上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度預算單位預算
目 錄
一、基本行政職能
二、企業設為
三、預決算編制數詳細說明
四、2017年預算單位財務收支預算總表
五、2017年預算單位收入預算總表
六、2017年預算單位支出預算總表
七、2017年預算單位財政撥款收支預算總表
八、2017年預算單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2017年預算單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2017年預算單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2017年預算單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
十三、相關的現象闡述
武漢市松江區各族人民地方政府企業合作交流會接待室室最主要職責
松江區中國人民人民武裝部企業合作聯絡辦公場所區室與區人民武裝部辦合署辦公場所區,具體職責范圍為:
꧙(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。
🌞(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。
(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
ꦛ(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
🤪(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
📖(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。
(7)承辦區政府交辦的其它事項。
佛山市松江區民眾國家協作聯絡企業接待室平臺布置
🃏區合作交流辦內設合作發展科、接待科2個科室,行政編制數為8名,其中正處1名、副處2名、副調研員1名、正科2名、主任科員1名、副科1名。
🐠下設事業單位上海市松江區合作交流服務中心,人員編制數5名,實有人數4名,正科1名,科員2名,專業技術中級崗位1名。
2017年重慶市松江區人們政府部合作的交流溝通商務辦工室費用預算要制定表示
2017༺年,本單位預算支出總額為1272.26萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1272.26萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出272.26萬元;項目支出1000萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1🥀、“行政運行”190.20萬元,主要用于:行政職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2𝕴、“一般行政管理事務”1000萬元,主要用于履行本辦工作職能、維持日常運轉而開支的對口支援西藏、云南區項目援助資金,公務接待費、招商引資經費等。
3、“歸口管理的行政單位離退休”1.13萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出。
4、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”18.74萬元,主要用于在職職工基本養老保險繳費的支出。
5、“機關事業單位職業年金繳費支出”6.12萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
6、“行政單位醫療”9.37萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
7、“住房公積金”16.22萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
8、“購房補貼”30.48萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2017年費用概預算的單位財務部收支明細費用概預算總表 |
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| 編織成本預算單位名稱:廣州市松江區我們鎮政府公司合作聯席會辦公樓室 | 組織:元 |
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| 本年度工資收入 | 年初開支 |
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| 好項目 | 項目預算數 | 工程項目 | 工程預算數 |
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| 一、不需要付款收錄 | 12,722,603.99 |
| 普通共公貼心服務經費支出 | 11,901,969.98 |
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| 1. 常見公共服務財政預算資金量 | 12,722,603.99 |
| 社會生活基本保障和擇業開支 | 259,943.41 |
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| 2. 縣政府性貨幣基金 |
| 三、 | 醫疔食品衛生與打算計劃生育工作費用支出 | 93,729.80 |
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| 二、事業有成效益 |
| 四、 | 住宅得到保障收入支出 | 466,960.80 |
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| 三、人事單位名稱經營管理創收 |
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| 四、各種薪資 |
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| 納入總額 | 12,722,603.99 |
| 12,722,603.99 |
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| 2017年預決算企業單位個人收入預決算總表 |
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| 概算編制概算組織:沈陽市松江區各族市政府部合伙座談會接待室室 |
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| 部門:元 |
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| 內容 | 純收入概預算 |
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| 功能性劃分考試科目商品代碼 | 性能分類管理題目名字 | 累計 | 財政局撥付收入水平 | 事業性薪資收入 | 事業計量單位計量單位 | 另外的薪資收入 |
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| 類 | 款 | 項 | 運營純收入 |
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| 201 |
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| 基本公用產品經費支出 | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府組織辦公樓廳(室)及對應組織事務處理 | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政管理行駛 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 一樣 行政機關工作事務處理 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 世界保險和找工作性支出 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政性事業有成企機關事業單位離退休年齡 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口監管的行政性組織離退休之 | 11,283.80 | 11,283.80 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 危險機關事業性政府部門根本社區養老商業保險交款收入支出 | 187,459.61 | 187,459.61 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 危險機關創業單位名稱職業年金激費收入支出 | 61,200.00 | 61,200.00 |
