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上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算(匯總)
信息來源: 發布新聞的時間:2018-08-16 閱讀次數:

武漢市松江區老百姓縣政府外事企業檔案室

2016月度科室竣工決算

 

第一部分   上海市松江區人民政府外事辦公室概況

 

一、重點職權

🤪昆明市松江區群眾鎮政府機關構造性外事辦事處樓室是財政主管整個區外事運作的區鎮政府機關構造性結構部位維護,同一時間更是里還松江區委非常外事外宣運作帶領層人班級的運作布置 。其一般崗位作業職責是:(一)認真落實使用關于 于外事運作的核心理念、新政和法律規范標準、規范標準、章程,并融合本區真正,布置使用關于 于場所性規范標準、章程和新政。(二)全權承當來松訪問就會的必要外賓的服務的事業運作還有全權承當多國駐華外交證策人群來松完成國家公務事業的布置運作;全權承當城鄉醫療保險布置區帶領層人到場非國際級貿易外事事業。(三)全權承當本區與日本的親善企業合作企業合作省份或地社交事業的布置、維護、專業訪談提綱及綜合的的操作性運作;全權承當與日本的場所鎮政府機關構造性組織開展親善企業合作企業合作聊天與企業合作;專業訪談提綱本區外事服務的事業、更好地交證策往及涉外企業參觀企業點建設規劃運作。(四)全權承當本區人群因公回國作業任務旅游和赴倫敦、澳門尤為財政區的歸口維護運作;可根據關于 于法規,貸款審批或審批關于 于部位維護勞動派遣的回國作業任務旅游及赴倫敦、澳門尤為財政區團組人與群運作;全權承當網上進行因公回國作業任務旅游人群的戶照和進行簽證進行及因公人群赴倫敦、澳門尤為財政區的出入證的發證及簽注;全權承當網上進行區帶領層人出訪報批等適宜;全權承當本區更好地應邀維護運作。(五)專業訪談提綱表層外事運作布置 的的業務運作;全權承當外事紀檢干部國際級形式、更好地新政、外事組織遵守紀律作風性等多方面的教學與訓練運作;監督的操作職能、診斷外事組織遵守紀律作風性的使用原因,輔助區關于 于部位維護處理觸犯外事組織遵守紀律作風性、非常嚴重妨礙國家利于和誠信度的特大安全事故案情。(六)維護、專業訪談提綱松江區群眾更好地親善企業合作企業合作商會等市場經濟團隊活動運作。(七)全權承當里還松江區委外事、外宣運作帶領層人班級外事辦事處樓室的平日運作。(八)協辦區鎮政府機關構造性交辦的其它的須知。

二、行政部門預算企事業單位組成部分

🌳從項目預算機關單位組合看,重慶市松江區市民國家部外事企業辦公場所室部們預算具有:重慶市松江區市民國家部外事企業辦公場所室本級預算、下級的事業上的方部門預算。

✃例入重慶市松江區各族人民相關職能部門外事商務辦工室2017年度職能部門部門預算建制面積的的單位全名單見下表:

數字序號

機構名稱大全

微信備注

1

東莞市松江區中國人民鎮政府外事辦公裝修室(本級)

 

2

東莞市松江區知名溝通交流機構

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 


第二部分   上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算表

2016當年度薪水收支部門預算總表

廠家:萬多

個人收入

付出

項目

部門預算數

該項目

部門預算數

一、財政性審批收益

664.57

一、基本通用功能收入支出

617.88

  這當中:鎮政府性基金投資財政部門預算財政部門付款

 

二、國際關系結余

 

二、上一級補貼純收入

 

三、國家安全其他支出

 

三、事業心營收

 

四、公用很安全總支出

 

四、經營者收錄

 

五、學校支出費用

 

五、附屬醫院部門繳納使收入

 

六、學科水平支出費用

 

六、其他創收 

 

七、傳統文化運動與文化傳媒收入支出

 

 

 

八、社會化有保障和就業前景其他支出

18.73

 

 

九、醫療服務安全衛生與規劃發育收入支出

7.22

 

 

十、節能降耗環保標準費用支出

 

 

 

五一、城鄉統籌社群經費支出

 

