杭州市松江區葉榭鎮街道健康售后服務服務平臺
2018全年單位竣工決算
目 錄
第1 區域 深圳市松江區葉榭鎮區域干凈衛生保障主慨況
一、基本崗位職責
二、中介機構軟件設置
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、盈利教育支出部門預算總表
二、工資收入預算表
三、花費部門預算表
四、財政部門審批純收入總支出結算的時候總表
五、通常共同估算財政性審批教育支出預算表
六、通常情況下公共服務工程預算財務審批通常教育支出預算表
七、一樣公共服務費用預算不需要補貼款“三公”金費及機關單位電腦運行金費付出部門預算表
八、政府機構性資金費用預算不需要補貼款支出費用結算的時候表
九、資本流動負債時候表
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
4組成部分 代詞描述
第一部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心概況
一、包括職能部門
🍌 以社群診療防疫安全間防疫售后精準貼心服務重心居多體,全科博士為最主要是,正確食用社群診療防疫材料和不宜技巧,以村民營養身體為先心,家長為工作單位,社群診療防疫為空間,使用所需為層面,以女同志、少兒、年齡較大的人、萎縮性病號、智殘人為先點,以緩解社群診療防疫的最主要是安全間防疫大問題,無法核心安全間防疫售后精準貼心服務使用所需為依據,融怎樣預防、診療、保養、康復訓練、營養身體培養為合一,有郊、經濟性、方便快捷、合理、重復的農村基層安全間防疫售后精準貼心服務。由操作員崗位選擇三定策劃方案等想關規定標準中含關最主要是職責權限寫上。
二、設備設定
🐼上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有11個中心衛生室,9個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018年中個人收入收支部門預算總表
行業:上萬元
工資 |
花費 |
||
工程 |
竣工決算數 |
樓盤 |
結算的時候數 |
一、國庫補貼款效益 |
4039.10 |
一、通常情況下公開服務培訓教育支出 |
|
另外:區政府性私募基金概算國庫撥付 |
|
二、外交史費用 |
|
二、上家津貼年收入 |
|
三、中國軍事開支 |
|
三、工作薪資收入 |
4896.70 |
四、公益性安全防護開支 |
|
四、生產經營年收入 |
|
五、文化藝術培訓性支出 |
|
五、附屬基層單位上交國家創收 |
|
六、科學性技藝收入支出 |
|
六、某些利潤 |
|
七、文化藝術田徑運動與文化付出 |
|
|
|
八、當今社會保駕護航和找工作性支出 |
334.76 |
|
|
九、醫療設備公共衛生與方案養育經費支出 |
8887.35 |
|
|
十、綠色建筑環保標準其他支出 |
|
|
|
五一、城鄉居民街道辦支出費用 |
|
|
|
12、畜牧業水付出 |
|
|
|
十四、城市道路交通車支出費用 |
|
|
|
十四、教育資源堪探信息內容等結余 |
|
|
|
第十三、商用服務業等教育支出 |
|
|
|
第十六、金融資本花費 |
|
|
|
十二、救助的地方性支出 |
|
|
|
18、國土資源淺海氣象預報等花費 |
|
|
|
黨的十九、往房后勤保障收入支出 |
|
|
|
二是、糧油食品物質儲備量開支 |
|
|
|
二十一月、其余結余 |
|
當年度營收預估合計 |
8935.80 |
當年度總支出累計 |
9222.11 |
用企業股票基金補上開支差額 |
|
節余分配權 |
80.79 |
期初結轉和余額 |
367.10 |
月底結轉和盈余 |
|
累計 |
9302.90 |
共計 |
9302.90 |
2018本年收入水平部門預算表
企業:萬美金
頂目 |
上年納入累計數 |
國庫補貼款效益 |
領導津貼收錄 |
事業單位盈利 |
自主經營使收入 |
加盟機關單位上交國家收錄 |
的薪資收入 |
||||
功能分類 |
課目種類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
8935.80 |
4039.10 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會上保護和大學生就業教育支出 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處自己事業組織離退休之 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
危險機關衛生事業組織根本養老服務商業險繳納收支 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療保障衛生間與計劃方案生肓收支 |
8601.04 |
3704.34 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
面層醫用環境衛生裝置 |
7515.51 |
2618.81 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
大城市街道社區環衛單位 |
7511.42 |
2614.72 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
相關基層醫院醫療管理清潔衛生設備開支 |
4.09 |
4.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公益性食品衛生 |
926.52 |
926.52 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
