上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算
目 錄
一、重點工作職責
二、組織 配置
三、概預算編寫表示
四、2018年部門財務收支預算總表
五、2018年部門收入預算總表
六、2018年部門支出預算總表
七、2018年部門財政撥款收支預算總表
八、2018年部門一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表
12、涉及的情況代表
第十五、財政經費支出經費支出頂目績效考評最終目標澳大利亞紅酒進口報關表
佛山市松江區國民縣政府公司合作交流會辦公場所室主要是行政職能
松江區大家政府部部協作聯席會會議室室與政府部部辦合署會議室,具體職權為:
💙(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。
🥂(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。
(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
💮(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
꧙(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
🍨(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。
(7)承辦區政府交辦的其它事項。
傷害市松江區人艮政府結構媒體合作交談辦公區室結構設置成
🎃上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算是包括上海市松江區人民政府合作交流辦公室本部以及下屬1家事業單位的綜合收支計劃。
本部門中,行政單位1家,事業單位1家。
納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:
順序號 | 基層單位命名 | 備注名稱 |
1 | 沈陽市松江區群眾區政府合作關系交流活動會議室室 |
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2 | 滬市松江區配合交流活動服務項目公司 |
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專有名詞解釋清楚
🏅(一)常規總收支項目費用表:是省級項目費用表管理個部門及歸屬項目費用表院校為保障機制其裝置正確在運轉、完整規章制度工作的重任而建制的年終常規總收支方案,涉及員工資金和公供資金好幾部分。
💮(二)品牌總收入性支出費用成本財政預算:是地市級費用成本財政預算相關部門經理相關部門及隸屬于費用成本財政預算公司為完整人事部門作業級任務、自己事業趨勢要求或政府部趨勢戰略布局、當前要求,在一般總收入性支出本身預算編制的本年總收入性支出計劃方案。
𝐆(三)“三公”金費:是與地地市級財政部門部位有金費領撥直接關系的部位和直屬成本費用預算方實用地地市級財政部門部位付款讓的因公出境(境)費、因公一個國家因公車新購及運作費、因公到訪費。各舉:因公出境(境)費重點讓行政企事業單位及直屬成本費用預算方相關人員的展覽金公司合作溝通、災害活動洽淡、在外課程培訓學習學習等的展覽金旅費、在美國市政間道路租車費、居住費、飯食費、課程培訓學習費、公雜費等總經費費用;因公到訪費重點讓全國各省性技術專業會議內容、一個國家災害新政視察調研、專向定期檢查包括外事團組到訪溝通等履行因公或組織落實項目所用居住費、道路租車費、飯食費等總經費費用;因公一個國家因公車新購及運作費重點讓定編內因公該車輛的車輛報廢升級,包括代替讓城區因公外出、因公文件名對調、基本運行組織落實等所用因公一個國家因公車助燃劑費、維修保養費、人行道過河費、人壽保險金等總經費費用。
🅺(四)機構行駛專項專項資金:指政府部門機構和依據公務接待員法標準化管理的教育事業機構利用正常公益性財政資金預算財政資金付款設置的基本上開支中的平日共公專項專項資金開支。
2018年估算編制工作說
2018ඣ年,上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算支出總額為1586.36萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1586.36萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出325.36萬元;項目支出1261.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1ౠ、“行政運行”171.64萬元,主要用于:機關在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2🐻、“事業運行”55.51萬元,主要用于:事業在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
3、“一般行政管理事務”1261.00萬元,主要用于:🦄合同履行本辦作業職能作用、能維持日常工作正常運轉而支出的對口招生增援藏區、山東區新項目支援項目資金,公務接待工作接待工作費、招商引資工作引資金費等。
4、“歸口管理的行政單位離退休”1.83萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出。
5、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”26.13萬元,主要用于:在職職工基本養老保險繳費的支出。
6、“機關事業單位職業年金繳費支出”8.19萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
7、“行政單位醫療”8.39萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
8、“事業單位醫療”4.03萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
9、“住房公積金”22.64萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
9、“購房補貼”27.00萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2018年政府部門財務會計收支明細成本預算總表 |
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| 事業單位編制監管部門:昆明市松江區群眾市政府合作方式洽談辦公場所室 | 機關單位:元 |
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| 年初個人收入 | 本年度開支 |
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| 產品 | 概預算數 | 頂目 | 費用數 |
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| 一、財政資金付款收益 | 15,863,625.78 |
| 應該公共性售后服務其他支出 | 14,881,522.88 |
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| 1. 一般的公用概預算周轉金 | 15,863,625.78 |
| 當今社會有效保障了和就業前景收入支出 | 361,567.88 |
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| 2. 現政府性股票基金 |
| 三、 | 醫療保障衛生防疫與預計養育收入支出 | 124,133.18 |
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| 二、行業凈收入 |
