武漢市松江區
農耕水平線下推廣服務中心
2019月度竣工決算
目 錄
首先一些 武漢市松江區種植業系統活動推廣公司慨況
一、首要職能部門
二、培訓組織架構成
第二部分 上海市松江區農業技術推廣中心2019年度決算表
一、營收花費竣工決算總表
二、薪水竣工決算表
三、費用支出 預算表
四、財務審批薪資收入教育支出竣工決算總表
五、般共同費用財政局審批付出部門預算表
六、一般的公益性成本預算財務撥付關鍵總支出預算表
七、大部分通用預竣工決算財政性補貼款“三公”資金投入及工商登記操作資金投入費用支出 竣工決算表
八、鎮政府性基金投資估算財政預算補貼款撥出預算表
九、資金債務前提表
第三部分 上海市松江區農業技術推廣中心2019年度決算情況說明
最后區域 專有名詞表達
第一部分 上海市松江區農業技術推廣中心概況
一、最主要的管理職能
佛山市松江區農林牧技術工藝推行基地是自立成本計算事業有成行業。其首要崗位職責:
1、進入制定計劃本區農林牧生產進展和種植牙業空間結構修整設計;
🃏2、承接全縣農大田作物栽植技術水平、病害草害防止、土壤自然環境化肥及農林牧用地自然環境污染監測,實施農林牧;
3、承擔本區農糧食作物創新科技應用、新品推薦種引進人才、耐壓、示范片和營銷;
4、有擔當全市糧油大田作物圖片種子養值和制定供種上班;
5、組識大力開展栽培業鎮級創新科技員和種植戶很實用技能培順本職工作。
二、醫院放置
෴松江區種植業技木線下推廣心中下設8個組織 ,包涵:支部鎮長、副主任室、副處長委員2個、網絡推廣科、飛防科、種籽科、土肥科、辦公區室。
第二部分 上海市松江區農業技術推廣中心2019年度決算表
2019全年度薪水花費結算的時候總表
公司的:萬余元
納入 |
收支 | ||
項目流程 |
結算的時候數 |
工程 |
竣工決算數 |
一、通常情況下公用概算不需要付款效益 |
3011.61 |
一、一般的公眾服務性經費支出 |
|
二、縣政府性理財產品概算財務撥付營收 |
|
二、外交政策結余 |
|
三、上司補貼薪資 |
|
三、航空航天總支出 |
|
四、事業發展個人收入 |
|
四、共公安全衛生收入支出 |
|
五、經營者收錄 |
|
五、幼小銜接收入支出 |
|
六、附設基層單位繳納效益 |
|
六、專業技藝性支出 |
|
七、其它收入水平 |
25.63 |
七、歷史文化文旅運動與新傳媒費用 |
|
|
|
八、生活保障機制和就業機會總支出 |
304.7 |
|
|
九、公共衛生安全健康費用支出 |
86.67 |
|
|
十、環境節能環境收入支出 |
|
|
|
十一月、城鄉居民社區居委會其他支出 |
|
|
|
12、農林業水支出費用 |
2555.39 |
|
|
第十五、交通管理運輸業其他支出 |
|
|
|
十四、教育資源勘測短信等開支 |
|
|
|
15場、商業性服務質量業等收入支出 |
|
|
|
第十五、互聯網金融支出費用 |
|
|
|
十二、經濟援助其它的的地區其他支出 |
|
|
|
十七、自燃資源性淺海氣候等花費 |
|
|
|
十八、房間確保開支 |
64.26 |
|
|
三十、糧油加工武器裝備存量費用 |
|
|
|
二國慶、災害性防治法及應急預案安全管理支出費用 |
|
|
|
二12、其它的費用 |
|
本年度使收入總金額 |
3037.24 |
本年度教育支出加總 |
3011.02 |
用事業上的債卷補上出入差額 |
|
余額重新分配 |
|
月初結轉和節余 |
|
年尾結轉和余額 |
26.22 |
總額 |
3037.24 |
累計 |
3037.24 |
2019年終納入預算表
行業:萬美元
樓盤 |
當年度使收入累計數 |
財政支出審批納入 |
上家補助款工資 |
事業心工資 |
生產經營個人收入 |
復屬標準繳納創收 |
另外的薪資收入 | ||||
功能分類 |
項目命名 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
3037.24 |
3011.61 |
|
|
|
|
25.63 | |
208 |
|
|
時代安全保障和大學生就業開支 |
304.7 |
304.7 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政訴訟教育事業方離退體 |
304.7 |
304.7 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
事業心單位名稱離退體 |
70.61 |
70.61 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
企業單位行業企業單位常規社區養老人身險激費花費 |
161.1 |
161.1 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
機關事業院校事業院校的職業年金交費費用支出 |
72.99 |
72.99 |
|
|
|
|
| |
210 |
|
|
清潔安全健康撥出 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
財政參公方醫用 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
事業心的單位醫療管理 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
|
農林業水花費 |
2555.98 |
2555.98 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
|
農林業 |
2555.98 |
2555.98 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
04 |
行業正常運行 |
1368.88 |
1368.88 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
06 |
社會有效的轉化與宣傳推廣產品 |
1143.53 |