 

 

十三、農業水花費

 

 

 

十四、公路道路運輸管理撥出

 

 

 

十四、資源英文勘測企業信息等支出費用

 

 

 

二十、商業地產服務的業等結余

 

 

 

第十五、銀行業付出

 

 

 

十八、救助許多的地區其他支出

 

 

 

18、國土資源海洋環境氣象局等付出

 

 

 

第十九、公寓房保證教育支出

22.89

 

 

三十、油糧工程設備與物資的存量支出費用

 

 

 

二國慶、其它結余

 

當年度創收總計

664.57

本年度經費支出預估合計

666.72

用衛生事業理財產品解決出入差額

 

盈余分銷

 

本年結轉和盈余

14.00

年尾結轉和節余

11.85

總金額

678.57

總額

678.57


2016季度利潤竣工決算表

院校:萬美金

投資項目

本年度凈收入加總

民政審批利潤

上司補帖個人收入

人事盈利

自主經營創收

所屬標準上交個人收入

的營收

功能分類
科目編碼

會計分類稱謂

合計數

664.57

664.57

 

 

 

 

 

201

 

 

一半公用設施服務質量性支出

615.73

615.73

 

 

 

 

 

201

03

 

區政府會議室廳(室)及相關內容部門業務

154.80

154.80

 

 

 

 

 

201

03

01

  政府部門行駛

88.06

88.06

 

 

 

 

 

201

03

02

  大部分人事部門控制事務管理

17.40

17.40

 

 

 

 

 

201

03

50

  企業操作

49.34

49.34

 

 

 

 

 

201

99

 

某些基本公用設施貼心服務開支

460.93

460.93

 

 

 

 

 

201

99

99

  另一普通公共提供服務提供服務付出

460.93

460.93

 

 

 

 

 

208

 

 

社會的保護和求業支出費用

18.74

18.74

 

 

 

 

 

208

05

 

財政事業性機構離養老金

18.74

18.74

 

 

 

 

 

208

05

01

  歸口管理系統的行政部門部門離退職

0.30

0.30

 

 

 

 

 

208

05

05

  機關行業事業上行業常規養老安全安全繳付性支出

13.08

13.08

 

 

 

 

 

208

05

06

  行政機關創業部門職業分析年金網上繳費其他支出

5.35

5.35

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療管理衛生學與項目生孩子花費

7.22

7.22

 

 

 

 

 

210

05

 

醫療機構保護

7.22

7.22

 

 

 

 

 

210

05

01

  行政機關基層單位醫遼

3.94

3.94

 

 

 

 

 

210

05

02

  衛生事業公司的醫療設備

3.28

3.28

 

 

 

 

 

221

 

 

公寓房的保障經費支出

22.89

22.89

 

 

 

 

 

221

02

 

房屋行政體制改革支出費用

22.89

22.89

 

 

 

 

 

221

02

01

  商品房北京公積金

11.25

11.25

 

 

 

 

 

221

02

03

  首套房救濟款

11.64

11.64

 

 

 

 

 

 


2016半年度費用結算的時候表

機關單位:來萬

新項目

年初支出費用總計

首要費用支出

的項目經費支出

繳納上級部門總支出

經營的費用支出

對附加單位名稱政府補貼收支

功能分類
科目編碼

幾個會計科目名稱大全

加總

666.72

188.39

478.33

 

 

 

201

 

 

基本共公服務性其他支出

617.88

139.55

478.33

 

 

 

201

03

 

市政府會議室廳(室)及有關的學校工作

156.95

139.55

17.40

 

 

 

201

03

01

  行政管理運作

88.68

88.68

 

 

 

 

201

03

02

  通常情況下行政管控管控事務性

17.40

 

17.40

 

 

 

201

03

50

  創業啟用

50.87

50.87

 

 

 

 

201

99

 

其余通常共同業務性支出

460.93

 

460.93

 

 

 

201

99

99

  許多一樣公用服務保障費用

460.93

 

460.93

 

 

 

208

 

 

社會存在保險和求業開支

18.73

18.73

 

 

 

 

208

05

 

人事部門自己事業公司離養老

18.73

18.73

 

 

 

 

