東莞市松江區車墩鎮特別安全服務管理咨詢中心
2019年度目標竣工決算
目 錄
第一部分 南京市市松江區車墩鎮社區工作基地干凈工作基地概況
一、包括職能作用
二、公司軟件設置
第二部分 昆明市松江區車墩鎮街道社區醫療防疫服務保障公司2019年度決算表
一、納入教育支出部門預算總表
二、收益預算表
三、其他支出結算的時候表
四、財政廳捐款效益性支出部門預算總表
五、普通服務性預算表民政審批撥出預算表
六、應該公益性費用預算財政部門捐款大多總支出結算的時候表
七、般公開費用民政捐款“三公”專項資金及行政機關運動專項資金費用支出 結算的時候表
八、相關部門性基金投資預結算的時候財政部門補貼款結余結算的時候表
九、金融資產欠債環境表
第三部分 南京市松江區車墩鎮街道社區安全衛生服務性中央2019年度決算情況說明
第四個方面 詞表述
第一部分 深圳市松江區車墩鎮社區保障站衛生情況保障學校概況
一、具體行政職能
擔責著車墩國家之所急社情民意的大致醫院功能及大致公眾安全功能。
二、系統設置成
🍒按照其上面的責職,天津市松江區車墩鎮街道社區環保的服務管理中心設4個增設單位,收錄:企業辦公室室、醫教科、應對健康保健科、財務工作科。
第二部分上海市松江區車墩鎮街道辦公共衛生的服務管理中心2019年度決算表
2019季度收入來源費用支出 結算的時候總表
工作單位:萬元左右
工資收入 |
其他支出 |
||
好項目 |
結算的時候數 |
工程項目 |
部門預算數 |
一、似的公益性費用財政性審批薪資收入 |
3907.31 |
一、普遍共公服務于支出費用 |
|
二、國家性資金費用預算財政局審批凈收入 |
|
二、國際關系付出 |
|
三、上一級補貼政策收錄 |
|
三、飲水機撥出 |
|
四、事業上的收入水平 |
4276.09 |
四、公眾安全管理收支 |
|
五、合作經營效益 |
|
五、教育學校收支 |
|
六、付屬院校上交營收 |
|
六、科學研究高技術結余 |
|
七、其它效益 |
|
七、文化產業度假旅游田徑與文化傳媒撥出 |
|
|
|
八、社會各界服務保障和求業總支出 |
164.30 |
|
|
九、干凈的健康收入支出 |
7839.23 |
|
|
十、能源管理生態環保教育支出 |
|
|
|
十一月、新型農村社群性支出 |
|
|
|
十三、農林業水教育支出 |
|
|
|
十五、交通費輸送花費 |
|
|
|
十四、物資勘查內容等其他支出 |
|
|
|
十八、商用貼心流通業等費用 |
|
|
|
第十五、財富管理花費 |
|
|
|
二十七、幫扶其它區域教育支出 |
|
|
|
十七、自然是市場大海氣候等費用 |
|
|
|
黨的十九、租賃房擔保費用 |
143.77 |
|
|
三十五、糧油食品應急物資儲備量付出 |
|
|
|
二十一月、災難治理及作為應急的工作管理費用 |
|
|
|
二十三、別的開支 |
|
本年度純收入累計數 |
8183.40 |
當年度撥出累計數 |
8147.30 |
用衛生事業基金、期貨、現貨、微盤挽回結余差額 |
|
節余分配權 |
33.80 |
本年結轉和盈余 |
3.30 |
月底結轉和節余 |
5.60 |
總結 |
8186.70 |
共計 |
8186.70 |
2019月度納入結算的時候表
院校:千元
項目流程 |
當年度薪水合計數 |
國庫撥付薪資收入 |
上一級補貼費利潤 |
事業有成收入來源 |
經營的收錄 |
所屬企事業單位上交年收入 |
許多收入水平 |
||||
功能分類 |
課程明稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
8183.40 |
3907.31 |
|
4276.09 |
|
|
|
|
208 |
|
|
發展服務保障和找工作結余 |
164.30 |
164.30 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟參公院校離辭職 |
164.30 |
164.30 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關企業事業有成企業職業分析年金激費結余 |
164.30 |
164.30 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
清潔身體健康支出費用 |
7875.33 |
3599.24 |
|
4276.09 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基本醫用衛生管理組織機構 |
6734.14 |
2487.15 |
|
4246.99 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城鎮小區環衛構造 |
6734.14 |
2487.15 |
|
4246.99 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公益性衛生情況 |
1064.47 |
1035.37 |
|
29.10 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大多共同衛生監督精準服務 |
1064.47 |
1035.37 |
|
29.10 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門衛生事業工作單位醫院 |
76.71 |
76.71 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業性標準醫療器械 |
76.71 |
76.71 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅基本保障費用 |
143.77 |
143.77 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅房改草經費支出 |
143.77 |
143.77 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
商品房北京公積金 |
143.77 |
143.77 |
|
|
|
|
|
2019本年度收入支出部門預算表
行業:W
樓盤 |
當年度費用支出 總計 |
通常撥出 |
項目開支 |
上交上級部門支出費用 |
加盟性支出 |
對加盟院校經濟補貼付出 |
||||
功能分類 |
