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2018年度部門決算公開(原上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所)
信息來源: 發布的準確時間:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

(原)上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所

2018全年職能部門部門預算

 

 

 

 


目  錄

 

第一次部件 天津市松江區衛生情況和年度計劃孕育政法委員會會監察所概貌

一、一般工作職責

二、部們結算的時候部門具有

第二部分 上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度部門決算表

一、納入費用支出 部門預算總表

二、收入來源部門預算表

三、費用支出 竣工決算表

四、財政部門付款使收入結余結算的時候總表

五、一半公用估算財政局撥付總支出預算表

六、大部分公共服務概算不需要捐款差不多費用竣工決算表

七、一般的公共服務預算表不需要補貼款“三公”接待費及行政機關使用接待費總支出預算表

八、政府辦公室性貨幣基金費用財政廳付款費用預算表

九、金融資產資產負債的情況報告

第三部分 上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度部門決算情況說明

第五一部分 專有名詞理解

 


第一部分    上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所概況

 

一、注意職責范圍

🍎沈陽市松江區清潔和工作打算懷孕理事會會督促標準化管理所是松江區清潔和工作打算懷孕理事會會所在區域的行政事務市場監管醫院,通常負責本區公開清潔、醫療保障清潔和工作打算懷孕市場監管督促標準化管理等崗位責任,歸入基準國家公務員考試法標準化管理範圍。通常崗位責任以下幾點:

ꦺ1.貫徹落實情況進行發達國家和北京市、本區衛生防疫情況和設計生孩管理規章制度的法律實驗室管理標準、法律、規章制度、和指導方針、政策解讀,組織結構擬訂本區行政管理區域內內衛生防疫情況和設計生孩遠程監控運行設計方案和當年度設計,擬訂合理的運行規章制度和實驗室管理標準。

ꦅ2.受佛山市松江區清潔干凈和記劃生小孩理事會會下令讓,依法行政對本區影響病生物防治、技術學校清潔干凈、現在的生活服開水與鍵康重要性類產品、生活環境清潔干凈、牽扯清潔干凈的合法涉黑案件使用查辦。

📖3.受濟南市松江區清潔和策劃生二胎理事會會信賴,依規依法對本區治療保健執業醫師證、清潔系統工人、治療保健專項計劃系統與產品品質安全保障、采供血的犯罪的案子主要實施查辦;負責管理治療保健事情、醫護人員法律糾紛財政處置的主要崗位。

ꦍ4.受深圳市松江區環保和打算生肓醫學會會授權委托書,承擔的起者本區重特大營銷活動的環保督查維護運作中;承擔的起者本區域內影響病、衣食住行常飲水、通用信息場地、牽扯、進修學校及綠色涉及到的商品等發生通用信息環保事情的督查運作管理、應急響應應對和的效果考評運作中。

ಌ5.受沈陽市松江區環衛和預計發育研究會會委托協議,承受本區環衛和行政事務貸款審核工程品牌和環衛備案接入表工程品牌的環衛水平審察、的建設工程品牌的防控性環衛水平審察、、面制品安全性高工廠要求備案接入表的平常運行管理工學院作。

♑6.承擔者本小區內公開安全、治療安全開展的匿名投拆投拆;強制執行政府和天津市、本區安全開展檢驗、探測人物。

💦7.組織開展實現本區環衛和的工作任務工作任務規劃方案懷孕參與數據化施工,負責本區環衛和的工作任務工作任務規劃方案懷孕參與數據收藏定性分析、定性分析采用、報告范文和公布的,包括關于部門數據公開化的工作任務;負責本區環衛和的工作任務工作任務規劃方案懷孕專題大排查、環衛和的工作任務工作任務規劃方案懷孕法、法規標準推廣文化教育的工作任務。

