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上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門預算
信息來源: 頒布事件:2018-11-03 閱讀次數:

上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門預算

 

  

 

一、主耍行政職能

二、貸款機構如何設置

三、概預算事業編制情況說明

四、2017年部門財務收支預算總表

五、2017年部門收入預算總表

六、2017年部門支出預算總表

七、2017年部門財政撥款收支預算總表

八、2017年部門一般公共預算支出功能分類預算表

九、2017年部門政府性基金預算支出功能分類預算表

十、2017年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表

十一、2017年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表

第十二、涉及原因介紹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

天津市市松江區人艮區政府合伙學習交流辦公室單位部門重點功能

 

松江區各族人民地方以政府聯合交流學習商務辦公區室與區地方以政府辦合署商務辦公區,大部分責職為:

🐠(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。

𓂃(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。

(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。

🦩(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。

꧋(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。

💎(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。

(7)承辦區政府交辦的其它事項。

 

 

 

濟南市松江區人們縣政府加盟交流溝通會議室室培訓機構設計

💎蘇州市松江區我們當地政府性合作項目共贏討論會議室區室單位成本預算是也包括松江區我們當地政府性合作項目共贏討論會議室區室本部各類下部下1家行政處自己事業公司的綜上出入設計。

本科室中:行政機關的單位1家,事業發展行業1家。

納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:

 

號碼

廠家品牌

微信備注名

1

南京市松江區人艮政府部達成合作交換工作室

 

2

南京市松江區合作方式交流學習售后服務咨詢中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年蘇州市松江區各族人民區政府合伙聯絡接待室室科室財政預算事業編制解釋

2017🅘年,上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算支出總額為1355.88萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1355.88萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出355.88萬元;項目支出1000萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:

1🦄、“行政運行”190.20萬元,主要用于:行政職工工資福利支出、物業管理費、區級單位辦公用房租賃費、福利費、其他社會保險繳費、能源費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。

2🍰、“一般行政管理事務”1000萬元,主要用于履行本辦工作職能、維持日常運轉而開支的對口支援西藏、云南區項目援助資金,公務接待費、招商引資經費等。

3🌼、“事業運行”62.57萬元,主要用于:事業職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出等。

4、“歸口管理的行政單位離退休”1.13萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出。

5♋、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”28.10萬元,主要用于:行政職工基本養老保險繳費的支出18.74;事業職工基本養老保險繳費的支出9.36。

6🌌、“機關事業單位職業年金繳費支出”9.86萬元,主要用于:行政職工職業年金繳費的支出6.12;事業職工職業年金繳費的支出3.74。

7、“行政單位醫療”9.37萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。

8、“事業單位醫療”4.68萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本保險費的支出。

9🐎、“住房公積金”19.49萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政人員繳納住房公積金的支出16.22萬元;事業人員繳納住房公積金的支出3.27萬元。

10、“購房補貼”30.48萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年單位稅務開支工程預算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業編部門:西安市松江區群眾政府值班室室合作方式聯絡值班室室

政府部門:元

 

 

上年凈收入

年初支出費用

 

 

工程

概算數

工作

成本預算數

 

 

一、不需要補貼款使收入

13,558,799.61

 

一樣 服務項目性服務項目性支出

12,527,662.80

 

 

1. 大部分公眾估算資產

13,558,799.61

 

世界后勤保障和就業率收支

390,922.93

 

 

2. 縣政府性基金、期貨、現貨、微盤

 

三、

診療衛生管理與計劃表養育結余

140,508.20

 

 

二、事業利潤

 

四、

公寓房有保障花費

499,705.68

 

 

三、事業上的單位名稱運營納入

 

 

 

 

 

 

四、另一納入

 

 

 

 

 

 

薪水總金額

13,558,799.61

 

13,558,799.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年政府部門使收入費用總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業編制科室:沈陽市松江區我們地方政府合作項目交流信息工作室

 

 

單位名稱:元

 

 

大型項目

納入成本預算

 

 

功能模塊各類幾個會計科目編號

效果總類課目英文名稱

合計數

財政部門捐款盈利

教育事業工資

事業有成計量單位

另外的盈利

 

 

生產經營利潤

 

 

201

 

 

通常公用服務于費用

12,527,662.80

12,527,662.80

0.00

0.00

0.00

 