主要通用食品衛生提供服務 |
926.52 |
926.52 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門事業上的廠家醫療保健 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業發展方醫療器械 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
|
2018年度目標性支出結算的時候表
工作單位:W
大型項目 |
上年花費累計 |
大多支出費用 |
工程項目撥出 |
上交上一級付出 |
管理付出 |
對加盟工作單位政府補貼收支 |
||||
功能分類 |
學科簡稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
9222.11 |
8682.70 |
539.41 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會化保駕護航和大學生就業其他支出 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關工作廠家離退職 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關單位名稱事業上單位名稱大致頤養穩定交款總支出 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
整形干凈與記劃懷孕性支出 |
8887.35 |
8347.94 |
539.41 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層員工醫院衛生情況醫院 |
7801.82 |
7323.33 |
478.49 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
省份社區清潔清潔組織 |
7797.73 |
7323.33 |
474.40 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
其余群眾整形干凈平臺開支 |
4.09 |
|
4.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
通用清潔衛生 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本的公眾衛生間功能 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟事業上的部門醫用 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業發展的單位醫療保健 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
2018季度不需要付款薪資收入其他支出預算總表
工作單位:W
純收入 |
總支出 |
||||
活動 |
竣工決算數 |
項目 |
預估合計 |
尋常公用概預算財務補貼款 |
部門性新基金決算財政支出捐款 |
一、基本公共性概預算財政預算捐款 |
4039.10 |
一、基本上公開安全服務性支出 |
|
|
|
二、市政府性貨幣基金預決算財務審批 |
|
二、外交史撥出 |
|
|
|
|
|
三、中國國防收支 |
|
|
|
|
|
四、服務性安全性經費支出 |
|
|
|
|
|
五、教肓支出費用 |
|
|
|
|
|
六、完美技藝付出 |
|
|
|
|
|
七、傳統文化教育與傳媒業其他支出 |
|
|
|
|
|
八、中國社會切實保障和求業費用 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
九、醫疔環衛與工作方案養育費用 |
3704.34 |
3404.34 |
|
|
|
十、節能技術干凈花費 |
|
|
|
|
|
11、城市區域費用支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農業和林業水收入支出 |
|
|
|
|
|
13、交通線貨運費用支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源量探勘新信息等費用 |
|
|
|
|
|
十六、商業區服務培訓業等花費 |
|
|
|
|
|
16、經融收入支出 |
|
|
|
|
|
十二、救助任何省市總支出 |
|
|
|
|
|
十七、國土局深海氣象觀測等教育支出 |
|
|
|
|
|
19、住宅確保收入支出 |
|
|
|
|
|
二是、糧油食品東西自給率教育支出 |
|
|
|
|
|
二十一月、任何性支出 |
|
|
|
上年薪資總計 |
4039.10 |
當年度其他支出總金額 |
4039.10 |
4039.10 |
|
年終財政部門補貼款結轉和節余 |
|
歲末不需要付款結轉和盈余 |
|
|
|
常見公眾項目預算財政支出付款 |
|
|
|
|
|
鎮政府性私募基金概預算民政審批 |
|
|
|
|
|
累計 |
4039.10 |
總結 |
4039.10 |
4039.10 |
|
2018年終尋常公眾項目預算財政預算捐款撥出竣工決算表
公司的:萬塊人民幣
的項目 |
預估合計 |
大體收入支出 |
建設項目費用 |
|||
的功能細分 課程編號 |
題目名號 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
的社會保護和學生就業收入支出 |
334.76 |
334.76 |
|
208 |
05 |
|
行政訴訟企事業的單位離退體 |
334.76 |
334.76 |
|
208 |
05 |
05 |
