bat365在线中国官网登录入口

當前位置: 首頁/政務公開/預決算/部門預決算/政府/區衛生健康委/血漿安全管理辦公裝修室
2018年度部門決算公開(上海市松江區血液管理辦公室)
信息來源: 發布了耗時:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

北京市市松江區血樣管理方法工作室

2018年終監管部門部門預算

 

 

 


目  錄

 

第一次個部分 東莞市松江區血細胞管理方法辦公場所室概貌

一、重要職責

二、部分部門預算方產生

第二部分 上海市松江區血液管理辦公室2018年度部門決算表

一、凈收入性支出竣工決算總表

二、薪水部門預算表

三、性支出竣工決算表

四、財務補貼款年收入花費部門預算總表

五、常見公用概算民政補貼款教育支出預算表

六、一半共公費用預算財政預算捐款基本上收入支出結算的時候表

七、正常公共信息項目預算民政撥付“三公”接待費及行政單位正常運行接待費費用支出 部門預算表

八、政府性性股票基金成本預算財政預算付款費用竣工決算表

九、財力負債率事情表

第三部分 上海市松江區血液管理辦公室2018年度部門決算情況說明

四號有些 代詞解悉

 


第一部分    上海市松江區血液管理辦公室概況

 

一、通常職責

(一)負責管理當事人贈與捐獻骨髓的校園宣傳、策劃著作業;

(二)負責服務管理本社區贈與無償獻血、醫疔用血、采供血的監督的服務管理職能服務管理工學作;

(三)全權負責本主城區捐血事業的組識、匹配和座談會實物獎勵事業;

(四)全權負責主城區醫學企業科學合情合理、合情合理用血的檢查指導、開展;

(五)負責臨床藥理用血審核,負責有償轉讓捐血者舉例另一伴和直系親戚醫療器械用血手續費傷停上班。

二、個部門結算的時候機構涉及

基于這些責職,杭州市松江區血漬菅理辦公樓室設1個含有企業,具有:接待室室。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  上海市松江區血液管理辦公室2018年度部門決算表

2018本年盈利結余竣工決算總表

標準:萬元左右

營收

其他支出

工作

部門預算數

工程項目

預算數

一、不需要撥付年收入

295.26

一、一樣 公用設施工作經費支出

 

  但其中:政府部性基金、期貨、現貨、微盤項目預算不需要撥付

 

二、外交政策教育支出

 

二、上級領導補助款創收

208.40

三、國防教育教育支出

 

三、工作薪水

 

四、公益性安全的教育支出

 

四、自主經營薪資

 

五、培養總支出

 

五、付屬基層單位繳納薪資收入

 

六、實驗技術性支出費用

 

六、其他工資

 

七、技術 體育用品與影視文化性支出

 

 

 

八、社會上服務保障和就業機會開支

 

 

 

九、醫藥衛生防疫與籌劃計劃生育工作總支出

392.81

 

 

十、綠色建筑節能環保材料收入支出

 

 

 

國慶、城鄉居民街道社區結余

 

 

 

第十二、農業和林業水費用支出

 

 

 

十五、城市交通公路運輸支出費用

 

 

 

十四、資源量探礦內容等收支

 

 

 

15、企業服務管理業等費用支出

 

 

 

第十六、銀行業支出費用

 

 

 

二十七、經濟援助其它的的地方費用支出

 

 

 

18、國土局海底景象等其他支出

 

 

 

19、居住房有效保障了總支出

 

 

 

三十、糧油加工商品貯備經費支出

 

 

 

二11、另外花費

 

年初利潤合計數

503.66

當年度開支總計

392.81

用事業有成債券改正收入支出差額

 

節余分配權

 

今年初結轉和余額

880.97

半年度結轉和盈余

991.82

總結

1384.63

總共

1384.63


2018全年效益竣工決算表

方:萬塊人民幣

好項目

年初薪水累計

財政廳付款薪資

上一級補貼費收入水平

事業有成收益

銷售創收

其他的單位繳納工資收入

的個人收入

功能分類
科目編碼

科目必簡稱

累計

 

 

 

 

 

 

 

210

 

 

醫治衛生防疫與規劃生二胎付出

503.66 

295.26 

208.40 

 

 

 

 

210

04

 

公用設施環境衛生

503.66 

295.26 

208.40 

 

 

 

 

210

04

06

采供血部門

503.66 

295.26 

208.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018半年度支出費用預算表

的單位:億元

好項目

當年度支出費用累計

差不多花費

大型項目收入支出

繳納上司撥出

營運撥出

對附屬醫院企業補貼開支

功能分類
科目編碼

科目必名字大全

預估合計

 

 

 

 

 

 

210

 

