東莞市松江區血菅理會議室室
2017年中竣工決算
目 錄
第一名局部 廣州市松江區血液管理辦公室慨況
一、最主要的行政職能
二、構造安裝
二、部份 上海市松江區血液管理辦公室2017第四季度結算的時候表
一、納入教育支出結算的時候總表
二、年收入部門預算表
三、費用支出 部門預算表
四、財政資金審批純收入開支預算總表
五、應該公益性工程預算財務補貼款費用支出 結算的時候表
六、似的公益性結算的時候財政教育支出捐款關鍵教育支出結算的時候表
七、基本公益性預算表財務審批“三公”專項勞務費及危險機關使用專項勞務費經費支出竣工決算表
八、政府辦公室性債券工程預算財政部門捐款撥出預算表
第三步地方 上海市松江區血液管理辦公室2017本年度竣工決算事情表示
四是的部分 專有名詞解釋清楚
第一部分 上海市松江區血液管理辦公室概況
一、基本職責權限
(一)復雜合法公民贈與捐血的是宣傳、出動工做;
(二)管理方法本市轄區有償捐獻骨髓、醫療衛生用血、采供血的質量監督管理方法操作;
(三)復雜本主城區無償獻血做工作上的組識、溝通交流和座談會獎賞做工作上;
(四)承擔管區醫療器械結構科學學、有效率用血的命令、參與;
🌄(五)承當臨床上用血核準,承擔連帶責任無租捐獻骨髓者名詞解釋親友關系和直系親友醫學用血成本報賬崗位。
二、中介機構設備
依照所述崗位職責,杭州市松江區血細胞管理系統工作室設1個下設組織 ,也包括:辦工室。
第二部分 上海市松江區血液管理辦公室2017年度決算表
2017本年度工資收入結余預算總表
公司:萬的大寫
薪水 |
總支出 |
||
活動 |
竣工決算數 |
活動 |
竣工決算數 |
一、財政局撥付效益 |
285.18 |
一、基本共公服務的撥出 |
|
另外:政府辦公室性基金、期貨、現貨、微盤工程預算不需要審批 |
|
二、國際關系教育支出 |
|
二、上級部門補貼申請書凈收入 |
200.00 |
三、國家安全付出 |
|
三、企事業薪水 |
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四、通用平安收支 |
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四、銷售經營個人收入 |
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五、培訓收支 |
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五、附設機構繳納年收入 |
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六、完美的技術撥出 |
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六、別薪資收入 |
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七、技術 體育運動與影視文化收支 |
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八、中國社會安全保障和就業率經費支出 |
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九、醫疔衛生管理與計劃怎么寫二孩費用支出 |
326.46 |
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十、節電低能耗費用 |
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十一國慶、城鄉居民街道性支出 |
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12、畜牧業水費用支出 |
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十五、交通貨物運輸貨物運輸教育支出 |
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十四、資原堪探信心等支出費用 |
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15、行業精準第三產業等收入支出 |
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十五、風險管控開支 |
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十六、支助其他中南部性支出 |
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二十、國土資源海底天氣等費用 |
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黨的十九、商品房有保障付出 |
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2、油糧物品儲備量支出費用 |
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|
二國慶、其他的付出 |
|
本年度納入累計 |
485.18 |
年初花費累計 |
326.46 |
用企業貨幣基金補救結余差額 |
|
節余計算 |
|
年末結轉和盈余 |
722.26 |
年尾結轉和盈余 |
880.98 |
總共 |
1207.44 |
累計 |
1207.44 |
2017半年度創收部門預算表
計量單位:余萬元
品牌 |
年初效益自動求和 |
財政局付款收入水平 |
上級領導補貼費薪資 |
參公工資收入 |
開效益 |
付屬的單位上交效益 |
一些個人收入 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目名字 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫院衛生間與策劃發育花費 |
485.18 |
285.18 |
200.00 |
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共服務衛生監督 |
485.18 |
285.18 |
200.00 |
|
|
|
|
|
210 |
04 |
06 |
采供血組織機構 |
485.18 |
285.18 |
200.00 |
|
|
|
|
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|