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| 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療器械干凈衛生與準備生孩子收支 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政管理創業企業診療 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政管理計量單位醫療保健 | 93,729.80 | 93,729.80 |
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| 0.00 |
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| 221 |
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| 個人住房切實保障經費支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 自建房改善付出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 個人住房個人公積金 | 162,160.80 | 162,160.80 |
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| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 房產買賣補貼費 | 304,800.00 | 304,800.00 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 12,722,603.99 | 12,722,603.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2017年成本決算標準支出費用成本決算總表 |
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| 制定概算方:北京市松江區群眾地方政府合作方式交流電辦公區室 | 工作單位:元 |
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| 樓盤 | 結余決算 |
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| 功能鍵類別課程和科目編寫代碼 | 功能表的分類題目名字 | 總計 | 最基本總支出 | 活動性支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 常見共公提供服務其他支出 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 以政府企業省委辦公廳(室)及涉及到組織 公共事務 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政管理作業 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 尋常行政機關方法行政監察 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
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| 208 |
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| 的社保措施和人才需求開支 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政處事業有成公司的離退休之 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口服務管理的政府部門基層單位離辭職 | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 政府部門事業有成院校常見社會養老商業險繳納經費支出 | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 機構工作基層單位角色年金繳付性支出 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
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| 210 |
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| 診療衛生學與項目生孕經費支出 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政性衛生事業企事編醫院 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政管理企業醫療機構 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 221 |
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| 房屋保障機制收支 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 租賃房制度改革收入支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 個人社保公積金貸款 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 選房補助費 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 12,722,603.99 | 2,722,603.99 | 10,000,000.00 |
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| 2017年財政局概預算廠家財政局補貼款收支明細財政局概預算總表 |
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| 編寫預決算工作單位:佛山市松江區大家市政府達成合作洽談辦公室 |
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| 企業:元 |
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| 年初工資 | 本年度國庫付款結余 |
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| 大型項目 | 工程預算數 | 工作 | 合計數 | 通常公眾費用 | 當地政府性基金、期貨、現貨、微盤預決算 |
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| 一、應該公共性財政預算錢財 | 12,722,603.99 |
| 正常共同貼心服務付出 | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 |
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| 二、現政府性股票基金 |
| 二、 | 社會各界有效保障和就業的收入支出 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 三、 | 醫療管理清潔衛生與工作計劃生肓結余 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 四、 | 商品房確保經費支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 收入水平總結 | 12,722,603.99 |
| 12,722,603.99 | 12,722,603.99 | 0.00 |
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| 2017年預決算的單位通常服務性預決算教育支出功效各類預決算表 |
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| 編制數工程預算計量單位:重慶市松江區各族人民人大常委會媒體合作交流學習辦公室 | 計量單位:元 |
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| 好項目 | 一樣 公共信息預決算撥付費用支出 |
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| 職能分為課程和科目識別碼 | 技能種類考試科目名字 | 預估合計 | 核心經費支出 | 業務其他支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 一半公益性服務培訓付出 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 當地政府會議室廳(室)及對應機購業務 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政事務自動運行 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 普遍行政處服務管理事務性 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