| 四、 | 房屋保護費用支出 | 496,401.84 |
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| 三、事業有成機關單位開收益 |
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| 四、另一個收益 |
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| 工資共計 | 15,863,625.78 |
| 15,863,625.78 |
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| 2018年部位薪資項目預算總表 |
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| 編制管理單位部門:廣州市松江區公民區政府媒體合作座談會工作室 |
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| 行業:元 |
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| 工程 | 營收概算 |
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| 功能表劃分類別專業科目商品代碼 | 職能劃分課目簡稱 | 累計數 | 財政資金付款工資收入 | 視野效益 | 事業性標準 | 其它的使收入 |
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| 類 | 款 | 項 | 營運薪水 |
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| 201 |
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| 般共同服務項目結余 | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 人民政府會議室廳(室)及涉及到學校事務處理 | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政機關正常運行 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 |
|
| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 一般的財政管理方法業務 | 12,610,000.00 | 12,610,000.00 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業加載 | 555,120.42 | 555,120.42 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 時代服務和工作費用 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 人事部門事業性機關單位離提前退休 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口管理系統的行政事務部門離退休年齡 | 18,320.00 | 18,320.00 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 危險機關人事的單位常見醫養保險金交款其他支出 | 261,333.00 | 261,333.00 |
|
| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 行政機關企業機關單位職業類型年金網上繳費撥出 | 81,914.88 | 81,914.88 |
|
| 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療設備衛生防疫與進度表生孕撥出 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 財政事業發展機關單位醫療設備 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政訴訟院校醫療保障 | 83,859.26 | 83,859.26 |
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| 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 創業企業單位醫療設備 | 40,273.92 | 40,273.92 |
|
| 0.00 |
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| 221 |
|
| 房間基本保障性支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 公房改革創新開支 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 房產北京公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 |
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| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 買新房政府補貼 | 270,000.00 | 270,000.00 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 15,863,625.78 | 15,863,625.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年個部門經費支出成本預算總表 |
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| 核編行政部門:西安市松江區老百姓政府性合作方式討論辦公場所室 | 機關單位:元 |
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| 活動 | 花費費用預算 |
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| 作用類型管理費用編碼查詢 | 技能等級分類科目必名字大全 | 累計數 | 基本性費用 | 創業項目性支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| 似的共同服務管理付出 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 縣政府會議室廳(室)及對應設備事物 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政性程序運行 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 大部分行政處操作公共事務 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 行業運動 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| 的社會安全保障和工作性支出 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 政府部門事業發展部門離養老金 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口治理的行政機關基層單位離退居二線 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 政府部門視野廠家大多頤養天年保險費用網上繳費其他支出 | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 機關企業發展企業單位企業發展企業單位網絡職業年金手機繳費費用支出 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫學衛生監督與籌劃養育支出費用 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 政府部門事業發展單位名稱醫療器械 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政訴訟行業診療 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 企業計量單位醫學 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 221 |
