杭州市松江區車墩鎮社區居委會清潔衛生服務項目心中
2018年終竣工決算
目 錄
第一部分南京市松江區車墩鎮街道辦環保服務質量咨詢中心簡況
一、大部分職權
二、科室預算方結構
第二種組成部分上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2018年度決算表一、收入水平收支預算總表
二、收益竣工決算表
三、花費竣工決算表
四、財政廳撥付利潤撥出預算總表
五、一般的公用成本預算財政資金捐款費用支出 預算表
六、般通用財政性預算財政性付款基本的收入支出結算的時候表
七、應該公共信息估算財政撥出撥付“三公”資金及市直機關正常運作資金撥出竣工決算表
八、區政府性資金項目預算財政撥出審批撥出部門預算表
九、固定資產流動負債現狀表
第三部分上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2018年度決算情況說明
四環節 代詞解讀
第一部分 上海市松江區車墩鎮片區清潔精準服務管理中心概況
一、重點權責
承擔連帶責任著車墩國家許多人們的常見醫療保障安全工作及常見通用干凈衛生安全工作。
二、設備設施
🐠給出所述工作內容,昆明市松江區車墩鎮社區衛生服務項目監督衛生監督服務項目中心站設4個組織機構設置組織機構,是指:辦公樓室、醫教科、怎樣預防調養科、財會科。
第二部分 上海市松江區車墩鎮街道社區健康售后服務心中2018年度決算表
2018月度薪資收入收支部門預算總表
政府部門:萬
利潤 |
費用 |
||
活動 |
預算數 |
投資項目 |
部門預算數 |
一、財務付款凈收入 |
3565.18 |
一、一樣 公共工作工作支出費用 |
|
在這其中:區政府性基金、期貨、現貨、微盤概預算財政支出審批 |
926.00 |
二、國際關系費用 |
|
二、領導補助費薪水 |
103.77 |
三、防御教育支出 |
|
三、事業性收錄 |
4175.51 |
四、通用安會收入支出 |
|
四、經營者收入水平 |
|
五、培養其他支出 |
|
五、復屬方上交國家工資 |
|
六、科學的科技費用支出 |
|
六、各種薪水 |
463.41 |
七、歷史文化體育運動與傳煤支出費用 |
|
|
|
八、社會發展保駕護航和專業教育總支出 |
27.81 |
|
|
九、治療環衛與項目孕育收支 |
6785.17 |
|
|
十、高效環保標準收入支出 |
|
|
|
十一國慶、成鄉社區網站支出費用 |
926.00 |
|
|
十三、農業和林業水花費 |
|
|
|
十四、交通銀行貨物運輸費用 |
|
|
|
十四、資源量探勘個人信息等教育支出 |
|
|
|
15場、餐飲業保障業等教育支出 |
|
|
|
16、經融教育支出 |
|
|
|
二十七、救助其它國家支出費用 |
|
|
|
18、國土局大海氣象預報等總支出 |
|
|
|
第十九、租賃房保證性支出 |
4.24 |
|
|
二是、調味品油料存量結余 |
|
|
|
二十一國慶、某些其他支出 |
|
年初薪資收入累計數 |
8307.87 |
本年度結余自動求和 |
7743.22 |
用事業上股票基金改正收入支出差額 |
|
節余配置 |
568.35 |
月初結轉和節余 |
7.00 |
年底結轉和盈余 |
3.30 |
合計 |
8314.87 |
共計 |
8314.87 |
2018本年收錄結算的時候表
基層單位:萬余元
項目流程 |
年初收錄累計數 |
財政部門捐款盈利 |
領導補貼金薪資收入 |
參公納入 |
銷售薪水 |
附屬醫院機構上交國家納入 |
相關薪資收入 |
||||
功能分類 |
會計科目品牌 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
8307.87 |
3565.18 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
208 |
|
|
社會發展后勤保障和專業教育總支出 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性事業廠家離養老金 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業發展企業單位離退休工資 |
4.59 |
4.59 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關事業心部門幾乎給個人養老保險行業手機繳費費用 |
16.58 |
16.58 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門衛生事業廠家職業化年金交款付出 |
6.64 |
6.64 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫藥安全與計劃怎么寫生孩費用 |
7349.82 |
2607.13 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
210 |
03 |
|
下基層社區醫療環衛組織 |
6167.07 |
1424.38 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
210 |
03 |
01 |
縣城居委會安全衛生設備 |
6158.89 |
1416.20 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
210 |
03 |
99 |
別的基層醫院醫學干凈培訓機構 |
8.18 |
8.18 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共信息衛生管理 |
1174.87 |
1174.87 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大多公共信息公共衛生提供服務提供服務 |
1174.87 |
1174.87 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性事業發展機關單位醫療器械 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業單位名稱醫用 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