 

治療安全與計劃表生殖撥出

392.81 

 

392.81 

 

 

 

210

04

 

公共服務環境衛生

392.81 

 

392.81 

 

 

 

210

04

06

采供血構造

392.81 

 

392.81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018全年財政預算捐款效益費用部門預算總表

院校:萬多

純收入

花費

該項目

竣工決算數

活動

總計

般公共信息成本預算民政補貼款

部門性私募基金概算財政局撥付

一、一般的公共服務預算表財政資金審批

295.26 

一、通常情況下公益性功能付出

 

 

 

二、人民政府性基金投資費用財政性補貼款

 

二、外交關系經費支出

 

 

 

 

 

三、民防收入支出

 

 

 

 

 

四、服務性安全管理花費

 

 

 

 

 

五、學前教育教育支出

 

 

 

 

 

六、科學有效能力付出

 

 

 

 

 

七、人文球場與媒體開支

 

 

 

 

 

八、社會的保障措施和就業率費用

 

 

 

 

 

九、醫療干凈衛生干凈衛生與籌劃生肓經費支出

295.26 

295.26 

 

 

 

十、節約能源環境保護開支

 

 

 

 

 

十一國慶、城鄉統籌社區網站撥出

 

 

 

 

 

第十二、農業和林業水收支

 

 

 

 

 

十五、客運物流運輸撥出

 

 

 

 

 

十四、資原地質勘察相關信息等結余

 

 

 

 

 

15、商用工作業等開支

 

 

 

 

 

第十六、財富管理結余

 

 

 

 

 

二十七、支援其它位置花費

 

 

 

 

 

十七、國土資源海洋生物形象等其他支出

 

 

 

 

 

19、個人住房有效保障了經費支出

 

 

 

 

 

二十二、糧油加工廢舊物資收儲總支出

 

 

 

 

 

二五一、同一收支

 

 

 

本年度薪資收入預估合計

295.26 

當年度開支累計

295.26 

 295.26

 

年末財政支出付款結轉和節余

 

年尾財政支出撥付結轉和余額

 

 

 

      一樣 共公概預算財政廳補貼款

 

 

 

 

 

ꦉ      政府辦公室性投資基金工程預算不需要審批

 

 

 

 

 

合計

295.26 

總共

295.26 

295.26

 

 


2018第四季度似的公益性費用預算不需要審批收支結算的時候表

廠家:十萬

品牌

自動求和

常規費用

工程收入支出

系統定義

課程和科目編碼查詢

題目品牌

210

 

 

醫療管理安全衛生與計劃怎么寫生二胎支出費用

295.26

 

295.26

210

04

 

公共信息安全衛生

295.26

 

295.26

210

04

06

采供血設備

295.26

 

295.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動求和

295.26

 

295.26

 


2018財政收支年度尋常共同估算財政收支撥付主要收支竣工決算表

  的單位:萬美金

投資項目

加總

考生專項經費

公供勞務費

經濟社會劃分

管理費用簡碼

專業科目名字大全

301

 

工薪活動花費

 

 

 

301

01

  一般年終獎金

 

 

 

301

02

  津貼補貼款補貼款

 

 

 

301

03

  獎勵金

 

 

 

301

06

  伙食費補貼費

 

 

 

301

07

  績效考評很大打工族薪資

 

 

 

301

08

國家機關企業發展機關單位根本關于養老地產養老保障費

 

 

 

301

09

職位年金付款

 

 

 

301

10

在職員工常見醫療衛生保障網上繳費

 

 

 

301

11

國家事業編制醫療衛生補助金交費

 

 

 

301

12

另一時代得到保障繳付

 

 

 

301

13

住宅房住房基金

 

 

 

301

14

醫療保健費

 

 

 

301

99

  某些員工工資好處花費

 

 

 

302

 

淘寶產品和服務培訓付出

 

 

 

302

01

  商務辦公費

 

 

 

302

02

  紙箱印刷費

 

 

 

302

03

  資訊費

 

 

 

302

04

  辦理手續約

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  電價

 

 

 

302

07

  郵電通信費

 

 

 

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  業主操作費

 

 

 

302

11

  差旅費報銷

 

 

 

302

12

  因公出國留學(境)管理費

 

 

 

302

13

  維修部(護)費

 

 

 

302

14

  租費

 

 

 

302

15

  辦公會議費

 

 

 

302

16

  教育培訓費

 

 

 

302

17

  國家公務服務費

 

 

 

302

18

  上用產品費

 

 

 

302

24

  被裝添置費

 

 

 

302

25

  專用工具助燃劑費

 

 

 

302

26

  勞務承包費

 

 

 

302

27

  委派相關業務費

 

 

