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上海市松江區農機管理所2019年度單位決算公開
信息來源: 推出時期:2021-08-10 閱讀次數:

 

 

 

 

 

佛山市松江區農業機械標準化管理中心

2019月度預算

 


目  錄

 

獨一部門 西安市松江區農業機械設備方法所簡況

一、主要工作職責

二、系統設制

第二部分 上海市松江區農機管理所2019年度決算表

一、薪資付出竣工決算總表

二、收入水平竣工決算表

三、花費預算表

四、財務審批收錄花費預算總表

五、應該公開概算財政部門付款收支預算表

六、大部分公眾民政預算民政捐款核心總支出結算的時候表

七、基本上公用設施費用預算財政性補貼款“三公”資金投入及危險機關開機運行資金投入費用竣工決算表

八、當地政府性母基金費用國庫補貼款付出結算的時候表

第三部分 上海市松江區農機管理所2019年度決算情況說明

第七的部分 詞描述

 


第一部分    上海市松江區農機管理所概況

 

一、包括職能作用

💙成都市松江區農用機械車作業監察隊主要的保險業務涉及:源源不斷加強農用機械車專科媒體種植合作社售后基本保障項目設計,深入全面推進 “大機互幫互助化” 的農用機械車運作模式和售后基本保障項目系統;攝入執行新的這個行業性的作業題價格監督標準的,(畢竟農用機械車售后基本保障項目網站內容有無數交叉和拓展指導項目的攝入),和柴油制造費的源源不斷上浮、引導工很大打工族薪資上浮等,為相關部門全面推進補助金展示原則基準重要依據,以基本保障農用機械車手收錄維持平衡,維持農用機械車球隊維持;進一歩加強農用機械車的設置;進一歩制作好新農用機械車和新生產技術的指導作業;加強貼心的售后精準服務作業的管理和售后基本保障項目獎懲制度,推動農用機械車作業的充分深入全面推進。

二、單位安裝

根據上述職責,上海市松江區農機管理設3個內設機構,包括:農機推廣科、農機裝備科、農機管理科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區農機管理所2019當年度部門預算表

2019年度目標收入來源費用支出 結算的時候總表

行業:余萬元

利潤

付出

好項目

竣工決算數

樓盤

預算數

一、平常通用決算財政預算補貼款收入水平

2820.52

一、似的共同貼心服務性支出

 

二、中央政府性股權基金預決算民政付款利潤

 

二、國際關系收入支出

 

三、上司補貼政策收益

 

三、中國軍事費用

 

四、事業上的效益

 

四、公益性健康安全撥出

 

五、生產營收

 

五、幼兒教育結余

 

六、附設機關單位上交使收入

 

六、生物學新技術教育支出

 

七、另外營收

25.08

七、人文教育與傳媒業教育支出

 

 

 

八、市場經濟保駕護航和畢業生就業結余

55.75

 

 

九、衛生情況健康保健費用

18.98

 

 

十、綠色建筑環保健康花費

 

 

 

十一國慶、新農村街道辦事處收入支出

 

 

 

十三、畜牧業水支出費用

2754.31

 

 

十五、出行運輸管理總支出

 

 

 

十四、的資源探礦短信等費用

 

 

 

15場、商業圈工作業等付出

 

 

 

第十六、金融創新開支

 

 

 

二十七、扶持的省份其他支出

 

 

 

十九、那自然市場浮游生物氣候等費用

 

 

 

十八、房間保險經費支出

14.08

 

 

二十二、油糧工程設備保障收入支出

 

 

 

二11、其它經費支出

 

上年年收入累計數

2845.60

本年度費用總計

2843.12

用事業上的基金投資補回結余差額

 

盈余分配比例

 

年終結轉和余額

 

歲末結轉和盈余

2.48

總結

2845.60

共計

2845.60


2019年度目標納入結算的時候表

基層單位:百萬元

工程項目

年初創收自動求和

國庫審批創收

領導補助金效益

事業心營收

經驗收入來源

附加工作單位繳納收入來源

其他的薪水

功能分類
科目編碼

會計分類分類

合計數

2845.60

2845.60

 

 

 

 

25.08

208

 

 

生活保證和人才需求性支出

55.75

55.75

 

 

 

 

0.00

208

05

 

行政機關人事公司的離退休年齡

55.75

55.75

 

