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2019年決算信息公開(上海市松江區血液管理辦公室)
信息來源: 發表日子:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

深圳市松江區血漿安全管理工作室

2019本年度部門預算

 


目  錄

 

最部位 鄭州市松江區血夜工作企業檔案室概貌

一、重點職權

二、貸款組織機構成

第二部分 上海市松江區血液管理辦公室2019年度決算表

一、使收入付出部門預算總表

二、納入結算的時候表

三、總支出部門預算表

四、不需要審批個人收入支出費用部門預算總表

五、似的服務性概預算財政廳撥付其他支出結算的時候表

六、通常情況共同預算表財政性付款大多支出費用預算表

七、普遍公眾費用財政局審批“三公”事業費及單位正常運行事業費經費支出部門預算表

八、區政府性債券費用國庫付款付出結算的時候表

九、資源流動負債事情表

第三部分 上海市松江區血液管理辦公室2019年度決算情況說明

第二位置 動詞釋意


第一部分    上海市松江區血液管理辦公室概況

 

一、首要職能作用

(一)承接公民權無租無償獻血的宜傳、鼓勵事情;

(二)全權負責本社區無嘗獻血者、社區醫療用血、采供血的監督安全管理安全管理工學院作;

(三)承當本社區無償獻血本職崗位的團體、組織協調和表彰先進獎品本職崗位;

(四)負責管理鎮區醫用裝置完美、合情合理用血的訪談提綱、開展;

𒅌(五)全權負責臨床實驗用血批準,承擔連帶責任有償轉讓捐血者及愛人和直系家屬醫用用血服務費的報銷運作。

二、平臺設定

利用給出工作內容,鄭州市松江區血夜管理方法企業辦公區設1個獨立設置單位,包涵:辦公樓室。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區血液管理辦公室2019年度決算表

2019當年度年收入經費支出結算的時候總表

公司的:余萬元

凈收入

結余

工程項目

預算數

品牌

結算的時候數

一、基本共公財政資金預算財政資金捐款收錄

204.81

一、平常共同售后服務收入支出

 

二、地方政府性私募基金預算表財政局捐款收益

 

二、外交政策收支

 

三、上家補帖使收入

 

三、航空航天總支出

 

四、企業個人收入

161.14

四、公用設施安全性其他支出

 

五、銷售經營年收入

 

五、教育教學結余

 

六、付屬的單位上交收入來源

 

六、實驗技術水平收入支出

 

七、別薪資收入

 

七、古文化休閑旅游球場與山東新農商軟件科技有限公司收入支出

 

 

 

八、中國社會服務保障和就業創業總支出

 

 

 

九、環境衛生建康性支出

365.95

 

 

十、節水節能其他支出

 

 

 

十一國慶、城鄉一體化社區衛生收支

 

 

 

第十二、農業水花費

 

 

 

第十五、道路貨物運輸支出費用

 

 

 

十四、資源性勘測資訊等費用支出

 

 

 

第十五、商務服務培訓業等經費支出

 

 

 

第十六、財富管理費用

 

 

 

十六、協助另外省份經費支出

 

 

 

18、自動環境資源海洋環境氣象預報等收支

 

 

 

19、租賃房有效保障教育支出

 

 

 

二十二、糧油加工資源產出費用支出

 

 

 

二十一國慶、災難防治法及突發標準化管理支出費用

 

 

 

二12、另外開支

 

當年度納入總金額

365.95

上年經費支出總計

365.95

用工作貨幣基金挽回收入支出表差額

 

盈余計算

 

期初結轉和余額

991.83

年終結轉和盈余

991.83

總結

1357.78

總額

1357.78


2019一年度年收入結算的時候表

企事業單位:萬的大寫

該項目

上年工資預估合計

財政支出捐款薪資收入

領導補貼政策收入來源

事業心收益

操作工資

附帶部門上交國家收錄

某些薪資收入

功能分類
科目編碼

會計分類稱謂

總金額

365.95 

204.81 

 

161.14 

 

 

 

210

 

 

環衛安全健康總支出

365.95 

204.81 

 

161.14 

 

 

 

210

04

 

通用環衛

365.95 

204.81 

 

161.14 

 

 

 

210

04

06

采供血組織

365.95 

204.81 

 

161.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019財政年度花費竣工決算表

部門:萬塊人民幣

項目

當年度付出預估合計

基本性教育支出

工程項目開支

繳納上一級總支出

加盟教育支出

對付屬單位名稱補助金支出費用

功能分類
科目編碼

課目名號

累計數

365.95 

 

