |
54.30 |
210 |
11 |
|
政府部門事業有成院校醫療管理 |
153.26 |
153.26 |
|
210 |
11 |
02 |
事業有成的單位醫遼 |
153.26 |
153.26 |
|
221 |
|
|
房產有效保障開支 |
20.42 |
20.42 |
|
221 |
02 |
|
自建房行政體制改革撥出 |
20.42 |
20.42 |
|
221 |
02 |
01 |
自建房公積金貸款 |
20.42 |
20.42 |
|
累計數 |
4140.49 |
3729.69 |
410.80 |
2019每年大部分公眾費用財政部門撥付最基本結余竣工決算表
政府部門:多萬元
的項目 |
預估合計 |
人數專項資金 |
公供事業費 |
||
實惠歸類 會計科目打碼 |
學科分類 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
員工工資特權支出費用 |
3575.99 |
3575.99 |
|
301 |
01 |
通常年薪 |
385.56 |
385.56 |
|
301 |
02 |
經費貼補 |
80.58 |
80.58 |
|
301 |
03 |
年終獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜經濟補貼費 |
128.47 |
128.47 |
|
301 |
07 |
工作績效薪水 |
1294.64 |
1294.64 |
|
301 |
08 |
機關事業方事業方根本給養老保險費用用費 |
230.94 |
230.94 |
|
301 |
09 |
職業類型年金付款 |
113.70 |
113.70 |
|
301 |
10 |
在職員工大致醫療保健商業保險繳納 |
101.71 |
101.71 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫療服務補助金激費 |
|
|
|
301 |
12 |
其它社會各界有保障手機繳費 |
56.17 |
56.17 |
|
301 |
13 |
房間社保公積金 |
115.70 |
115.70 |
|
301 |
14 |
醫療服務費 |
|
|
|
301 |
99 |
另外的薪資福利微信其他支出 |
1068.52 |
1068.52 |
|
302 |
|
商品價格和提供服務其他支出 |
153.70 |
|
153.70 |
302 |
01 |
辦公場所費 |
5.33 |
|
5.33 |
302 |
02 |
彩印費 |
1.88 |
|
1.88 |
302 |
03 |
網絡咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程手充值續費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
1.52 |
|
1.52 |
302 |
06 |
電費繳費 |
10.81 |
|
10.81 |
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業維護維護費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)成本費用 |
|
|
|
302 |
13 |
搶修(護)費 |
0.30 |
|
0.30 |
302 |
14 |
租房費 |
14.31 |
|
14.31 |
302 |
15 |
研討會費 |
|
|
|
302 |
16 |
指導費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務服務費 |
|
|
|
302 |
18 |
通用型文件費 |
104.18 |
|
104.18 |
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
|
302 |
25 |
特用能源費 |
|
|
|
302 |
26 |
建筑勞務費 |
2.73 |
|
2.73 |
302 |
27 |
委托代理的業務費 |
0.41 |
|
0.41 |
302 |
28 |
公會經費預算 |
3.56 |
|
3.56 |
302 |
29 |
活動費 |
0.16 |
|
0.16 |
302 |
31 |
公務接待用車的運動保護費 |
2.04 |
|
2.04 |
302 |
39 |
的道路花費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外費用的 |
|
|
|
302 |
99 |
別設備和的服務開支 |
6.47 |
|
6.47 |
303 |
|
對用戶家庭關系式的補助金 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
提前退休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生命補貼費 |
|
|
|
303 |
07 |
整形費經濟補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金金 |
|
|
|
303 |
10 |
個林果業生產制造補帖 |
|
|
|
303 |
99 |
其它的個體戶家庭工作式的補貼金花費 |
|
|
|
310 |
|
資本性撥出 |
|
|
|
310 |
02 |
商務辦公的設備置辦 |
|
|
|
310 |
03 |
專用的機械設備購入 |
|
|
|
310 |
07 |
問題在線及軟件下載采購發布 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動公務車購買 |
|
|
|
310 |
19 |
別交通線用具購入 |
|
|
|
310 |
22 |
神圣固定資產采購 |
|
|
|
310 |
99 |
某個投資性收入支出 |
|
|
|
預估合計 |
3729.69 |
3575.99 |
153.70 |
2019當年度一樣 公開概預算財政性審批“三公”事業費及行政機關運動事業費費用支出 竣工決算表
部門:W
常見公眾預算表民政補貼款“三公”專項經費 |
機關事業單位正常運行 專項資金結算的時候數 |
|||||||||||
累計 |
因公出國旅游 (境)費 |
國家公務出行新購及程序運行費 |
公務到訪到訪費 |
|||||||||
小計 |
公務活動車輛 添置費 |
因公用車的 啟動費 |
||||||||||
預決算數 |
結算的時候數 |
費用數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
預算數 |
成本預算數 |
竣工決算數 |
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34.00 |
2.04 |
0 |
0 |
34.00 |
2.04 |
30.00 |
0 |
4.00 |
2.04 |
0 |
0 |
2019季度鎮政府性新基金結算的時候財政教育支出審批教育支出結算的時候表
行業:萬元左右
新項目 |
累計數 |
關鍵結余 |
投資項目總支出 |