考試科目公司名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
8147.30 |
7699.46 |
447.84 |
|
|
|
|
208 |
|
|
生活基本保障和找工作費用支出 |
164.30 |
164.30 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關企業發展部門離退休工資 |
164.30 |
164.30 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關人事機關單位職業化年金納費結余 |
164.30 |
164.30 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生監督身心健康性支出 |
7839.23 |
7391.39 |
447.84 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
表層醫療保障衛生間平臺 |
6698.05 |
6330.71 |
367.34 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
地市街道辦環保醫院 |
6698.05 |
6330.71 |
367.34 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公益性環保 |
1064.47 |
983.97 |
80.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本上公益性干凈的服務 |
1064.47 |
983.97 |
80.50 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門創業機構醫遼 |
76.71 |
76.71 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
參公機構醫療管理 |
76.71 |
76.71 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房保障措施收支 |
143.77 |
143.77 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產機構改革支出費用 |
143.77 |
143.77 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房住房基金 |
143.77 |
143.77 |
|
|
|
|
2019全年財政預算補貼款收入水平付出竣工決算總表
公司的:余萬元
使收入 |
收支 |
||||
頂目 |
結算的時候數 |
好項目 |
加總 |
尋常通用決算財政性審批 |
當地政府性股票基金不需要預算不需要撥付 |
一、一半公共服務財政預算預算財政預算審批 |
3907.31 |
一、應該公共工作工作收入支出 |
|
|
|
二、政府部性母基金估算不需要捐款 |
|
二、外交關系開支 |
|
|
|
|
|
三、國家安全支出費用 |
|
|
|
|
|
四、公共服務安全管理付出 |
|
|
|
|
|
五、培育教育支出 |
|
|
|
|
|
六、數學技木撥出 |
|
|
|
|
|
七、和旅游文化行業體育競技與新傳媒撥出 |
|
|
|
|
|
八、社會上后勤保障和大學生就業撥出 |
164.30 |
164.30 |
|
|
|
九、清潔更健康花費 |
3599.24 |
3599.24 |
|
|
|
十、節能公司環保性收支 |
|
|
|
|
|
五一、成鄉社區網站費用支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農業水開支 |
|
|
|
|
|
13、交通線運輸車教育支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源英文地質勘察內容等教育支出 |
|
|
|
|
|
十八、商業地產功能業等撥出 |
|
|
|
|
|
十五、網絡金融收支 |
|
|
|
|
|
二十七、扶持其余地方費用 |
|
|
|
|
|
十七、自然美資原海上天氣等結余 |
|
|
|
|
|
第十九、公寓房保障措施收入支出 |
143.77 |
143.77 |
|
|
|
二十二、調味品商品儲備量花費 |
|
|
|
|
|
二五一、氣象災害預防及應及管控撥出 |
|
|
|
|
|
二十三、別支出費用 |
|
|
|
當年度工資收入合計數 |
3907.31 |
年初性支出預估合計 |
3907.31 |
3907.31 |
|
期初不需要審批結轉和節余 |
|
年初財政預算審批結轉和余額 |
|
|
|
一、似的公用設施概預算民政撥付 |
|
|
|
|
|
二、地方政府性母基金項目預算財政資金補貼款 |
|
|
|
|
|
總共 |
3907.31 |
總額 |
3907.31 |
3907.31 |
|
2019財政局年度一半公開預結算的時候財政局審批付出結算的時候表
機構:百萬元
投資項目 |
合計數 |
基本性經費支出 |
活動性支出 |
|||
功用分類整理 科目必編碼查詢 |
學科英文名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會發展擔保和求業性支出 |
164.30 |
164.30 |
|
208 |
05 |
|
行政部門衛生事業基層單位離退體 |
164.30 |
164.30 |
|
208 |
05 |
06 |
政府機關企業方職業化年金交款總支出 |
164.30 |
164.30 |
|
210 |
|
|
衛生情況鍵康結余 |
3599.24 |
3370.80 |
228.44 |
210 |
03 |
|
基層組織醫療設備安全衛生培訓機構 |
2487.16 |
2310.12 |
177.04 |
210 |
03 |
01 |
的城市社區食品衛生食品衛生構造 |
2487.16 |
2310.12 |
177.04 |
210 |
04 |
|
共同環衛 |
1035.37 |
983.97 |
51.40 |
210 |
04 |
08 |
幾乎公開安全服務培訓 |
1035.37 |
983.97 |
51.40 |
210 |
11 |
|
行政管理企事業政府部門醫疔 |
76.71 |
76.71 |
|
210 |
11 |
02 |