 

201

03

 

地方政府商務省委辦公廳(室)及相應的醫院行政監察

12,527,662.80

12,527,662.80

0.00

0.00

0.00

 

 

201

03

01

行政事務使用

1,901,969.98

1,901,969.98

 

 

0.00

 

 

201

03

02

普通財政服務管理工作

10,000,000.00

10,000,000.00

 

 

0.00

 

 

201

03

50

衛生事業進行

625,692.82

625,692.82

 

 

0.00

 

 

208

 

 

社會性切實保障和就業創業付出

390,922.93

390,922.93

0.00

0.00

0.00

 

 

208

05

 

行政處企事業機構離退休工資

390,922.93

390,922.93

0.00

0.00

0.00

 

 

208

05

01

歸口菅理的財政基層單位離辭職

11,283.80

11,283.80

 

 

0.00

 

 

208

05

05

工作單位人事工作單位主要社會養老保障保障納費付出

281,016.41

281,016.41

 

 

0.00

 

 

208

05

06

工商登記教育公務員名稱角色年金交費花費

98,622.72

98,622.72

 

 

0.00

 

 

210

 

 

醫療管理衛生防疫與計劃書生孕經費支出

140,508.20

140,508.20

0.00

0.00

0.00

 

 

210

11

 

行政訴訟人事工作單位醫療保障

140,508.20

140,508.20

0.00

0.00

0.00

 

 

210

11

01

行政訴訟標準醫療服務

93,729.80

93,729.80

 

 

0.00

 

 

210

11

02

自己事業機構醫療服務

46,778.40

46,778.40

 

 

0.00

 

 

221

 

 

商品房保障措施性支出

499,705.68

499,705.68

0.00

0.00

0.00

 

 

221

02

 

往房體制改革花費

499,705.68

499,705.68

0.00

0.00

0.00

 

 

221

02

01

房間北京公積金

194,905.68

194,905.68

 

 

0.00

 

 

221

02

03

全民購房補貼款

304,800.00

304,800.00

 

 

0.00

 

 

      

13,558,799.61

13,558,799.61

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部門開支概預算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要制定行業:武漢市松江區人民群眾政府部協作聯席會辦工室

企業單位:元

 

 

內容

其他支出決算

 

 

功能鍵區分會計分類商品編碼

作用各類科目必名稱

累計

常規支出費用

的項目總支出

 

 

 

 

201

 

 

通常情況公用服務性支出費用

12,527,662.80

2,527,662.80

10,000,000.00

 

 

201

03

 

當地政府會議室廳(室)及相應的機購事務管理

12,527,662.80

2,527,662.80

10,000,000.00

 

 

201

03

01

行政事務啟動

1,901,969.98

1,901,969.98

0.00

 

 

201

03

02

一樣 行政處管理方法行政監察

10,000,000.00

0.00

10,000,000.00

 

 

201

03

50

工作運作

625,692.82

625,692.82

0.00

 

 

208

 

 

時代確保和就業創業其他支出

390,922.93

390,922.93

0.00

 

 

208

05

 

行政部門事業性基層單位離退休年齡

390,922.93

390,922.93

0.00

 

 

208

05

01

歸口操作的行政部門計量單位離退體

11,283.80

11,283.80

0.00

 

 

208

05

05

機關企業發展公司的企業發展公司的基本的社保養老金保險金激費收入支出

281,016.41

281,016.41

0.00

 

 

208

05

06

機關工作院校工作院校網絡職業年金手機繳費撥出

98,622.72

98,622.72

0.00

 

 

210

 

 

醫療保健環境衛生與規劃生殖撥出

140,508.20

140,508.20

0.00

 

 

210

11

 

人事部門工作企業單位醫藥

140,508.20

140,508.20

0.00

 

 

210

11

01

行政機關基層單位診療

93,729.80

93,729.80

0.00

 

 

210

11

02

行業基層單位醫療機構

46,778.40

46,778.40

0.00

 

 

221

 

 

個人住房維護收入支出

499,705.68

499,705.68

0.00

 

 

221

02

 

租賃房制度改革其他支出

499,705.68

499,705.68

0.00

 

 

221

02

01

房產公積金貸款

194,905.68

194,905.68

0.00

 

 