1117.9 |
|
|
|
|
25.63 | |
213 |
01 |
35 |
占農業的大部分環境資源守護修補與巧用 |
69.2 |
69.2 |
|
|
|
|
| |
221 |
|
|
商品房安全保障撥出 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
住宅改制花費 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
住宅公積金貸款 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
|
|
2019年中費用支出 部門預算表
公司:萬的大寫
項目流程 |
年初結余累計 |
基本性花費 |
好項目開支 |
上交上家付出 |
合作經營結余 |
對所屬公司補助款收入支出 | ||||
功能分類 |
課程和科目英文名稱 | |||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
3011.02 |
1798.29 |
1212.73 |
|
|
| |
208 |
|
|
社交有保障和就業問題經費支出 |
304.7 |
304.7 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政管理事業上部門離辭職 |
304.7 |
304.7 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
事業發展標準離養老金 |
70.61 |
70.61 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
企事業發展部門事業發展部門基礎頤養人身險付款撥出 |
161.1 |
161.1 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
企行業機關單位行業機關單位職業角色年金納費教育支出 |
72.99 |
72.99 |
|
|
|
| |
210 |
|
|
干凈衛生的健康支出費用 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
人事部門企事業工作單位社區醫療 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
事業上的方社區醫療 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
| |
213 |
01 |
|
農業和林業水花費 |
2555.39 |
1342.66 |
1212.73 |
|
|
| |
213 |
01 |
|
漁業 |
2555.39 |
1342.66 |
1212.73 |
|
|
| |
213 |
01 |
04 |
事業上運動 |
1342.66 |
1342.66 |
|
|
|
| |
213 |
01 |
06 |
科技產業導出與線上營銷服務于 |
1143.53 |
|
1143.53 |
|
|
| |
213 |
01 |
35 |
占農業的大部分資源性自我保護恢復與用 |
69.2 |
|
69.2 |
|
|
| |
221 |
|
|
居住房保駕護航開支 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
房產改革的實質其他支出 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
公寓房個人公積金 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
|
2019一年度財政廳撥付使收入教育支出竣工決算總表
標準:萬多
使收入 |
性支出 | ||||
內容 |
預算數 |
活動 |
預估合計 |
基本通用預決算財務補貼款 |
國家性基金、期貨、現貨、微盤估算財政廳補貼款 |
一、尋常公用設施概預算財務補貼款 |
3011.61 |
一、常見公共的服務的服務結余 |
|
|
|
二、縣政府性基金投資不需要預算不需要補貼款 |
|
二、外交活動費用支出 |
|
|
|
|
|
三、民防其他支出 |
|
|
|
|
|
四、公用防護經費支出 |
|
|
|
|
|
五、培養支出費用 |
|
|
|
|
|
六、科學性高技術經費支出 |
|
|
|
|
|
七、人文精神旅行體肓與文化支出費用 |
|
|
|
|
|
八、社會化得到保障和畢業生就業支出費用 |
|
304.7 |
|
|
|
九、衛生管理營養健康教育支出 |
|
86.67 |
|
|
|
十、節能技術干凈費用 |
|
|
|
|
|
十一月、新農村社區衛生其他支出 |
|
|
|
|
|
十三、畜牧業水收入支出 |
|
2529.76 |
|
|
|
十五、公共交通車運輸車撥出 |
|
|
|
|
|
十四、資源性勘察信心等總支出 |
|
|
|
|
|
第十、貼心夜場服務貼心夜場服務等收支 |
|
|
|
|
|
十五、網絡金融經費支出 |
|
|
|
|
|
二十七、捐助相關地區劃分教育支出 |
|
|
|
|
|
18、清新教育資源海底景象等結余 |
|
|
|
|
|
黨的十九、商品房維護總支出 |
|
64.26 |
|
|
|
第二十、糧油加工運輸產出總支出 |
|
|
|
|
|
二五一、地震災害生物防治及應急救援處理總支出 |
|
|
|
|
|
二十三、同一收支 |
|
|
|
當年度薪資預估合計 |
3011.61 |
當年度收支預估合計 |
|
2985.39 |
|
年末財政廳付款結轉和盈余 |
|
年尾國庫補貼款結轉和盈余 |
|
26.22 |
|
一、基本上通用預決算財政資金撥付 |
|
|
|
|
|
二、鎮政府性私募基金財政支出預算財政支出付款 |
|
|
|
|
|
總額 |
3011.61 |
總結 |
|
3011.61 |
|
2019年中通常公用設施預算表財政性審批經費支出竣工決算表
標準:來萬
活動 |
總金額 |
