西安市松江區血站
2018本年部門乃至每一位員工結算的時候
目 錄
第一次部份 北京市松江區血站慨況
一、首要職能部門
二、部預算企業單位形成
第二部分 上海市松江區血站2018年度部門決算表
一、年收入撥出部門預算總表
二、薪資預算表
三、收入支出結算的時候表
四、財政性補貼款創收付出結算的時候總表
五、基本上通用概預算財政撥出捐款撥出竣工決算表
六、正常公共服務不需要預算不需要付款大體收入支出竣工決算表
七、普遍公益性概預算財政部門撥付“三公”金費及國家機關執行金費收入支出結算的時候表
八、政府機構性資金費用財政資金補貼款撥出部門預算表
九、資源負債率條件表
第三部分 上海市松江區血站2018年度部門決算情況說明
4要素 專有名詞表達
第一部分 上海市松江區血站概況
一、最主要的職責權限
(一)依照東莞市衛生管理和設計生孩子管委會會的想要,在管轄區內大力開展無租無償獻血者的招募令、血細胞的采集程序與制得、藥學實踐用血供應商并且醫遼用血的金融業務指點等運轉,安全性高保障藥學實踐用血安全性高、不能、可行。(二)承擔的起供血區空間內血夜會自動儲存的服務質量控住。
(三)對所以管區內診療平臺的血庫對其進行性能掌控。
(四)支付區衛生監督和準備懷孕理事會會交辦的成就。
(五)血站執業資格,應恪守有關系法律專業、行政處法律、制度和工藝正確。
二、行業部門預算部門帶來
෴結合據此職責范圍,昆明市松江區血站設6個設有組織,還有:辦公裝修室、體采科、供血科、總務科、財務部科、質管科。
第二部分 上海市松江區血站2018年度部門決算表
2018本年薪資收入經費支出結算的時候總表
標準:萬塊人民幣
營收 |
付出 |
||
創業項目 |
竣工決算數 |
該項目 |
結算的時候數 |
一、財務捐款個人收入 |
1756.51 |
一、一樣公開服務性撥出 |
|
當中:當地政府性股票基金概算財政部門撥付 |
|
二、外交史經費支出 |
|
二、上一級補貼費收入水平 |
1.00 |
三、中國國防開支 |
|
三、人事納入 |
|
四、公益性可靠開支 |
|
四、營業收入水平 |
|
五、教學花費 |
2.04 |
五、附屬企業單位上交國家使收入 |
|
六、物理學能力性支出 |
|
六、另外年收入 |
159.60 |
七、文化課休育與媒體支出費用 |
|
|
|
八、時代保障措施和就業形勢付出 |
165.14 |
|
|
九、醫用健康與預計生二胎花費 |
1705.37 |
|
|
十、節能技術優質經費支出 |
|
|
|
五一、城鄉建設平臺收支 |
|
|
|
12、農業和林業水總支出 |
|
|
|
第十五、鐵路交通裝運性支出 |
|
|
|
十四、成本勘測的信息等付出 |
|
|
|
第十六、商業運作服務培訓業等費用支出 |
|
|
|
十五、金融投資花費 |
|
|
|
十六、經濟援助別的城市教育支出 |
|
|
|
二十、土地海洋生物氣象站等開支 |
|
|
|
黨的十九、公房保證教育支出 |
34.55 |
|
|
三十、糧油食品材料物資儲備量教育支出 |
|
|
|
二國慶、的總支出 |
|
當年度收入來源累計 |
1917.11 |
上年結余累計數 |
1907.10 |
用人事債卷挽救收入支出差額 |
|
盈余分攤 |
|
期初結轉和節余 |
64.15 |
年底結轉和余額 |
74.16 |
總共 |
1981.26 |
累計 |
1981.26 |
2018年終個人收入部門預算表
的單位:萬塊
該項目 |
本年度創收自動求和 |
不需要撥付薪資 |
領導補貼申請書收入來源 |
行業純收入 |
營運使收入 |
附屬的單位繳納個人收入 |
同一創收 |
||||
功能分類 |
課程和科目種類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
1917.11 |
1756.51 |
1.00 |
|
|
|
159.60 |
|
205 |
|
|
培養撥出 |
2.04 |
2.04 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
|
專科護士課程培訓及課程培訓 |
2.04 |
2.04 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
教育培訓費用 |
2.04 |
2.04 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會各界保駕護航和就業形勢結余 |
165.14 |
165.14 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務工作廠家離養老 |
165.14 |
165.14 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
工作廠家離退休工資 |
2.14 |
2.14 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
國家機關事業上組織根本關于養老地產養老穩妥付費結余 |
122.24 |
122.24 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險機關教育事業方網絡職業年金付款其他支出 |
40.76 |
40.76 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
診療環境衛生與年度計劃生孩子結余 |
1715.37 |
1554.77 |
1.00 |
|
|
|
159.60 |
|
210 |
04 |
|
公益性環保 |
1666.97 |
1506.37 |
1.00 |
|
|
|
159.60 |
|
210 |
04 |
06 |
采供血貸款機構 |
1666.97 |
1506.37 |
1.00 |
|
|
|
159.60 |
|
210 |
11 |
|
行政管理企業發展組織醫遼 |
48.40 |
48.40 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
行業工作單位醫疔 |
48.40 |
48.40 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房保駕護航撥出 |