|
| 房產保險教育支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 房屋改草收入支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 住宅房住房基金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 賣房補助金 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
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| 2018年部門管理財政性撥付收入支出決算總表 |
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| 建制行業:西安市松江區人們政府部門企業合作互動交流辦公樓室 |
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| 政府部門:元 |
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| 財政部門撥付薪資收入 | 民政撥付其他支出 |
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| 創業項目 | 費用預算數 | 新項目 | 加總 | 一樣 共公項目預算 | 中央政府性資金預決算 |
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| 一、一樣公共服務預算表費用 | 15,863,625.78 | 一、 | 一樣公用設施服務管理總支出 | 14,881,522.88 |
14,881,522.88 |
|
|
| 二、政府部性投資基金 |
| 二、 | 社會化有保障和就業機會費用 | 361,567.88 | 361,567.88 |
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| 三、 | 醫療設備環保與記劃二孩費用 | 124,133.18 | 124,133.18 |
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| 四、 | 房產基本保障經費支出 | 496,401.84 | 496,401.84 |
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| 營收共計 |
15,863,625.78 | 費用總額 |
15,863,625.78 |
15,863,625.78 |
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| 2018年政府部門平常公共性決算總支出功能性進行分類決算表 |
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| 事業編制監管部門:南京市松江區人民群眾政府機關公司合作交談辦公裝修室 | 院校:元 |
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| 品牌 | 普通共公估算其他支出 |
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| 功能模塊類型課目編寫代碼 | 功能性劃分類別學科名稱 | 自動求和 | 一般教育支出 | 好項目花費 |
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| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| 常見產品性產品性支出 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| 現政府辦公區廳(室)及相關聯學校行政監察 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政事務自動運行 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | 通常情況政府部門管控事物 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 人事電腦運行 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| 時代確保和就業前景費用支出 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| 財政事業心企業單位離退休工資 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | 歸口監管的行政管理單位名稱離養老金 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | 部門人事單位名稱核心關于養老地產養老人身險繳納花費 | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 國家機關參公廠家網絡職業年金手機繳費收支 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 治療干凈與行動計劃養育總支出 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 行政部門視野方醫療保障 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政性廠家醫療機構 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 企業發展部門醫學 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 221 |
|
| 居住房擔保其他支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 住宅改革創新性支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 往房公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 選房補帖 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
|
|
|
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| 2018年崗位區政府性基金投資概算經費支出實用功能各類概算表 |
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| 編制程序部位:佛山市松江區群眾相關部門進行合作聯絡辦工室 | 公司的:元 |