根本其他支出 |
項目流程花費 | |||
工作進行分類 考試科目編碼查詢 |
管理費用公司名稱 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
208 |
|
|
社會發展安全保障和出去上班總支出 |
304.7 |
304.7 |
|
208 |
05 |
|
行政事務衛生事業單位考試名稱離離休 |
304.7 |
304.7 |
|
208 |
05 |
02 |
行業企業離退休之 |
70.61 |
70.61 |
|
208 |
05 |
05 |
機關方人事方差不多養老人身險人身險繳納費用支出 |
161.1 |
161.1 |
|
208 |
05 |
06 |
部門教育事業機構行業年金網上繳費性支出 |
72.99 |
72.99 |
|
210 |
|
|
鍵康鍵康教育支出 |
86.67 |
86.67 |
|
210 |
11 |
|
行政處人事的單位醫學 |
86.67 |
86.67 |
|
210 |
11 |
02 |
參公機關單位治療 |
86.67 |
86.67 |
|
213 |
01 |
|
畜牧業水結余 |
2529.76 |
1342.66 |
1187.1 |
213 |
01 |
|
草業 |
2529.76 |
1342.66 |
1187.1 |
213 |
01 |
04 |
事業上的執行 |
1342.66 |
1342.66 |
|
213 |
01 |
06 |
科技開發轉化率與推廣營銷工作 |
1117.9 |
|
1117.9 |
213 |
01 |
35 |
農業科技資源性確保處理與回收利用 |
69.2 |
|
69.2 |
221 |
|
|
公房保障機制收支 |
64.26 |
64.26 |
|
221 |
02 |
|
居住房改草其他支出 |
64.26 |
64.26 |
|
221 |
02 |
01 |
個人社保公積金貸款 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
加總 |
2985.39 |
1798.29 |
1187.1 |
2019年中主要通用預預算不需要付款主要費用支出 預算表
機關單位:多萬元
大型項目 |
自動求和 |
人工經費支出 |
公共專項經費 | ||
區域經濟等級分類 學科打碼 |
幾個會計科目名號 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
員工工資特權總支出 |
1640.77 |
1640.77 |
|
301 |
01 |
總體基本工資 |
214.43 |
214.43 |
|
301 |
02 |
津貼費救濟款 |
118.75 |
118.75 |
|
301 |
03 |
獎勵金 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食經濟補貼費 |
56.43 |
56.43 |
|
301 |
07 |
工作績效基本工資 |
743.54 |
743.54 |
|
301 |
08 |
企事業上的企業單位事業上的企業單位最基本社會社保費金激費 |
161.1 |
161.1 |
|
301 |
09 |
行業年金手機繳費 |
72.99 |
72.99 |
|
301 |
10 |
教職工通常整形保險金激費 |
86.67 |
86.67 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫治補貼政策交費 |
|
|
|
301 |
12 |
另外社會發展有效保障了付費 |
14.93 |
14.93 |
|
301 |
13 |
住宅房社保公積金 |
64.26 |
64.26 |
|
301 |
14 |
整形費 |
|
|
|
301 |
99 |
其它很大打工族薪資福利金結余 |
107.67 |
107.67 |
|
302 |
|
產品和提供服務教育支出 |
83.69 |
|
83.69 |
302 |
01 |
企業辦公費 |
13.28 |
|
13.28 |
302 |
02 |
設計印刷費 |
0.2 |
|
0.2 |
302 |
03 |
顧問費 |
|
|
|
302 |
04 |
手序費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
1.14 |
|
1.14 |
302 |
06 |
電費繳費 |
4.99 |
|
4.99 |
302 |
07 |
輕工費 |
2.11 |
|
2.11 |
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
業主經營費 |
8 |
|
8 |
302 |
11 |
差旅費報銷 |
12.97 |
|
12.97 |
302 |
12 |
因公回國(境)預算 |
|
|
|
302 |
13 |
售后維修(護)費 |
1.31 |
|
1.31 |
302 |
14 |
承租費 |
|
|
|
302 |
15 |
開會費 |
0.11 |
|
0.11 |
302 |
16 |
培訓教育費 |
0.32 |
|
0.32 |
302 |
17 |
公務客服客服費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用的板材費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費費 |
|
|
|
302 |
25 |
通用型燃料油費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
|
|
|
302 |
27 |
委派的業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織經費支出 |
18.96 |
|
18.96 |
302 |
29 |
福利金費 |
10.77 |
|
10.77 |
302 |
31 |
