廣州市松江區國民政府性外事工作室
2016全年度團隊預算
第一部分 上海市松江區人民政府外事辦公室概況
一、基本職能部門
🐻蘇州市松江區大家縣現縣政府部外事客服室室是承擔本職運作菅理整個區外事運作的區縣現縣政府部組成監管部們,直接就是國共松江區委名詞解釋外事外宣運作引領項目組的運作裝置。其其主要崗位運轉職責是:(一)推進審理相關的外事運作的規則算法、條例措施和法律法律、法律、條例,并標準化本區現實的,組織化學習培訓機構推行相關的好區域性法律、條例和條例措施。(二)承擔本職運作菅理來松仿問的主要外賓的客服運作或承擔本職運作菅理的各個國家地區駐華國際性關系的相關成員來松開始公務活動活動的籌劃運作;承擔本職運作菅理統籌醫療保險籌劃區引領參與生活非貿易外事活動。(三)承擔本職運作菅理本區與外國人友善省會城市或區域交朋友活動的組織化學習培訓機構、本職運作菅理、輔導及標準化性運作;承擔本職運作菅理與外國人好城市縣現縣政府部開展調研友善聯絡與合作協議;輔導本區外事客服、對國際性關系往及外事游玩點發展運作。(四)承擔本職運作菅理本區的相關成員因公出境和赴廣東、澳門專門財政區的歸口本職運作菅理運作;依據相關的標準,備案或復核相關的監管部們勞務派遣的出境及赴廣東、澳門專門財政區團組和的相關成員運作;承擔本職運作菅理申領因公出境的相關成員的戶照和申請申辦簽證申辦及因公的相關成員赴廣東、澳門專門財政區的機動車行駛證的頒發及簽注;承擔本職運作菅理申領區引領出訪報批等原因說明;承擔本職運作菅理本區針對邀約本職運作菅理運作。(五)輔導農村基層外事運作裝置的行業運作;承擔本職運作菅理外事鄉鎮干部國際性新形勢、針對條例措施、外事事情遵守紀律作風等部分的文化藝術學習培訓與學習培訓運作;行政監督、查看外事事情遵守紀律作風的審理原因,配合區相關的監管部們治理情節造成 外事事情遵守紀律作風、造成 有害國家地區切身利益和威望的重大的刑事案件。(六)本職運作菅理、輔導松江區大家針對友善醫學會等社會存在社團運作。(七)承擔本職運作菅理國共松江區委外事、外宣運作引領項目組外事客服室室的臺賬運作。(八)承辦單位區縣現縣政府部交辦的其他的事宜。
二、裝置設置成
上海市松江區人民政府外事辦公室設2個內設機構,包括:外事科、友好交流科。
第二部分 上海市松江區人民政府外事辦公室
2016全年度相關部門結算的時候表
2016本年盈利其他支出預算總表
的單位:十萬
收錄 | 支出費用 | ||
樓盤 | 竣工決算數 | 工程 | 部門預算數 |
一、財務補貼款利潤 | 598.13 | 一、似的公用設施服務性費用 | 567.01 |
在這其中:相關部門性基金投資決算財政資金補貼款 |
| 二、外交活動收入支出 |
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二、上一級補助費薪資收入 |
| 三、國防安全性支出 |
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三、行業凈收入 |
| 四、公共服務健康安全費用 |
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四、經營的效益 |
| 五、教肓性支出 |
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五、附帶基層單位上交個人收入 |
| 六、生物學科技性支出 |
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六、其他盈利 |
| 七、民族文化休育與文化傳播付出 |
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| 八、世界 切實保障和就業問題費用 | 7.43 |
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| 九、醫治公共衛生與計劃方案生小孩其他支出 | 3.94 |
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| 十、節能公司優質支出費用 |
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| 國慶、城鄉建設社區網站教育支出 |
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| 第十二、畜牧業水收入支出 |
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| 十四、公共交通運送經費支出 |
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| 十四、物資堪探內容等花費 |
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| 第十六、商家安全夜場服務等支出費用 |
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| 第十五、財務費用 |
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| 十二、經濟援助許多各地付出 |
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| 18、國土局海洋生物氣象條件等經費支出 |
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| 黨的十九、房間的保障收入支出 | 20.37 |
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| 20、糧油加工工程設備貯備總支出 |
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| 二五一、另外付出 |
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當年度盈利總計 | 598.13 | 上年付出加總 | 598.75 |
用工作母基金擬補結余差額 |
| 節余分配比例 |
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年終結轉和余額 | 5.85 | 月底結轉和節余 | 5.23 |
共計 | 603.98 | 累計 | 603.98 |
2016每年薪水結算的時候表
工作單位:余萬元
品牌 | 當年度薪資收入加總 | 不需要審批純收入 | 上一級補貼金營收 | 事業納入 | 操作納入 | 所屬部門上交工資收入 | 另外個人收入 | ||||
功能分類 | 課目命名 | ||||||||||
類 | 款 | 項 | 總金額 | 598.13 | 598.13 |
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201 |
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| 一樣公開產品經費支出 | 566.39 | 566.39 |
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201 | 03 |
| 人民政府商務省政府辦公廳(室)及相應的組織機構行政事務 | 105.46 | 105.46 |
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201 | 03 | 01 | 行政訴訟自動運行 | 88.06 | 88.06 |