新農村社區居委會性支出 |
926.00 |
926.00 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
|
地方依據生活設施匹配費及各自專向借款納入設置的撥出 |
926.00 |
926.00 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
其他的城市基本條件裝置配合費布置的收支 |
926.00 |
926.00 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房間擔保花費 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公寓房改草性支出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房北京公積金 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
2018半年度撥出部門預算表
部門:十萬
創業項目 |
上年其他支出加總 |
大體收入支出 |
品牌收支 |
上交領導結余 |
運作開支 |
對加盟公司補助款支出費用 |
||||
功能分類 |
專業科目公司名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
7743.22 |
6575.45 |
1167.77 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會中后勤保障和學生就業撥出 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務視野機構離離休 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上的的單位離退體 |
4.59 |
4.59 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關企機關單位參公企機關單位首要社會社保養老金交款結余 |
16.58 |
16.58 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構參公企業單位新職業年金手機繳費費用 |
6.64 |
6.64 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
整形環保與打算養育收入支出 |
6785.17 |
6543.4 |
241.77 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基礎醫院環境衛生貸款機構 |
5604.42 |
5419.96 |
182.46 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
地市街道辦衛生管理組織機構 |
5594.24 |
5419.96 |
174.28 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
各種基礎整形衛生防疫系統 |
8.18 |
|
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
服務性清潔衛生 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基礎共同環衛提供服務 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性參公廠家醫療保健 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
教育事業公司醫用 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城鎮片區付出 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
|
|
212 |
13 |
|
城鎮基本條件設施設備配合費及匹配專向政府債務年收入具體安排的經費支出 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
各種成市基礎上配制服務設施費具體安排的撥出 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋服務保障性支出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房體制改革教育支出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公房社保公積金 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
2018年中民政付款個人收入總支出預算總表
單位名稱:萬多
工資 |
付出 |
||||
品牌 |
預算數 |
的項目 |
加總 |
一樣通用概預算國庫付款 |
縣政府性母基金成本預算財務捐款 |
一、一般來說公益性費用預算民政捐款 |
2639.18 |
一、般通用安全服務費用 |
|
|
|
二、市政府性基金、期貨、現貨、微盤概預算不需要審批 |
926.00 |
二、國際關系性支出 |
|
|
|
|
|
三、國家安全費用支出 |
|
|
|
|
|
四、公用設施人身安全經費支出 |
|
|
|
|
|
五、文化教育支出費用 |
|
|
|
|
|
六、科學技巧技巧開支 |
|
|
|
|
|
七、藝術體育教育與文化傳媒開支 |
|
|
|
|
|
八、當今社會有效保障了和就業創業收入支出 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
九、醫療服務衛生學與準備生二胎經費支出 |
2607.13 |
2607.13 |
|
|
|
十、低碳環保健康付出 |
|
|