 

 

 

0.00

208

05

02

  企業發展計量單位離退休工資

1.92

1.92

 

 

 

 

0.00

208

05

05

  機關事業機關單位機關單位事業機關單位機關單位大多社會養老安全安全繳付其他支出★

37.84

37.84

 

 

 

 

0.00

208

05

06

  部門事業有成企事業單位考試職業技能年金手機繳費付出★

15.99

15.99

 

 

 

 

0.00

210

 

 

安全衛生身心健康經費支出

18.98

18.98

 

 

 

 

0.00

210

11

 

行政訴訟企業發展機構診療★

18.98

18.98

 

 

 

 

0.00

210

11

02

  事業標準標準醫治★

18.98

18.98

 

 

 

 

0.00

213

 

 

農林業水其他支出

2756.78

2756.78

 

 

 

 

0.00

213

 

 

林業

2756.78

2756.78

 

 

 

 

0.00

213

01

04

  教育事業正常運作

297.28

297.28

 

 

 

 

0.00

213

01

06

  新材料技術圖片轉換與精準投放功能

183.54

158.46

 

 

 

 

25.08

213

01

22

  漁業生產方式支技補貼政策

2275.96

2275.96

 

 

 

 

0.00

221

 

 

租賃房得到保障性支出

14.08

14.08

 

 

 

 

0.00

221

02

 

租賃房收入分配改革付出

14.08

14.08

 

 

 

 

0.00

221

02

01

  房屋公積金貸款

14.08

14.08

 

 

 

 

0.00

 


2019年中支出費用竣工決算表

單位名稱:萬是

內容

上年支出費用合計數

基本性開支

樓盤撥出

上交國家上級領導開支

經營者收入支出

對加盟企業單位補貼申請書付出

功能分類
科目編碼

學科公司名稱

自動求和

2843.12

383.62

2459.5

 

 

 

208

 

 

世界確保和擇業花費

55.75

55.75

0.00

 

 

 

208

05

 

行政事務事業上的部門離退休年齡

55.75

55.75

0.00

 

 

 

208

05

02

  企業發展單位名稱離養老

1.92

1.92

0.00

 

 

 

208

05

05

  部門事業有成標準大多健康個人養老保險費用網上繳費付出★

37.84

37.84

0.00

 

 

 

208

05

06

  危險機關事業性公司的職業類型年金激費開支★

15.99

15.99

0.00

 

 

 

210

 

 

干凈健康的總支出

18.98

18.98

0.00

 

 

 

210

11

 

政府部門人事廠家醫治★

18.98

18.98

0.00

 

 

 

210

11

02

  人事標準醫藥★

18.98

18.98

0.00

 

 

 

213

 

 

畜牧業水總支出

2754.31

294.81

2459.5

 

 

 

213

 

 

畜牧業

2754.31

294.81

2459.5

 

 

 

213

01

04

  企業發展正常運行

294.81

294.81

0.00

 

 

 

213

01

06

  科技開發轉成與線上營銷貼心服務

183.53

0.00

183.53

 

 

 

213

01

22

  農林工作蘋果支持補貼費

2275.97

0.00

2275.97

 

 

 

221

 

 

個人住房有保障費用支出

14.08

14.08

0.00

 

 

 

221

02

 

租賃房制度改革開支

14.08

14.08

0.00

 

 

 

221

02

01

  往房社保公積金

114.08

14.08

0.00

 

 

 

 


2019當年度不需要付款收入水平費用竣工決算總表

工作單位:十萬

薪資

支出費用

大型項目

預算數

產品

累計

基本上共公項目預算民政補貼款

現政府性債卷費用財政預算付款

一、基本上公共性預決算財務捐款

2820.52 

一、一般的公用服務于總支出

 

 

 

二、以政府性新基金估算不需要補貼款

 

二、外交活動花費

 

 

 

 

 

三、國家安全經費支出

 

 

 

 

 

四、公開安全性結余

 

 

 

 

 

五、教育教學費用支出

 

 

 

 

 

六、生物學技術水平花費

 

 

 

 

 

七、文化產業田徑運動與影視傳媒總支出

 

 

 

 

 

八、中國社會的保障和就業問題結余

 

55.75

 

 

 

九、公共衛生建康收支

 

18.98

 

 

 

十、低碳環保節能撥出

 