國家公務買車正常運作維修費 |
|
|
|
302 |
39 |
另外的公路網管理費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增添花銷 |
0.2 |
|
0.2 |
302 |
99 |
同一商品種類和提供服務花費 |
9.33 |
|
9.33 |
303 |
|
對私人和婚姻的政府補貼 |
70.83 |
70.83 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
提前退休費 |
27.21 |
27.21 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
43.19 |
43.19 |
|
303 |
05 |
性生活經濟補貼 |
0.11 |
0.11 |
|
303 |
07 |
社區藥費補助費 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵制度金 |
|
|
|
303 |
10 |
私人農耕生育補助 |
|
|
|
303 |
99 |
另外的對我們和人家的補助金 |
0.32 |
0.32 |
|
310 |
|
資本公司性花費 |
3 |
|
3 |
310 |
02 |
辦工機 折舊費 |
3 |
|
3 |
310 |
03 |
特用機械設備租賃費 |
|
|
|
310 |
07 |
短信線上及app租賃費的更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待車輛租賃購進 |
|
|
|
310 |
19 |
另一個公路網器具購進 |
|
|
|
310 |
21 |
古墓葬和創意陳列品購進 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形的財產添置 |
|
|
|
310 |
99 |
另一個資產投資性總支出 |
|
|
|
合計數 |
1798.29 |
1711.6 |
86.69 |
2019年中似的公用設施費用預算財政局撥付“三公”勞務費及危險機關運動勞務費花費結算的時候表
廠家:余萬元
基本通用費用預算財政資金捐款“三公”事業費 |
國家機關行駛 資金預算數 | |||||||||||
自動求和 |
因公回國 (境)費 |
公務活動小二租車折舊費及運轉費 |
公務活動客服費 | |||||||||
小計 |
公務接待出行用車 采購費 |
因公私家車 開機運行費 | ||||||||||
概預算數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
費用數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
成本預算數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
部門預算數 |
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1 |
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1 |
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2019民政年度部門性投資基金竣工決算民政審批支出費用竣工決算表
的單位:十萬
內容 |
累計 |
大體教育支出 |
項目流程支出費用 | |||
特點分類管理 科目必商品編碼 |
項目命名 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
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合計數 |
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無鎮政府性債卷成本預算財政預算補貼款費用的企業單位,仍使用該電子表格式,并在本表左上角作下敘說明:
注:上海市松江區農業技術推廣中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019財政年度財力資產負債癥狀表 | ||||
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收入額方:千元 | ||
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數目 |
附加值 | ||
月初數 |
年尾數 |
今年初數 |
歲末數 | |
一、資產投資合計數 |
—— |
—— |
2538.31 |
2554.82 |
(一)游動財力 |
—— |
—— |
1516.28 |
1599.74 |
(二)規定資本 |
—— |
—— |
1668.81 |
1671.81 |
其中:1.房屋(平方米) |
3819 |
3819 |
172.17 |
172.17 |
𝕴 2.代用機 (臺/套/輛) |
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𓆏 中僅:(1)工程車輛(輛) |
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💧 基本國家公務車輛 |
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🅘 衛生監督執法執勤點專車 |
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꧅ 特別職業技術車輛使用 |
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🐲 另外專車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