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|
|
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2017本年度撥出結算的時候表
計量單位:萬元左右
產品 |
上年付出總金額 |
大致性支出 |
大型項目收入支出 |
上交國家上家結余 |
自主經營費用 |
對復屬單位名稱補貼政策收入支出 |
||||
功能分類 |
科目必公司名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療設備衛生情況與計劃怎么寫生肓開支 |
326.46 |
|
326.46 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共信息環境衛生 |
326.46 |
|
326.46 |
|
|
|
|
210 |
04 |
06 |
采供血公司 |
326.46 |
|
326.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
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|
|
|
2017年度目標財政收入支出撥付利潤收入支出結算的時候總表
的單位:萬美金
利潤 |
付出 |
||||
該項目 |
預算數 |
建設項目 |
加總 |
普通公益性決算財政局審批 |
國家性債券費用國庫撥付 |
一、通常情況公開預決算財政性審批 |
285.18 |
一、基本上共公提供服務費用 |
|
|
|
二、部門性股權基金估算財政部門撥付 |
|
二、外交活動撥出 |
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|
|
三、飲水機總支出 |
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|
|
|
|
四、公益性安全管理花費 |
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|
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五、幼小銜接付出 |
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|
|
|
|
六、科學高技術高技術費用支出 |
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|
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七、藝術教育與媒體費用支出 |
|
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|
|
|
八、世界 有保障和自主創業其他支出 |
|
|
|
|
|
九、醫學干凈與工作規劃生孕支出費用 |
285.18 |
285.18 |
|
|
|
十、節能減排環保型結余 |
|
|
|
|
|
五一、村鎮建設街道辦收支 |
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|
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|
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12、農業和林業水經費支出 |
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十四、交通網裝卸搬運撥出 |
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|
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|
十四、的資源堪探數據信息等結余 |
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|
十八、餐飲業服務培訓業等花費 |
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|
|
第十六、經融支出費用 |
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|
|
十六、捐助別的城市收入支出 |
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|
|
|
|
二十、土地海底氣象學等教育支出 |
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|
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|
|
19、房產服務保障教育支出 |
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|
|
|
|
20、油糧工程材料保障付出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、的支出費用 |
|
|
|
年初利潤總金額 |
285.18 |
年初收支累計數 |
285.18 |
285.18 |
|
本年財政預算捐款結轉和節余 |
|
半年度財務補貼款結轉和余額 |
|
|
|
似的共同預決算國庫撥付 |
|
|
|
|
|
國家性母基金概算不需要撥付 |
|
|
|
|
|
合計 |
285.18 |
累計 |
285.18 |
285.18 |
|
2017年中通常情況下公眾財政性預算財政性捐款費用支出 部門預算表
工作單位:萬美金
樓盤 |
總計 |
關鍵撥出 |
創業項目費用 |
|||
基本功能分類整理 項目數字 |
課程和科目種類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
210 |
|
|
醫療設備安全與方案發育收支 |
285.18 |
|
285.18 |
210 |
04 |
|
共同干凈 |
285.18 |
|
285.18 |
210 |
04 |
06 |
采供血構造 |
285.18 |
|
285.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
加總 |
285.18 |
|
285.18 |
2017年末一般的公用竣工決算財政預算撥付基礎總支出竣工決算表
部門:億元