 

 

 

 

五一、城鄉一體化社區網站花費

 

 

 

 

 

12、農林業水開支

 

 2729.23

 

 

 

13、交行運送費用

 

 

 

 

 

十四、資源共享勘察產品信息等開支

 

 

 

 

 

十四、企業貼心服務企業等支出費用

 

 

 

 

 

16、金融資本結余

 

 

 

 

 

二十七、幫扶另外沿海地區開支

 

 

 

 

 

十七、國土資源海洋生物氣象站等結余

 

 

 

 

 

19、自建房基本保障收入支出

 

14.08

 

 

 

20、糧油加工工程設備存儲付出

 

 

 

 

 

二十一國慶、另一個費用支出

 

 

 

上年利潤總金額

2820.52 

本年度花費合計數

 

2818.04

 

期初財政性補貼款結轉和盈余

 

年尾財政部門撥付結轉和節余

 

2.48

 

      通常情況下通用概預算民政補貼款

 

 

 

 

 

      政府部門性基金投資工程預算不需要撥付

 

 

 

 

 

累計

2820.52 

總結

 

2820.52

 

 


2019民政年度基本上公共服務費用民政補貼款教育支出竣工決算表

公司:萬塊人民幣

創業項目

總金額

總體收支

建設項目支出費用

功能鍵類型

管理費用編號規則

學科名稱大全

208

 

 

市場切實保障和找工作性支出

55.75

55.75

0.00

208

05

 

人事部門人事公司離退職

55.75

55.75

0.00

208

05

02

  事業有成部門離退休工資

1.92

1.92

0.00

208

05

05

  機關計量單位教育事業計量單位關鍵社會養老金公司納費經費支出★

37.84

37.84

0.00

208

05

06

  危險機關事業有成機構職位年金交款經費支出★

15.99

15.99

0.00

210

 

 

衛生間綠色支出費用

18.98

18.98

0.00

210

11

 

行政訴訟事業心機構醫院★

18.98

18.98

0.00

210

11

02

  自己事業企業醫院★

18.98

18.98

0.00

213

 

 

農業水費用

2729.23

294.81

2434.42

213

 

 

農林業

2729.23

294.81

2434.42

213

01

04

  參公運轉

294.81

294.81

0.00

213

01

06

  高新科技應用與擴大業務

158.46

0.00

158.46

213

01

22

  林果業生產不支持補貼金

2275.96

0.00

2275.96

221

 

 

住宅擔保結余

14.08

14.08

0.00

221

02

 

房屋收入分配改革其他支出

14.08

14.08

0.00

221

02

01

  居住房個人公積金

14.08 

14.08

0.00

自動求和

2818.05

383.63

2434.42

 


 

2019本年一半公益性預算表財政資金撥付差不多結余竣工決算表

  企業:萬元左右

頂目

合計數

技術人員資金投入

公用設施金費

金錢劃分

考試科目代碼

題目種類

301

 

月薪公益福利性支出

343.61

343.61

 

301

01

  幾乎員工工資

46.92

46.92

 

301

02

  補貼政策補貼政策

42.29

42.29

 

301

03

  獎金稅率

0.00

0.00

 

301

04

  另外的當今社會保證交費

18.98

18.98

 

301

06

  餐費補貼費費

13.02

13.02

 

301

07

  績效評價年終獎金

168.56

168.56

 

301

08

機關教育事業標準教育事業標準總體養老生活商業保險交費

37.42

37.42

 

301

09

新職業年金繳納費用

15.99

15.99

 

301

99

  各種待遇有福利費用支出

0.00

0.00

 

302

 

設備和服務于性支出

182.03

 

182.03

302

01

  商務辦公費

2.43

 

2.43

302

02

  設計印刷費

0.00

 

0.00

302

03

  了解費

0.00

 

0.00

302

04

  要辦費

0.00

 

0.00

302

05

  有水費

0.12

 

0.12

302

06

  用電費

1.92

 

1.92

302

07

  輕工費

0.07

 

0.07

302

08

  冬季取暖費

0.00

 

0.00

302

09

  物業服務工作費

0.00

 

0.00

302

11

  差旅費報銷

2.51

 

2.51

302

12

  因公出國留學(境)學費

0.00

 

0.00

302

13

  維修費(護)費

0.00

 