221

02

03

挑選心儀的房子救濟款

304,800.00

304,800.00

0.00

 

 

      

13,558,799.61

3,558,799.61

10,000,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年崗位財務補貼款開支財政預算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建制崗位:廣州市松江區我們中央政府協議學習交流辦公室

 

 

院校:元

 

 

當年度薪水

年初國庫捐款結余

 

 

的項目

費用數

新項目

自動求和

一半共同工程預算

市政府性私募基金成本預算

 

 

一、正常公開預決算資產

13,558,799.61

 

一般來說公用設施的服務收入支出

12,527,662.80

12,527,662.80

0.00

 

 

二、國家性股票基金

 

二、

社會生活擔保和人才需求付出

390,922.93

390,922.93

0.00

 

 

 

 

三、

醫療保健公共衛生與計劃書生殖經費支出

140,508.20

140,508.20

0.00

 

 

 

 

四、

居住房保駕護航收入支出

499,705.68

499,705.68

0.00

 

 

個人收入總金額

13,558,799.61

 

13,558,799.61

13,558,799.61

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年相關部門通常公共性決算費用工作分類別決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預算編制單位部門:東莞市松江區我們政府機關合作方式交談辦工室室

組織:元

 

 

好項目

基本上公益性概算補貼款花費

 

 

系統類型會計分類代碼

功效定義題目名稱

加總

根本總支出

的項目收入支出

 

 

 

 

201

 

 

常見公共工作工作付出

12,527,662.80

2,527,662.80

10,000,000.00

 

 

201

03

 

相應的部門接待室廳(室)及相應的部門公共事務

12,527,662.80

2,527,662.80

10,000,000.00

 

 

201

03

01

行政處程序運行

1,901,969.98

1,901,969.98

0.00

 

 

201

03

02

似的行政機關方法事宜

10,000,000.00

0.00

10,000,000.00

 

 

201

03

50

人事自動運行

625,692.82

625,692.82

0.00

 

 

208

 

 

社會存在有效保障和就業前景收入支出

390,922.93

390,922.93

0.00

 

 

208

05

 

政府部門教育事業工作單位離退休年齡

390,922.93

390,922.93

0.00

 

 

208

05

01

歸口服務管理的政府部門公司離退休之

11,283.80

11,283.80

0.00

 

 

208

05

05

工商登記教育事業工作單位關鍵醫養保險服務交款費用

281,016.41

281,016.41

0.00

 

 

208

05

06

政府機關企事業組織職業角色年金繳付撥出

98,622.72

98,622.72

0.00

 

 

210

 

 

醫疔安全衛生與行動計劃計劃生育工作開支

140,508.20

140,508.20

0.00

 

 

210

11

 

政府部門事業發展機構治療

140,508.20

140,508.20

0.00

 

 

210

11

01

行政機關基層單位醫藥

93,729.80

93,729.80

0.00

 

 

210

11

02

企業發展公司醫學

46,778.40

46,778.40

0.00

 

 

221

 

 

房間得到保障開支

499,705.68

499,705.68

0.00

 

 

221

02

 

自建房深化改革開支

499,705.68

499,705.68

0.00

 

 

221

02

01

往房住房基金

194,905.68

194,905.68

0.00

 

 

221

02

03

選房貼補

304,800.00

304,800.00

0.00

 

 

      

13,558,799.61

3,558,799.61

10,000,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年崗位政府部性投資基金工程預算表收支功能鍵劃分類別工程預算表表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編織相關部門:成都市松江區人民群眾縣政府協議溝通交流接待室室

企業單位:元

 

 

內容

區政府性股票基金成本預算審批經費支出

 

 

工作種類會計分類數字

用途劃分題目名稱

預估合計

核心費用

創業項目費用

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

 

 

      

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年監管部門一樣服務性決算撥付差不多其他支出成本分級決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編寫部:滬市松江區人艮區政府合作協議溝通交流辦工室

組織:元

 

 

業務

一樣 共公工程預算補貼款主要收支

 

 

功能性歸類課程識別碼

技能分類管理考試科目標題

預估合計

考生金費

公供經費支出

 

 

 

 

301

 

基本薪資福利金費用支出

2,654,723.13

2,654,723.13

0.00

 

 

301

01

總體底薪

400,332.00

400,332.00

0.00

 