企業方醫藥 |
76.71 |
76.71 |
|
221 |
|
|
公房得到保障花費 |
143.77 |
143.77 |
|
221 |
02 |
|
商品房轉型費用 |
143.77 |
143.77 |
|
221 |
02 |
01 |
自建房住房基金 |
143.77 |
143.77 |
|
總計 |
3907.31 |
3678.87 |
228.44 |
2019年中一樣 公開項目預算民政撥付首要結余竣工決算表
的單位:億元
工程 |
自動求和 |
人群事業費 |
共用事業費 |
||
市場經濟等級分類 學科編碼查詢 |
項目名字 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
的薪資福利微信付出 |
3532.91 |
3532.91 |
|
301 |
01 |
關鍵的薪資 |
480.92 |
480.92 |
|
301 |
02 |
國家補貼國家補貼 |
113.36 |
113.36 |
|
301 |
03 |
薪金 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜補貼金費 |
104.03 |
104.03 |
|
301 |
07 |
工作績效薪水 |
1918.04 |
1918.04 |
|
301 |
08 |
公司的事業心公司的大致養老服務穩妥手機繳費 |
|
|
|
301 |
09 |
專職年金繳納 |
164.30 |
164.30 |
|
301 |
10 |
員工通常醫學保險金交費 |
76.71 |
76.71 |
|
301 |
11 |
國家事業單位醫遼津貼繳付 |
|
|
|
301 |
12 |
一些世界保證繳付 |
20.54 |
20.54 |
|
301 |
13 |
公寓房公積金貸款 |
143.77 |
143.77 |
|
301 |
14 |
醫藥費 |
|
|
|
301 |
99 |
相關公資活動付出 |
511.24 |
511.24 |
|
302 |
|
寶貝和保障總支出 |
145.96 |
|
145.96 |
302 |
01 |
辦公場所費 |
|
|
|
302 |
02 |
uv打印機彩印費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢公司費 |
|
|
|
302 |
04 |
手讀費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業經理控制費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出境(境)費用的 |
|
|
|
302 |
13 |
維修費(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
承租費 |
|
|
|
302 |
15 |
擴大會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
課程培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動接待室費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門的建筑工費 |
145.96 |
|
145.96 |
302 |
24 |
被裝購置費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用鍋爐燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
|
|
|
302 |
27 |
申請業務員費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織接待費 |
|
|
|
302 |
29 |
獎勵費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務活動出行運轉運營費 |
|
|
|
302 |
39 |
某個交通管理加盟費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增加費用的 |
|
|
|
302 |
99 |
另一物品和服務的收入支出 |
|
|
|
303 |
|
對人和家族的經濟補貼 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老金費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
現在的生活政府補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫藥費補貼政策 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
權益金 |
|
|
|
303 |
10 |
個畜牧業研發政府補貼 |
|
|
|
303 |
99 |
相關對各人和婚姻的補貼費 |
|
|
|
310 |
|
資產管理性結余 |
|
|
|
310 |
02 |
會議室裝備采購 |
|
|
|
310 |
03 |
專用箱系統采購 |
|
|
|
310 |
07 |
問題無線網絡及軟件置辦更新時間 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動車輛租賃新購 |
|
|
|
310 |
19 |
任何城市交通的工具新購 |
|
|
|
310 |
21 |
古墓葬和陳列設計品新購 |
|
|
|
310 |
22 |
隱約基金添置 |
|
|
|
310 |
99 |
別的投資基金性花費 |
|
|
|
加總 |
3678.87 |
3532.91 |
145.96 |
2019一年度基本上共同費用財務補貼款“三公”費用及市直機關執行費用費用預算表
組織:來萬
基本公用預決算財政預算審批“三公”接待費 |
機關事業單位運作 資金竣工決算數 |
|||||||||||
累計數 |
因公回國 (境)費 |
因公出行用車購置費及啟動費 |
國家公務接待廳費 |
|||||||||
小計 |
公務接待出行用車 置辦費 |
國家公務私車 作業費 |
||||||||||
工程預算數 |
預算數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