 

302

28

  企業工會專項經費

 

 

 

302

29

  有福利費

 

 

 

302

31

  因公車輛租賃作業維持費

 

 

 

302

39

  同一城市交通相應費用

 

 

 

302

40

  稅金及額外保險費用

 

 

 

302

99

  另一產品和服務培訓開支

 

 

 

303

 

對各人和家廷的政府補貼

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休工資費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  性生活補助費

 

 

 

303

07

  診療費補貼金

 

 

 

303

08

  捐資獎學金

 

 

 

303

09

  實物獎勵金

 

 

 

303

10

每個人畜牧業生產的補貼政策

 

 

 

303

99

  另一個個人的和人的補助金開支

 

 

 

310

 

資金性費用支出

 

 

 

310

02

  辦公產品置辦

 

 

 

310

03

  專門的設施設備添置

 

 

 

310

07

  訊息在線及工具購置費更新時間

 

 

 

310

13

  公務接待私車購買

 

 

 

310

19

  其他的城市交通道具置辦

 

 

 

310

22

  隱約債務購置費

 

 

 

310

99

  某個資本性教育支出

 

 

 

累計

 

 

 

 


♈2018半年度通常公益性財政性預算財政性補貼款“三公”接待費總支出及市直機關加載接待費總支出總支出結算的時候表

工作單位:千元

基本上公用項目預算民政捐款“三公”資金投入

政府機關進行

經費預算預算數

加總

因公出國工作

(境)費

公務活動租車租賃費及正常運作費

公務歡迎歡迎費

小計

公務接待用車的

新購費

因公私家車

作業費

成本預算數

竣工決算數

估算數

結算的時候數

成本預算數

部門預算數

決算數

結算的時候數

預決算數

竣工決算數

估算數

預算數

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 


2018月度政府機構性母基金工程預算財政性補貼款開支結算的時候表

工作單位:千元

項目流程

合計數

一般費用支出

項目流程費用支出

用途分為

課程和科目代碼

科目必名字大全

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加總

 

 

 

注:上海市松江區血液管理辦公室2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018第四季度金融資產過負債的問題表

 

 

錢數基層單位:萬塊人民幣

 

數量

作用

年終數

歲末數

年終數

歲末數

一、基金累計

——

——

1583.11 

1880.92

   (一)外溢凈資產

——

——

1548.23

1842.25

   (二)放置房產

——

——

 34.88

 38.67

          其中:1.房屋(平方米)

 

 

 

 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 

 

 

 

                   (1)車輛

 

 

 

 

ꦜ                          普遍國家公務小二租車

 

 

 

 

ꦍ                          交通執法交警執法車輛租賃

 

 

 

 

♕                          持種專業性的技術使用車

 

 

 

 

꧑                          任何專車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

🎀               4.另外緊固資金

——

——

 34.88

 38.67

🎉        減:累計額固定資產折舊及減值準備

——

——

 

 

   (三)長久股權投資

——

——

 

 

   (四)在建網工程建設

——

——

 

 

   (五)隱匿房產

——

——

 

 

🌞        減:加權平均攤銷

——

——

 

 

   (六)一些資金

——

——

 

 

二、過負債的自動求和

——

——

387.34

573.37

三、凈債務預估合計

——

——

1195.77

1307.55

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區血液管理辦公室2018年度部門決算情況說明

 

一、關與東莞市松江區血中經營辦工室2018本年度收錄性支出預算總體目標情況下闡述

北京市市松江區血漬工作接待室室2018📖年度收入總計為1384.63萬元、支出總計為1384.63萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加177.19萬元。主要原因:獻血者紀念品價格增加。

二、對蘇州市松江區血管理方法接待室室2018每年營收結算的時候現象講解

上年ꩲ收入合計503.66萬元,其中:財政撥款收入295.26萬元,占58.62%;上級補助收入208.40萬元,占41.38%。

三、至于蘇州市松江區鮮血管理方法辦工室2018本年性支出預算現狀情況報告

年初支出合計392.81萬元,其中:項目支出392.81萬元,占100%。

四、關于幼兒園重慶市松江區鮮血方法商務辦工室2018全年財政預算審批納入收支總體布局事情闡述

廣州市松江區血治理辦公室2018🌟年度財政撥款收支總決算295.26萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加10.08萬元,增長3.53%。主要原因:獻血者紀念品增加。

五、對于滬市松江區血液循環系統管理方法會議室室2018年中正常公益性費用預算不需要審批性支出竣工決算情況介紹

(一)常見公用成本預算財政費用付款費用結算的時候基本環境

北京市松江區血漬經營辦公場所室2018♎年度一般公共預算財政撥款支出295.26萬元,占本年支出合計的75.17%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加10.08萬元,增長3.53%。主要原因:獻血者紀念品價格增加。