8.對本區各鎮、銜道衛生管理監督的管理職能協管工作采取工作具體指導、督察。

9.受昆明市松江區衛生監督和籌劃計生理事會會信賴,添加本區遏制“兩非”作業。

10.舉辦南京市松江區干凈衛生和計劃書生二胎常務聯合會交辦的其他的特別注意。

二、學校設有

ℱ根據上述職責,上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所設8個內設機構和6個派出機構,內設機構包括:辦公室、綜合業務法制科、審核許可服務科、醫療執業監督科、傳染病防治科、環境衛生監督科、飲水衛生監督科和應急處置科;派出機構包括:九亭衛生監督站、佘山衛生監督站、浦南衛生監督站、工業區衛生監督站、泗涇衛生監督站和車墩衛生監督站。

依據關以約定制定紀檢督查構造。

🐽    受南京市松江區衛生防疫遠程監控和年度項目生孕理事會會下令讓,南京市松江區醫療設備死亡事故治療辦公場所室設立南京市松江區衛生防疫遠程監控和年度項目生孕理事會會遠程監控所。

 

 

 

第二部分  上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所

2018年結算的時候表

2018本年度薪資性支出結算的時候總表

政府部門:萬多

收入水平

教育支出

樓盤

預算數

樓盤

結算的時候數

一、財政支出審批納入

2777.81

一、尋常公開服務培訓其他支出

 

  在其中:當地政府性貨幣基金費用預算財政資金付款

 

二、外交關系性支出

 

二、上司補助費工資

 

三、國防科技撥出

 

三、事業有成納入

 

四、公開應急收支

 

四、經營的薪資收入

 

五、教肓費用

4.90

五、附加工作單位上交國家工資

 

六、合理水平撥出

 

六、另一個薪資收入

2.50

七、文化藝術體育類與新傳媒收支

 

 

 

八、社會存在擔保和人才需求教育支出

241.13

 

 

九、醫學健康與預計生二胎開支

2060.46

 

 

十、健康節能健康總支出

 

 

 

國慶、新農村社群花費

 

 

 

12、農林業水經費支出

 

 

 

13、交通出行運輸管理其他支出

 

 

 

十四、能源勘測問題等收入支出

 

 

 

第十五、業務服務培訓業等費用支出

 

 

 

16、金融創新花費

 

 

 

十六、捐助同一省份費用

 

 

 

18、國土局海洋能氣候等付出

 

 

 

第十九、租賃房有效保障總支出

435.97

 

 

2、油糧工程物資存量費用

 

 

 

二十一國慶、其余開支

 

上年收入來源總金額

2780.31

上年其他支出自動求和

2742.46

用事業單位私募基金補充收支明細差額

 

節余分攤

 

月初結轉和余額

139.48

半年度結轉和余額

177.33

合計

2919.79

總結

2919.79


2018全年度薪資收入部門預算表

部門:來萬

頂目

當年度年收入累計數

財政廳補貼款納入

上司補助費使收入

事業有成工資

銷售工資收入

附帶機構上交國家創收

其它工資

功能分類
科目編碼

會計科目名稱

加總

2780.31 

2777.81 

 

 

 

 

2.5

205

 

 

學校費用

4.90 

4.90

 

 

 

 

 

205

99

 

另一個教育學校費用

4.90

4.90 

 

 

 

 

 

205

99

99 

其它的教育性支出

4.90 

4.90

 

 

 

 

 

208

 

 

社會各界切實保障和就業前景結余

241.13

241.13

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事務企行政單位名稱離退體

241.13

241.13 

 

 

 

 

 

208

05

01

歸口經營的行政管理單位名稱離離休

19.53

19.53

 

 

 

 

 

208

05 

05 

危險機關事業心方常見醫療保險行業保險行業網上繳費開支

144.46 

144.46

 

 

 

 

 

208

05

06

國家機關人事計量單位行業年金手機繳費費用

77.14

77.14 

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療器械衛生管理和規劃生肓付出

2098.31 

2095.81

 