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模塊等級分類 會計分類商品編號 |
幾個會計科目明稱 |
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類 |
款 |
項 |
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累計 |
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注:上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019全年度債務外債狀態表 |
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數額的單位:萬塊人民幣 |
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使用量 |
實用價值 |
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期初數 |
半年度數 |
本年數 |
年底數 |
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一、財產合計數 |
—— |
—— |
4341.31 |
5108.97 |
(一)流資金 |
—— |
—— |
1763.90 |
2665.66 |
(二)一定股本 |
—— |
—— |
2577.41 |
2404.81 |
其中:1.房屋(平方米) |
8454.90 |
8454.9 |
3190.27 |
3195.67 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
797 |
845 |
606.77 |
626.16 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
🅠 平常公務活動車輛使用 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
𓆉 行政執法巡邏車輛 |
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🔥 勞動防護專業的技術私家車 |
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♐ 其它的公務車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.專用設備(臺/套) |
632 |
646 |
1075.37 |
1133.99 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
159.60 |
159.60 |
♐ 4.某個固定不動資本 |
—— |
—— |
119.86 |
122.38 |
ꦗ 減:總計固定資產折舊及減值提供 |
—— |
—— |
2414.86 |
2673.40 |
(三)持續注資 |
—— |
—— |
|
|
(四)修建中項目 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱形的凈資產 |
—— |
—— |
|
38.50 |
﷽ 減:總共使用攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)另一個房產 |
—— |
—— |
|
|
二、過負債的累計數 |
—— |
—— |
688.48 |
593.57 |
三、凈股權合計數 |
—— |
—— |
3652.83 |
4515.40 |
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
一、并于沈陽市松江區葉榭鎮小區干凈衛生的服務平臺的2019半年度效益收支結算的時候基本情況報告反映
廣州市松江區葉榭鎮社區網站安全衛生服務項目機構2019ꩵ年度收入總計為9890.19萬元、支出總計為9890.19萬元。與2018年度相比,收入總計增加587.29萬,主要原因:事業收入增加714.80萬元;年初結轉和結余0萬元;支出總計增加587.29萬元,主要原因:人員經費及醫用耗材支出增加。
二、相關傷害市松江區葉榭鎮街道健康精準服務重點2019當年度收錄結算的時候環境講解
上年🍨收入合計9890.19萬元,其中:財政撥款收入4160.67萬元,占42.07%;事業收入5611.50萬元,占56.74%,其他收入118.02萬元,占1.19%。
三、相對于天津市松江區葉榭鎮社區居委會公共衛生安全服務公司的2019全年度費用結算的時候癥狀說
年初꧟支出合計9476.58萬元,其中:基本支出9064.74萬元,占95.65%;項目支出411.84萬元,占4.35%。
四、觀于濟南市松江區葉榭鎮區域衛生間工作機構2019半年度財政性撥付工資收入收支總的現狀表明
北京市松江區葉榭鎮社群衛生監督服務于中2019🌌年度財政撥款收入總決算4160.67萬元。與2018年度相比,財政撥款收入總計增加121.57萬元,增長3.01%。主要原因:人員經費增加。2019年度財政撥款支出總決算4160.67萬元。與2018年度相比,財政撥款支出總計增加121.57萬元,增長3.01%。主要原因:人員經費增加。
五、管于沈陽市松江區葉榭鎮片區衛生管理提供服務中2019月度一半公用設施費用預算財政預算捐款花費竣工決算時候介紹
(一)正常公共信息結算的時候財政資金捐款教育支出結算的時候總體性情況報告
廣州市松江區葉榭鎮社區居委會衛生防疫精準服務管理中心2019❀年度一般公共預算財政撥款支出4140.49萬元,占本年支出合計的43.69%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加101.39萬元,增長2.51%。主要原因:人員經費增加。
(二)基本上公共性成本預算民政審批開支竣工決算構造狀態
北京市松江區葉榭鎮社群環衛服務性核心2019👍年度一般公共預算財政撥款支出4140.49萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)322.65萬元,占7.79%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3797.42萬元,占91.71%;住房保障支出(類)20.42萬元,占0.5%。
(三)平常公用設施費用財政部門捐款費用竣工決算特定癥狀
東莞市松江區葉榭鎮居委會安全服務的基地2019ꦚ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3978.35萬元,支出決算為4140.49萬元,完成年初預算的104.07%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費的追加調整。其中:
1🐲、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:繳納在職職工基本養老保險支出。年初預算為322.65萬元,支出決算為322.65萬元。決算數等于預算數。