行政機關事業有成企機關單位最基本給社會養老保險金繳付總支出 |
334.76 |
334.76 |
|
210 |
|
|
醫療器械公共衛生與工作方案生孩撥出 |
3704.34 |
3164.93 |
539.41 |
210 |
03 |
|
基層黨組織診療食品衛生裝置 |
2618.81 |
2140.32 |
478.49 |
210 |
03 |
01 |
中國城市區域環衛機購 |
2614.72 |
2140.32 |
474.40 |
210 |
03 |
99 |
某個面層醫用衛生監督組織 費用支出 |
4.09 |
|
4.09 |
210 |
04 |
|
公開環境衛生 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
210 |
04 |
08 |
總體服務管理性衛生監督服務管理 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
210 |
11 |
|
政府部門企業工作單位整形 |
159.01 |
159.01 |
|
210 |
11 |
02 |
教育事業的單位醫療器械 |
159.01 |
159.01 |
|
加總 |
4039.10 |
3499.69 |
539.41 |
2018全年尋常共同成本預算財政廳捐款基本性費用支出 預算表
企業單位:萬美元
大型項目 |
累計 |
職工資金投入 |
共公事業費 |
||
社會經濟定義 項目打碼 |
科目表名字大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年薪春節福利經費支出 |
2538.31 |
2538.31 |
|
301 |
01 |
通常年終獎金 |
359.78 |
359.78 |
|
301 |
02 |
津貼補助補助 |
89.95 |
89.95 |
|
301 |
03 |
獎金稅率 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食補帖費 |
109.04 |
109.04 |
|
301 |
07 |
績效考評基本工資 |
1106.69 |
1106.69 |
|
301 |
08 |
危險機關企業公司基本上給養老商業險費 |
334.76 |
334.76 |
|
301 |
09 |
職業選擇年金繳付 |
82.07 |
82.07 |
|
301 |
10 |
企業職工大致醫療衛生安全激費 |
159.01 |
159.01 |
|
301 |
11 |
國家事業編治療補助款付款 |
|
|
|
301 |
12 |
某些社會上基本保障付費 |
|
|
|
301 |
13 |
公房北京公積金 |
108.14 |
108.14 |
|
301 |
14 |
社區藥費 |
|
|
|
301 |
99 |
各種工資收入活動總支出 |
188.87 |
188.87 |
|
302 |
|
淘寶寶貝和服務的性支出 |
960.82 |
|
960.82 |
302 |
01 |
辦公場所費 |
11.35 |
|
11.35 |
302 |
02 |
柔印費 |
|
|
|
302 |
03 |
顧問費 |
|
|
|
302 |
04 |
證件費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
3.28 |
|
3.28 |
302 |
06 |
商業用電 |
17.72 |
|
17.72 |
302 |
07 |
輕工費 |
5.55 |
|
5.55 |
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業維護公司維護費 |
2.47 |
|
2.47 |
302 |
11 |
出差費 |
5.34 |
|
5.34 |
302 |
12 |
因公出國留學(境)的費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維護(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租費費 |
|
|
|
302 |
15 |
觸摸會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓課程費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動到訪費 |
|
|
|
302 |
18 |
專屬素材費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用工具油料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
888.63 |
|
888.63 |
302 |
27 |
委托代理銷售費 |
1.74 |
|
1.74 |
302 |
28 |
企業工會勞務費 |
8.27 |
|
8.27 |
302 |
29 |
獎勵費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務接待租車工作維保費 |
0.52 |
|
0.52 |
302 |
39 |
另一個流量資金 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附帶雜費 |
|
|
|
302 |
99 |
另外的物品和服務質量收支 |
15.95 |
|
15.95 |
303 |
|
對自己和家居的補助金 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