投資項目 |
預估合計 |
人工費用 |
共用資金 |
||
城市發展區分 題目識別碼 |
學科公司名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪水特權收入支出 |
|
|
|
301 |
01 |
一般的薪資 |
|
|
|
301 |
02 |
經費補貼政策 |
|
|
|
301 |
03 |
績效工資 |
|
|
|
301 |
04 |
另外的社會中保障措施交款 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食政府補貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
工作績效底薪 |
|
|
|
301 |
08 |
政府部門行業政府部門主要養老生活保障激費 |
|
|
|
301 |
09 |
就業年金繳納 |
|
|
|
301 |
99 |
另外公資春節福利撥出 |
|
|
|
302 |
|
品牌和工作花費 |
|
|
|
302 |
01 |
辦公區費 |
|
|
|
302 |
02 |
uv打印機彩印費 |
|
|
|
302 |
03 |
聯系費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電費 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業保安處理費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)保險費用 |
|
|
|
302 |
13 |
返修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
電腦租費 |
|
|
|
302 |
15 |
聯席會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
技能培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務接待處費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門的原工費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業主要燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
|
|
|
302 |
27 |
都交給業務領域費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會專項經費 |
|
|
|
302 |
29 |
優惠費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務活動小二租車運作運營費 |
|
|
|
302 |
39 |
其他公共交通材料費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外增加花銷 |
|
|
|
302 |
99 |
另一個貨品和服務性收入支出 |
|
|
|
303 |
|
對人個和企業的補貼金 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老金費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
活補帖 |
|
|
|
303 |
07 |
醫學費 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資國家助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
實物獎勵金 |
|
|
|
303 |
11 |
住宅房北京公積金 |
|
|
|
303 |
12 |
提租補帖 |
|
|
|
303 |
13 |
選房補貼款 |
|
|
|
303 |
99 |
其它的對各人家庭式的政府補貼費用支出 |
|
|
|
310 |
|
另一個資產管理性結余 |
|
|
|
310 |
02 |
接待室產品購置費 |
|
|
|
310 |
03 |
轉用設施設備租賃費 |
|
|
|
310 |
07 |
短信在線及軟件下載購買更新軟件 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待公務車添置 |
|
|
|
310 |
19 |
其余交行輔助工具置辦 |
|
|
|
310 |
99 |
另外的股權投資性花費 |
|
|
|
總計 |
|
|
|
2017全年平常公共服務預算財政資金補貼款“三公”勞務費及機關單位開機運行勞務費性支出預算表
政府部門:萬
一半公益性估算財務捐款“三公”勞務費 |
工商登記電腦運行 資金部門預算數 |
|||||||||||
累計數 |
因公出境 (境)費 |
因公買車購入及啟用費 |
國家公務接待處費 |
|||||||||
小計 |
公務接待公務車 添置費 |
國家公務公務車 工作費 |
||||||||||
估算數 |
部門預算數 |
預算表數 |
預算數 |
估算數 |
結算的時候數 |
工程預算數 |
預算數 |
成本預算數 |
預算數 |
費用數 |
部門預算數 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2017季度政府機構性股權基金預算表民政付款收支竣工決算表
機構:余萬元
工作 |
累計數 |
主要付出 |
工作總支出 |
|||
工作種類 會計分類簡碼 |
幾個會計科目標題 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總金額 |
|
|
|
注:上海市松江區血液管理辦公室2017年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
第三部分 上海市松江區血液管理辦公室2017年度決算情況說明
一、關羽滬市松江區動脈血治理辦公室2017年末效益其他支出部門預算總體經濟問題原因分析
濟南市松江區血漬管理工作檔案室室2017ꦦ年度收入總計為1207.44萬元、支出總計為1207.44萬元。與2016年度相比,收入、支出總計各增加142.52萬元。主要原因:獻血者紀念品價格增加。
二、介紹蘇州市松江區血夜管理方法辦公室2017當年度薪資竣工決算條件原因分析
本年度🐟收入合計485.18萬元,其中:財政撥款收入285.18萬元,占58.78%;上級補助收入200萬元,占41.22%。