 

 

 

2.5  

210

04

 

公用設施衛生監督

2034.95

2032.45 

 

 

 

 

      2.5

210

04

02 

衛生監查監查設備

2032.17 

2029.67

 

 

 

 

2.5

210

04

10

應急響應公益性安全衛生時件應急響應正確處理

2.78

2.78

 

 

 

 

 

210

11

 

人事部門自己事業工作單位醫療管理

63.36 

63.36

 

 

 

 

 

210

11 

01 

行政性公司醫遼

63.36 

63.36

 

 

 

 

 

221

 

 

住宅有效保障其他支出

435.97

435.97

 

 

 

 

 

221

02

 

公寓房機構改革開支

435.97

435.97

 

 

 

 

 

221

02

01

自建房個人住房公積金

198.58

198.58

 

 

 

 

 

221

02

03

全款買房貼補

237.39

237.39

 

 

 

 

 


2018年其他支出預算表

工作單位:萬的大寫

大型項目

本年度收入支出合計數

大體撥出

工作費用支出

繳納上級部門付出

加盟付出

對附屬組織補助費收支

功能分類
科目編碼

會計科目分類

合計數

2742.46 

2385.55 

356.91 

 

 

 

205

 

 

文化教育性支出

4.90 

 

4.90 

 

 

 

205

99

 

別的教育教學結余

4.90

 

4.90

 

 

 

205

99

99 

相關培育收入支出

4.90

 

4.90

 

 

 

208

 

 

生活服務保障和擇業付出

241.13

241.13

 

 

 

 

208

05

 

行政訴訟企事業機關單位離提前退休

241.13

241.13 

 

 

 

 

208

05

01

歸口工作的行政部門廠家離提前退休

19.53

19.53

 

 

 

 

208

05 

05 

機關事業標準事業標準常見社會養老人壽保險繳付性支出

144.46 

144.46 

 

 

 

 

208

05

06

危險機關事業性院校崗位年金交費教育支出

77.14

77.14

 

 

 

 

210

 

 

醫治環衛和記劃生孩子收支

2060.46 

1708.45 

352.01

 

 

 

210

04

 

公用健康

1997.10

1645.09

352.01 

 

 

 

210

04

02 

公共衛生行政監督醫院

1994.32 

1645.09 

349.23

 

 

 

210

04

10

突遇公用設施干凈衛生致死案作為應急的治理

2.78

 

2.78 

 

 

 

210

11

 

行政訴訟事業公司的醫用

63.36 

63.36 

 

 

 

 

210

11 

01 

行政部門方醫學

63.36

63.36

 

 

 

 

221

 

 

房屋安全保障總支出

435.97

435.97

 

 

 

 

221

02

 

往房教育體制改革收支

435.97

435.97

 

 

 

 

221

02

01

房間個人公積金

198.58

198.58

 

 

 

 

221

02

03

選房補助

237.39

237.39

 

 

 

 

 


2018年末財政資金付款工資撥出結算的時候總表

部門:萬塊人民幣

薪水

收支

頂目

預算數

工程

合計數

常見服務性預決算財政支出補貼款

政府部性母基金概預算財政局撥付

一、基本公眾預算表不需要審批

2777.81 

一、似的共公安全服務其他支出

 

 

 

二、政府部性債券不需要預算不需要撥付

 

二、外交活動教育支出

 

 

 

 

 

三、國家安全費用

 

 

 

 

 

四、共同安全性高結余

 

 

 

 

 

五、教肓結余

 4.90 

 4.90 

 

 

 

六、實驗的技術收入支出

 

 

 

 

 

七、藝術體育用品與文化傳媒教育支出

 

 

 

 

 

八、生活質量保障和專業教育收入支出

241.13 

 241.13

 

 

 

九、醫療機構衛生監督與工作計劃生二胎收支

 2047.05

 2047.05

 

 

 

十、節水綠色環保總支出

 