365.95 

 

 

 

210

 

 

安全衛生安全健康性支出

365.95 

 

365.95 

 

 

 

210

04

 

通用安全衛生

365.95 

 

365.95 

 

 

 

210

04

06

采供血平臺

365.95 

 

365.95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019年末財政部門付款純收入收入支出竣工決算總表

的單位:萬多

創收

收入支出

工程

竣工決算數

該項目

合計數

一樣 公用設施成本預算財政支出審批

政府機構性基金、期貨、現貨、微盤預決算財政部門補貼款

一、正常公開工程預算財政局撥付

204.81 

一、基本公益性服務性花費

 

 

 

二、政府部門性股票基金工程預算不需要付款

 

二、外交史支出費用

 

 

 

 

 

三、國防安全付出

 

 

 

 

 

四、公眾安全可靠收支

 

 

 

 

 

五、文化藝術培訓支出費用

 

 

 

 

 

六、互聯網工藝技術工藝費用

 

 

 

 

 

七、企業文化景區軍事體育與傳媒業教育支出

 

 

 

 

 

八、社會性有效保障和就業問題費用支出

 

 

 

 

 

九、清潔衛生總支出

 204.81

 204.81

 

 

 

十、低能耗環境經費支出

 

 

 

 

 

十一國慶、城市區域付出

 

 

 

 

 

12、畜牧業水收入支出

 

 

 

 

 

第十三、出行運輸管理結余

 

 

 

 

 

十四、資源共享探礦信息查詢等其他支出

 

 

 

 

 

十四、工商業工作業等性支出

 

 

 

 

 

16、網絡金融收支

 

 

 

 

 

十八、捐助任何城市經費支出

 

 

 

 

 

十九、肯定資源量深海天氣等開支

 

 

 

 

 

第十九、往房的保障費用

 

 

 

 

 

四十、調味品工程材料儲備量教育支出

 

 

 

 

 

二十一國慶、洪澇有效預防及應急安全管理安全管理其他支出

 

 

 

 

 

二第十二、其余支出費用

 

 

 

上年收入來源總計

204.81 

年初花費累計

 204.81

204.81 

 

期初財政性審批結轉和節余

 

年終財務撥付結轉和余額

 

 

 

一、常見公開費用國庫補貼款

 

 

 

 

 

二、以政府性母基金預決算財政部門捐款

 

 

 

 

 

共計

204.81 

總金額

 204.81

 204.81

 

 


2019財政性年度似的公共性概算財政性審批支出費用預算表

機關單位:70萬

品牌

合計數

基本性經費支出

該項目費用支出

實用功能定義

專業科目標識號

管理費用品牌

210

 

 

干凈衛生健康生活總支出

204.81

 

204.81

210

04

 

公用設施環保

204.81

 

204.81

210

04

06

采供血公司

204.81

 

204.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計數

204.81

 

204.81

 


2019年中一般來說公益性概預算財政結余付款基礎結余竣工決算表

  企事業單位:來萬

工程項目

自動求和

人士費用

公用設施事業費

區域經濟細分

會計科目打碼

科目必稱謂

301

 

公資春節福利支出費用

 

 

 

301

01

  基本上的薪資

 

 

 

301

02

  津貼補貼標準補貼標準

 

 

 

301

03

  獎金稅

 

 

 

301

06

  餐費經濟補貼費

 

 

 

301

07

  績效考核工薪

 

 

 

301

08

危險機關企業企業單位根本頤養天年保障繳納費用

 

 

 

301

09

職業分析年金手機繳費

 

 

 

301

10

干部職工大多醫療管理人身險網上繳費

 

 

 

301

11

國家事業編醫療機構補貼金繳付

 

 

 

301

12

某個社交擔保繳付

 

 

 

301

13

房產北京公積金

 

 

 

301

14

醫療服務費

 

 

 

301

99

  許多公資褔利性支出

 

 

 

302

 

商品銷售和工作性支出

 

 

 

302

01

  商務辦公費

 

 

 

302

02

  印刷制版費

 

 

 

302

03

  聯系費

 

 

 

302

04

  辦理手續訂

 

 

 

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  用電費

 

 

 

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  物業工作工作費

 

 

 

302

11

  旅差費

 

 

 

302

12

  因公出國留學(境)材料費

 

 

 

302

13

  維護保養(護)費

 