|
|
|
11、縣域社區服務站總支出 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
第十二、農業和林業水支出費用 |
|
|
|
|
|
第十五、公路網公路運輸費用支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源勘查個人信息等經費支出 |
|
|
|
|
|
第十、商業地產服務的業等花費 |
|
|
|
|
|
第十五、科技金融撥出 |
|
|
|
|
|
十二、幫扶某些城市總支出 |
|
|
|
|
|
二十、國土局海洋資源氣象觀測等付出 |
|
|
|
|
|
第十九、房間確保教育支出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
三十五、調味品救災物資收儲花費 |
|
|
|
|
|
二五一、某些開支 |
|
|
|
年初年收入合計數 |
3565.18 |
上年結余累計數 |
3565.18 |
2639.18 |
926.00 |
年末財政資金審批結轉和余額 |
|
年尾財政預算補貼款結轉和余額 |
|
|
|
一半公共服務概算國庫付款 |
|
|
|
|
|
人民政府性債卷成本預算國庫捐款 |
|
|
|
|
|
共計 |
3565.18 |
合計 |
3565.18 |
2639.18 |
926.00 |
2018每年通常情況下共同工程預算財政廳撥付性支出結算的時候表
方:萬美元
工程項目 |
尋常公用設施財政部門預算財政部門審批總支出部門預算數 |
|||||
能力進行分類 專業科目標識號 |
學科品牌 |
累計數 |
大致其他支出 |
大型項目收支 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會性保駕護航和畢業生就業收入支出 |
27.81 |
27.81 |
|
208 |
05 |
|
行政處事業心工作單位離退休年齡 |
27.81 |
27.81 |
|
208 |
05 |
02 |
視野方離養老 |
4.59 |
4.59 |
|
208 |
05 |
05 |
工商登記教育事業工作單位大致社區養老保障激費教育支出 |
16.58 |
16.58 |
|
208 |
05 |
06 |
危險機關人事企業職業的年金繳納收支 |
6.64 |
6.64 |
|
210 |
|
|
社區醫療安全與規劃生殖收入支出 |
2607.13 |
2369.06 |
238.07 |
210 |
03 |
|
群眾醫治衛生管理企業 |
1424.38 |
1245.62 |
178.76 |
210 |
03 |
01 |
城市發展社區網站環衛公司 |
1416.20 |
1245.62 |
170.58 |
210 |
03 |
99 |
其余底層醫遼衛生間平臺 |
8.18 |
|
8.18 |
210 |
04 |
|
公開衛生監督 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
210 |
04 |
08 |
最基本公開衛生防疫服務性 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
210 |
11 |
|
行政事務事業上標準醫遼 |
7.88 |
7.88 |
|
210 |
11 |
02 |
自己事業公司醫學 |
7.88 |
7.88 |
|
221 |
|
|
租賃房的保障經費支出 |
4.24 |
4.24 |
|
221 |
02 |
|
房屋機構改革開支 |
4.24 |
4.24 |
|
221 |
02 |
01 |
租賃房社保公積金 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累計 |
|
|
|
2639.18 |
2401.11 |
238.07 |
2018月度應該共同項目預算財政預算補貼款最基本結余結算的時候表
企業:來萬
品牌 |
自動求和 |
師費用 |
通用經費支出 |
||
實惠分級 考試科目代碼 |
課程和科目名字大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪資活動經費支出 |
2269.96 |
2269.96 |
|
301 |
01 |
主要的薪資 |
410.14 |
410.14 |
|
301 |
02 |
津貼補貼金補貼金 |
98.25 |
98.25 |
|
301 |
03 |
績效工資 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐政府補貼費 |
53.17 |
53.17 |
|
301 |
07 |
工作績效很大打工族薪資 |
1096.41 |
1096.41 |
|
301 |
08 |
公司的企事業公司的主要關于養老地產養老安全費 |
16.58 |
16.58 |
|
301 |
09 |
職業分析年金繳付 |
6.64 |
6.64 |
|
301 |
10 |
教職工總體醫院商業險付費 |
7.88 |
7.88 |
|
301 |
11 |
因公員醫藥補貼交費 |
|
|
|
301 |
12 |
別社會各界確保納費 |
337.84 |
337.84 |
|
301 |
13 |
公寓房社保公積金 |
4.24 |
4.24 |
|
301 |
14 |
醫療管理費 |
|
|
|
301 |
99 |
任何公司優惠撥出 |
238.81 |
238.81 |
|
302 |
|
淘寶產品和服務質量撥出 |
126.56 |
|
126.56 |
302 |
01 |
辦公區費 |
|
|
|
302 |
02 |
印廠費 |
|
|
|
302 |
03 |
了解費 |
|
|
|
302 |
04 |
證件費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