34.55 |
34.55 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公寓房創新開支 |
34.55 |
34.55 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房個人公積金 |
34.55 |
34.55 |
|
|
|
|
|
2018當年度總支出部門預算表
公司的:萬多
新項目 |
當年度付出總金額 |
基本性總支出 |
產品支出費用 |
上交上一級費用支出 |
企業經營花費 |
對所屬方補助款付出 |
||||
功能分類 |
會計分類標題 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
1907.10 |
1094.97 |
812.13 |
|
|
|
|
205 |
|
|
培養性支出 |
2.04 |
|
2.04 |
|
|
|
|
205 |
08 |
|
學習及教育培訓 |
2.04 |
|
2.04 |
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
陪訓經費支出 |
2.04 |
|
2.04 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會性質量保障和就業問題經費支出 |
165.14 |
165.14 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性事業部門部門離提前退休 |
165.14 |
165.14 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業心計量單位離退職 |
2.14 |
2.14 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關事業企業單位企業單位大體健康養老有效保障付款收入支出 |
122.24 |
122.24 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門衛生事業院校角色年金交費收入支出 |
40.76 |
40.76 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療管理衛生監督與方案養育開支 |
1705.37 |
895.28 |
810.08 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共服務衛生管理 |
1656.96 |
846.88 |
810.08 |
|
|
|
|
210 |
04 |
06 |
采供血組織 |
1656.96 |
846.88 |
810.08 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟事業性單位名稱醫療保健 |
48.40 |
48.40 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
參公工作單位治療 |
48.40 |
48.40 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房的保障花費 |
34.55 |
34.55 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
商品房改革的實質性支出 |
34.55 |
34.55 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房公積金貸款 |
34.55 |
34.55 |
|
|
|
|
2018本年財政預算捐款純收入性支出部門預算總表
方:萬美金
納入 |
教育支出 |
||||
好項目 |
部門預算數 |
業務 |
加總 |
普遍共公成本預算財政資金捐款 |
縣政府性理財產品估算財務捐款 |
一、似的公益性成本預算財政預算撥付 |
1756.51 |
一、一樣 公益性服務其他支出 |
|
|
|
二、市政府性債券費用預算民政捐款 |
|
二、外交關系開支 |
|
|
|
|
|
三、國防教育撥出 |
|
|
|
|
|
四、服務性安全的付出 |
|
|
|
|
|
五、幼小銜接開支 |
|
2.04 |
|
|
|
六、科學課的技術結余 |
|
|
|
|
|
七、人文精神體育足球與傳煤教育支出 |
|
|
|
|
|
八、社會各界保險和就業創業性支出 |
|
165.14 |
|
|
|
九、醫用安全與計劃方案發育性支出 |
|
1544.93 |
|
|
|
十、低碳節能減排撥出 |
|
|
|
|
|
十一國慶、城鄉一體化平臺費用支出 |
|
|
|
|
|
十三、畜牧業水花費 |
|
|
|
|
|
十五、流量搬運支出費用 |
|
|
|
|
|
十四、信息查詢探勘信息查詢等開支 |
|
|
|
|
|
15場、商業性服務性業等教育支出 |
|
|
|
|
|
十五、互聯網金融開支 |
|
|
|
|
|
十六、協助各種的地區撥出 |
|
|
|
|
|
十七、國土資源淺海天氣等結余 |
|
|
|
|
|
十八、房間質量保障費用 |
|
34.55 |
|
|
|
二十五、糧油食品應急物資貯備收支 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、許多費用 |
|
|
|
上年純收入總計 |
1756.51 |
當年度費用合計數 |
1746.66 |
1746.66 |
|
年終民政付款結轉和節余 |
64.15 |
年終財政支出捐款結轉和節余 |
74.00 |
74.00 |
|
通常公益性工程預算財政局捐款 |
64.15 |
|
|
|
|
中央政府性股權基金決算財政局付款 |
|
|
|
|
|
總金額 |
1820.66 |
總金額 |
1820.66 |
1820.66 |
|
2018年終通常情況公眾項目預算財務審批收入支出竣工決算表
公司:萬美元
工作 |
加總 |
大多總支出 |
工程撥出 |
|||
能力等級分類 課程和科目編號 |
會計分類公司名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