財政預算數 |
竣工決算數 |
財政預算數 |
預算數 |
決算數 |
部門預算數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019每年國家性基金投資工程預算財務捐款經費支出竣工決算表
企事業單位:萬的大寫
投資項目 |
預估合計 |
通常結余 |
建設項目收入支出 |
|||
功能鍵分類別 學科項目編碼 |
題目名字大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累計 |
|
|
|
注:上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019當年度房產資產負債原因表 |
||||
|
|
數額政府部門:W |
||
|
總數量 |
商業價值 |
||
年終數 |
月底數 |
今年初數 |
歲末數 |
|
一、資源自動求和 |
—— |
—— |
8336.74 |
8776.54 |
(一)流chan財力 |
—— |
—— |
3163.98 |
3454.66 |
(二)統一資本 |
—— |
—— |
4193.41 |
4566.65 |
其中:1.房屋(平方米) |
9367.97 |
9367.97 |
2514.28 |
2514.28 |
ও 2.專用機(臺/套/輛) |
778 |
804 |
686.69 |
709.13 |
🌌 中僅:(1)行駛(輛) |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
ꩲ 一樣公務接待買車 |
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🐲 交通執法值崗使用車 |
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🐻 特種工藝職業 新技術租車 |
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🦩 其它車輛使用 |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
490 |
353 |
958.48 |
1296.84 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
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1 |
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189.60 |
๊ 4.另外緊固資源 |
—— |
—— |
33.96 |
46.40 |
﷽ 減:累計額累計折舊及減值備考 |
—— |
—— |
1203.32 |
1428.26 |
(三)經常性股權質押加盟 |
—— |
—— |
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(四)長時公司債投入 |
—— |
—— |
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(五)在建項目項目 |
—— |
—— |
2126.00 |
2126.00 |
(六)有形股本 |
—— |
—— |
61.49 |
71.19 |
🍰 減:累積攤銷 |
—— |
—— |
4.83 |
13.62 |
(七)各種房產 |
—— |
—— |
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二、資產負債預估合計 |
—— |
—— |
853.72 |
1177.43 |
三、凈金融資產累計數 |
—— |
—— |
7483.02 |
7599.11 |
第三部分 上海市松江區車墩鎮片區干凈服務質量心中2019年度決算情況說明
一、關羽上海市松江區車墩鎮社區功能站環保功能中間2019年中薪水經費支出結算的時候總體設計具體情況表示
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度收入總計為8186.70萬元、支出總計為8186.70萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各減少128.17萬元。主要原因:財政撥款增加342.13萬元,事業收入增加100.58萬元,其他收入減少567.18萬元。社會保障和就業支出增加136.49萬元,衛生健康支出增加1054.06萬元,城鄉社區支出減少926.00萬元,住房保障支出增加139.53萬元。
二、關于幼兒園上海市松江區車墩鎮街道辦衛生監督安全服務站局2019季度凈收入部門預算情況報告表示
上年🙈收入合計8183.40萬元,其中:財政撥款收入3907.31萬元,占47.75%;事業收入4276.09萬元,占52.25%。
三、關羽上海市松江區車墩鎮街道辦事處清潔衛生的中心的2019第四季度費用預算現象這說明
本年度🧜支出合計8147.30萬元,其中:基本支出7699.46萬元,占94.50%;項目支出447.84萬元,占5.50%。
四、關于幼兒園上海市松江區車墩鎮社區功能站衛生間功能管理中心2019全年財政廳撥付工資收入費用整體來說原因說
🅘上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度財政撥款收支總決算3907.31萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加342.13萬元,增長9.60%。主要原因:社會保障和就業支出增加136.49萬元,衛生健康支出增加992.11萬元,城鄉社區支出減少926.00萬元,住房保障支出增加139.53萬元。
五、光于上海市松江區車墩鎮居委衛生監督安全服務站站2019年末基本上共同工程預算財務審批教育支出竣工決算事情解釋
(一)一般的服務性項目預算不需要捐款費用支出 竣工決算總體布局癥狀
🥂上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出3907.31萬元,占本年支出合計的47.95%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1268.13萬元,增長48.05%。主要原因:社會保障和就業支出增加136.49萬元,衛生健康支出增加992.11萬元,住房保障支出增加139.53萬元。