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201 | 03 | 02 | 一半行政部門控制業務 | 17.40 | 17.40 |
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201 | 99 |
| 許多似的公共信息的服務撥出 | 460.93 | 460.93 |
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201 | 99 | 99 | 同一通常情況公共信息的服務開支 | 460.93 | 460.93 |
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208 |
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| 的社會基本保障和工作經費支出 | 7.43 | 7.43 |
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208 | 05 |
| 政府部門參公的單位離退職 | 7.43 | 7.43 |
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208 | 05 | 01 | 歸口管控的行政事務公司的離提前退休 | 0.30 | 0.30 |
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208 | 05 | 05 | 市直機關人事公司的基本性社會養老保費交款總支出 | 7.13 | 7.13 |
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210 |
|
| 醫療服務衛生監督與計劃書發育花費 | 3.94 | 3.94 |
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210 | 05 |
| 醫療器械保護 | 3.94 | 3.94 |
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210 | 05 | 01 | 行政管理院校醫院 | 3.94 | 3.94 |
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221 |
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| 租賃房保障機制費用支出 | 20.37 | 20.37 |
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221 | 02 |
| 房間改革方案支出費用 | 20.37 | 20.37 |
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221 | 02 | 01 | 租賃房北京公積金 | 8.73 | 8.73 |
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221 | 02 | 03 | 房產買賣補助費 | 11.64 | 11.64 |
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2016本年度支出費用部門預算表
的單位:多萬元
工程項目 | 年初費用支出 預估合計 | 大體費用支出 | 創業項目教育支出 | 上交國家領導性支出 | 銷售結余 | 對付屬政府部門補貼付出 | ||||
功能分類 | 課目稱呼 | |||||||||
類 | 款 | 項 | 合計數 | 598.75 | 120.42 | 478.33 |
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201 |
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| 平常公開服務于費用 | 567.01 | 88.68 | 478.33 |
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201 | 03 |
| 政府性企業省政府辦公廳(室)及重要性中介機構事務性 | 106.08 | 88.68 | 17.40 |
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201 | 03 | 01 | 行政部門操作 | 88.68 | 88.68 |
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201 | 03 | 02 | 一樣 人事部門維護公共事務 | 17.40 |
| 17.40 |
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201 | 99 |
| 別應該公用服務項目總支出 | 460.93 |
| 460.93 |
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201 | 99 | 99 | 另一通常情況下公用安全服務費用 | 460.93 |
| 460.93 |
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208 |
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| 社會上后勤保障和出去上班支出費用 | 7.43 | 7.43 |
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208 | 05 |
| 行政機關事業性公司離退體 | 7.43 | 7.43 |
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208 | 05 | 01 | 歸口經營的行政訴訟機關單位離離休 | 0.30 | 0.30 |
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208 | 05 | 05 | 國家機關創業部門大體醫養安全付款結余 | 7.13 | 7.13 |
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210 |
|
| 醫療設備食品衛生與工作方案生肓收支 | 3.94 | 3.94 |
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210 | 05 |
| 醫治保障機制 | 3.94 | 3.94 |
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210 | 05 | 01 | 政府部門機構醫遼 | 3.94 | 3.94 |
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221 |
|
| 房產基本保障撥出 | 20.37 | 20.37 |
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221 | 02 |
| 租賃房改草費用 | 20.37 | 20.37 |