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| 的項目 | 政府部性新基金費用其他支出 |
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| 功能模塊幾大類幾個會計科目編碼查詢 | 技能種類考試科目英文名稱 | 累計 | 基本性性支出 | 建設項目經費支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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|
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年機構基礎上公用設施成本財政預算補貼款基礎教育支出實惠定義成本財政預算表 |
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| 編制數科室:成都市市松江區老百姓中央政府合伙討論辦公室 | 基層單位:元 |
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| 建設項目 | 常見公益性費用基本性性支出 |
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| 實用功能種類幾個會計科目商品代碼 | 作用分級會計科目名稱大全 | 累計數 | 人群專項資金 | 共用勞務費 |
| |
| 類 | 款 |
| ||||
| 301 |
| 員工工資員工福利費用 | 2,960,662.57 | 2,859,862.57 | 100,800.00 |
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| 301 | 01 | 差不多年終獎金 | 430,764.00 | 430,764.00 | 0.00 |
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| 301 | 02 | 津貼補助補助 | 1,038,696.00 | 1,038,696.00 | 0.00 |
|
| 301 | 03 | 年終獎金 | 271,384.72 | 271,384.72 | 0.00 |
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| 301 | 06 | 餐費補助費費 | 100,800.00 | 0.00 | 100,800.00 |
|
| 301 | 07 | 效績年薪 | 293,736.00 | 293,736.00 | 0.00 |
|
| 301 | 08 | 政府部門企事業行業基本的社會社保養老金付費 | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 301 | 09 | 專職年金付款 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 301 | 10 | 就業核心醫院商業險激費 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 301 | 12 | 許多的社會服務納費 | 47,039.95 | 47,039.95 | 0.00 |
|
| 301 | 13 | 個人公積金貸款 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
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| 301 | 99 | 另外月工資春節福利收支 | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
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| 302 |
| 寶貝和保障支出費用 | 264,283.21 | 0.00 | 264,283.21 |
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| 302 | 01 | 商務辦公費 | 91,400.00 | 0.00 | 91,400.00 |
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| 302 | 11 | 旅差費 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
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| 302 | 15 | 會議觸屏費 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
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| 302 | 16 | 教學費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 17 | *因公迎送費 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 |
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| 302 | 28 | 企業工會預備費 | 31,088.41 | 0.00 | 31,088.41 |
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| 302 | 29 | 獎勵費 | 106,754.80 | 0.00 | 106,754.80 |
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| 302 | 99 | 某個淘寶產品和貼心服務費用 | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 |
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| 303 |
| 對我們和小家庭的補貼政策 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 |
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| 303 | 09 | 權益金 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 |
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| 303 | 99 | 的對個人賬戶家庭成員式的政府補貼開支 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
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| 310 |
| 資源性開支 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 310 | 02 | 工作專用設備購買 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 合 計 | 3,253,625.78 | 2,861,542.57 | 392,083.21 |
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| 崗位“三公”資金和企事業單位進行資金估算表 |
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| 事業單位編制部門乃至每一位員工:滬市松江區國民中央政府合伙聯絡辦公樓室 |
| 企業單位:余萬元 |