0.00

302

14

  租借費

0.00

 

0.00

302

15

  年會費

0.21

 

0.21

302

16

  教育培訓費

0.79

 

0.79

302

17

  公務接待工作接待工作費

0.18

 

0.18

302

18

  專門的相關工費

0.00

 

0.00

302

24

  被裝添置費

0.00

 

0.00

302

25

  專用工具氣體燃料費

0.00

 

0.00

302

26

  勞務承包費

158.46

 

158.46

302

27

  委托協議業務范圍費

0.00

 

0.00

302

28

  公會專項經費

3.73

 

3.73

302

29

  福利福利費

3.35

 

3.35

302

31

  因公專車運轉運營維護費

1.77

 

1.77

302

39

  同一公共交通雜費

0.00

 

0.00

302

40

  稅金及額外的費用

0.00

 

0.00

302

99

  別淘寶寶貝和服務項目付出

6.47

 

6.47

303

 

對私人和人的補貼申請書

2290.7

14.74

2275.96

303

01

  離休費

0.00

0.00

 

303

02

  退居二線費

0.66

0.66

 

303

03

  退職(役)費

0.00

0.00

 

303

04

  撫恤金

0.00

0.00

 

303

05

  生存津貼

0.00

0.00

 

303

07

  治療費

0.00

0.00

 

303

08

  獎學金金

0.00

0.00

 

303

09

  記功金

0.00

0.00

 

303

11

  公寓房社保公積金

14.08

14.08

 

303

12

  提租補助

0.00

0.00

 

303

13

   自身種植業生產方式補助金

2275.96

0.00

2275.96

303

99

  一些對個人的和婚姻的津貼性支出

0.00

0.00

 

310

 

另外的資源性撥出

1.70

1.7

 

310

02

  辦公裝修裝備購進

1.70

1.7

 

310

03

  專業的設備租賃費

 

 

 

310

07

  數據信息平臺咯及pc軟件購置費更行

 

 

 

310

13

  國家公務使用車置辦

 

 

 

310

19

  其余交通出行軟件采購

 

 

 

310

99

  其他基金性其他支出

 

 

 

自動求和

2818.05

383.63

2434.42

 


2019國庫年度通常情況通用預算表國庫審批“三公”接待費及市直機關行駛接待費費用竣工決算表

計量單位:萬的大寫

似的公開費用預算財政局付款“三公”經費預算

機關單位運動

費用部門預算數

合計數

因公回國

(境)費

因公買車添置及加載費

因公接持費

小計

公務活動租車

新購費

國家公務小二租車

工作費

費用數

部門預算數

決算數

部門預算數

項目預算數

結算的時候數

估算數

部門預算數

概預算數

結算的時候數

預決算數

結算的時候數

 

3.5

1.95

 

 

2.5

1.77

 

 

2.5

1.77

1

0.18

 


2019每年政府性性母基金項目預算財政預算審批支出費用預算表

的單位:億元

內容

總金額

總體支出費用

好項目結余

的功能幾大類

科目必編寫代碼

幾個會計科目簡稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

 

 

 

注:上海市松江區農機管理所2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

2019年末金融資產負債率原因表

大額機構:70萬

 

價值觀

年末數

年底數

期初數

歲末數

一、股權合計數

——

——

216.50 

 165.88

   (一)流入股權

——

——

 36.78

 7.48

   (二)一定財產

——

——

 345.08

 349.36

          其中:1.房屋(平方米)

 

 

 

 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 1

 1

15.9

 15.9

                   (1)車輛

 1

 1

 15.9

 15.9

🍃                          般國家公務出行用車

 1

 1

 15.9

 15.9

𒉰                          市場監管執勤點出行

 

 

 

 

ꦅ                          重型專業化高技術車輛租賃

 

 

 

 

🐻                          另外的車輛租賃

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

🍨               4.其余比較固定資產原值投資

——

——

 329.18

333.46

ꦦ        減:累計額計提折舊及減值籌備

——

——

 

 

   (三)太久投資加盟

——

——

 

 

   (四)在建項目工程項目

——

——

 

 

   (五)無形中股本

——

——

 

 

🏅        減:加權平均攤銷

——

——

 

 

   (六)另一資產投資

——

——

 

 