 

 

302

14

  出租費

 

 

 

302

15

  年會費

 

 

 

302

16

  專業培訓費

 

 

 

302

17

  公務活動招待費

 

 

 

302

18

  專門素材費

 

 

 

302

24

  被裝新購費

 

 

 

302

25

  專用的助燃劑費

 

 

 

302

26

  勞務派遣公司費

 

 

 

302

27

  信賴相關業務費

 

 

 

302

28

  總工會勞務費

 

 

 

302

29

  公益福利費

 

 

 

302

31

  公務活動買車自動運行檢修費

 

 

 

302

39

  相關客運學費

 

 

 

302

40

  稅金及浮動收費

 

 

 

302

99

  許多的商品和工作花費

 

 

 

303

 

對我和普通家庭的補助金

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  離休費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  日常生活補助金

 

 

 

303

07

  醫療管理費補貼金

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  獎勵金金

 

 

 

303

10

他人農牧業制造國家補貼

 

 

 

303

99

  其他的對人家庭環境的補貼金

 

 

 

310

 

資產性費用支出

 

 

 

310

02

  辦公設配置辦

 

 

 

310

03

  轉用機器購進

 

 

 

310

07

  訊息無線網絡及pc軟件置辦提升

 

 

 

310

13

  國家公務車輛購置費

 

 

 

310

19

  各種出行輔助工具新購

 

 

 

310

21

  中國文物和擺貨品購進

 

 

 

310

22

  無形中資本購進

 

 

 

310

99

  別資產管理性付出

 

 

 

自動求和

 

 

 

 


2019年普遍公共服務估算財政撥出撥付“三公”專項經費預算及行政機關啟動專項經費預算撥出預算表

企事業單位:萬是

一樣 共公預算表財政支出捐款“三公”金費

危險機關加載

費用結算的時候數

累計

因公出境

(境)費

公務接待專用車置辦及開機運行費

公務活動招待費

小計

國家公務出行用車

采購費

公務接待小二租車

操作費

項目預算數

竣工決算數

概算數

部門預算數

項目預算數

竣工決算數

費用數

結算的時候數

項目預算數

竣工決算數

費用預算數

部門預算數

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 


2019本年度鎮政府性理財產品項目預算財政資金補貼款付出預算表

標準:萬美金

產品

合計數

核心經費支出

項目收入支出

效果等級分類

學科編號規則

課程命名

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總金額

 

 

 

注:上海市松江區血液管理辦公室2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年末資金外債問題表

 

 

標準政府部門:70萬

 

次數

總價值

期初數

年底數

今年初數

年尾數

一、資產投資合計數

——

——

1880.92

1917.05

   (一)外溢金融資產

——

——

1842.25 

1878.38

   (二)固定的資源

——

——

 38.67

38.67

          其中:1.房屋(平方米)

 

 

 

 

꧒                2.統一設備(臺/套/輛)

 

 

 

 

꧋                     中僅:(1)來往車輛(輛)

 

 

 

 

ꦺ                                 一樣公務活動出行

 

 

 

 

ඣ                                 稽查交警執法專用車

 

 

 

 

ꦿ                                 特別專科新技術車輛

 

 

 

 

♏                                 一些私家車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

🥂               4.別固定位置房產

——

——

 

 

🐼        減:積攢折舊費用及減值需備

——

——

 34.57

35.32

   (三)長久股本項目投資

——

——

 

 

   (四)常年企業債券創業

——

——

 

 

   (五)現建市政工程

——

——

 

 

   (六)無形之中基金

——

——

 

 

💎        減:積攢攤銷

——

——

 

 

   (七)一些基金

——

——

 

 

二、資產負債預估合計

——

——

573.38

629.26

三、凈基金合計數

——

——

1272.98

1252.47

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區血液管理辦公室2019年度決算情況說明

 

一、關于幼兒園天津市松江區血液管理辦公室2019年度收入支出決算總體情況說明

鄭州市꧑松江區血液管理辦公室2019年度收入總計為1357.78萬元、支出總計為1357.78萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各減少26.85萬元。主要原因:獻血人數有所減少。