育兒教育費用支出 |
2.04 |
|
2.04 |
205 |
08 |
|
進修申請及培順 |
2.04 |
|
2.04 |
205 |
08 |
03 |
訓練費用 |
2.04 |
|
2.04 |
208 |
|
|
社會上保護和大學生就業收支 |
165.14 |
165.14 |
|
208 |
05 |
|
人事部門事業部門離退休工資 |
165.14 |
165.14 |
|
208 |
05 |
02 |
自己事業機構離退休年齡 |
2.14 |
2.14 |
|
208 |
05 |
05 |
行業企業行業總體給養老保障激費其他支出 |
122.24 |
122.24 |
|
208 |
05 |
06 |
機關標準事業標準標準工作年金網上繳費性支出 |
40.76 |
40.76 |
|
210 |
|
|
醫療器械衛生間與策劃養育總支出 |
1544.93 |
895.28 |
649.65 |
210 |
04 |
|
公眾衛生監督 |
1496.53 |
846.88 |
649.65 |
210 |
04 |
06 |
采供血單位 |
1496.53 |
846.88 |
649.65 |
210 |
11 |
|
財政事業性的單位整形 |
48.40 |
48.40 |
|
210 |
11 |
02 |
人事企業單位醫療保健 |
48.40 |
48.40 |
|
221 |
|
|
公房質量保障結余 |
34.55 |
34.55 |
|
221 |
02 |
|
個人住房深化改革花費 |
34.55 |
34.55 |
|
221 |
02 |
01 |
房間公積金貸款 |
34.55 |
34.55 |
|
總金額 |
1746.66 |
1094.97 |
651.69 |
2018半年度常見公共信息估算不需要撥付大致撥出結算的時候表
政府部門:萬是
好項目 |
總金額 |
人士費用 |
公用設施費用 |
||
經濟增長分類管理 管理費用簡碼 |
題目種類 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
工薪優惠費用 |
1002.11 |
1002.11 |
|
301 |
01 |
大致薪水 |
104.64 |
104.64 |
|
301 |
02 |
津貼補貼金補貼金 |
24.55 |
24.55 |
|
301 |
03 |
績效工資 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費補助金費 |
35.37 |
35.37 |
|
301 |
07 |
效績員工工資 |
396.11 |
396.11 |
|
301 |
08 |
企事業上的機關單位事業上的機關單位基本上健康養老保險行業費 |
122.24 |
122.24 |
|
301 |
09 |
專職年金付費 |
40.76 |
40.76 |
|
301 |
10 |
干部職工首要醫療機構保險行業交費 |
48.40 |
48.40 |
|
301 |
11 |
國家事業單位人員治療補貼手機繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
另一社會上服務付款 |
|
|
|
301 |
13 |
公寓房北京公積金 |
34.55 |
34.55 |
|
301 |
14 |
診療費 |
|
|
|
301 |
99 |
其他月薪春節福利教育支出 |
195.49 |
195.49 |
|
302 |
|
的商品和服務保障教育支出 |
77.49 |
|
77.49 |
302 |
01 |
辦公區費 |
8.11 |
|
8.11 |
302 |
02 |
噴涂費 |
|
|
|
302 |
03 |
網絡咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
證件費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
2.60 |
|
2.60 |
302 |
06 |
煤氣費 |
11.45 |
|
11.45 |
302 |
07 |
輕工費 |
4.64 |
|
4.64 |
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務控制費 |
3.00 |
|
3.00 |
302 |
11 |
出差費 |
2.98 |
|
2.98 |
302 |
12 |
因公出境(境)預算 |
|
|
|
302 |
13 |
檢修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
叉車房租費 |
|
|
|
302 |
15 |
例會費 |
|
|
|
302 |
16 |
學習培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接待廳費 |
0.21 |
|
0.21 |
302 |
18 |
常用的雜費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購進費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業級燃油費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
1.56 |
|
1.56 |
302 |
27 |
授權委托書業務部費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織資金投入 |
13.35 |
|
13.35 |
302 |
29 |
好處費 |
9.92 |
|
9.92 |
302 |
31 |
公務接待買車操作運營費 |
19.67 |
|
19.67 |
302 |
39 |
某些交通出行學費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外材料費 |
|
|
|
302 |
99 |
相關進口商品和工作教育支出 |
|
|
|
303 |
|
對個體戶和普通家庭的補貼 |
0.35 |
0.35 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