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| 208 |
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| 市場得到保障和找工作經費支出 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政事務事業心計量單位離退居二線 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口工作的行政機關政府部門離養老金 | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 行政方企事業方常規養老服務安全激費撥出 | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 部門事業性計量單位專業年金網上繳費支出費用 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
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| 210 |
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| 整形干凈與計劃怎么寫二孩花費 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政事務事業心公司的醫治 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政訴訟工作單位醫療設備 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 221 |
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| 房屋有保障收支 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 房產改革的實質總支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 自建房北京公積金 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 買房子補助 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 12,722,603.99 | 2,722,603.99 | 10,000,000.00 |
| |||
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| 2017年項目預決算部門政府機關性投資基金項目預決算總支出功能性歸類項目預決算表 |
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| 編織預算表單位名稱:鄭州市松江區市民相關部門加盟互動交流辦公場所室 | 政府部門:元 |
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| 項目 | 鎮政府性股權基金決算捐款教育支出 |
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| 工作幾大類課目編寫代碼 | 功能鍵進行分類會計分類簡稱 | 合計數 | 一般性支出 | 大型項目付出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2017年概概預算表企業常見服務性概概預算表補貼款最基本經費支出經濟實惠種類概概預算表表 |
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| 在編項目預算機構:濟南市松江區國民相關部門合作的交流信息工作室 | 行業:元 |
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| 建設項目 | 通常公共信息預決算付款常見經費支出 |
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| 功能鍵細分課程編寫代碼 | 實用功能劃分專業科目公司名稱 | 預估合計 | 人士金費 | 共公資金投入 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| 底薪福利福利費用 | 1,968,402.07 | 1,968,402.07 | 0.00 |
|
| 301 | 01 | 首要年薪 | 283,128.00 | 283,128.00 | 0.00 |
|
| 301 | 02 | 津貼費補貼款 | 798,108.00 | 798,108.00 | 0.00 |
|
| 301 | 03 | 獎金稅 | 270,104.04 | 270,104.04 | 0.00 |
|
| 301 | 04 | 其他的社會發展維護繳付 | 132,159.02 | 132,159.02 | 0.00 |
|
| 301 | 08 | 企人事企業單位人事企業單位主要頤養保險費用付款 | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
|
| 301 | 09 | 專職年金付款 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
|
| 301 | 99 | 其余底薪獎勵費用支出 | 236,243.40 | 236,243.40 | 0.00 |
|
| 302 |
| 貨物和的服務性支出 | 242,481.12 | 3,563.80 | 238,917.32 |
|
| 302 | 11 | 差旅費報銷 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
|
| 302 | 15 | 會議通知費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|
| 302 | 16 | 專業培訓費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|
| 302 | 17 | *公務活動迎送費 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
|
| 302 | 28 | 商會費用 | 20,482.32 | 0.00 | 20,482.32 |
|
| 302 | 29 | 福利待遇費 | 127,398.80 | 3,563.80 | 123,835.00 |
|
| 302 | 99 | 別的產品和服務質量總支出 | 75,600.00 | 0.00 | 75,600.00 |
|
| 303 |
| 對自己的和人家的津貼 | 476,720.80 | 476,720.80 | 0.00 |
|
| 303 | 02 | 退體費 | 7,720.00 | 7,720.00 | 0.00 |
|
| 303 | 11 | 居住房住房基金 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
|
| 303 | 13 | 全款買房補貼標準 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
|
| 303 | 99 | 各種對我和人的津貼支出費用 | 2,040.00 | 2,040.00 | 0.00 |
|
| 309 |
| 根本建成開支 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
|
| 309 | 02 | 辦工設施租賃費 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
|
| 合 計 | 2,722,603.99 | 2,448,686.67 | 273,917.32 |
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| 2017年項目預算公司的“三公”金費和部門電腦運行金費工程預算事情表 |
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| 編寫估算工作單位:成都市松江區國民政府性戰略合作聯席會辦公區室 |
| 計量單位:萬美金 |
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| “三公”資金費用預算數 | 部門行駛資金投入估算數 |
| |||||
| 合計數 | 因公出國旅游(境)費 | 因公接待客人費 | 公務活動租車購進及運動費 |
| |||
| 小計 | 采購費 | 自動運行費 |
| ||||