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| 2018年“三公”經費支出工程預算數 | 2018年國家機關正常運行預備費決算數 |
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| 預估合計 | 因公出國留學(境)費 | 公務活動接代費 | 因公車輛置辦及程序運行費 |
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| 小計 | 置辦費 | 啟動費 |
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| 71.30 | 0.00 | 71.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.18 |
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有關的條件說
一、“三公”專項經費成本預算
꧑上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計71.30萬元,包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數減少0.2萬美元,具體是根據本辦嚴要求履行中共中央八項約定精神是什么,嚴查接代規則。
🥂(一)因深圳市松江區我們國家公司合作討論辦公場所室因公出國留學(境)專項經費由區外辦、區臺辦主要負責核編,并一致信息公開性,本行業已不再自行決定相同信息公開性。
🔥(二)因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。
(三)2018年公務接待經費預算71.30萬元,比2017年預算減少0.20萬元,具體是這是由于本辦從嚴實施軍委八項設定意志,管控服務細則。
ꦓ其主要確定:用以上一級管理者來松觀察,各省區市市黨政代表英文團及各和諧沿海地區、把兄弟縣區來松了解或因公歡迎過程的歡迎花費及用以因公歡迎歡迎租車出行花費等。
二、機關事業單位使用專項經費費用預算
ꦓ機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算29.18萬元。
三、鎮集中采購合同情況發生
2018﷽年度本部門政府采購預算3.55萬元,其中:政府采購貨物預算3.55萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018年中本政府部門
看向中的各個企業準備地方政府購進創業項目估算費用0萬多,面向小微企業預留政府采購項目預算金額3.55萬元。
四、概算業績考核事情
2018ꦛ年度,本部門實行績效目標管理的項目2個,涉及預算金額1116.00萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
財政資金支出費用產品效績計劃網上申報表 | |||||||
項目代碼:180070050012 | 2018 | 審批進度:行財科:預算科室審批(二上) | |||||
單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | |||||||
項目流程名號: | 援藏援滇村干部事業預備費 | 品牌類目: | 時不時性產品 | ||||
剛開始時間日期: | 2019-01-01 | 結束之日期英文: | 2019-12-30 | ||||
連續電話號碼: | 37735595 | 頂目去年估算(元) | 4,110,000.00 | ||||
同姓建設項目本年概預算額(元) | 1,850,000.00 | 同名同姓大型項目去年預決算繼續執行數(元) | 2,270,000.00 | ||||
新項目情況: | ♒開發小物質部扶貧縣幫困合作和是否劃片劃片協防本職作業,是認真落實中間“倆個服務大局”思考、驅動地區調節發展壯大的災害戰略決策措施,是黨中間、國內、杭州市委、市政管理府彰顯松江的無上光榮的任務,也是松江義不可辭的承擔。援派干部職工科技人員是全面推進小物質部扶貧縣幫困合作和是否劃片劃片協防本職作業堅強強而有力的結構和科技人員有保障。 | ||||||
項目立項按照: | 🅰依據《關于松江區援外(駐外)干部工作經費及赴對口地區開展相關工作實施細則》《關于進一步做好援派干部人才“5+1”保障工作的通知》,支持援外干部、駐外派干部在外順利開展工作,圓滿完成我區對口支援與合作交流工作任務。 | ||||||
樓盤設立公司的有必要的性: | ♍可以援派鄉鎮村干部扎實推動、有效率地推動小的東西部精準脫貧通力合作和學區援助哪項事情,圓滿成功到位援派其間松江與學區國家連接與協調機制。區黨政代表英文團、區慰問品品團赴小的東西部精準脫貧通力合作和學區國家慰問品品援派鄉鎮村干部。 | ||||||
有保障產品進行的會議制度、具體措施: | 《更多松江區援外(駐外)職干操作勞務費及赴是否對口城市深入開展有關于操作使用條例》。 | ||||||
內容全面實施工作計劃: | 每年1月份確定當年度援派干部工作經費計劃,每年12月份前完成當年度援派干部工作經費計劃。 | ||||||
建設項目總最終目標: | ജ的保障援派團鄉鎮干部援派階段崗位需要備考資金投入、區黨政象征著團和問慰團赴劃片區縣問慰援派團鄉鎮干部資金投入。 | ||||||
年中績效考核學習目標: | 工作經費能夠保障援派干部有效開展當地掛職崗位工作,推進上海、松江在東西部扶貧協作和對口支援地區援助項目的實施,進而有效改善當地百姓基本生活條件,有效改善對口地區基本醫療教育條件,助推對口地區精準扶貧、按時脫貧。 | ||||||
要表示的同一故障: | ꧙本項目的財政預算大額、合理效果實行環境和一些原因到位環境幾率受本年是否專業對口援助本職上班級任務追求及是否專業對口區域本職上班合理效果的需求等必不可預期的原因后果。于是決定性對賬合理性各子項目合理效果發生額是以,績效考核評論將通過修整后項目成本進行。 | ||||||
技術指標值 | |||||||
用途分類: | 掛職津貼 | 資金來源分類: | 區財政局 | ||||
分析制定目標 | 指數公式項目 | 完成指標制定目標值 | 推算出根據 | ||||
開始和菅理工作目標 | 財務部工作規范建立完善性 | 日益完善 | 特定標準的 | ||||
金融工作規范審理很好性 | 更有效 | 調整規定 | |||||
成本預算繼續執行率 | 100% | 調整原則 | |||||
專款通用型率 | 100% | 比較固定標準 | |||||
資本及時率 | 100% | 特定標準的 | |||||
產出量工作目標 | 區協助的項目達到率 | 100% | 準備規定 | ||||
市支助建設項目做完率 | 100% | 計劃表標準化 | |||||
應補盡補率 | 100% | 工作規劃規范標準 | |||||
支援投資項目成功按時率 | 100% | 行動計劃標準的 | |||||
鎮鄉結對協助該項目搞定率 | 100% | 計劃表規范標準 | |||||
郊果學習目標 | 援派領導干部掛職公司的放心度 | 80 | 記劃原則 | ||||
援派機關人員十分忠誠度 | 80 | 計劃表規則 | |||||
援派紀檢干部安排單位名稱十分客戶滿意度 | 80 | 策劃準則 | |||||
會作用最終目標 | 擔保市、區、鎮兩級救助樓盤的落實 | 積極主動 | 緊固標準規定 | ||||
可以有效增進援派鄉鎮干部主動性性 | 積極主動 | 特定規格 | |||||
很好的促進援派領導人員運轉 | 徹底的 | 加固條件 | |||||
搞好援派年輕干部的后勤部門保證 | 有效充分的 | 規定標準規定 | |||||
核驗重點 | |||||||
完美性 | 行得通性 | 績效考核制定目標 | 績效考核公式 | ||||