 

 

 

 

國慶、城鄉居民平臺總支出

 

 

 

 

 

12、農林業水付出

 

 

 

 

 

十四、流量輸送費用支出

 

 

 

 

 

十四、影視資源地質勘察內容等開支

 

 

 

 

 

第十五、商務服務項目業等收入支出

 

 

 

 

 

第十六、金融投資費用支出

 

 

 

 

 

十六、支援其他的中南部花費

 

 

 

 

 

二十、國土局海洋資源景象等花費

 

 

 

 

 

黨的十九、房屋保駕護航教育支出

435.97 

435.97 

 

 

 

三十五、油糧運輸收儲其他支出

 

 

 

 

 

二十一月、其它的花費

 

 

 

上年納入加總

2777.81 

年初撥出預估合計

2729.05 

2729.05 

 

今年初財政預算捐款結轉和余額

17.53 

年終財政性補貼款結轉和節余

66.29 

 66.29

 

      正常通用項目預算不需要捐款

17.53 

 

 

 

 

      國家性投資基金預決算財政部門付款

 

 

 

 

 

累計

2795.34 

累計

2795.34 

 2795.34

 

 


2018全年尋常共同概算財政性補貼款支出費用竣工決算表

公司的:上萬元

 

工作

累計

常見經費支出

的項目收入支出

基本功能總類

課目商品編號

課目名號

205

 

 

教導開支

4.90

 

4.90

205

99

 

另外的教學收支

4.90

 

4.90 

205

99

99 

其他學校收入支出

4.90

 

4.90

208

 

 

市場經濟有效保障和人才需求總支出

241.13

241.13

 

208

05

 

行政訴訟教育事業企行政單位離養老

241.13

241.13 

 

208

05

01

歸口治理的行政性企事業單位離退居二線

19.53

19.53

 

208

05 

05 

政府機關事業性廠家主要社會養老安全安全手機繳費總支出

144.46

144.46 

 

208

05

06

市直機關事業性機關單位專職年金網上繳費開支

77.14

77.14

 

210

 

 

醫遼環衛和計劃表生二胎經費支出

2047.05

1700.58 

346.47

210

04

 

公用設施衛生監督

1983.69

1637.22

346.47 

210

04

02 

環衛監察培訓機構

1980.91

1637.22 

343.69

210

04

10

突發心梗公用衛生管理群體事件應激工作

2.78

 

2.78 

210

11

 

政府部門自己事業企業單位醫治

63.36

63.36 

 

210

11 

01 

人事部門政府部門醫用

63.36

63.36

 

221

 

 

居住房擔保收支

435.97

435.97

 

221

02

 

住宅轉型教育支出

435.97

435.97

 

221

02

01

房屋住房基金

198.58

198.58

 

221

02

03

買房子補貼費

237.39

237.39

 

總計

2729.05

2377.68

351.37

 


2018本年度通常情況服務性預算表財政其他支出捐款主要其他支出預算表

  企業:70萬

投資項目

自動求和

師專項資金

公供經費預算

資金分類管理

項目標識號

課程品牌

301

 

薪水最新福利性支出

2132.10

2132.10

 

301

01

  核心公司

232.86

232.86

 

301

02

  津貼費津貼

852.50

852.50

 

301

03

  獎金稅率

220.23

220.23

 

301

06

  食堂菜補助金費

 

 

 

301

07

  考核員工工資

 

 

 

301

08

企企業發展政府部門企業發展政府部門根本給養老保險服務費

133.39

133.39

 

301

09

就業年金繳納費用

77.14

77.14

 

301

10

營業員基本性醫用保障付款

63.36

63.36

 

301

11

國家事業單位人員醫學補助款納費

 

 

 

301

12

另一社會中確保交款

11.75

11.75

 

301

13

往房公積金貸款

198.58

198.58

 

301

14

醫遼費

 

 

 