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其中:單價100萬元以上專用設備 |
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𒅌 4.其他的放置資源 |
—— |
—— |
1496.64 |
1499.64 |
💫 減:累加固定資產折舊及減值的準備 |
—— |
—— |
655.78 |
725.73 |
(三)長遠控股權投資者 |
—— |
—— |
9 |
9 |
(四)不斷國債成本 |
—— |
—— |
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(五)待建工程施工 |
—— |
—— |
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(六)隱形資金 |
—— |
—— |
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ℱ 減:累記攤銷 |
—— |
—— |
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(七)同一股本 |
—— |
—— |
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二、債務總計 |
—— |
—— |
1367.75 |
1584.84 |
三、凈股權總金額 |
—— |
—— |
1170.55 |
969.98 |
第三部分 上海市松江區農業技術推廣中心2019年度決算
環境說明書怎么寫
一、介紹西安市松江區農林牧技術應用擴大機構2019半年度純收入收入支出結算的時候總體布局情況報告說明書
南京市松江區種植業技術應用線上推廣中心局2019🎃年度收入總計為3037.24萬元、支出總計為3011.02元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加599.35萬元、573.13萬元。主要原因:專項資金增加。
二、關干杭州市松江區農林牧技能優化核心2019全年度個人收入預算實際情況表示
上年♕收入合計3037.24萬元,其中:財政撥款收入3011.61萬元,占99%;其他收入25.63萬元,占1%。
三、光于佛山市松江區農林業的技術推廣宣傳機構2019本年度結余結算的時候具體情況說
上年🌜支出合計3011.02元,其中:基本支出1798.29萬元,占59.72%;項目支出1212.73萬元,占40.28%。
四、關羽武漢市松江區占農業的大部分方法推行公司2019年末財政資金補貼款效益付出環境承載力情形闡明
上海市松江區農產品加工科技品牌推廣管理中心2019📖年度財政撥款收支總決算3011.61萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加672.59萬元,增長28.7%。主要原因:專項經費增加。
五、對於佛山市松江區畜牧業方法活動推廣平臺2019半年度一般的公共性成本預算財政性撥付撥出預算前提證明
(一)尋常公用設施預算財政資金補貼款費用支出 預算綜合狀況
沈陽市松江區綠植基地技藝精準投放公司2019ꦫ年度一般公共預算財政撥款支出2985.39萬元,占本年支出合計的99%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加646.37萬元,增長27.63%。主要原因:專項經費增加。
(二)普通公共性費用預算財政預算捐款經費支出預算節構狀態
傷害市松江區林果業枝術線下推廣重心2019🦋年度一般公共預算財政撥款支出2985.39萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)2985.39萬元,占100%。
(三)一般的公用成本預算財政局付款收支部門預算關鍵前提
濟南市松江區林果水平宣傳推廣基地2019🌺年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2542.56萬元,支出決算為2985.39萬元,完成年初預算的117%。決算數大于預算數的主要原因:專項經費增加。其中:
1ဣ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)70.61萬元。主要用于: 本單位離退休職工福利支出。年初預算為106.78萬元,支出決算為70.61萬元。決算數小于預算數的主要原因:年中調整預算。
2🍌、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)161.1萬元。主要用于:本單位基本養老保險繳費支出。年初預算為189.59萬元,支出決算為161.1萬元。決算數小于預算數的主要原因:年中調減預算。
3🏅、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)72.99萬元。主要用于:本單位職業年金繳費支出。年初預算為75.83萬元,支出決算為72.99萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中調減預算。
4、✤醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)86.67萬元。主要用于:本單位醫療保險繳費支出。年初預算為90.05萬元,支出決算為86.67萬元。決算數小于預算數的主要原因:年里調減工程預算。
5、林果和林業水收入支出(類)林果(款) 𒅌事業運行(項)1342.66萬元。主要用于:本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為1205.81萬元,支出決算為1342.66萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中調增預算。