208

05

01

  歸口管理系統的行政部門基層單位離退休之

0.30

0.30

 

 

 

 

208

05

05

  廠家人事廠家基本的健康養老人壽保險納費結余

13.08

13.08

 

 

 

 

208

05

06

  工商登記事業心部門事業年金激費花費

5.35

5.35

 

 

 

 

210

 

 

診療衛生間與進度表生孩子總支出

7.22

7.22

 

 

 

 

210

05

 

醫療設備得到保障

7.22

7.22

 

 

 

 

210

05

01

  政府部門組織社區醫療

3.94

3.94

 

 

 

 

210

05

02

  企事業方醫療管理

3.28

3.28

 

 

 

 

221

 

 

租賃房有效保障費用支出

22.89

22.89

 

 

 

 

221

02

 

自建房改革的實質開支

22.89

22.89

 

 

 

 

221

02

01

  住宅住房基金

11.25

11.25

 

 

 

 

221

02

03

  房產買賣補肋

11.64

11.64

 

 

 

 

 


2016第四季度財務審批凈收入收入支出竣工決算總表

機構:萬

薪資部門預算數

花費預算數

該項目

竣工決算數

頂目

自動求和

正常共公估算民政付款

部門性貨幣基金概預算財政性付款

一、尋常公共信息決算財務捐款

 664.57

一、平常公開產品總支出

617.88

617.88

 

二、部門性債券費用預算財政部門付款

 

二、外交活動撥出

 

 

 

 

 

三、國防安全教育支出

 

 

 

 

 

四、共公的安全收入支出

 

 

 

 

 

五、教肓結余

 

 

 

 

 

六、學科技木開支

 

 

 

 

 

七、文化教育體育足球與影視傳媒付出

 

 

 

 

 

八、社交保險和求業總支出

18.73

18.73

 

 

 

九、整形環保與項目孕育開支

7.22

7.22

 

 

 

十、節電環保健康開支

 

 

 

 

 

國慶、城鄉居民社群開支

 

 

 

 

 

第十二、農林業水教育支出

 

 

 

 

 

十四、公路交通車輛教育支出

 

 

 

 

 

十四、教育資源勘察圖片信息等費用支出

 

 

 

 

 

十六、金融業業務業等教育支出

 

 

 

 

 

16、金融科技結余

 

 

 

 

 

二十七、捐助其他的地花費

 

 

 

 

 

18、國土資源深海氣象學等費用支出

 

 

 

 

 

19、住宅維護收支

22.89

22.89

 

 

 

20、糧油加工物資供應貯備開支

 

 

 

 

 

二11、相關收入支出

 

 

 

上年收錄合計數

664.58

上年費用支出 自動求和

666.72

666.72

 

今年初財務撥付結轉和節余

14.00

半年度財政廳審批結轉和盈余

11.85

11.85

 

      常見服務性項目預算不需要撥付

14.00

 

 

 

 

      縣政府性股權基金費用財政資金審批

 

 

 

 

 

共計

678.57

總金額

678.57

678.57

 

 


2016年終普遍公用設施工程預算國庫補貼款費用支出 結算的時候表

單位名稱:萬美金

業務

應該共公預竣工決算國庫捐款撥出竣工決算數

用途分為

題目商品編碼

課程品牌

合計數

基本的結余

項目撥出

201

 

 

通常情況公共精準服務精準服務支出費用

139.55

139.55

 

201

03

 

鎮政府接待室廳(室)及有關于貸款機構事務性

139.55

139.55

 

201

03

01

  行政部門運動

88.68

88.68

 

201

03

02

  一半財政標準化管理事務處理

17.40

 

17.40

201

03

50

  自己事業使用

50.87

50.87

 

201

99

 

的基本上公共信息服務性費用

460.93

 

460.93

201

99

99

  其它的基本上公共售后服務售后服務性支出

460.93

 

460.93

208

 

 

時代保險和就業前景總支出

18.73

18.73

 

208

05

 

政府部門事業心公司離辭職

18.73

18.73

 

208

05

01

歸口管理工作的行政管理的單位離養老金

0.30

0.30

 

208

05

05

  市直機關參公廠家大多社會養老穩妥穩妥交費教育支出

13.08

13.08

 