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221 | 02 | 01 | 公房個人公積金 | 8.73 | 8.73 |
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221 | 02 | 03 | 房產買賣補貼標準 | 11.64 | 11.64 |
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2016一年度財政預算付款薪資教育支出部門預算總表
企業:十萬
效益竣工決算數 | 花費結算的時候數 | ||||
的項目 | 預算數 | 創業項目 | 累計 | 通常情況下公共服務預決算國庫撥付 | 政府性性投資基金費用預算財政廳撥付 |
一、般公共信息項目預算財政部門補貼款 | 598.13 | 一、應該公共信息服務質量費用支出 | 567.01 | 567.01 |
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二、國家性投資基金費用國庫審批 |
| 二、外交史收支 |
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| 三、中國國防經費支出 |
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| 四、公共服務衛生收支 |
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| 五、文化教育收入支出 |
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| 六、科學實驗科技費用 |
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| 七、文化教育軍事體育與媒體費用支出 |
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| 八、市場經濟質量保障和求業收入支出 | 7.43 | 7.43 |
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| 九、醫療管理干凈與設計發育花費 | 3.94 | 3.94 |
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| 十、能效環境費用 |
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| 十一月、城鄉居民社區服務站花費 |
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| 第十二、農林業水教育支出 |
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| 第十五、客運輸送費用支出 |
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| 十四、資源性勘查新信息等撥出 |
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| 十六、商業圈服務性業等經費支出 |
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| 第十六、金融科技結余 |
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| 十六、救助別中南部經費支出 |
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| 十九、國土局深海氣象學等支出費用 |
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| 19、住宅保障機制付出 | 20.37 | 20.37 |
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| 二十二、調味品工程物資貯備收入支出 |
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| 二十一月、其他總支出 |
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本年度納入合計數 | 598.13 | 本年度花費加總 | 598.75 | 598.75 |
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期初財政支出審批結轉和節余 | 5.85 | 年底財政支出補貼款結轉和盈余 | 5.23 | 5.23 |
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一般來說公益性預決算不需要撥付 | 5.85 |
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現政府性私募基金估算財政支出審批 |
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總金額 | 603.98 | 累計 | 603.98 | 603.98 |
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2016年中一樣公用預算表不需要付款費用支出 部門預算表
工作單位:上萬元
工作 | 一般的共同預結算的時候財政資金捐款其他支出結算的時候數 | |||||
技能進行分類 幾個會計科目商品代碼 | 管理費用英文名稱 | 加總 | 大致開支 | 項目費用支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
201 |
|
| 普遍公共性精準服務總支出 | 567.01 | 88.68 | 478.33 |
201 | 03 |
| 政府辦公室辦公廳(室)及相應系統事情 | 88.68 | 88.68 |
|
201 | 03 | 01 | 政府部門開機運行 | 88.68 | 88.68 |
|
201 | 03 | 02 | 一般來說行政性管理系統事情 | 17.40 |
| 17.40 |
201 | 99 |
| 別一半共同服務經費支出 | 460.93 |
| 460.93 |
201 | 99 | 99 | 相關一樣公共功能功能其他支出 | 460.93 |
| 460.93 |
208 |
|
| 發展服務和就業問題性支出 | 7.43 | 7.43 |
|
208 | 05 |
| 財政事業發展計量單位離辭職 | 7.43 | 7.43 |
|
208 | 05 | 01 | 歸口工作的行政部門方離養老金 | 0.30 | 0.30 |
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208 | 05 | 05 | 政府機關人事政府部門總體頤養天年安全付費經費支出 | 7.13 | 7.13 |
|
210 |
|
| 醫療管理食品衛生與打算計劃生育工作費用支出 | 3.94 | 3.94 |
|
210 | 05 |
| 醫療擔保擔保 | 3.94 | 3.94 |
|
210 | 05 | 01 | 行政處機關單位醫遼 | 3.94 | 3.94 |
|
221 |
|
| 公房有效保障了收入支出 | 20.37 | 20.37 |
|
221 | 02 |
| 租賃房收入分配改革費用支出 | 20.37 | 20.37 |
|
221 | 02 | 01 | 房產住房基金 | 8.73 | 8.73 |