6🌺、農林水支出(類)農業(款)科技轉化與推廣服務(項)1117.9萬元,主要用于補貼穩定農民收入的各項專項。年初預算為808.12萬元,支出決算為1117.9萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中調增項目資金。
7𒉰、農林水支出(類)農業(款)農業資源保護修復與利用(項)69.2萬元,主要用于其他農業支出的各項專項。年初預算為0萬元,支出決算為69.2萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中追加項目。
8、🌳住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)64.26萬元。主要用于:本單位職工公積金。年初預算為66.35萬元,支出決算為64.26萬元。決算數小于預算數的主要原因:在職讀研員工提前退休。
六、并于武漢市松江區現代農業枝術網絡推廣重心2019年一樣 公共信息估算財政費用補貼款基本的費用結算的時候事情說明怎么寫
北京市松江區農林牧技巧產品推廣主2019꧃年度一般公共預算財政撥款基本支出1798.29萬元,包括人員經費1711.6萬元,公用經費86.69萬元。基本支出中:
1、工資福利支出1640.77萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金等。
2、商品和服務支出83.69萬元,主要用于:辦公費、印刷費等。
3、對個人及家庭的補助70.83萬元,主要用于退休費、住房公積金、撫恤金等。
4、資本性支出3萬元,主要用于購買設備。
七、關于上海市松江區農業技術推廣中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”預備費財務捐款其他支出結算的時候總體性情況表示。
佛山市松江區綠植基地技術水平宣傳主2019𒊎年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:厲行節約。
2019𝕴年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.2萬元,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)萬元,;公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)0萬元,;公務接待費支出決算減少0.2萬元。公務接待費支出減少的主要原因是厲行節約。
(二)“三公”金費財政部門審批性支出部門預算具體情況下情況下闡述。
滬市松江區農耕技能宣傳服務中心2019年度目標無“三公”專項經費不需要撥付收支。
八、關羽滬市松江區林果業技木品牌宣傳中間2019一年度部門性母基金成本預算財政撥出捐款撥出結算的時候情況解釋
𓃲深圳市松江區占農業的大部分技術設備推廣宣傳學校2019當年度無鎮政府性資金概預算財政局付款支出費用。
九、國有控股投資生產概算財政資金補貼款的情況情況說明書
重慶市松江區農業科技能力擴大機構2019財政廳年度無公有資本投資經營的費用財政廳撥付經費支出。
十、另外的為重要方式方法的狀況闡述
(一)危險機關運營金費付出前提
蘇州市松江區綠植基地技木使用咨詢中心2019年中無機物關自動運行勞務費撥出。
(二)政府機關采購合同開支事情
武漢市松江區漁業水平網絡推廣中心局2019🌄年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為3萬元,其中:貨物采購金額3萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)汽車、經過特異占據的情況
1、汽車
無。
2、住房
上海市松江區農業技術推廣中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)費用績效考評工作管理具體情況
🦹上海市松江區農業技術推廣中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位未建立預算績效管理制度,編報績效目標的2019年度項目2個,涉及預算金額656.88萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目1個,涉及預算金額656.88萬元;績效自評的2019年度項目1個,涉及預算金額656.88萬元,平均得分95分(其中,績效評級為“優”的項目1個)。
第四部分 名詞解釋
🍌一、財務性概項目預算性審批收錄:指部門管理年初度從本級財務性概項目預算性部門管理選取的財務性概項目預算性審批,具有普遍公用設施概項目預算財務性概項目預算性審批和部門性股權基金概項目預算財務性概項目預算性審批。
﷽二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。
🦹三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
🌼四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
五、年末結轉和盈余:是以當年度已經做完、結轉到當年度按關于 法規已經采用的本金。
𓃲六、歲末結轉和盈余:指年初度或前全本當年度財政預算讓、因客觀存在能力發生變是沒辦法按原行動計劃推行,需延長到然后全本當年度按有關的信息標準仍在安全使用的流動資金。
七、大致撥出:指政府部門為后勤保障部門正常的轉運、完畢守則工作的任務而發現的幾項撥出。
🌊八、品牌收支:指的單位為提交既定的行政事務工作中主線任務或企業壯大壯大階段目標,在大體收支以外再次發生的每一項收支。
🔜九、銷售經營的收支:指事業心機關單位在職業 促銷活動方案及輔助性促銷活動方案外做好非自主測算銷售經營的促銷活動方案會出現的收支。
⛎十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𓆏11、行政處機關行駛事業機構費:指行政處組織和基準因公員法標準化管理的事業機構組織便用一樣共同決算財政局付款按排的幾乎費用性支出 中的常規公共事業機構費費用性支出 。