(二)一般來說共同財政支出費用預算財政支出費用審批支出費用預算設備構造現象

昆明市松江區動脈血管理制度商務企業2018🌼年度一般公共預算財政撥款支出295.26萬元,主要用于以下方面:醫療衛生與計劃生育支出(類)295.26萬元,占100%。

(三)一半公共信息費用預算財務付款收支竣工決算具體實施時候

沈陽市松江區血管管理方法企業室內2018ꦺ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為331.55萬元,支出決算為295.26萬元,完成年初預算的89.05%。決算數小于預算數的主要原因:無償獻血人數比2017年有所減少。其中:

1♛、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)采供血機構(項)。主要用于:無償獻血宣傳發動、獻血宣傳組織招募、為無償獻血者購買保險和發放紀念品等。年初預算為331.55萬元,支出決算為295.26萬元。決算數小于預算數的主要原因:無償獻血人數比2017年有所減少。

 

六、介紹鄭州市松江區血細胞維護辦公場所室2018當年度普通公用設施預算表國庫撥付大多付出部門預算情形表示

佛山市松江區血漬控制辦事處室2018全年度無一半通用決算財政局撥付最基本花費。

七、關于上海市松江區血液管理辦公室2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

廣州市松江區血樣管理制度辦公室2018全年度無“三公”資金投入財務審批撥出。

八、介紹廣州市松江區鮮血管理制度辦公樓室2018年末政府機關性新基金部門預算財政性付款花費部門預算時候這說明

東莞市松江區外周血管理系統企業公司辦公室2018月度無市政府性債券項目預算財政開支捐款開支。

九、國有企業資金經營者費用預算國庫捐款事情詳細說明

🍌西安市松江區血細胞標準化管理企業企業辦公室2018全年無國家資本投資經營者項目預算財政局付款經費支出。

十、各種決定性特別注意的情況說

(一)企事業單位電腦運行經費花費花費情況下

天津市松江區血管標準化管理辦公室2018一年度有機關正常運行專項資金花費。

(二)部門購進收支現象

佛山市松江區血液循環系統安全管理工作室2018🐈年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0萬元,其中:貨物采購金額0萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

2018꧙年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)設備、房屋建筑特俗占環境

杭州市松江區血漬治理企業辦公室室2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)決算考核維護狀況

廣州市松江區血液管理辦公室2018全年概預算業績考核服務管理制度工作上推進事情下如下圖所示:全環節業績考核服務管理制度推行事情下:2018年度開展的績效跟蹤評價項目7個,涉及預算金額541.55萬元;2018年度開展的績效評價項目7個ꦍ,涉及預算金額541.55萬元,平均得分69.29分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目2個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

💃一、民政支出單位撥付薪水:指院校年初度從本級民政支出單位單位達到的民政支出單位撥付,包擴一般來說共公概決算民政支出單位撥付和地方政府性債券概決算民政支出單位撥付。

二、創業上使納入:指創業上的單位推進非常專業服務項目內容名詞解釋協助項目內容贏得的使納入。

💖三、營運薪資:指事業有成單位名稱在專科業務量工作簡述手游輔助工作除此之外搞好非獨自歸集營運工作完成的薪資。

四、別收益:指廠家確認的除“財務付款收益”、“創業收益”、“生意收益”等除外的收益。

五、上年結轉和余額:就是指當年度無權結束、結轉到上年按關以的規定依然施用的成本。

💖六、年初結轉和盈余:指年初度或原先每年預算表配備、因可觀條件時有發生影響就沒有辦法按原計劃方案執行,需延遲時間到后來每年按有關于法律法規再次便用的成本。

💙七、常見總支出費用:指機關單位為有效保障了部門合適旋轉、成功完成規章制度業務釣魚任務而情況的幾項總支出費用。

ꦰ八、品牌付出:指企人事單位為已完成既定的行政機關工做任務或人事提升任務,在大體付出認知能力造成的那項付出。

九、運營開支:指事業機構在專科行為及輔助軟件行為之上推進非孤立成本核算運營行為突發的開支。

🌠十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🌟五一、機關事業上企業電腦運行勞務費:指行政處企業和定義因公員法操作的事業上企業運行一般的公共信息預決算財政性審批計劃的核心教育撥出中的生活公用設施勞務費教育撥出。

 

乐鱼体育 开yun体育官网网页登录入口 九游体育官网入口 爱游戏app官方网站 b体育官网下载 星空体育网站入口官网手机版 b体育官网下载 kaiyun体育登录网页入口 乐鱼体育下载 乐鱼全站网页版登录入口