二、至于上海市松江區血液管理辦公室2019年度收入決算情況說明

年初🔯收入合計365.95萬元,其中:財政撥款收入204.81萬元,占55.97%;事業收入161.14萬元,占44.03%。

三、管于深圳市松江區血液管理辦公室2019年度支出決算情況說明

上年支出合計365.95萬元,其中:項目支出365.95萬元,占100%。

四、有關于鄭州市松江區血液管理辦公室2019年度財政撥款收入支出總體情況說明

佛山市✃松江區血液管理辦公室2019年度財政撥款收支總決算204.81萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少90.45萬元。主要原因:獻血人數有所減少。

五、關于幼兒園杭州市松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)尋常公共服務費用財政部門付款結余部門預算綜合性情況發生

佛山市市🍰松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款支出204.81萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少90.45萬元。主要原因:獻血人數有所減少。

(二)常見共同成本預算財政性撥付經費支出部門預算結構特征環境

佛山市🐭松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款支出204.81萬元,主要用于以下方面:衛生健康支出(類)204.81萬元,占100%。

(三)平常共公費用預算財政局撥付收支結算的時候具體的的情況

天津༺市松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為240.00萬元,支出決算為204.81萬元,完成年初預算的85.33%。決算數小于預算數的主要原因:無償獻血人數比2018年有所減少。其中:

1🍌、衛生健康支出(類)公共衛生(款)采供血機構(項)。主要用于:無償獻血宣傳發動、獻血宣傳組織招募、為無償獻血者購買保險和發放紀念品等。年初預算為240.00萬元,支出決算為204.81萬元。決算數小于預算數的主要原因:無償獻血人數比2018年有所減少。

 

六、更多廣州市松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

沈陽市松江區外周血控制接待室室2019第四季度無普遍公用估算不需要付款通常經費支出。

七、關于上海市松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

天津市松江區靜脈血管理工作辦公區室2019民政年度無“三公”資金投入民政付款其他支出。

八、管于傷害市松江區血液管理辦公室2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

上海市松江區血液管理辦公室2019本年無政府機關性基金投資成本預算財政性捐款費用。

九、國有土地投資基金運作工程預算財政預算補貼款情況說明書

蘇州市松江區靜脈血方法辦公場所室2019一年度無國有制基金經驗估算財政部門付款教育支出。

十、另一決定性作用的癥狀原因分析

(一)政府部門運作預備費經費支出時候

成都市松江區血細胞監管企業值班室2019本年硅化物關行駛費用付出。

(二)政府性采購招標收支具體情況

廣州市松江區血樣管理制度會議室室2019🅰年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0萬元,其中:貨物采購金額0萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)車子、自建房特殊性占用率問題

松江區血液管理辦公室2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)財政預算效績菅理前提

🤪上海市松江區血液管理辦公室2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:建立了松江區血液管理辦公室的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目5個,涉及預算金額365.95萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目5個,涉及預算金額365.95萬元;績效自評的2019年度項目5個,涉及預算金額365.95萬元,平均得分96分(其中,績效評級為“優”的項目5個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

ඣ一、不需要資金付款盈利:指單位名稱年初度從本級不需要資金相關部門達成的不需要資金付款,有平常通用概概預算不需要資金付款和縣政府性基金投資概概預算不需要資金付款。

二、參公薪資:指參公基層單位開展調研職業 渠道生活非常配套生活拿到的薪資。

🅰三、開效益:指企業的標準在職業 業務范圍的運動組織簡答輔佐的運動組織本身進行非獨有統計開的運動組織認定的效益。四、某些效益:指的標準認定的除“財政廳撥付效益”、“企業效益”、“開效益”等或者的效益。

五、今年初結轉和盈余:是以上一年度并未成功、結轉到本年度按關于約定再安全使用的流動資金。

❀六、年初結轉和盈余:指當年中度或之前年中費用合理安排、因客觀事實情況發生了變化難以按原方案頒布,需網絡延時到然后年中按管于規程延續運用的資本。

七、常見結余:指企業單位為后勤保障平臺普通轉動、完成的任務每天的運作的任務而發生的數據來結余。

ꦚ八、投資項目結余:指機關單位為完畢獨特的行政處工作每一項工作或工作進步要求,在一般結余外進行的每一項結余。

𝐆九、管理收入付出:指事業發展標準在職業 行動內容及輔助器行動內容以外深入推進非人格獨立記帳管理行動內容引發的收入付出。

🍃十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꦐ十一月、部門程序運行專項經費費用開支 :指行政部門計量工作單位和操作國家教育事業工作單位人員法管控的教育事業計量工作單位運行般通用項目預算財政性捐款讓的基本性費用開支 中的日常性通用專項經費費用開支 費用開支 。

 

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