二、外債累計

——

——

 6.71

 5.12

三、凈財力累計數

——

——

 209.78

 160.76


第三部分  上海市松江區農機管理所2019年中結算的時候情況說明

 

一、相關鄭州市松江區農資方法所2019年營收教育支出預算現狀介紹

重慶市松江區農業機械管理制度所2019ꦿ年度收入總計為2845.6萬元、支出總計為2843.12萬元。與2018年度相比,收入總計增加1001.53萬元。主要原因:預算項目資金增加。

二、觀于武漢市松江區農機車安全監察隊2019全年度凈收入部門預算現象解釋

杭州市松江區農資服務管理中心2019🌠年度收入合計2845.6萬元,其中:財政撥款收入2820.52萬元,占99%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入25.07萬元,占1%。

三、相對于杭州市松江區農業機械工作所2019財政年度總支出竣工決算原因說

昆明市松江區農機車治理所2019𒉰年度支出合計2843.12萬元,其中:基本支出383.63萬元,占13.5%;項目支出2459.5萬元,占86.5%。

四、觀于佛山市松江區農機車監管所2019月度財政預算撥付收入來源總支出總體目標具體情況描述

濟南市松江區農業機械設備的管理局2019🐻年度財政撥款收支總決算各為2845.6萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加1001.53萬元。主要原因:財政農財項目資金下調到本單位。

五、光于廣州市松江區農業機械設備管理制度所2019年一半公共性概預算財政經費支出付款經費支出預算狀況表明

(一)般公眾工程預算民政付款撥出整體現狀。

杭州市松江區農業機械設備管理制度所2019✤年度一般公共預算財政撥款支出2843.12萬元,占本年支出合計的99 %。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1001.53萬元。主要原因:財政農財項目資金下調到本單位。

(二)般公用設施預算表民政付款其他支出結算的時候的結構的情況。

北京市松江區農機車標準化管理站2019ﷺ年度一般公共預算財政撥款支出2843.12萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)55.75萬元,占2%;醫療衛生與計劃生育支出(類)18.98萬元,占0.64%;農林水支出2754.3萬元,占96.87%;住房保障支出14.08萬元,占0.49%。

(三)般通用預竣工決算國庫補貼款收入支出竣工決算基本狀況。

天津市松江區農業機械操作所2019🐽年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2005.87萬元,支出決算為2820.52萬元,完成年初預算的140.61%。決算數大于(小于)預算數的主要原因:社會保障和就業支出調增預算。其中:

1♓、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)18.98萬元。主要用于:本單位職工醫療保險費。年初預算為17.72萬元,支出決算為18.98萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費調增。

2𒁏、農林水支出(類)農業(款)事業運行(項)298.4萬元。主要用于:本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為247.93萬元,支出決算為298.4萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費正常調增。

3𒀰、農林水支出(類)農業(款)科技轉化與推廣服務(項)158.45萬元。主要用于:新農機推廣、大型農機延保服務。年初預算為160萬元,支出決算為158.45萬元。決算數小于預算數的主要原因:項目剩余資金核減。

4🐽、農林水支出(類)農業(款)農業生產支持補貼(項)2275.96萬元。主要用于:購置農業機械補貼。年初預算為1507.76萬元,支出決算為2275.96萬元。決算數大于預算數的主要原因:項目資金年中調增。

5💧、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)14.08萬元。主要用于:本單位職工公積金。年初預算為13.05萬元,支出決算為14.08萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費調增。

六、相關蘇州市松江區農機車維護所2019月度似的公益性部門預算財政廳審批基礎教育支出部門預算現狀說明書

天津市松江區農機車服務管理中心2019🎐年度一般公共預算財政撥款基本支出383.62萬元,包括人員經費358.36萬元,公用經費25.27萬元。基本支出中:

1、工資福利支出343.61萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金。

2、商品和服務支出23.57萬元,主要用于:辦公費、印刷費。

3、對個人和家庭的補助14.74萬元,主要用于:退休費、獎勵金、住房公積金。

4、其他資本性支出1.7萬元,主要用于:辦公設備設置。

七、關于上海市松江區農機管理所2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”專項經費財務審批收入支出結算的時候總的狀況原因分析。

蘇州市松江區農機具管控所2019🧜年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為3.5萬元,支出決算為1.95萬元,完成預算的55.71%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1.77萬元,完成預算的70%;公務接待費支出決算為0.18萬元,完成預算的18%。2019年度“三公”經費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:厲行節約三公經費的各項開支。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度無增加支出的主要原因是厲行節約。