電費繳費 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業處理處理費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)保險費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維修保養(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
電腦費 |
|
|
|
302 |
15 |
大會費 |
|
|
|
302 |
16 |
指導費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動接代費 |
|
|
|
302 |
18 |
上用板材費 |
124.10 |
|
124.10 |
302 |
24 |
被裝購買費 |
|
|
|
302 |
25 |
通用型能源費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托協議服務費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會接待費 |
|
|
|
302 |
29 |
獎勵費 |
2.46 |
|
2.46 |
302 |
31 |
公務接待小二租車開機運行檢修費 |
|
|
|
302 |
39 |
各種路網學費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣除材料費 |
|
|
|
302 |
99 |
某些的商品和功能撥出 |
|
|
|
303 |
|
對個體家庭成員式的補貼政策 |
4.59 |
4.59 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休工資費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
4.32 |
4.32 |
|
303 |
05 |
日子補助款 |
0.24 |
0.24 |
|
303 |
07 |
醫療器械費補助款 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資獎學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金金 |
|
|
|
303 |
10 |
本人林果業生產加工補貼標準 |
|
|
|
303 |
99 |
另一我們和中國家庭的補助款開支 |
0.03 |
0.03 |
|
310 |
|
金融資本性支出費用 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公區機器購置費 |
|
|
|
310 |
03 |
特用設備購買 |
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310 |
07 |
的信息在線及PC軟件添置創新 |
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310 |
13 |
因公出行購進 |
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310 |
19 |
另一公路網手段新購 |
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310 |
22 |
隱約資金租賃費 |
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|
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310 |
99 |
其他的基金性花費 |
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總計 |
2401.11 |
2274.55 |
126.56 |
2018季度大部分共公工程預算財政局捐款“三公”金費及機構工作金費結余竣工決算表
標準:上萬元
平常公開費用預算國庫撥付“三公”專項經費 |
政府部門行駛 資金投入預算數 |
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合計數 |
因公出境 (境)費 |
國家公務專用車置辦及操作費 |
公務活動歡迎費 |
|||||||||
小計 |
國家公務私家車 購買費 |
公務活動車輛 電腦運行費 |
||||||||||
成本預算數 |
竣工決算數 |
費用數 |
部門預算數 |
預決算數 |
預算數 |
費用預算數 |
預算數 |
估算數 |
預算數 |
工程預算數 |
預算數 |
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|
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|
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2018半年度部門性私募基金不需要預算不需要補貼款教育支出結算的時候表
方:萬美元
內容 |
累計 |
通常費用 |
樓盤結余 |
|||
功效劃分 科目必商品代碼 |
學科命名 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
212 |
|
|
縣域社區網站教育支出 |
926.00 |
|
926.00 |
212 |
13 |
|
地區依據設施配建費及相匹配督查通知資產薪資收入按排的支出費用 |
926.00 |
|
926.00 |
212 |
13 |
99 |
其他的城鎮基礎性設備配備費安排好的性支出 |
926.00 |
|
926.00 |
總金額 |
926.00 |
|
926.00 |
2018每年股權外債癥狀表 |
||||
|
|
限額組織:萬塊 |
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數據 |
價值量 |
||
年末數 |
月底數 |
今年初數 |
年底數 |
|
一、房產累計 |
—— |
—— |
8159.34 |
9545.10 |
(一)分子運動資金 |
—— |
—— |