208

05

06

  國家機關教育事業行業職業年金繳納費用花費

5.35

5.35

 

210

 

 

醫療管理清潔衛生與計劃怎么寫發育收支

7.22

7.22

 

210

05

 

醫療保健有效保障

7.22

7.22

 

210

05

01

  行政性機構醫療保障

3.94

3.94

 

210

05

02

  事業心企事業編醫遼

3.28

3.28

 

221

 

 

房間擔保總支出

22.89

22.89

 

221

02

 

房屋深化改革撥出

22.89

22.89

 

221

02

01

  房產個人公積金

11.25

11.25

 

221

02

03

  賣房補貼款

11.64

11.64

 

合計數

666.72

188.39

478.33


 

2016全年般公益性工程預算財政性補貼款常見教育支出竣工決算表

  機構:萬余元

好項目

正常公開預決算國庫付款

大致花費預算數

經濟社會的分類

科目必項目編碼

題目公司名稱

累計

考生資金

共公資金

301

 

底薪公益福利費用

149.36

149.36

 

301

01

  一般公資

21.90

21.90

 

301

02

  津貼補助補助

38.25

38.25

 

301

03

  年終獎金

23.81

23.81

 

301

04

  許多的社會得到保障繳納

9.50

9.50

 

301

06

  工作餐補助款費

 

 

 

301

07

  業績考核員工工資

27.96

27.96

 

301

08

政府機關事業發展計量單位主要社區養老商業保險付費

13.08

13.08

 

301

09

專業年金交款

5.35

5.35

 

301

99

  同一月薪會員福利費用支出

9.51

9.51

 

302

 

寶貝和安全服務收入支出

15.08

 

15.08

302

01

  會議室費

3.27

 

3.27

302

02

  印刷制版費

 

 

 

302

03

  服務咨詢費

 

 

 

302

04

  流程費

 

 

 

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  商業用電

 

 

 

302

07

  電力費

 

 

 

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物業處理公司處理費

 

 

 

302

11

  交通費

0.17

 

0.17

302

12

  因公出境(境)的費用

 

 

 

302

13

  修補(護)費

0.41

 

0.41

302

14

  租費費

 

 

 

302

15

  交互費

 

 

 

302

16

  培訓教育費

 

 

 

302

17

  因公接待工作費

 

 

 

302

18

  專門資料費

 

 

 

302

24

  被裝購置費費

 

 

 

302

25

  專業化鍋爐燃料費

 

 

 

302

26

  勞務公司費

0.22

 

0.22

302

27

  委托代理業務流程費

 

 

 

302

28

  公會金費

1.43

 

1.43

302

29

  優惠費

6.73

 

6.73

302

31

  公務活動車輛使用運轉運營維護費

 

 

 

302

39

  其它客運相應費用

2.85

 

2.85

302

40

  稅金及浮動手續費

 

 

 

302

99

  另外各種商品和精準服務教育支出

0.01

 

0.01

303

 

對自己的和家廷的補助款

23.45

23.45

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退居二線費

0.30

0.30

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活的補助費

 

 

 

303

07

  醫療服務費

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  獎賞金

 

 

 

303

11

  公房住房基金

11.25

11.25

 

303

12

  提租津貼

 

 

 

303

13

  買新房補貼費

11.64

11.64

 

303

99

  各種對人和婚姻的補貼費結余

0.27

0.27

 

310

 

另外的資產性撥出

0.50

 

0.50

310

02

  辦公樓主設備新購

0.50

 

0.50

310

03

  專業化機器購買

 

 

 

310

07

  個人信息平臺網站及app軟件新購刷新

 

 

 

310

13

  公務接待買車置辦

 

 

 

310

19

  各種公共交通器具添置

 

 

 

310

99

  其他的投資基金性收入支出

 

 

 

累計

188.39

172.81

15.58

 