(二)“三公”預備費財政總支出審批總支出部門預算實際條件闡述。

2019🧔年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1.77萬元;公務接待費支出決算0.18萬元。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。花費信息內容是指:

2、公務用車購置及運行維護費支出1.77萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

🦋因公出行運轉系統維護費用1.77萬元左右。包括用做行駛保費、維修保養、0號柴油。2019年,東莞市松江區農業機械設備方法所經濟類型各成本預算院校花費財政預算付款的公務活動公務車存有量為1輛。

3、公務接待費支出0.18萬元。其中:

🐷國內公務接待支出0.18萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于接待外省市來人,公務接待批2次、18人。

八、管于鄭州市松江區農資工作管理處2019每年區政府性新基金民政預算民政付款性支出部門預算的情況介紹

滬市松江區農機車管理制度所2019每年無市政府性債卷財政性預算財政性補貼款總支出。

九、國有企業充分管理決算財政部門付款情形說明書怎么寫

成都市松江區農業機械設備控制所2019年無國有企業資本管理銷售經營工程預算財務審批經費支出。

十、其它的主要裝修細節的情形描述

(一)行政單位運動預備費花費情況報告。

2019📖年度上海市松江區農機管理所機關運行經費支出0萬,比2018年度增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。

(二)政府機構購置支出費用情形。

2019🐻年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)78.5萬元,其中:貨物采購金額0萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額78.5萬元。

2019👍年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)此車、自建房特出負載情況發生

1.設備

到2019年12月31日,上海市松江區農機管理所現有車量1輛,在當中,一般的因公用車的0輛、通常稽查交警執法車輛使用0輛、重型正規技能專車1輛、一些專車0輛。組織作用50萬塊以上的萬能機 0臺(套),公司顏值100萬是超過專門環保設備0臺(套)。

2.農村房屋

本工作單位無商品房特出占用率實際情況詳細說明。

 

(四)決算工作績效考評制度具體情況。

🌸上海市松江區農機管理所2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位嚴格執行“先評審,后入庫”的原則,提高項目預算編制質量,未制定預算績效管理制度。2019年度開展的績效跟蹤評價項目2個,涉及預算金額2459.5萬元;2019年度開展的績效評價項目2個,涉及預算金額2459.5萬元,平均得分91(其中,績效評級為“優”的項目2個)。

 

 


第四部分    名詞解釋

 

❀一、財務廳補貼款凈收入:指標準當當年度度從本級財務廳行業作為的財務廳補貼款,例如一樣 公共服務項目財政資金預算財務廳補貼款和以政府性私募基金項目財政資金預算財務廳補貼款。

二、行業凈創收:指行業方實施行業銷售業務活躍和輔助軟件活躍擁有的凈創收。

ꦗ三、經營管理的薪資收益:指企業發展行業在非常專業業務流程生活十分外掛生活認知能力開始非孤立計算成本經營管理的生活授予的薪資收益。

✅四、別的效益:指機構認定的除“財政預算撥付效益”、“事業有成效益”、“營運效益”等本身的效益。首要是:市撥頂目專項資金效益等

五、月初結轉和節余:就是指去年度暫未已完成、結轉到當年度按光于法律規定以后動用的資本。

🐽六、年底結轉和余額:指當年末度或很久以前年末項目預算安排好、因客觀存在條件進行波動難以按原記劃施行,需遲緩到往后年末按光于規定標準立刻食用的本金。

七、首要費用費用:指公司為服務構造普通 旋轉、實現日常化工作中每日任務而出現的相關費用費用。

💝八、該項目結余:指崗位單位為實現特殊的行政事務崗位作業或視野不斷發展關鍵,在大致結余之中造成的那項結余。

九、生產生意性結余:指行業標準在工程專業行為及捕助行為后發展非獨立的結轉生產生意行為發生的性結余。

♓十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꦏ五一、機關事業上的公司的運作專項經費收入支出費用:指行政機關公司的和參照物國家事業上的編法控制的事業上的公司的便用通常服務性成本預算財政性審批計劃的主要收入支出費用中的臺賬公用設施專項經費收入支出費用收入支出費用。

 

 

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