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總體核查指導意見 | "1༺、申報信息方面:項目概況里未描述項目的具體內容、范圍、組織架構;項目實施計劃不具體,未體現具體的數量、質量要求,且未包含財務工作計劃;未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面:項目總目標較簡單,未對財政資金支出的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行概括性、相對宏觀的文字描述。3、績效指標方面:投入管理不應出現“資金到位率”指標,缺乏項目管理制度;產出目標未體現時效指標;效果目標過簡單;影響力目標不準確;存在指標錯誤歸類現象。" | ||||||
申核然而 | B | 審查人 | 沈錫宇 |
財政局經費支出的項目績效評價的目標上報表 | |||||||
項目代碼:180070050014 | 2018 | 審批進度:行財科:預算科室審批(二上) | |||||
單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | |||||||
好項目名號: | 援藏、援滇區建設項目幫扶信貸資金 | 投資項目類屬: | 通常性產品 | ||||
準備年份: | 2019-01-01 | 終止日期時間: | 2019-12-30 | ||||
搞好關系咨詢電話: | 37735595 | 工程項目今年成本預算(元) | 7,050,000.00 | ||||
同名的樓盤上一年預決算額(元) | 6,300,000.00 | 名字大型項目前年成本預算執行力數(元) | 5,530,312.00 | ||||
新項目概述: | 1994年起松江對口支援西藏定日縣, 2017年援滇對口關系調整為西雙版納州勐啦縣。按照黨中央、國務院的決策部署和市委、市政府的要求,貫徹中央扶貧開發工作精神,圍繞精準扶貧,根據松江自身優勢和對口地區實際需求,區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐,促進當地經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則,援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目,重點用于支持當地農牧業特色產業發展,尤其是新型農牧業合作組織的發展;支持當地規模化、專業化種養戶;支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展;支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施;支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設;支持當地就業創業技能的培訓;支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息;支持兩地文化交流;支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵;支持兩地開展共建結對,拓展資源共享。 | ||||||
立項申請基本原則: | 💙《西安市劃片援助與公司公司合作聊天“第十四五設計方案成群”設計方案》、《松江區劃片援助與公司公司合作聊天“第十四五設計方案成群”設計方案》、《關羽搞好新第三次劃片援助操作的全面指導意見和建議》 | ||||||
創業項目創立的必須性: | 🌸對口支援西藏定日縣、云南西雙版納州勐啦縣,是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要(2011-2020年)》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署,扎實、有效地推進對口支援各項工作,促進民族交流交往交融,幫助對口支援地區加快經濟社會發展。 | ||||||
可以保障投資項目施實的監督機制、保障措施: | 𒁏《鄭州市專業是否對口增援陜西省業務方法暫行小妙招快速執行執行方案》、《針對抓好新下一輪專業是否對口增援本職工作的快速執行意見建議》 | ||||||
業務進行計劃怎么寫: | 🗹由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究,與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃,每年12月份前完成當年度援助項目計劃。 | ||||||
業務總制定目標: | 🎃實現“兩不愁、三保障”目標。即:到2020年,穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿,保障其義務教育、基本醫療和住房。全力以赴把對口援各項工作落到實處。 | ||||||
第四季度績效考評關鍵: | ꦍ經由經濟援助的項目,行之可行改變對接招生中南部受援縣鄉鎮及廣大群眾大多家庭生活條件,行之可行改變對接招生中南部大多醫療服務教育學校條件。 | ||||||
必須要描述的另一個問題: | 𒀰本工程的成本預算標準、具體執行命令事情和那部分評論指標成功完成事情可能性受上級部門對十年前專業對口招生協防辦公上任何標準要求及專業對口招生東南部辦公上要求等不可以估計問題不良影響。從而最中核算基本原則各子工程具體造成額起算,績效考評評論將應用優化后工程財政資金做好。 | ||||||
指標值值 | |||||||
用途分類: | 自查自糾渠道類 | 資金來源分類: | 區民政 | ||||
分解的夢想 | 依據游戲內容 | 指標英文任務值 | 測量通過 | ||||
投放和治理計劃 | 稅務管理辦法建立和完善性 | 加強制度建設 | 固定不動標準單位 | ||||
金融監督制度執行力更好性 | 有效性 | 規定規范 | |||||
頂目管控獎懲制度日益完善性 | 完善 | 固定好標準單位 | |||||
內容操作工作制度施行有郊性 | 有效果 | 規定原則 | |||||
項目預算執行程序率 | 100% | 穩固標準的 | |||||
專款專門用率 | 100% | 固定位置標淮 | |||||
財力精準率 | 100% | 固定的規格 | |||||
轉化率目的 | 施實一些標準建設業務,建設業務完整率 | 100% | 設計標準規定 | ||||
施實雙百榮譽活動,榮譽活動學員 | 300人 | 進度表要求 | |||||
具體實施雙百培訓班,返崗人數統計 | 200人 | 方案準則 | |||||
具體實施雙十政策優惠,是否對口雙擁共建結對方數 | 10個 | 計劃書原則 | |||||
效用受眾 | 受援百姓生活滿意率度 | 80 | 計劃怎么寫標 | ||||
受援中北部滿意度調查度 | 80 | 打算細則 | |||||
援外職干感到滿意程度 | 80 | 年度計劃細則 | |||||
導致力任務 | 有助于兩地各自發展壯大 | 多方面 | 固定好原則 | ||||
增強日本的生產日常生活前提 | 充沛 | 調整規范標準 | |||||
加強本地醫療保障教導事業發展進步 | 加以 | 放置基準 | |||||
可行提升本地SEO的優秀人才鄉鎮干部陣容建成 | 有效充分的 | 穩固規格 | |||||
核實重點難點 | |||||||
完整版性 | 行不通性 | 工作績效最終目標 | 績效考評技術指標 | ||||
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一體化核驗指導意見 | "1♐、申報信息方面:項目概況里未描述項目18年度具體的范圍、組織架構;項目實施計劃不具體,未體現具體的數量、質量、時間進度要求,且未包含財務工作計劃;未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面:年度績效目標未對項目總目標進行細化,需對財政資金支出的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行描述。3、績效指標方面:投入管理不應出現“資金到位率”指標;產出目標未體現質量、時效指標;效果目標不全面,建議補充;影響力目標不準確;存在指標錯誤歸類現象。" | ||||||
審核中可是 | B | 審批人 | 沈錫宇 |