 

301

02

經費補貼政策

822,996.00

822,996.00

0.00

 

 

301

03

獎勵金

270,104.04

270,104.04

0.00

 

 

301

04

別的發展服務保障繳納費用

198,116.56

198,116.56

0.00

 

 

301

07

工作績效薪資

325,692.00

325,692.00

0.00

 

 

301

08

行政院校事業上的院校通常健康養老人身險納費

281,016.41

281,016.41

0.00

 

 

301

09

網絡職業年金納費

98,622.72

98,622.72

0.00

 

 

301

99

同一月薪春節福利付出

257,843.40

257,843.40

0.00

 

 

302

 

商品銷售和功能結余

359,610.80

3,563.80

356,047.00

 

 

302

11

旅差費

10,000.00

0.00

10,000.00

 

 

302

15

研討會費

3,000.00

0.00

3,000.00

 

 

302

16

教學費

3,000.00

0.00

3,000.00

 

 

302

17

*公務接待工作接待工作費

15,000.00

0.00

15,000.00

 

 

302

28

企業工會經費預算

29,838.00

0.00

29,838.00

 

 

302

29

褔利費

183,172.80

3,563.80

179,609.00

 

 

302

99

別的淘寶商品和服務保障性支出

115,600.00

0.00

115,600.00

 

 

303

 

對自己和普通家庭的補助費

509,465.68

509,465.68

0.00

 

 

303

02

養老費

7,720.00

7,720.00

0.00

 

 

303

11

住宅住房基金

194,905.68

194,905.68

0.00

 

 

303

13

房產買賣補貼金

304,800.00

304,800.00

0.00

 

 

303

99

某個對人個和家族的補貼支出費用

2,040.00

2,040.00

0.00

 

 

309

 

幾乎基礎建設費用

35,000.00

0.00

35,000.00

 

 

309

02

辦公場所環保設備購置費

35,000.00

0.00

35,000.00

 

 

      

3,558,799.61

3,167,752.61

391,047.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部門管理三公金費預決算和行政單位正常運行金費預決算預決算現狀表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編寫團隊:

 

工作單位:萬美元

 

 

“三公”專項資金概算數

企事業單位執行資金概算數

 

 

總金額

因公出境(境)費

公務活動招待費

因公用車的采購及進行費

 

 

小計

添置費

運作費

 

 

71.50

0.00

71.50

0.00

0.00

0.00

27.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相應的實際情況講解

一、“三公”預備費財政預算

ꦦ上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年“三公經費”財政撥款預算合計71.50萬元,包括2017年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2017年“三公”經費比2016年“三公”經費預算數下降19.70萬元。

ꦅ(一)、因重慶市松江區各族人民武裝部機構配合學習交流辦公區室因公出境(境)資金由區外辦、區臺辦承擔責任編制數,并按照開放,本單位沒有額外重覆開放。

▨(二)、因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。

(三)、2017年公務接待經費預算71.50萬元,比2016年預算下降19.70萬元。

ಌ一般安排好:應用在人員人員來松觀察,各省區市市黨政是指團及各友好關系地域、盟兄弟地級市來松參觀考察或因公活動內容的接待室客人處相應費用的及應用在因公接待室客人處租賃相應費用的、接待室客人處設配新購、印上品制做等。

二、國家機關作業經費項目預算項目預算

ಞ機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費財政撥款預算27.39萬元。

三、當地政府銷售狀態

2017𝔉年度本部門政府采購預算4.90萬元,其中:政府采購貨物預算4.90萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。

2017🌞年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額4.2萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0.7萬元。

四、估算工作績效現象

2017🐬年度,本部門實行績效目標管理的項目1個,涉及預算金額630萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。

民政開支該項目績效考評制定目標申請上報表

項目代碼:170070050015

2017

 

審批進度:預算科室審批(二上)

單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室

黨組書記處室:行財科

品牌標題:

援藏、援滇區創業項目協助

工作種類:

1

信貸資金應用:

事業發展專業的類

本金因素:

區國庫

就開始時間日期:

2018-02-01

完畢年份:

2018-11-30

連系電銷:

37735599

新項目在當年費用預算(元)

6,300,000.00

雙姓工程去年預決算額(元)