3141.98 |
3164.19 |
(二)調整股本 |
—— |
—— |
1375.97 |
4193.41 |
其中:1.房屋(平方米) |
3960.87 |
9367.97 |
235.77 |
2514.28 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
425 |
778 |
270.78 |
686.69 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
21.03 |
20.38 |
ℱ 普通公務活動私家車 |
|
|
|
|
𒈔 辦案執勤點小二租車 |
|
|
|
|
♏ 重型技能技能車輛使用 |
|
|
|
|
🔴 另外公務車 |
1 |
1 |
21.03 |
20.38 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.專用設備(臺/套) |
482 |
490 |
841.86 |
958.48 |
單價100萬元以上專用設備 |
0 |
0 |
0 |
0 |
𒈔 4.其它的固定不變股本 |
—— |
—— |
27.56 |
33.96 |
ಌ 減:當年度固定資產折舊及減值籌備 |
—— |
—— |
|
|
(三)長遠投入 |
—— |
—— |
|
|
(四)搭建過程中 |
—— |
—— |
3619.04 |
2126.00 |
(五)無形之中資金 |
—— |
—— |
22.35 |
61.50 |
⛦ 減:合計攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)許多固定資產 |
—— |
—— |
|
|
二、外債總計 |
—— |
—— |
584.36 |
853.72 |
三、凈房產總金額 |
—— |
—— |
7574.98 |
8691.38 |
第三部分 上海市松江區車墩鎮街道辦事處衛生防疫提供服務中間2018年度決算情況說明
一、光于杭州市松江區車墩鎮平臺衛生間安全服務學校2018本年利潤性支出預算基本現象說明怎么寫
上海市松江區車墩鎮街道環境衛生服務質量管理中心2018🃏年度收入總計為8314.87萬元、支出總計為8314.87萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各減少270.39萬元。主要原因:財政撥款減少930.59萬元事業收入增加438.02萬元其他收入增加201.24萬元。社會保障和就業支出減少122.71萬元及醫療衛生與計劃生育支出增加325.74萬元,城鄉社區支出減少451.41萬元。
二、相關成都市松江區車墩鎮社區精準服務主公共衛生精準服務主2018本年收錄部門預算問題解釋
上年♏收入合計8307.87萬元,其中:財政撥款收入3565.18萬元,占42.91%;事業收入4175.51萬元,占50.26%;其他收入463.41萬元,占5.58%;上級補助收入103.77萬元,占1.25%。
三、觀于東莞市松江區車墩鎮社區功能站環衛功能中心點2018年中性支出竣工決算條件描述
年初🍃支出合計7743.22萬元,其中:基本支出6575.45萬元,占84.92%;項目支出1167.77萬元,占15.08%。
四、并于鄭州市松江區車墩鎮社區網站公共衛生服務咨詢中心2018全年度財政部門補貼款效益教育支出整體來說的情況描述
上海市松江區車墩鎮街道辦衛生監督工作基地2018💛年度財政撥款收支總決算3565.18萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少930.59萬元,下降20.70%。主要原因:城鄉社區支出減少451.41萬元,社會保障和就業支出減少122.71萬元。
五、相關滬市松江區車墩鎮街道辦事處公共衛生業務公司2018一年度一般來說共公結算的時候民政付款撥出結算的時候條件代表
(一)平常公益性概預算財政性審批開支預算總體目標情形
上海市松江區車墩鎮街道辦衛生間精準服務公司2018🌜年度一般公共預算財政撥款支出2639.18萬元,占本年支出合計的34.08%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少480.18萬元,下降15.40%。主要原因:社會保障和就業支出減少122.71萬元,醫療衛生與計劃生育支出減少281.19萬元。
(二)平常共同竣工決算民政撥付撥出竣工決算設備構造實際情況
上海市松江區車墩鎮平臺環衛安全服務基地2018♉年度一般公共預算財政撥款支出2639.18萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出27.81萬元,占1.05%;醫療衛生與計劃生育支出2607.13萬元,占98.79%;住房保障支出4.24萬元,占0.16%。
(三)似的公用工程預算財政局審批支出費用結算的時候詳細問題
上海市松江區車墩鎮街道辦干凈衛生服務培訓中心的2018ꦰ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2611.34萬元,支出決算為2639.18萬元,完成年初預算的101%。決算數大于預算數的主要原因:社會保障和就業支出27.81萬元,住房保障支出4.24萬元。其中:
1、“社會保障和就業支出(類)” “行政事業單位離退休(款)”27.81萬元,其中:
ও(1) “事業單位離退休(項)”4.59萬元,主要用于:發放離退休人員費用,年初預算為0萬元,支出決算為4.59萬元,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整。
🍰(2) “機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)”16.58萬元,主要用于:繳納職工基本養老保險。年初預算為0萬元,支出決算為16.58萬元,
ﷺ(3) “機關事業單位職業年金繳費支出(項)”6.64萬元。主要用于:繳納職工職業年金。年初預算為0萬元,支出決算為6.64萬元。
2、“醫療衛生與計劃生育支出(類)”2607.13萬元,其中:
(1) “群眾醫藥衛生監督組織(款)”1424.38來萬,在這其中:
𓆏“城市社區衛生機構(項)”1416.20萬元,主要用于: 工資福利支出及購買醫用材料和設備。年初預算為1471.51萬元,支出決算為1416.20萬元,完成年初預算的96.24%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,減少城市社區衛生機構支出。
“各種基成整形衛生間系統費用(項)”8.18萬,大部分采用日常生活行駛收入支出。
(2) “共公環保(款)”1174.87萬塊人民幣,之中:
🐽“基本公共衛生服務(項)”1174.87萬元,主要用于:工資福利支出及維修(護)支出購買醫用材料和設備。年初預算為1139.58萬元,支出決算為1174.87萬元,完成年初預算的103.10%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,增加基本公共衛生支出。
3🍎、 “行政事業單位醫療(款)” “事業單位醫療(項)”7.88萬元,主要用于:繳納職工基本醫療保險。
4、“住房保障支出(類)”4.24萬元,其中:
ꩵ“商品房創新費用支出 (款)” “商品房社保公積金(項)”4.24萬塊,核心應用于:交稅企業職工個人公積金。
六、并于佛山市松江區車墩鎮街道辦事處安全衛生安全管理中心局2018半年度普遍公益性概預算不需要捐款總體付出預算情況發生就說明
上海市松江區車墩鎮居委會安全服務管理公司2018🀅年度一般公共預算財政撥款基本支出2401.11萬元,包括人員經費2274.55萬元,公用經費126.56萬元。基本支出中:
1、工資福利支出2269.96萬元,主要用于:職工基本工資、津貼、社會保障、績效工資。
2、商品和服務支出126.56萬元,主要用于:購買專用材料及設備。
3、對個人和家庭的補助支出4.59萬元,主要用于退休費、獨生子女費和生活補助費。
﷽七、關于上海市松江區車墩鎮社區服務的站環衛服務的重點2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費支出費用財務付款支出費用預算總體設計時候代表。
濟南市松江區車墩鎮街道辦事處干凈衛生工作中心點2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加0萬元。
(二)“三公”事業費財政性捐款經費支出預算實際上現象解釋。
蘇州市松江區車墩鎮居委會衛生情況工作中心局2018年度“三公”經費年初預算公務接待數0萬元,“三公”經費決算數0萬元。主要理由是:已關閉公務活動接待工作。
♊ 因公出國留學(境)事業費由區外辦、區臺辦開展事業編,并中央集權政府信息,本的單位不用再的另外多次政府信息。
因上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排。
八、相關北京市松江區車墩鎮片區衛生學提供服務咨詢中心2018全年政府機關性私募基金成本預算財政預算補貼款收入支出結算的時候情況講解
上海市松江區車墩鎮街道辦衛生間產品基地2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計926萬元,具體情況如下:
1、“城市社區服務站性支出”926萬元,其中:
“許多地市核心公用設施生活設施費計劃的費用支出 ꦚ”926萬元,主要用于:原址改建。年初預算為926萬元,支出決算為926萬元,完成預算的100%。
九、國企資本投資生產預決算民政付款情形解釋
上海市松江區車墩鎮特別衛生間貼心服務學校2018一年度無國有企業資產投資企業經營財政付出預算財政付出補貼款付出。
十、別的首要事宜的狀況闡述
(一)行政機關正常運作事業費教育支出情況發生
上海市松江區車墩鎮小區衛生管理功能心中2018本年硅酸關加載金費費用。
(二)政府辦公室招標采購開支情況報告
佛山市松江區車墩鎮區域清潔服務的核心2018🐬年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為190.64萬元,其中:貨物采購金額190.64萬元、工程采購金額0元、服務采購金額0萬元。
(三)集體所有制債務有著施用癥狀
▨直到2018年12月31日,天津市市松江區車墩鎮街道辦安全衛生服務培訓重心的單位價值50千元以內代用設備0臺(套),計量單位總價值100萬美金上面專用箱設施設備0臺(套)。
(四)決算業績考核維護具體情況
天津市市松江區車墩鎮社群公共衛生服務的中心點2018年度預算績效管理工作開展情況如下:制度建設情況0;工作機制建設情況0;績效評價開展情況:無
第四部分 名詞解釋
๊一、財務廳支出捐款凈收入:指的單位本當年度度從本級財務廳支出個部門達成的財務廳支出捐款,主要包括大部分公開概算財務廳支出捐款和政府機關性債券概算財務廳支出捐款。
﷽二、企業發展工資:指企業發展組織開展業務部專注業務部活動形式方案基本輔助制作活動形式方案要先拿到的工資。基本是:醫用工資等
💮三、經營的的薪水:指事業基層單位在專科工作過程及引導過程除此之外推進非單獨的結轉經營的的過程授予的薪水。
ꦜ四、其它薪水:指計量單位擁有的除“民政捐款薪水”、“企業發展薪水”、“生產經營薪水”等任何的薪水。注意是:有價預苗等薪水等。
五、月初結轉和盈余:就是指上一年度還來完成、結轉到本年度按關與相關規定持續采用的專項資金。
♎六、年初結轉和盈余:指當半一年度目標度或很早以前半一年度目標預決算科學安排、因主觀經濟條件造成改變不可能按原打算運行,需廷遲到過后半一年度目標按相關法規已經運行的成本。
🔯七、基本的撥出費用:指部門為保護機購正常情況下持續運行、完工日常生活工作中任何而時有發生的相關撥出費用。
⭕八、活動其他花費:指廠家為成功完成相關的行政機關運行重任或事業性進展夢想,在幾乎其他花費外再次發生的杜六房加盟總部的其他花費。
𓂃九、運作開支:指企業發展公司在專業化主題運動及配套主題運動以外組織開展非獨自測算運作主題運動會發生的開支。
ಞ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🔥十一月、工商登記進行資金投入其他性支出:指政府部門政府部門和參照物國家公務員考試法管理系統的創業政府部門用似的服務性費用預算不需要付款準備的大體其他性支出中的生活公共資金投入其他性支出其他性支出。