301

99

  其他年終獎金好處總支出

342.29

342.29

 

302

 

淘寶產品和服務培訓費用支出

214.45

 

214.45

302

01

  會議室費

5.98

 

5.98

302

02

  包裝印刷費

2.00

 

2.00

302

03

  咨詢了解費

0.60

 

0.60

302

04

  流程費

0.01

 

0.01

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  煤氣費

16.53

 

16.53

302

07

  郵電通信費

4.82

 

4.82

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  物業公司維護費

5.38

 

5.38

302

11

  交通費

5.11

 

5.11

302

12

  因公出國工作(境)花費

 

 

 

302

13

  返修(護)費

7.52

 

7.52

302

14

  租房費

0.87

 

0.87

302

15

  研討會費

 

 

 

302

16

  培圳費

0.35

 

0.35

302

17

  公務活動客服費

0.17

 

0.17

302

18

  專業化原料費

10.74

 

10.74

302

24

  被裝購置費費

 

 

 

302

25

  專門用鍋爐燃料費

 

 

 

302

26

  勞務派遣費

0.18

 

0.18

302

27

  委托協議金融業務費

 

 

 

302

28

  公會資金投入

19.63

 

19.63

302

29

  發福利費

101.38

 

101.38

302

31

  國家公務出行用車程序運行維保費

15.14

 

15.14

302

39

  別的出行成本

7.20

 

7.20

302

40

  稅金及疊加學費

 

 

 

302

99

  各種物品和工作付出

10.84

 

10.84

303

 

對一個人和家的經濟補貼

20.45

20.45

 

303

01

  離休費

9.30

9.30

 

303

02

  養老金費

10.23

10.23

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  家庭生活津貼

 

 

 

303

07

  治療費補貼金

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  獎勱金

0.54

0.54

 

303

10

個體戶農耕生產制造補肋

 

 

 

303

99

  某些個人賬戶和普通家庭的經濟補貼付出

0.38

0.38

 

310

 

投資性費用

   10.68

 

    10.68

310

02

  企業辦公設施置辦

 9.59

 

 9.59

310

03

  專用型生產設備購買

1.09

 

1.09

310

07

  企業信息系統及軟件添置發布

 

 

 

310

13

  公務活動使用車租賃費

 

 

 

310

19

  另一流量軟件工具購進

 

 

 

310

22

  無型財產添置

 

 

 

310

99

  某個資金性經費支出

 

 

 

加總

2377.68

2152.55

225.13

 


✱2018一年度一樣公共性費用預算財政支出費用撥付“三公”預備費及市直機關工作預備費支出費用竣工決算表

基層單位:萬塊人民幣

尋常共公決算財政部門審批“三公”事業費

機關事業單位開機運行

專項資金部門預算數

累計

因公出國留學

(境)費

公務活動出行購置費及加載費

因公招待費

小計

國家公務租車

折舊費費

公務活動車輛使用

啟動費

概預算數

預算數

決算數

預算數

工程預算數

結算的時候數

項目預算數

結算的時候數

工程預算數

結算的時候數

費用數

竣工決算數

225.13

148.50

136.91

0

0

147.50

136.74

130.00

121.60

17.50

15.14

1.00

0.17

 


2018財政資金年度政府部性投資基金成本預算財政資金捐款經費支出結算的時候表

公司:萬是

投資項目

總金額

根本結余

投資項目花費

技能幾大類

科目必編碼查詢

學科種類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計

 

 

 

注:上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018全年度金融資產外債條件表

 

 

合同額機構:70萬

 

用量

作用

期初數

月底數

年終數

年底數

一、凈資產累計

——

——

2112.55 

2240.08

   (一)流入資產投資

——

——

159.96 

181.62

   (二)穩固股本

——

——

1802.59

1908.46

          其中:1.房屋(平方米)

3983.3

3983.3

769.12

769.12

                2.通用設備(臺/套/輛)