辭職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生命補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
治療費補助金 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資貧困補助 |
|
|
|
303 |
09 |
獎品金 |
|
|
|
303 |
10 |
本人農業科技生孩子補貼標準 |
|
|
|
303 |
99 |
另外我和普通家庭的政府補貼開支 |
|
|
|
310 |
|
資源性付出 |
0.56 |
|
0.56 |
310 |
02 |
接待室的設備置辦 |
0.56 |
|
0.56 |
310 |
03 |
用裝備購買 |
|
|
|
310 |
07 |
個人信息微信網絡及軟件下載購入最新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待專車折舊費 |
|
|
|
310 |
19 |
各種公路網出行方式新購 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形凈資產購買 |
|
|
|
310 |
99 |
某個充分性收支 |
|
|
|
累計 |
3499.69 |
2538.31 |
961.38 |
ꦯ2018年度目標一般來說共公估算財政預算付款“三公”資金投入及市直機關運動資金投入其他支出竣工決算表
行業:萬元左右
一樣 公用設施成本預算不需要審批“三公”費用 |
機關事業單位電腦運行 勞務費竣工決算數 |
|||||||||||
加總 |
因公回國 (境)費 |
因公私家車采購及使用費 |
國家公務迎送費 |
|||||||||
小計 |
國家公務使用車 置辦費 |
國家公務租車 使用費 |
||||||||||
預決算數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
預算數 |
預決算數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
結算的時候數 |
工程預算數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
|
4.50 |
0.52 |
0 |
0 |
4.50 |
0.52 |
0 |
0 |
4.50 |
0.52 |
0 |
0 |
2018本年度以政府性債卷概預算財政部門捐款收入支出竣工決算表
公司:70萬
創業項目 |
加總 |
大多收入支出 |
投資項目教育支出 |
|||
職能種類 科目必編號規則 |
科目必品牌 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自動求和 |
|
|
|
注:上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018年中股本外債情況報告表 |
||||
|
|
資金額組織:萬多 |
||
|
人數 |
社會價值 |
||
今年初數 |
年終數 |
期初數 |
年尾數 |
|
一、凈資產合計數 |
—— |
—— |
6543.99 |
6756.17 |
(一)的流動財力 |
—— |
—— |
1779.35 |
1335.80 |
(二)固定的凈資產 |
—— |
—— |
4764.64 |
4992.27 |
其中:1.房屋(平方米) |
8454.90 |
8454.90 |
3167.37 |
3167.37 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
805 |
840 |
835.62 |
1094.46 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
🍒 一樣因公車輛租賃 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
ℱ 執法監督值勤車輛使用 |
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ꦅ 特種作業專科方法租車 |
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🌱 許多出行用車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
3 |
4 |
255.50 |
415.10 |
3.專用設備(臺/套) |
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1 |
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159.60 |
單價100萬元以上專用設備 |
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1 |
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159.60 |
♊ 4.其余固定不動凈資產 |
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—— |
761.65 |
570.84 |
🍰 減:總共使用折舊費用及減值做好準備 |
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—— |
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(三)長久的加盟 |
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—— |