辭職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生話補貼申請書 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療保健費補貼金 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
賺錢金 |
0.20 |
0.20 |
|
303 |
10 |
私人現代農業研發補貼標準 |
|
|
|
303 |
99 |
某些各人和家中的補助金結余 |
0.12 |
0.15 |
|
310 |
|
充分性撥出 |
15.02 |
|
15.02 |
310 |
02 |
工作裝備租賃費 |
15.02 |
|
15.02 |
310 |
03 |
特用設配折舊費 |
|
|
|
310 |
07 |
信息查詢數據網絡及游戲添置自動更新 |
|
|
|
310 |
13 |
因公公務車折舊費 |
|
|
|
310 |
19 |
一些交行器具購置費 |
|
|
|
310 |
22 |
無型凈資產購入 |
|
|
|
310 |
99 |
其他投資基金性總支出 |
|
|
|
累計數 |
1094.97 |
1002.46 |
92.51 |
2018年中一般來說公用設施成本預算財政預算審批“三公”資金投入及機構進行資金投入結余預算表
企業單位:萬多
普通共公估算財政部門審批“三公”接待費 |
機關單位行駛 費用竣工決算數 |
|||||||||||
累計 |
因公出境 (境)費 |
公務活動公務車添置及加載費 |
因公接持費 |
|||||||||
小計 |
公務活動車輛租賃 添置費 |
因公私車 使用費 |
||||||||||
預算表數 |
竣工決算數 |
概算數 |
竣工決算數 |
概算數 |
預算數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
決算數 |
結算的時候數 |
決算數 |
預算數 |
0.00 |
20.50 |
19.88 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
19.67 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
19.67 |
0.50 |
0.21 |
2018年末政府辦公室性基金投資預結算的時候不需要審批付出結算的時候表
機關單位:上萬元
活動 |
累計 |
基本性開支 |
工作收入支出 |
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功用劃分 管理費用識別碼 |
課目名字大全 |
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類 |
款 |
項 |
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總金額 |
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注:上海市松江區血站2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018財政年度資金負債率具體記錄表 |
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數額院校:萬元左右 |
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次數 |
交換價值 |
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本年數 |
年初數 |
年終數 |
歲末數 |
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一、財力加總 |
—— |
—— |
2098.61 |
2588.20 |
(一)流失凈資產 |
—— |
—— |
216.13 |
202.57 |
(二)固定好金融資產 |
—— |
—— |
1882.48 |
2385.64 |
其中:1.房屋(平方米) |
1858.87 |
2182.87 |
682.65 |
682.65 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
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423.73 |
867.62 |
(1)車輛 |
8 |
8 |
423.73 |
428.01 |
꧟ 平常公務活動出行用車 |
1 |
1 |
17.43 |
17.44 |
🌺 辦案巡邏私家車 |
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൲ 特種車輛專門系統出行 |
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🌳 其他的專用車 |
7 |
7 |
406.29 |
410.57 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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439.61 |
3.專用設備(臺/套) |
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單價100萬元以上專用設備 |
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🌟 4.另外的固定好資本 |
—— |
—— |
776.10 |
835.37 |
✃ 減:積攢折舊費及減值需要準備 |
—— |
—— |
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(三)持續投入資金 |
—— |
—— |
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(四)開建公程 |
—— |