 16

 8

324.56

218.48

                   (1)車輛

 15

 7

249.30

143.22

🍸                          尋常公務接待公務車

 

 

 

 

🅠                          綜合執法值崗車輛

 15

 7

249.30

143.22

🌟                          特殊工種專業課程的技術車輛租賃

 

 

 

 

🅷                          別的出行

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 1

 1

75.26

75.26

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

🍃               4.其他的固定的凈資產

——

——

708.91

920.86

🙈        減:累加攤銷及減值開始準備

——

——

 

 

   (三)經常加盟

——

——

 

 

   (四)在修建工程建設

——

——

 

 

   (五)隱匿財產

——

——

150.00

150.00 

𒁏        減:加權平均攤銷

——

——

 

 

   (六)的凈資產

——

——

 

 

二、流動負債累計數

——

——

20.48

4.29

三、凈固定資產自動求和

——

——

2092.07

2235.79

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度部門決算情況說明

 

一、相關廣州市松江區安全衛生和打算發育理事會會監控功能所2018月度工資收入費用支出 竣工決算整體前提就說明

南京市松江區環衛和工作方案生肓促進會會遠程監控所2018年度收入總計為2919.79萬元、支出總計為2919.79萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加149.91萬元。主要原因:財政撥款收入比2017年增加222.82萬元、其他收入比2017年減少13.77萬元、年初結轉和結余比2017年減少59.14萬元;𒊎工資和福利支出比2017年增加382.94萬元、商品和服務支出比2017年增加20.03萬元、對個人和家庭的補助支出比2017年減少376.03萬元(經濟科目調整)、資本性支出比2017年增加85.12萬元、年末結轉和結余比2017年增加37.85萬元。

二、關干南京市松江區安全和行動計劃養育理事會會督查所2018每年薪水部門預算原因說明

當年度✤收入合計2780.31萬元,其中:財政撥款收入2777.81萬元,占99.91%;其他收入2.5萬元,占0.09%。

三、對沈陽市松江區衛生防疫和計劃表孕育理事會會監督的管理職能所2018年終收入支出竣工決算具體情況反映

上年🅺支出合計2742.46萬元,其中:基本支出2385.55萬元,占86.99%;項目支出356.91萬元,占13.01%。

四、介紹東莞市松江區環境衛生和計劃方案生肓理事會會監查所2018全年度財務捐款收益收入支出總體設計時候說明書

廣州市松江區清潔衛生和工作計劃二孩研究會會監督檢查所2018年度財政撥款收支總決算2795.34萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加162.91萬元,增長6.19%。主要原因:財政撥款收入比2017年增加222.82萬元,增長8.72%、年初結轉和結余比2017年減少59.91萬元,降低77.36%;🏅工資福利支出比2017年增加382.94萬元,增長21.89%,商品和服務支出比2017年增加22.13萬元,增長6.24%,對個人和家庭補助比2017年減少376.03萬元,降低94.84%(經濟科目調整),其他資本性支出比2017年增加85.12萬元,增長74.22%,年末財政撥款結轉和結余比上年增加48.75萬元,增長278.10%。

五、關干成都市松江區干凈衛生和工作規劃二孩醫學會會質量監督所2018不需要年度正常公共性竣工決算不需要補貼款其他支出竣工決算狀態詳細說明

(一)一般的共公估算不需要付款其他支出預算環境承載力狀況

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出2729.05萬元,占本年支出合計的99.51%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加114.15萬元,增長4.37%。ꦚ主要原因:工資福利支出比2017年增加382.94萬元,增長21.89%,商品和服務支出比2017年增加22.13萬元,增長6.24%,對個人和家庭補助比2017年減少376.03萬元,降低94.84%(經濟科目調整),其他資本性支出比2017年增加85.12萬元,增長74.22%。