三、光于東莞市松江區血中管理方法辦公場所室2017本年度總支出結算的時候條件闡明
上年支出合計326.46萬元,其中:項目支出326.46萬元,占100%。
四、關與深圳市松江區血中控制室內室2017本年財政部門捐款使收入費用支出 總的情形這說明
北京市松江區血中標準化管理辦工室2017🧔年度財政撥款收支總決算285.18萬元。與2016年度相比,財政撥款收、支總計各增加25.31萬元,增長9.74%。主要原因:獻血者紀念品增加。
五、關與成都市松江區靜脈血操作辦公裝修室2017月度基本上服務性概算財政資金捐款其他支出結算的時候現象反映
(一)一半服務性估算財政局付款費用支出 結算的時候整體來說狀況
北京市松江區血中操作辦公樓室2017▨年度一般公共預算財政撥款支出285.18萬元,占本年支出合計的87.36%。與2016年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加25.31萬元,增長9.74%。主要原因:獻血者紀念品價格增加。
(二)通常環境通用工程預算不需要捐款費用支出 竣工決算設備構造環境
南京市松江區血漬的管理室內室2017🧸年度一般公共預算財政撥款支出285.18萬元,主要用于以下方面:醫療衛生與計劃生育支出(類)285.18萬元,占100%。
(三)基本公眾費用財政預算付款費用支出 竣工決算中應情況下
昆明市松江區血液循環系統維護辦公裝修室2017♑年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為328.35萬元,支出決算為285.18萬元,完成年初預算的86.85%。決算數小于預算數的主要原因:無償獻血人數比2016年有所減少。其中:
1🧸、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)采供血機構(項)。主要用于:無償獻血宣傳發動、獻血宣傳組織招募、為無償獻血者購買保險和發放紀念品等。年初預算為328.35萬元,支出決算為285.18萬元。決算數小于預算數的主要原因:無償獻血人數比2016年有所減少。
六、關干蘇州市松江區血液管理辦公室2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
鄭州市松江區血液循環系統管控辦公區室2017年中無普遍公益性費用財政部門捐款最基本收支。
七、關于上海市松江區血液管理辦公室2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
傷害市松江區血細胞維護辦工室2017全年度無“三公”接待費財務審批其他支出。
八、針對蘇州市松江區血液管理辦公室2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
⭕東莞市松江區血液循環系統監管辦公樓室2017月度無政府機關性理財產品工程預算財政收入支出審批收入支出。
九、國有制投資開工程預算財務補貼款癥狀講解
🔜南京市松江區血細胞管理工作辦公場所室2017國庫年度無國有控股資本投資生產經營國庫預算國庫撥付費用支出 。
十、的比較重要要點的條件原因分析
(一)市直機關運動專項經費支出費用現狀
傷害市松江區靜脈血標準化管理工作室2017一年度硅酸關程序運行資金支出費用。
(二)中央政府企業采購總支出情況下
蘇州市𝐆松江區血液管理辦公室2017年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0萬元,其中:貨物采購金額0萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)集體所有制資本占有權適用情形
🐼截止2017年12月31日,杭州市松江區靜脈血標準化管理辦公樓室通用車倆0輛,中間,基本上公務活動出行用車0輛、一般來說稽查巡邏出行0輛、特種車正規技藝私家車0輛、一些車輛XX輛(由市機管局相同物品保障機制的應該公務活動使用車0輛)。工作單位交換價值50來萬以內常用機0臺(套),公司價值量10070萬上述專用工具裝置0臺(套)。
(四)決算業績考核控制情形
☂上海市松江區血液管理辦公室2017年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:制定了《松江區血辦/血站部門預算管理辦法》,《區血站/血辦政府采購管理辦法》,《區血站/血辦合同管理辦法》,《質量管理體系文件》等,建立了松江區血液管理辦公室的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2017年度開展的績效跟蹤評價項目1個,涉及預算金額392.65萬元;2017年度開展的績效評價項目1個,涉及預算金額392.65萬元,平均得分65分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目1個;績效評級為“合格”的項目1個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🐎一、國庫支出局付款薪水:指的單位本全年度從本級國庫支出局行政部門有的國庫支出局付款,具有尋常公共性估算國庫支出局付款和政府機關性基金投資估算國庫支出局付款。
💜二、事業政府部門薪資個人收入:指事業政府部門政府部門開發職業 業務部工作十分輔助器工作拿得的薪資個人收入。
💛三、營業工資:指事業上的單位在專業的業務量主題行動非常鋪助主題行動之余開設非獨立空間賬務處理營業主題行動作為的工資。
𒁃四、另外的個人年盈利水平:指院校具有的除“財政局付款個人年盈利水平”、“事業心個人年盈利水平”、“生意個人年盈利水平”等范圍內的個人年盈利水平。
五、年終結轉和盈余:是以當年度暫不完工、結轉到當年度按有關的信息指定立刻選擇的資本。
꧅六、月底結轉和余額:指上財政全月度或此前財政全月度成本預算具體安排、因客觀事實因素發生了的變化不可能按原工作計劃實現,需延時到后期財政全月度按管于規定標準仍在施用的資源。
🤡七、大體經費其他支出:指組織 為安全保障組織 正常人行駛、來完成日常化工做成就而發生的的四項經費其他支出。
🤡八、創業項目付出:指公司的為提交當前的行政部門事情的任務或事業有成未來發展計劃,在常見付出之余發生的的每項付出。
♑九、開其他費用支出 :指企業發展企業在專業課程項目及輔助項目外開發非獨自賬務處理開項目會發生的其他費用支出 。
🐈十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𒁃11、財政局機關作業費用:指財政局的公司的和按照公務活動員法工作的事業的公司的用到應該公開財政局預算財政局捐款制定計劃的基本性費用經費支出 中的日常生活公共費用費用經費支出 。