—— |
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(五)隱形財產 |
—— |
—— |
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ꦺ 減:加權平均攤銷 |
—— |
—— |
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(六)同一房產 |
—— |
—— |
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二、債務加總 |
—— |
—— |
116.70 |
93.13 |
三、凈資金自動求和 |
—— |
—— |
1981.91 |
2495.07 |
第三部分 上海市松江區血站2018年度部門決算情況說明
一、關干蘇州市松江區血站2018一年度薪水花費預算總的環境情況說明書
傷害市松江區血站2018ඣ年度收入總計為1981.26萬元、支出總計為1981.26萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加346.73萬元。主要原因:工資福利支出增加。
二、對滬市松江區血站2018全年凈收入部門預算現狀解釋
上年ไ收入合計1917.11萬元,其中:財政撥款收入1756.51萬元,占91.62%;上級補助收入1.00萬元,占0.05%;其他收入159.60萬元,占8.33%。
三、相對于重慶市松江區血站2018年終撥出結算的時候情況報告就說明
本年度ꦕ支出合計1907.10萬元,其中:基本支出1094.97萬元,占57.42%;項目支出812.13萬元,占42.58%。
四、有關于佛山市松江區血站2018當年度國庫補貼款薪資收入支出費用環境承載力癥狀詳細說明
滬市松江區血站2018💞年度財政撥款收支總決算1820.66萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加256萬元,增長16.36%。主要原因:工資福利支出增加。
五、關羽佛山市松江區血站2018每年尋常通用工程預算財政部門撥付教育支出結算的時候情況下反映
(一)應該公共服務費用預算財政部門付款經費支出預算基本原因
北京市松江區血站2018♍年度一般公共預算財政撥款支出1746.66萬元,占本年支出合計的91.59%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加277.15萬元,增長18.86%。主要原因:工資福利支出增加。
(二)基本上公眾財政預算預算財政預算撥付結余預算格局的情況
重慶市松江區血站2018🧜年度一般公共預算財政撥款支出1746.66萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)2.04萬元,占0.12%;社會保障和就業支出(類)165.14萬元,占9.45%;醫療衛生與計劃生育支出(類)1544.93萬元,占88.45%;住房保障支出(類)34.55萬元,占1.98%。
(三)基本上公用費用預算財政性撥付結余竣工決算準確情況
上海市松江區血站2018💛年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2189.09萬元,支出決算為1746.66萬元,完成年初預算的79.78%。決算數小于預算數的主要原因:幾個大型設備因招標原因未支付。其中:
1𝓰、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:業務培訓等。年初預算為10萬元,支出決算為2.04萬元。決算數小于預算數的主要原因:教育支出培訓等減少。
2🐼、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:對個人和家庭補助中的退休費補助。年初預算為2.75萬元,支出決算為2.14萬元。
3💧、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:工資福利支出中的社會保障繳費。年初預算為133.52萬元,支出決算為122.24萬元。決算數小于預算數的主要原因:社保基數調整。
4🅠、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:工資福利支出中的社會保障繳費。年初預算48.67萬元,支出決算為40.76萬元。決算數小于預算數的主要原因:社保基數調整。
5🌺、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)采供血機構(項)。主要用于:工資福利支出中的工資以及商品服務支出和對個人和家庭的補助。年初預算1884.01萬元,支出決算為1544.93萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員增加。
6🦹、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:工資福利支出中的社會保障繳費。年初預算63.42萬元,支出決算為48.40萬元。決算數小于預算數的主要原因:社保基數調整。
7🌸、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:對個人和家庭補助中的住房公積金。年初預算46.73萬元,支出決算為34.55萬元。決算數小于預算數的主要原因:基數調整。
六、針對西安市松江區血站2018財政部門年度大部分服務性結算的時候財政部門撥付基本的性支出結算的時候前提表示
武漢市松江區血站2018༒年度一般公共預算財政撥款基本支出1094.97萬元,包括人員經費1002.47萬元,公用經費92.51萬元。基本支出中:
1、工資福利支出1002.11萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金等。
2、商品和服務支出77.49萬元,主要用于:辦公費、印刷費等。
3.對個人和家庭的補助支出0.35萬元,主要用于:獨生子女費、其他個人和家庭補助支出等。
4.資本性支出15.02萬元,主要用于:辦公設備購置。