|
221 | 02 | 03 | 挑選心儀的房子補貼金 | 11.64 | 11.64 |
|
合計數 | 598.75 | 120.42 | 478.33 |
2016一年度基本性共同預預算財政性審批基本性總支出預算表
公司:萬
工作 | 般服務性費用預算國庫撥付 首要收入支出竣工決算數 | ||||
城市發展分級 管理費用編碼查詢 | 課目簡稱 | 總計 | 的人員事業費 | 共公經費預算 | |
類 | 款 | ||||
301 |
| 很大打工族薪資特權總支出 | 89.63 | 89.63 |
|
301 | 01 | 差不多待遇 | 13.00 | 13.00 |
|
301 | 02 | 經費補助金 | 35.15 | 35.15 |
|
301 | 03 | 獎勵金 | 20.81 | 20.81 |
|
301 | 04 | 相關社會化得到保障手機繳費 | 5.21 | 5.20 |
|
301 | 06 | 餐費補助費費 |
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301 | 07 | 績效考評員工工資 |
|
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301 | 08 | 部門自己事業組織常規給養老商業保險付款 | 7.13 | 7.13 |
|
301 | 09 | 工作年金激費 |
|
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301 | 99 | 其它基本工資副利支出費用 | 8.34 | 8.34 |
|
302 |
| 菜品和業務教育支出 | 9.35 |
| 9.35 |
302 | 01 | 會議室費 | 1.91 |
| 1.91 |
302 | 02 | 數碼打印費 |
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302 | 03 | 咨詢中心費 |
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302 | 04 | 流程費 |
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302 | 05 | 有水費 |
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302 | 06 | 商業用電 |
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302 | 07 | 電力費 |
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302 | 08 | 冬季取暖費 |
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302 | 09 | 業主控制費 |
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302 | 11 | 出差補貼 | 0.05 |
| 0.05 |
302 | 12 | 因公出國工作(境)學費 |
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302 | 13 | 售后維修(護)費 | 0.41 |
| 0.41 |
302 | 14 | 租房費 |
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302 | 15 | 交互費 |
|
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302 | 16 | 陪訓費 |
|
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302 | 17 | 國家公務到訪費 |
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302 | 18 | 專用工具素材費 |
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302 | 24 | 被裝新購費 |
|
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302 | 25 | 專業氣體燃料費 |
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302 | 26 | 勞務公司費 |
|
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302 | 27 | 委托代理業務員費 |
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302 | 28 | 商會專項資金 | 0.85 |
| 0.85 |
302 | 29 | 福利福利費 | 4.03 |
| 4.03 |
302 | 31 | 國家公務租車操作運營費 |
|
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302 | 39 | 其他公路交通雜費 | 2.10 |
| 2.10 |
302 | 40 | 稅金及浮動成本 |
|
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302 | 99 | 任何餐品和精準服務收支 | 0.01 |
| 0.01 |
303 |
| 對自己的和婚姻的補貼費 | 20.94 | 20.94 |
|
303 | 01 | 離休費 |
|
|
|
303 | 02 | 提前退休費 | 0.30 | 0.30 |
|
303 | 03 | 退職(役)費 |
|
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303 | 04 | 撫恤金 |
|
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303 | 05 | 家庭生活政府補貼 |
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303 | 07 | 整形費 |
|
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303 | 08 | 捐資獎學金 |
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303 | 09 | 獎學金金 |
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303 | 11 | 房產社保公積金 | 8.73 | 8.73 |
|
303 | 12 | 提租補助 |
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303 | 13 | 買房子補助費 | 11.64 | 11.64 |
|
303 | 99 | 另一對個人的和工作環境的補助金費用 | 0.27 | 0.27 |
|
310 |
| 某些投資者性付出 | 0.50 |
| 0.50 |
310 | 02 | 辦公機械設備購買 | 0.50 |
| 0.50 |
310 | 03 | 專用箱生產設備購置費 |