| 71.00 | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.39 |
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相關情況報告這說明
一、“三公”經費預算原因
🃏上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年“三公經費”財政撥款預算合計71萬元,包括2017年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2017年本辦本著厲行節約的原則,嚴格執行八項規定,“三公”經費比2016年“三公”經費預算數下降20萬元。
♎(一)因東莞市松江區我們相關部門企業合作交換企業會議室因公出國旅游(境)資金由區外辦、區臺辦負責任事業編,并相同透明化性,本決算企事業單位不會再自行決定多次透明化性。
♛(二)因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。
(三)2017年公務接待經費預算71萬元,比2016年預算下降20萬元。
ꦆ核心制定計劃:用到人員人員來松參觀了解,各省份市黨政是指團及各和睦省份、表兄弟各區縣來松了解或因公招待行動的招待花費及用到因公招待招待公司花費、招待機械設備購買、包裝印刷生產制作等。
二、部門運動勞務費工程預算
🅘機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費財政撥款預算27.39萬元。
三、鎮政府購進環境
2017🎐年度本單位政府采購預算4.20萬元,其中:政府采購貨物預算4.20萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2017年度本單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額4.2萬元。
四、費用績效評價原因
2017♐年度,本預算單位實行績效目標管理的項目1個,涉及預算金額630萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
財政部門付出業務考核夢想辦理表 | |||||||
項目代碼:170070050015 | 2017 |
| 審批進度:預算科室審批(二上) | ||||
單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | 分工醫務科:行財科 | ||||||
的項目名稱: | 援藏、援滇區頂目經濟援助 | 新項目分類: | 1 | ||||
現金應用領域: | 創業專業課程類 | 費用起源: | 區不需要 | ||||
展開準確時間: | 2018-02-01 | 結速起止日期: | 2018-11-30 | ||||
去聯系點話: | 37735599 | 業務那年概預算(元) | 6,300,000.00 | ||||
重名工作去年估算額(元) | 6,500,000.00 | 相同品牌本年概預算執行程序數(元) | 6,419,975.00 | ||||
大型項目情況: | 1994🧸年起松江對口支援西藏定日縣,1996年起松江對口支援云南馬關縣和丘北縣。根據上海對口支援工作總體部署和要求,松江自開展對口支援工作以來,根據松江自身優勢和對口地區實際需求,區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐,促進經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則,援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目,重點用于支持當地農牧業特色產業發展,尤其是新型農牧業合作組織的發展;支持當地規模化、專業化種養戶;支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展;支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施;支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設;支持當地就業創業技能的培訓;支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息;支持兩地文化交流;支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵;支持兩地開展共建結對,拓展資源共享。 | ||||||
項目確立合理性: | ꧃《武漢市是否學區招生協防與合作項目共贏交換“十五五”籌劃》、《松江區是否學區招生協防與合作項目共贏交換“十五五”籌劃》、《關干搞好新第一輪是否學區招生協防的工作的使用一件》 | ||||||
投資項目新設的有需要性: | 🍌對口支援西藏定日縣、云南馬關縣和丘北縣,是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要(2011-2020年)》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署,扎實、有效地推進對口支援各項工作,促進民族交流交往交融,幫助對口支援地區加快經濟社會發展。 | ||||||
保護工程快速執行的規章制度、保障措施: | ℱ《成都市專業對接協防甘肅省創業項目控制暫行方案執行管理辦法》、《有關于準備好新第三次專業對接協防操作的執行想法》 | ||||||
工程項目執行工作方案: | ﷽由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究,與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃,每年12月份前完成當年度援助項目計劃。 | ||||||
該項目總指標: | ꦑ實現“兩不愁、三保障”目標。即:到2020年,穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿,保障其義務教育、基本醫療和住房。 | ||||||
季度績效評價關鍵: | ဣ經過捐助創業項目,可行緩解專業劃片省市受援縣區及民眾總體人生人生必要狀態,可行緩解專業劃片省市總體醫療衛生的教育必要狀態。 | ||||||
所需反映的另一問題: | ♛本創業內容的成本預算標準、實計連接前提和部位合理性來完成前提概率受上級領導對至今劃片協防作業目標任務規范及劃片地域作業訴求等不能不預想重要因素損害。對此既定結算單合理性各子創業內容實計引發額準確,業績考核如何評價將采用了校準后創業內容現金來進行。 | ||||||
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評價指標值 | |||||||
用途分類: | 事業發展工程專業類 | 資金來源分類: | 區國庫 | ||||
分解掉計劃 | 指標值方式 | 公式關鍵值 | 計算前提條件 | ||||
投入到和管理系統關鍵 | 財務部工作規范加強制度建設性 | 建立完善 | 日益完善 | ||||
財稅工作制度履行有效地性 | 更好 | 更有效 | |||||
頂目經營監督機制不斷完善性 | 日趨完善 | 建全 | |||||
該項目監管制度的重要性來執行有用性 | 可以有效 | 有郊 | |||||
成本預算履行率 | 100% | 1 | |||||
專款專用的率 | 100% | 1 | |||||
錢財佳率 | 100% | 1 | |||||
轉化率方向 | 方案民生銀行投資頂目,投資頂目實現率 | 100% | =100% | ||||
具體實施雙百賺錢賺錢人數統計 | 300 | ≥300人 | |||||
推進雙百教育培訓省培總數 | 200 | ≥200人 | |||||
施行雙十創業扶持單位名稱數 | 10 | ≥10人 | |||||
使用效果對方 | 受援省份百性比較滿意程度 | 80 | ≥80 | ||||
受援區縣中意度 | 80 | ≥80 | |||||
援外年輕干部認可度 | 80 | ≥80 | |||||
影向力受眾 | 使得二地聊天關系 | 成功完成 | 達成 | ||||
調節本市生產生話條件 | 搞定 | 進行 | |||||
上升當醫療服務文化藝術培訓企業不斷發展不斷發展 | 搞定 | 達到 | |||||
很好的不斷提高內地科技人才紀檢干部球隊搭建 | 來完成 | 完畢 | |||||
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核對算分及工作建議 | |||||||
詳細性 | 可實施性 | 業績考核的目標 | 業績考核公式 | ||||
優 | 優 | 良 | 優 | ||||
審核員總優秀率 | 90 | ||||||
綜合性申核意見表 | 1♐、項目填報完整性方面:項目概況里面未描述項目設立的背景和項目的組織架構;2、項目可行性方面:項目實施計劃未包含財務工作計劃;3、績效目標方面:項目總目標沒有涵蓋各個子項目,沒有分解目標,且年度績效目標沒有對總目標進行細化和明確;4、績效指標方面:產出指標缺少時效方面的指標;影響力指標里填寫了立項的指標,切直接將目標值復制到了測算依據里。 | ||||||
認證可是 | A | 核驗人 | 徐夢薇 | 質量核審日期 | 2017-11-29 |
五、名詞解釋:無