(二)通常事情下公眾工程預算國庫撥付總支出預算成分事情
๊上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出3907.31萬元,主要用于以下方面:主要用于以下方面:社會保障和就業支出164.30萬元,占4.20%;衛生健康支出3599.24萬元,占92.12%;住房保障支出143.77萬元,占3.68%。
(三)一樣公共服務費用財政預算審批經費支出預算關鍵的情況
🐼上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3646.59萬元,支出決算為3907.31萬元,完成年初預算的107.50%。決算數大于預算數的主要原因:衛生健康支出增加。其中:
1、“衛生健康支出”3599.24.萬元,其中:
(1) “基成醫治衛生監督系統”2487.16萬塊人民幣,這里面:
🔯“城市社區衛生機構”2487.16萬元,主要用于: 工資福利支出及購買醫用材料和設備。年初預算為2369.25萬元,支出決算為2487.16萬元,完成年初預算的104.98%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,增加城市社區衛生機構支出。
(2) “公共性健康”1035.37十萬,里面:
🏅“基本公共衛生服務”1035.37萬元,主要用于:工資福利支出及維修(護)支出購買醫用材料和設備。年初預算為969.26萬元,支出決算為1035.37萬元,完成年初預算的106.82%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,增加基本公共衛生支出。
六、對上海市松江區車墩鎮街道環保服務培訓基地2019季度一般的公用設施工程預算國庫補貼款大多總支出部門預算現象申請報告
♚上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出3678.87萬元,包括人員經費3532.91萬元,公用經費145.96萬元。基本支出中:
1、工資福利支出3532.91萬元,主要用于:職工基本工資、津貼、社會保障、績效工資。
2、商品和服務支出145.96萬元,主要用于:購買專用材料。
七、對上海市松江區車墩鎮平臺衛生間提供服務網站站2019本年通常情況發生公共信息財政預算預算財政預算付款“三公”專項經費花費竣工決算情況發生申請報告
(一)“三公”專項資金財政局捐款費用支出 部門預算環境承載力情況下解釋。
🙈上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加)萬元。
(二)“三公”經費花費財政資金撥付花費結算的時候到底狀況這說明。
上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、光于上海市松江區車墩鎮居委清潔服務培訓公司2019全年度中央政府性資金概算財政廳補貼款支出費用結算的時候問題說明怎么寫
上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出。
九、國有土地股權投資經營管理工程預算財政廳撥付情況發生反映
上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、的至關重要特別注意的狀況說明書
(一)行政機關正常運行事業費開支的情況
上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無機關運行經費支出。
(二)現政府采購項目員收入支出情況下
ꦯ上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為447.84萬元,其中:貨物采購金額447.84萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)小車、房層特異占現象
1、維修
(1)市機關事務管理局按以下格式進行說明:
上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)決算考核方法前提
☂上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:制度建設情況0;工作機制建設情況0;績效評價開展情況:無;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目7個,涉及預算金額336.04萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目7個,涉及預算金額336.04萬元;績效自評的2019年度項目7個,涉及預算金額336.04萬元,平均得分100分(其中,績效評級為“優”的項目4個)。
第四部分 名詞解釋
🐎一、國庫撥付薪資:指企事業單位年初度從本級國庫團隊贏得的國庫撥付,例如一般來說公共性概財政預算預算國庫撥付和區政府性新基金概財政預算預算國庫撥付。
⛎二、事業心利潤:指事業心廠家落實技術專業業務員話動名詞解釋輔佐話動有的利潤。主要是是:醫療設備利潤利潤等。
ཧ三、管理的收益:指事業發展單位名稱在的專業銷售游戲行動十分輔助工具游戲行動后開始非獨力計算管理的游戲行動認定的收益。通常是。
🦹四、同一純純收益:指公司的作為的除“民政捐款純純收益”、“事業單位純純收益”、“銷售純純收益”等其他的純純收益。最主要的是:
五、年終結轉和節余:是以去年度無法完全、結轉到年初按關以法規隨時適用的財政資金。
ꦆ六、月底結轉和節余:指上年目標或很久以前年目標財政預算科學安排、因事實必要條件出現產生變化始終無法 按原進度表實行,需延后到后來年目標按管于標準規定再運用的資本。
♓七、基本的總付出:指企事業單位為基本保障平臺平時的運行的、到位平時的事業目標任務而造成的貼心的售后服務總付出。
﷽八、工程項目收入經費性支出:指基層單位為搞定某一的行政訴訟操作作業或教育事業趨勢對方,在差不多收入經費性支出囿于情況的那項收入經費性支出。
九、營運收支:指企業單位名稱在技術專業工作及輔助器工作后開展業務非單獨的選擇營運工作發生的收支。
🐬十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
❀國慶、危險機關電腦運行勞務費:指行政事務工作方和依據因公員法管理工作的教育事業工作方應用大部分公益性工程預算財政局捐款讓的總體專項經費教育支出中的守則通用勞務費專項經費教育支出。