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310 | 07 | 企業信息在線及平臺租賃費升級 |
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310 | 13 | 因公車輛置辦 |
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310 | 19 | 另外公路網輔助工具添置 |
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310 | 99 | 的資產管理性經費支出 |
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總計 | 120.42 | 110.57 | 9.85 |
2016當年度通常情況下服務性概預算財政部門補貼款“三公”費用及行政單位啟動費用付出竣工決算表
單位名稱:萬多
基本服務性決算財政支出撥付“三公”經費支出 | 單位自動運行 勞務費預算數 | |||||||||||
總計 | 因公出國留學 (境)費 | 公務接待車輛使用新購及開機運行費 | 公務活動客服費 | |||||||||
小計 | 因公公務車 購進費 | 國家公務用車的 工作費 | ||||||||||
預決算數 | 結算的時候數 | 預算表數 | 結算的時候數 | 估算數 | 部門預算數 | 預決算數 | 竣工決算數 | 項目預算數 | 竣工決算數 | 項目預算數 | 結算的時候數 | 9.85 |
650.50 | 461.47 | 600.00 | 460.92 |
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| 50.50 | 0.55 |
2016當年度以政府性私募基金工程預算民政捐款付出部門預算表
單位名稱:上萬元
內容 | 部門性資金項目預算財政局付款撥出預算數 | |||||
功能鍵劃分類別 題目編寫代碼 | 專業科目標題 | 加總 | 常見費用 | 工程其他支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
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加總 |
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注:上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
第三部分 上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算情況說明
一、更多昆明市松江區人艮相關部門外事辦公室2016年收入水平性支出總體設計實際情況表明
北京市市松江區公民政府辦公裝修室外事辦公裝修室2016𝐆年度收入總計為603.98萬元、支出總計為603.98萬元。與2015年度相比,收入、支出總計各減少49.88萬元。主要原因:遵守八項規定,例行節約。
二、關于幼兒園傷害市松江區大家部門外事工作室2016第四季度盈利預算問題說
廣州市松江區各族人民中央政府外事職場室2016年度收入合計598.13萬元,其中:財政撥款收入598.13萬元,占100%。
三、對于廣州市松江區民眾中央政府外事辦公區室2016年終付出結算的時候時候闡明
傷害市松江區市民國家外事會議室室2016ꦉ年度支出合計598.75萬元,其中:基本支出120.42萬元,占20.11%;項目支出478.33萬元,占79.89%。
四、介紹武漢市松江區群眾國家外事辦公裝修室2016民政年度民政捐款收入水平性支出總體布局狀況說
北京市松江區國民地方政府外事接待室室2016ꦓ年度財政撥款收支總決算603.98萬元。與2015年度相比,財政撥款收、支總計各減少49.88萬元,降低7.63%。主要原因:遵守八項規定,例行節約。
五、至于沈陽市松江區各族人民相關部門外事辦公樓室2016本年度一樣公眾項目預算民政付款結余預算前提說明怎么寫
(一)基本公共服務決算財務補貼款經費支出綜合性情形。
鄭州市松江區各族政府會議室室外事會議室室2016🌸年度一般公共預算財政撥款支出598.75萬元,占本年支出合計的100%。與2015年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少11.07萬元,降低1.82%。主要原因:遵守八項規定,例行節約。
(二)基本公益性預預算財政性付款結余預算空間結構時候。
鄭州市松江區中國人民相關部門外事辦公室2016✤年度一般公共預算財政撥款支出598.75萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)567.01萬元,占94.70%;社會保障和就業支出7.43萬元,占1.24%,醫療衛生與計劃生育支出3.94萬元,占0.66%,住房保障支出20.37萬元,占3.40%。
(三)般公共信息項目預算財政局撥付總支出竣工決算按照情況。
濟南市松江區市民國家外事商務公司辦公室2016✱年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為797.07萬元,支出決算為598.75萬元,完成年初預算的75.12%。決算數小于預算數的主要原因:政府換屆選舉、人員調動、團組相對減少。其中:
1ﷺ、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)88.68萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為90.46元,支出決算為88.68萬元,完成年初預算的98.03%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。
2🔯、一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)460.93萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為600元,支出決算為460.93萬元,完成年初預算的76.82%。決算數小于預算數的主要原因:政府換屆選舉、人員調動、團組相對減少。
3൲、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)0萬元。主要用于:人員培訓。年初預算為5萬元,支出決算為0萬元。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約,業務培訓改為二年一次。
4ꦬ、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)17.40萬元。主要用于:本辦履行行政職能、維持機關日常運轉而開支的項目經費。年初預算為92.68萬元,支出決算為17.40萬元,完成年初預算的18.77%。決算數小于預算數的主要原因:年度項目實施中存在較大的不確定因素,無法精確預算。
5ꦦ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.30萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費工。年初預算為0.70萬元,支出決算為0.30萬元,完成年初預算的42.86%。決算數小于預算數的主要原因:政策性原因,統一新增科目。