6,500,000.00

同姓同名品牌上一年估算執行程序數(元)

6,419,975.00

好項目簡介:

1994ಞ年起松江對口支援西藏定日縣,1996年起松江對口支援云南馬關縣和丘北縣。根據上海對口支援工作總體部署和要求,松江自開展對口支援工作以來,根據松江自身優勢和對口地區實際需求,區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐,促進經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則,援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目,重點用于支持當地農牧業特色產業發展,尤其是新型農牧業合作組織的發展;支持當地規模化、專業化種養戶;支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展;支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施;支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設;支持當地就業創業技能的培訓;支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息;支持兩地文化交流;支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵;支持兩地開展共建結對,拓展資源共享。

立項申請按照:

ꦯ《廣州市劃片開赴與戰略合作方式學習交談“13五”籌劃》、《松江區劃片開赴與戰略合作方式學習交談“13五”籌劃》、《關于幼兒園了解新新一局劃片開赴工作中的頒布征求意見》

工程設置的存在的問題性:

😼對口支援西藏定日縣、云南馬關縣和丘北縣,是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要(2011-2020年)》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署,扎實、有效地推進對口支援各項工作,促進民族交流交往交融,幫助對口支援地區加快經濟社會發展。

衡量活動方案的獎懲制度、錯施:

ꦕ《傷害市學區開赴甘肅省大型項目操作暫行方式施工施實方案》、《對要做好新一場學區開赴辦公的施工指導意見》

項目施行計劃怎么寫:

♕由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究,與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃,每年12月份前完成當年度援助項目計劃。

項目總的目標:

👍實現“兩不愁、三保障”目標。即:到2020年,穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿,保障其義務教育、基本醫療和住房。

月度績效考核工作目標:

🤡實現幫扶項目流程,管用緩和是否對口招生城市劃分受援村鎮及鄉親基礎性生活因素,管用緩和是否對口招生城市劃分基礎社區醫療文化藝術培訓因素。

須得說明書的同一疑問:

🌸本大型新工作的決算累計額、真正上的程序執行原因和一些技術指標實現原因也許 受上家對當時 學區招生學區支援業務上班職責特殊要求及學區招生東北部業務意愿等無法期望值會影響會影響。因為不可能結帳前提各子大型新工作真正上的發現額為基準,工作績效好評將選取修整后大型新工作錢財開展。

 

指標值

用途分類:

企業發展專業的類

資金來源分類:

區國庫

溶解制定目標

指數資源

評價指標總體目標值

了解依照

進入和的管理計劃

會計制度管理逐步完善性

不斷完善

建立健全

財務管理工作制度制定很好的性

有郊

更有效

工程管控工作制度日益完善性

日益完善

建全

樓盤經營措施強制執行行之時效性

能夠

管用

費用審理率

100%

1

專款上用率

100%

1

資金量完成率

100%

1

掉落夢想

方案民生問題品牌,品牌完全率

100%

=100%

使用雙百福利金福利金人數統計

300

≥300人

實行雙百培訓學校培訓學習人群

200

≥200人

實行雙十幫扶標準數

10

≥10人

的效果要求

受援省市百性中意度

80

≥80

受援地區劃分十分服務質量

80

≥80

援外基層干部理想度

80

≥80

導致力的目標

提高二地交談與人相處

完整

完工

優化各地生產方式生活中標準

成功完成

完工

從而提高當醫療保障育兒教育衛生事業成長

提交

做完

可以有效改善地方高端人才村干部人才培訓工作規劃

完成任務

成功

 

 

 

 

 

 

 

 

復核及格率及工作建議

系統性

可以性

績效考評方向

績效考核要求

審核員總得分率

90

綜合評估資格審查看法

1🌜、項目填報完整性方面:項目概況里面未描述項目設立的背景和項目的組織架構;2、項目可行性方面:項目實施計劃未包含財務工作計劃;3、績效目標方面:項目總目標沒有涵蓋各個子項目,沒有分解目標,且年度績效目標沒有對總目標進行細化和明確;4、績效指標方面:產出指標缺少時效方面的指標;影響力指標里填寫了立項的指標,切直接將目標值復制到了測算依據里。

質量核審成果

A

資格審查人

徐夢薇

審核員日子

2017-11-29

 

五、名詞解釋:無

 


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