(二)普通公共信息預竣工決算財務捐款開支竣工決算框架問題

🅺上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出2729.05萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)4.90萬元,占0.18%;社會保障和就業支出(類)241.13萬元,占8.84%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2047.05(萬元),占75.00%;住房保障支出(類)435.97萬元,占15.98%。

(三)大部分公共性財政資金預算財政資金付款經費支出結算的時候具體的前提

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2745.93萬元,支出決算為2729.05萬元,完成年初預算的99.39%。決算數小于預算數的主要原因:💟人員支出完成年初預算的105.29%、公用支出完成年初預算的69.03%、專項支出完成年初預算的93.59%。其中:

1🐻、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:學科建設和人才培養。年初預算為5.00萬元,支出決算為4.90萬元。決算數小于預算數的主要原因:培訓計劃的調整。

2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。☂主要用于:離退休人員費用。年初預算為25.20萬元,支出決算為19.53萬元。決算數小于預算數的主要原因:離退休人探病及慰問次數的減少。

3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:單位職工養老保險、工傷保險、生育保險、殘疾人員就業保障金等。年初預算為143.88萬元,支出決算為144.46萬元。決算數大于預算數的主要原因:社會保險繳費基數的調整。

4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:෴退休人員費用以及單位在2015年4月參公后應繳納的職業年金。年初預算為7.58萬元,支出決算為77.13萬元。決算數大于預算數的主要原因:本單位為參公單位,原職業年金采取記賬方式,后補繳職業年金。

5、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)衛生監督機構(項)。主要用于:在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及設備購置等。年初預算2043.70萬元,支出決算1980.91萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。

6、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)突發公共衛生事件應急處理(項)。主要用于:應急演練及對講機的通訊維護。年初預算 0.00萬元,支出決算2.78萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算調整。

7、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。主要用于:職工醫療費保障。年初預算68.35萬元,支出決算63.36萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。

8𝓡、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:職工公積金支出。年初預算210.78萬元,支出決算198.58萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。

9⛎、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。主要用于:職工購房補貼。年初預算241.44萬元,支出決算237.39萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。

六、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

▨上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2377.68萬元,包括人員經費2152.55萬元,公用經費225.13萬元。基本支出中:

1🅰、工資福利支出2132.10萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、在職職工的住房公積金、社會保障繳費、職業年金繳費等。

2꧒、商品和服務支出214.45萬元,主要用于:辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、培訓費、專用材料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等。

3、對個人和家庭的補助20.45萬元,主要用于:離休費、退休費等。

4、資本性支出10.68萬元,主要用于:辦公設備、專用設備的購置。

🅠七、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”資金財政預算付款教育支出預算環境承載力原因說明書。

ღ上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為148.5萬元,支出決算為136.91萬元,完成預算的92.20%,其中:因公出國(境)費決算為0.00萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為136.74萬元,完成預算的92.71%;公務接待費支出決算為0.17萬元,完成預算的17.00%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務接待費和公務用車運行維護費的減少,且未發生因公出國(境)費。

2018💛年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加112.87萬元,增長469.51%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算增加112.70萬元,增長468.80%;公務接待費支出決算增加0.17萬元,增長0.71%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是購置執法用車。公務接待費支出增加的主要原因是用于公務接待支出。

(二)“三公”經費收入支出財政收入支出捐款收入支出結算的時候特定現象說。

2018♔年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算136.74萬元,占99.88%;公務接待費支出決算0.17萬元,占0.12%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0.00萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出136.74萬元。其中:

公務用車購置支出為121.60萬元。主要用于購置6輛執法用車的支出。

🌞國家公務出行作業運營維護收入支出15.14萬美元。一般代替干凈監督管理檢測、專門工作的營養國家公務公務車燃劑、維護清洗費、在街上過路的通用費、保障費及維護清洗清洗等總支出。2018年,南京市松江區食品衛生和準備孕育協會會監督的管理職能所所屬的各費用預算機關單位成本國庫捐款的國家公務租車存有量為7輛。