6﷽、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)7.13萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為0萬元,支出決算為7.13萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。
7𓆏、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)3.94萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為4.25萬元,支出決算為3.94萬元,完成年初預算的92.71%。決算數小于預算數的主要原因:政策因素費率調整,繳費金額增加。
8𓂃、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)8.73萬元。主要用于:發放職工住房公積金費用。年初預算為3.97萬元,支出決算為8.73萬元,完成年初預算的219.90%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整以及新增補充公積金。
9♚、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)11.64萬元。主要用于:發放職工住房補貼費用。年初預算為0萬元,支出決算為11.64萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素增加購房補貼。
六、相對于蘇州市松江區市民現政府外事辦公樓室2016季度通常公用工程預算不需要補貼款通常費用支出 竣工決算現象說明
沈陽市松江區人們相關部門外事會議室室2016🐟年度一般公共預算財政撥款基本支出567.01萬元,包括人員經費110.57萬元,公用經費9.85萬元。基本支出中:
1𝓰、工資福利支出89.63萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2💝、商品和服務支出9.35萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
3🐓、對個人和家庭的補助20.94萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
4、其他資本性支出0.50萬元,主要用于:辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新。
七、關于上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費預算財政資金付款性支出預算總體經濟環境就說明。
南京市松江區公民區政府外事接待室室2016🌼年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為650.5萬元,支出決算為461.47萬元,完成預算的70.94%,其中:因公出國(境)費決算為460.92萬元,完成預算的76.82%;公務接待費支出決算為0.55萬元,完成預算的1.09%。
2016🦩年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年度減少31.83萬元,降低6.45%;其中:因公出國(境)費支出決算減少29.43萬元,降低6%;公務接待費支出決算減少2.40萬元,降低81.36%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是換屆選舉、人員調動、團組相對減少。公務接待費支出減少的主要原因是來訪團組相對減少。
(二)“三公”經費預算財政性捐款費用竣工決算具體狀況狀況說明怎么寫。
2016ꦜ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算460.92萬元,占99.88%;公務接待費支出決算0.55萬元,占0.12%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出460.92萬元。全年安排因公出國(境)團組57個、累計132人次。
2、公務接待費支出0.55萬元。其中:
ജ國內公務接待支出0.55萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于來本區訪問、考察的各國外賓;接待市外辦、其他區外辦來松考察、調研、交流。列明公務接待批次5次、人次56人,其中:接待外賓批5次、56人次。
八、管于武漢市松江區民眾政府性外事企業辦工室2016本年中央政府性私募基金預部門預算財政資金付款經費支出部門預算現象反映
佛山市松江區國民部門外事工作室2016本年度無政府機關性股權基金概預算財政廳審批總支出。
九、國家股資產加盟財政廳預算財政廳撥付情形介紹
佛山市松江區中國人民當地政府外事辦公空間室2016年度目標無公有資源開費用不需要審批結余。
十、其他的極為重要原因表明的原因表明
(一)機關事業單位電腦運行資金經費支出狀態。
2016♏年度上海市松江區人民政府外事辦公室機關運行經費支出9.85萬,比2015年度減少4.69萬元,降低32.26%。主要原因是日常公用經費減少。
(二)當地政府回收收入支出情況報告。
2016⛎年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)1.90萬元,其中:貨物采購金額1.90萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
2016💙年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額1.90萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額1.90萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)國有控股凈資產占存條件。
已于2016年12月31日,滬市松江區大家區政府外事辦公室無該車輛。無公司價值50萬的大寫上面通用性設施設備及方總價值100萬塊上文專用機械。
(四)費用績效評價操作時候。
ꦛ上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制度預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2016年度上海市松江區人民政府外事辦公室無績效評價項目。
工作績效考核數據信心表
工程項目標題 |
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概預算收入額 | XXX多萬元 |
評說總分 |
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評述結論怎么寫 |
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主要是績效評價 |
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存在的的問題 |
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整改落實意見與建議 |
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整改通知現象 |
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第四部分 名詞解釋
蘇州市松江區公民政府性外事接待室室這一次竣工決算公開化無特異專門用名稱需額外解悉。