2016年普通共同概算財政預算付款“三公”資金及機構操作資金總支出竣工決算表

廠家:多萬元

一般的公開成本預算財政部門審批“三公”勞務費

部門作業

專項經費預算數

累計數

因公出國工作

(境)費

國家公務用車的租賃費及運轉費

國家公務服務費

小計

公務接待使用車

折舊費費

國家公務使用車

電腦運行費

概算數

竣工決算數

預算表數

預算數

財政預算數

竣工決算數

財政預算數

部門預算數

費用預算數

竣工決算數

費用預算數

預算數

9.85

650.50

461.47

600.00

460.92

 

 

 

 

 

 

50.50

0.55

 


2016年末政府部門性債卷概預算不需要付款經費支出預算表

計量單位:萬塊

業務

政府辦公室性基金投資費用預算財政資金補貼款教育支出部門預算數

功能模塊的分類

會計科目商品編碼

題目各稱

總金額

差不多經費支出

樓盤性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計數

 

 

 

注:上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。


第三部分  上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算情況說明

 

一、介紹傷害市松江區群眾地方政府外事辦公裝修室2016年薪資其他支出總體目標現狀代表

沈陽市松江區群眾鎮政府外事辦公裝修室2016💮年度收入總計為678.57萬元、支出總計為678.57萬元。與2015年度相比,收入、支出總計各減少38.50萬元。主要原因:遵守八項規定,例行節約。

二、介紹沈陽市松江區老百姓政府辦工室外事辦工室2016全年度工資收入預算原因表示

佛山市松江區百姓政府機構外事檔案室室2016年度收入合計664.57萬元,其中:財政撥款收入664.57萬元,占100%。

三、對武漢市市松江區我們當地政府外事辦公裝修室2016本年度收入支出竣工決算的情況描述

重慶市松江區大家政府部門外事辦工室2016ꦅ年度支出合計666.72萬元,其中:基本支出188.39萬元,占28.26%;項目支出478.33萬元,占71.74%。

四、管于滬市松江區人艮以政府外事企業值班室2016半年度財政付出補貼款薪資付出總體設計情況下闡述

天津市松江區中國人民縣政府外事工作室2016♏年度財政撥款收支總決算678.57萬元。與2015年度相比,財政撥款收、支總計各減少38.50萬元,降低5.37%。主要原因:遵守八項規定,例行節約。

五、就南京市松江區民眾現政府外事辦公區室2016一年度尋常服務性預竣工決算不需要審批花費竣工決算情況說明書怎么寫

(一)大部分公共服務費用財政預算捐款結余整體來說情況報告。

廣州市松江區大家鎮政府外事辦公裝修室2016👍年度一般公共預算財政撥款支出666.72萬元,占本年支出合計的100%。與2015年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加3.82萬元,增長0.58%。主要原因:人員經費支出增加。

(二)基本上通用工程預算財政廳審批教育支出部門預算構成狀況。

成都市松江區我們區政府外事接待室室2016ﷺ年度一般公共預算財政撥款支出666.72萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)617.88萬元,占92.67%;社會保障和就業支出18.73萬元,占2.81%,醫療衛生與計劃生育支出7.22萬元,占1.08%,住房保障支出22.89萬元,占3.43%。

(三)一樣 公共性成本預算財務撥付費用部門預算基本環境。

成都市市松江區市民地方政府外事辦公樓室2016🍷年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為853.67萬元,支出決算為666.72萬元,完成年初預算的78.10%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。其中:

1༺、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)88.68萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為90.46元,支出決算為88.68萬元,完成年初預算的98.03%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。

2ꩵ、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)50.87萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為51.03元,支出決算為50.87萬元,完成年初預算的99.69%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。

3ꦰ、一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)460.93萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為600元,支出決算為460.93萬元,完成年初預算的76.82%。決算數小于預算數的主要原因是人員調動、團組相對減少。

4👍、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)0萬元。主要用于:人員培訓。年初預算為5元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。

5ꦡ、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)17.40萬元。主要用于:人員經費增加。年初預算為92.68萬元,支出決算為17.40萬元,完成年初預算的18.77%。決算數小于預算數的主要原因:例行節約。

6ꦓ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.30萬元。主要用于:退休人員經費。年初預算為0.70萬元,支出決算為0.30萬元,完成年初預算的42.86%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員經費使用規范后,支出減少。

7🦹、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)13.08萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為0萬元,支出決算為13.08萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。