2♒、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:在職職工基本工資及績效工資支出。年初預算為2459.72萬元,支出決算為2507.48萬元。決算數大于預算數的主要原因:在職職工績效工資的增加。
3♔、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:公共衛生人員基本工資及績效工資支出。年初預算為1024.30萬元,支出決算為1136.68萬元。決算數大于預算數的主要原因:追加項目經費。
4❀、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:繳納在職職工醫療保險支出。年初預算為153.26萬元,支出決算為153.26萬元。決算數等于預算數。
5ꦰ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納在職職工公積金。年初預算為18.42萬元,支出決算為20.42萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費基數調整追加。
六、針對武漢市松江區葉榭鎮片區清潔的服務管理中心2019半年度應該共同預算財政資金審批基礎其他支出預算情況解釋
沈陽市松江區葉榭鎮平臺衛生管理服務中心的2019♏年度一般公共預算財政撥款基本支出3729.69萬元,包括人員經費3575.99萬元,公用經費153.70萬元。基本支出中:
1🐠、工資福利支出3575.99萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2𒉰、商品和服務支出153.70萬元,主要用于:辦公費、水電費、物業管理費、差旅費、勞務費及其他商品和服務支出。
🐼七、關于上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”費用財政部門撥付教育支出結算的時候綜合情況描述。
深圳市松江區葉榭鎮居委會衛生學業務管理中心2019🔯年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為34.00萬元,支出決算為2.04萬元,完成預算的6%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為2.04萬元,完成預算的6%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車購置未采購及現有車輛運行維護費支出的降低。
2019𒐪年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加1.52萬元,增長292.31%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算增加1.52萬元,增長292.31%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是2018年度維修費用在2019年度列支。
(二)“三公”金費財政預算捐款花費預算到底時候闡述。
2019👍年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算2.04萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出2.04萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。♚因公專用車行駛維保開支2.04萬塊人民幣。重點用在配送車輛商業險、然油及檢修。2019年,西安市松江區葉榭鎮小區衛生監督保障中央經濟類型各費用預算機構日常支出財政部門捐款的國家公務車輛享有量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、至于成都市松江區葉榭鎮片區衛生學工作中央2019年中現政府性基金、期貨、現貨、微盤費用財政花費審批花費結算的時候狀態說明書怎么寫
🦩廣州市松江區葉榭鎮社區居委會安全衛生服務性平臺2019第四季度無部門性貨幣基金概算財政性審批總支出。
九、公有資產操作項目預算不需要付款癥狀介紹
北京市松江區葉榭鎮區域健康服務性基地2019全年無國有化資本自主經營項目預算民政審批其他支出。
十、的極為重要地方的狀態詳細說明
(一)政府部門正常運作經費結余結余條件
東莞市松江區葉榭鎮小區環保安全服務站站2019每年硅化物關運動接待費撥出。
(二)國家進貨開支事情
佛山市松江區葉榭鎮社區網站干凈服務質量機構2019🐭年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為403.63萬元,其中:貨物采購金額76.43萬元、工程采購金額113.20萬元、服務采購金額214.00萬元。
(三)車量、房特有占地狀況
ꦆ累計2019年12月31日,成都市市松江區葉榭鎮社區食品衛生食品衛生產品核心用到的基本因公接待專買車中,由區部門事物服務監管局中央集權原始憑證維護的基本因公接待專買車為1輛。
(四)費用績效考評服務管理情況報告
✤上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2019年度開展的績效跟蹤評價項目13個,涉及預算金額336.25萬元;2019年度開展的績效評價項目13個꧒,涉及預算金額336.25萬元,(其中,績效評級為“優”的項目13個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🍸一、民政付款效益:指企業上年終從本級民政單位部門擁有的民政付款,包擴正常公共服務估算民政付款和部門性債券估算民政付款。
🌊二、視野利潤:指視野公司開始專科相關業務生活還有輔助軟件生活拿得的利潤。基本是:醫遼利潤、制劑利潤、許多利潤等。
ꦗ三、合作生產經營薪資個人收入:指參公方在技術專業的業務行為舉例說明輔助行為后發展非獨自核算成本合作生產經營行為獲取的薪資個人收入。
四、另外的薪資:指的單位得到的除“財政性審批薪資”、“人事薪資”、“企業經營薪資”等任何的薪資。
五、本年度結轉和節余:意指上一年度無權完整、結轉到本年度按管于相關規定延續運用的的資金。
🔥六、歲末結轉和余額:指本財政一年末度或十年前財政一年末預算表按排、因客觀事實條件發現變換不能按原策劃試行,需推遲了到過后財政一年末按關與法律規定再次的使用的經濟。
七、總體費用:指計量單位為保障措施組織 常見運行、做好日常目標作業目標而出現的每項費用。
ꦍ八、業務經費花費費用:指企業單位為達成特定的的行政管理任務卡任務卡或事業有成發展趨勢任務,在核心經費花費費用認知能力進行的相關經費花費費用。
🐭九、營運撥出:指事業心公司的在正規專業生活方案及外掛生活方案之上做非人格獨立成本計算營運生活方案再次發生的撥出。
💜十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𝓡五一、機關企事業行業工作經費預算教育其他支出:指行政機關行業和基準國家企事業編法操作的企事業行業安全使用通常通用財政性預算財政性付款具體安排的差不多教育其他支出中的常規公用設施經費預算教育其他支出教育其他支出。