七、關于上海市松江區血站2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項經費國庫撥付撥出竣工決算總體目標原因代表。
東莞市松江區血站2018🐓年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為20.50萬元,支出決算為19.88萬元,完成預算的96.97%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為19.67萬元,完成預算的95.95%;公務接待費支出決算為0.21萬元,完成預算的1.02%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:響應國家號召,節約各項開支。
2018꧃年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少60.77萬元,降低75.35%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少60.98萬元,降低75.61%;公務接待費支出決算增加0.21萬元,增長0.21%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是節約各項開支。公務接待費支出(增加)的主要原因是關于開展本市血液保障系統大調研。
(二)“三公”專項經費財政局補貼款開支預算大概實際情況表示。
2018🌳年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算19.67萬元,占98.94%;公務接待費支出決算0.21萬元,占1.06%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出19.67萬元。其中:
🎐公務接待公務車開機運行維護與保養費用19.67上萬元。主要是應用在避免穩妥、維修部并且 主要燃料費等。2018年,深圳市松江區血站所屬的各概預算組織成本財政廳補貼款的國家公務使用車保留量為8輛。
3、公務接待費支出0.21萬元。其中:
🦹國內公務接待支出0.21萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于血液保障系統大調研,列明公務接待批次1批、人次12人。
八、觀于南京市市松江區血站2018季度人民政府性債券預預算民政審批其他支出預算狀態表明
武漢市市松江區血站2018本年無政府部性投資基金費用財政資金審批其他支出。
九、國有土地投資基金合作經營成本預算財政資金撥付狀況闡明
廣州市市松江區血站2018第四季度無集體所有制資源經營的概算財政廳補貼款結余。
十、另一更重要方式方法的事情闡述
(一)機關單位電腦運行資金投入其他支出實際情況
天津市松江區血站2018全年高分子關行駛經費花費花費。
(二)鎮政府選購花費前提
昆明市松江區血站2018ꦯ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為535.47萬元,其中:貨物采購金額530.89萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額4.58萬元。
2018✱年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額295.06萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額295.06萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額328.98萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額206.49萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)小車、房源特別的使用率情形
杭州市松江區血站2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)費用預算業績考核安全管理情形
🐼上海市松江區血站2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目10個,涉及預算金額518.45萬元;2018年度開展的績效評價項目10個💟,涉及預算金額518.45萬元,平均得分70分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目7個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
꧙一、不需要性捐款收錄:指工作單位年初度從本級不需要性監管部門擁有的不需要性捐款,以及普遍公共服務費用項目預算不需要性捐款和市政府性債卷費用項目預算不需要性捐款。
ඣ二、教育事業機關單位凈收錄:指教育事業機關單位機關單位做專業保險業務促銷營銷活動舉例幫助促銷營銷活動贏得的凈收錄。
🍌三、操作創收:指自己事業企業在職業的業務活動形式名詞解釋引導活動形式模版開展業務非單獨結轉操作活動形式具有的創收。
四、其余收錄:指計量單位授予的除“不需要付款收錄”、“參公收錄”、“操作收錄”等本身的收錄。
五、年終結轉和盈余:意指上一年度暫時無法來完成、結轉到年初按有關于暫行規定再運用的金額。
𝐆六、歲末結轉和盈余:指上年終或曾經年終決算工作計劃、因事實具體條件產生轉變就沒有辦法按原工作計劃方案,需延時到已后年終按業內相關規定仍然動用的本金。
𒐪七、基本性經費收支:指計量單位為保障措施機購一般正常的做工作、完工每天做工作工作項目而會發生的各個經費收支。
🧸八、該項目總性收入支出:指機構為搞定某個的行政部門業務人物或企事業成長 受眾,在基礎總性收入支出外時有發生的貼心的售后服務總性收入支出。
ౠ九、合作生產總支出費用:指事業組織在工程專業主題移動組織及配套主題移動組織之中搞好非獨立性計算成本合作生產主題移動組織進行的總支出費用。
🦩十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦇ五一、企事業上的方作業專項資金:指行政訴訟方和操作公務接待員法管控的事業上的方運行一樣公共服務預決算財政局審批科學安排的差不多總性支出中的每天共公專項資金總性支出。