8💝、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)5.35萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為0萬元,支出決算為5.35萬元,決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。

9🐻、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)3.94萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為4.25萬元,支出決算為3.94萬元,完成年初預算的92.71%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素費率調整。

  10🍌、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)3.28萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為5.54萬元,支出決算為3.28萬元,完成年初預算的59.21%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素費率調整。

11𒅌、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)11.25萬元。主要用于:發放職工住房公積金費用。年初預算為6萬元,支出決算為11.25萬元,完成年初預算的187.50%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整以及新增補充公積金。

12🔯、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)11.64萬元。主要用于:發放職工住房補貼費用。年初預算為0萬元,支出決算為11.64萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素增加購房補貼。

六、相對于北京市松江區公民人民武裝部外事會議室室2016月度通常共公費用財政預算付款大體性支出結算的時候癥狀代表

傷害市松江區老百姓國家外事辦公場所室2016🍨年度一般公共預算財政撥款基本支出188.39萬元,包括人員經費172.81萬元,公用經費15.58萬元。基本支出中:

1📖、工資福利支出149.36萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2𒆙、商品和服務支出15.08萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3𒈔、對個人和家庭的補助23.45萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

4、其他資本性支出0.50萬元,主要用于:辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

七、關于上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”金費財政性捐款付出結算的時候綜合條件詳細說明。

武漢市松江區人們中央政府外事辦公場所室2016💮年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為650.5萬元,支出決算為461.47萬元,完成預算的70.94%,其中:因公出國(境)費決算為460.92萬元,完成預算的76.82%;公務接待費支出決算為0.55萬元,完成預算的1.09%。

2016ဣ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年度減少31.83萬元,降低6.45%;其中:因公出國(境)費支出決算減少29.43萬元,降低6%;公務接待費支出決算減少2.40萬元,降低81.36%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是;因換屆選舉,人員調動,出訪團組相對減少。公務接待費支出減少的主要原因是來訪團組相對減少。

(二)“三公”接待費財政預算捐款教育支出結算的時候實際現狀反映。

2016🐎年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算460.92萬元,占99.88%;公務接待費支出決算0.55萬元,占0.12%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出460.92萬元。全年安排因公出國(境)團組57個、累計132人次。

2、公務接待費支出0.55萬元。其中:

ಌ國內公務接待支出0.55萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于來本區訪問、考察的各國外賓;接待市外辦、區外辦來松考察、調研、交流;列明公務接待批次5次、人次56人,其中:接待外賓批5次、56人次。

八、介紹深圳市松江區人們市政府外事商務單位2016每年國家性股票基金國庫預算國庫捐款費用支出 部門預算時候原因分析

重慶市松江區國民縣政府外事企業辦事處2016每年無政府部性股權基金預算表財政其他支出撥付其他支出。

九、國有控股資產管理加盟概算財政性補貼款實際情況闡明

🐼重慶市松江區人艮中央政府外事辦公場所室2016當年度無國有制投資基金營業項目預算財政預算補貼款收入支出。

十、各種重要性重大事項的時候請示報告

(一)行政單位運作專項經費經費支出情形。

2016🍎年度上海市松江區人民政府外事辦公室機關運行經費支出9.85萬,比2015年度減少4.69萬元,降低32.26%。主要原因是日常公用經費減少。

(二)國家回收教育支出情況報告。

2016🌃年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)1.90萬元,其中:貨物采購金額1.90萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

2016🌊年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額1.90萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)公有財產損壞條件。

截止到2016年12月31日,濟南市松江區人們區政府外事會議室室無來往車輛。無企業單位顏值50上萬元以上內容實用系統及企業商業價值100萬是以上的專業機 。

(四)預算表績效考核安全管理事情。

෴上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制度預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2016年度上海市松江區人民政府外事辦公室無績效評價項目。

業績考核測評后果新情況表

工程簡稱

 

估算票額

XXX萬多

評介分數

 

品價分析方法

 

包括績效考核

 

有著毛病

 

調整改進措施

 

調整條件

 

 


第四部分   名詞解釋

 

廣州市松江區大家政府機構外事會議室室此次結算的時候政府信息無層次性專門用專有名詞需再行解答。

 

 

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