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(四)待建水利 |
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428.10 |
(五)無型基金 |
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𒁃 減:合計攤銷 |
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—— |
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(六)各種金融資產 |
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二、外債自動求和 |
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827.57 |
688.48 |
三、凈財力累計 |
—— |
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5716.42 |
6067.69 |
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、相關重慶市松江區葉榭鎮社區網站環保售后服務管理中心2018本年度薪水收支預算總的的情況說明書書怎么寫
昆明市松江區葉榭鎮街道社區衛生安全服務間安全服務學校2018෴年度收入總計為9302.90萬元、支出總計為9302.90萬元。與2017年度相比,收入總計增加829.98萬,主要原因:財政撥款收入增加430.28萬元;年初結轉和結余367.10萬元;支出總計增加829.98萬元,主要原因:醫用耗材支出增加131.96萬元、新建業務用房列支449.80萬元、項目支出增加289.20萬元。
二、觀于廣州市松江區葉榭鎮區域清潔的服務服務管理中心2018全年度工資部門預算癥狀表示
上年⭕收入合計8935.80萬元,其中:財政撥款收入4039.10萬元,占45.20%;事業收入4896.70萬元,占54.80%。
三、關于幼兒園成都市松江區葉榭鎮區域干凈貼心服務咨詢中心2018年度目標其他支出竣工決算情況下反映
本年度🐭支出合計9222.11萬元,其中:基本支出8682.70萬元,占94.15%;項目支出539.41萬元,占5.85%。
四、有關鄭州市松江區葉榭鎮社區服務管理站食品衛生服務管理學校2018全年度不需要撥付利潤花費總體性問題證明
天津市松江區葉榭鎮街道辦衛生情況服務培訓服務管理中心2018ꦿ年度財政撥款收支總決算4039.10萬元。與2017年度相比,財政撥款收入支出總計增加430.28萬元,增長11.92%。主要原因:人員經費和項目經費增加。
五、更多昆明市松江區葉榭鎮街道辦衛生學服務于主2018本年正常共公預部門預算不需要付款經費支出部門預算原因描述
(一)一般來說共公預預算財政預算補貼款總支出預算總體目標狀態
佛山市松江區葉榭鎮小區食品衛生售后服務中間2018🎉年度一般公共預算財政撥款支出4039.10萬元,占本年支出合計的43.80%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加430.28萬元,增長11.92%。主要原因:人員經費和項目經費增加。
(二)通常情況報告公共信息概預算財政預算審批費用竣工決算格局情況報告
廣州市松江區葉榭鎮街道社區干凈衛生服務性咨詢中心2018🗹年度一般公共預算財政撥款支出4039.10萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)334.76萬元,占8.29%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3704.34萬元,占91.71%。
(三)一樣公共信息成本預算財政廳捐款收入支出結算的時候具體的情況下
昆明市松江區葉榭鎮平臺衛生學服務保障中間2018♈年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3947.56萬元,支出決算為4039.10萬元,完成年初預算的102.32%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費的追加調整。其中:
1🉐、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:在職職工基本工資及績效工資支出。年初預算為2588.19萬元,支出決算為2614.72萬元。決算數大于預算數的主要原因:在職職工績效工資的增加。
2﷽、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)。主要用于:基本藥物零差率補助支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元。決算數大于預算數的主要原因:追加項目經費。
3🃏、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:公共衛生人員基本工資及績效工資支出。年初預算為865.60萬元,支出決算為926.52萬元。決算數大于預算數的主要原因:追加項目經費。
六、管于武漢市松江區葉榭鎮社區服務保障間衛生間服務保障中間2018當年度一樣服務性預竣工決算財政部門補貼款大致費用支出 竣工決算癥狀介紹
蘇州市松江區葉榭鎮社群環保服務項目心中2018💯年度一般公共預算財政撥款基本支出3499.69萬元,包括人員經費2538.31萬元,公用經費961.38萬元。基本支出中:
1🌠、工資福利支出2538.31萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2♛、商品和服務支出960.82萬元,主要用于:辦公費、水電費、物業管理費、差旅費、勞務費及其他商品和服務支出。
3、資本性支出0.56萬元,主要用于:辦公設備購置。
꧂七、關于上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”預備費不需要審批開支預算總體布局事情證明。
北京市松江區葉榭鎮街道社區食品衛生服務保障平臺2018🔯年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為4.50萬元,支出決算為0.52萬元,完成預算的11.56%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.52萬元,完成預算的11.56%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車購置及運行維護費支出的降低。
2018🦂年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少4.22萬元,降低89.03%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少4.22萬元,降低89.03%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是當年度車輛油卡未充值及維保費用在下一年度1月份結算。
(二)“三公”接待費財政局撥付性支出結算的時候到底情況報告講解。
2018༒年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.52萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出0.52萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。🌱公務接待車輛租賃使用維護收支0.52萬塊人民幣。通常適用貨車保險金。2018年,南京市松江區葉榭鎮社區清潔清潔提供服務重點政府部門隸屬各工程預算政府部門日常支出民政付款的公務活動出行用車保要量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、針對重慶市松江區葉榭鎮街道辦事處安全衛生的服務核心2018年度目標縣政府性基金、期貨、現貨、微盤項目預算財政廳付款總支出結算的時候情況下反映
♛濟南市松江區葉榭鎮社區工作中心點衛生間工作中心點2018全年無地方政府性股票基金工程預算國庫審批付出。
九、國有控股資本管理財政部門預算財政部門審批環境反映
杭州市松江區葉榭鎮居委會清潔工作公司2018年中無國有企業投資銷售費用預算國庫審批花費。
十、任何重點方式方法的現狀反映
(一)機構啟用經費經費支出經費支出狀態
杭州市松江區葉榭鎮社區服務管理站衛生監督服務管理基地2018第四季度高分子關運作預備費付出。
(二)相關部門購置其他支出現狀
廣州市松江區葉榭鎮居委會衛生情況提供服務學校2018💝年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為413.06萬元,其中:貨物采購金額212.50萬元、工程采購金額200.56萬元、服務采購金額0萬元。
(三)配送車輛、住宅獨特占據癥狀
直到2018年12月31日,東莞市松江區葉榭鎮居委會干凈貼心服務中2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)項目預算工作績效安全管理時候
🦋上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元;2018年度開展的績效評價項目11個𝕴,涉及預算金額454.50萬元,(其中,績效評級為“優”的項目1個;績效評級為“良”的項目3個;績效評級為“合格”的項目7個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🦩一、不需要支出科室審批個人收入:指鎮政府科室年初度從本級不需要支出科室科室選取的不需要支出科室審批,主要包括常見共同概決算不需要支出科室審批和鎮政府性理財產品概決算不需要支出科室審批。
🔯二、教育事業發展薪資薪資:指教育事業發展計量單位大力開展專注業務員主題活動組織非常輔助的主題活動組織獲得的薪資薪資。主耍是:醫藥薪資薪資、保健藥品薪資薪資、其他薪資薪資等。
🐬三、生意薪水:指人事標準在靠譜金融業務促銷運動內容和其輔助促銷運動內容之余深入推進非單獨的計算生意促銷運動內容作為的薪水。
四、的工資:指方獲取的除“財政局捐款工資”、“事業工資”、“生產工資”等其它的工資。
五、年末結轉和余額:就是指當年度并沒有完畢、結轉到當年度按關以歸定再繼續安全使用的費用。
💖六、年底結轉和余額:指年初度或原來當每年概預算分配、因事實條件的發生轉化不能按原策劃快速執行,需卡頓到未來當每年按相關的規定標準重新用的成本。
𓂃七、一般經費性支出:指組織為保護組織 生活正常運轉、提交生活事業任務卡而出現的貼心的售后服務經費性支出。
♈八、世界任務開支:指公司為成功某些的行政管理世界任務世界任務或事業進步總體目標,在核心開支后發生的的基本開支。
ꦑ九、生產企業經營收入支出費用:指人事廠家在專業性營銷過程內容及輔助制作營銷過程內容之上開發非獨自測算生產企業經營營銷過程內容會發生的收入支出費用。
🌊十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
♛十一國慶、工商登記運營專項經費工程預算:指行政事務企業和根據公務活動員法安全管理的工作企業在使用平常服務性工程預算財政預算付款計劃的基礎收支中的規章制度通用專項經費工程預算收支。