3、公務接待費支出0.17萬元。其中:

♕國內公務接待支出0.17萬。主要用于公務接待餐費。共計公務接待批次1次、接待人次數12人次、陪餐人次數3人次。

八、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國企資產投資經營者費用財政部門補貼款事情表示

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、另一核心要點的情況闡明

(一)政府機關運作金費總支出現狀

🅺上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度機關運行經費支出225.13萬元,比2017年度減少83.67萬元,降低27.10%。主要原因是其他資本性支出減少了77.00萬元,商品和服務支出減少了6.67萬元。

(二)以政府購進性支出情況下

🦄上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為166.06萬元,其中:貨物采購金額139.49萬元、工程采購金額0.00萬元、服務采購金額26.57萬元。

2018ও年度本部門面向小微企業預留政府采購項目預算金額180.07萬元。在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額166.06萬元。

(三)車倆、建筑特殊化占有原因

1.維修

꧃截止日2018年12月31日,傷害市松江區干凈和計劃書二孩常務理事會督察所在使用的普通因公小二租車中,由區機關單位事物服務監督局實行真實物體有保障的普通因公小二租車為7輛。

2.快裝

武漢市松江區衛生學和工作規劃生肓常務委會行政監督所2018年中無自建房特種需要。

(四)預決算績效評價安全管理環境

佛山市松江區食品衛生和項目生二胎理事會會監管所2018季度項目費用決算效績考評維護辦公深入推進情況報告詳細:本政府部門制定了詳細項目費用決算效績考評維護方式:《濟南市松江區衛生學和計劃書二孩常務理事會監查所項目費用決算維護法》;辦公策略因素不斷完善效績考評指標編寫、效績考評定位跟蹤和效績考評評議等。全部過程中效績考評維護實現情況報告:2018年度開展的績效跟蹤評價項目10個,涉及預算金額217.30萬元;2018年度開展的績效評價項目10個✤,涉及預算金額217.30萬元,平均得分73.5分(其中,績效評級為“優”的項目9個;績效評級為“良”的項目1個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第四部分    名詞解釋

💝一、不需要付款收益:指計量單位年初度從本級不需要以政府部門爭取的不需要付款,分為常見公用設施預決算不需要付款和以政府性貨幣基金預決算不需要付款。

二、參公組織個人個人收入:指參公組織組織抓好專注銷售移動下列不屬于配套移動確認的個人個人收入。

♎三、生產銷售工資盈利:指工作機關單位在非常專業服務移動簡述協助移動外面抓好非孤立分攤生產銷售移動達成的工資盈利。

ꦚ四、其他的創收:指單位名稱爭取的除“財政部門捐款創收”、“教育事業創收”、“管理創收”等在內的創收。主要是是:研究創收等。

五、年初結轉和余額:意指去年度從未提交、結轉到年初按相關的英文指定再次應用的現金。

𓆉六、月底結轉和盈余:指當第四季度目標度或一年前第四季度目標成本預算規劃、因合理性必備條件發生的變現是無法按原工作規劃方案,需網絡延遲到未來第四季度目標按有觀明文規定隨時選擇的項目資金。

七、一般花費:指政府部門為服務保障裝置正常情況下轉運、完全平時的工作中重任而形成的各類花費。

🐠八、產品教育費用其他支出 :指部門為來完成相應的行政機關事業單位成就或事業單位趨勢方向,在一般教育費用其他支出 囿于引發的某項教育費用其他支出 。

ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ九、營運總開支:指事業有成公司的在職業 活動及助手活動除此之外積極開展非自己歸集營運活動產生的總開支。

ౠ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

﷽十一國慶、國家機關加載金費:指財政局的組織和參照物國家國家公務員法處理的衛生事業的組織食用一般的公益性工程預算財政局撥付安裝的關鍵撥出中的每天的共公金費撥出。

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