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上海市松江區國際交流中心2016年度部門決算
信息來源: 更新用時:2018-08-16 閱讀次數:

東莞市松江區國家溝通中心的

2016第四季度部預算

 

第一部分   上海市松江區國際交流中心概況

 

一、首要職責權限

(1)協助區外辦辦理本區人員的因公出國(境)工作的審批;

(2)配合區外辦做好本區內的外賓接待工作;

(3)協助區外辦及有關部門做好本區常住外國人的管理;

(4)配合組外辦做好對本區基層外事干部和涉外人員的政策和業務培訓。

二、醫院設計

上海市松江區國際交流中心是上海市松江區人民政府外事辦公室下屬1家正科級事業單位,無內設機構。


第二部分   上海市松江區國際交流中心2016年度部門決算表

2016第四季度工資收入支出竣工決算總表

單位名稱:百萬元

純收入

收支

頂目

預算數

項目

結算的時候數

一、不需要補貼款收入來源

66.44

一、基本公用設施服務培訓性支出

50.86

  但其中:相關部門性貨幣基金估算財政局付款

 

二、外交活動結余

 

二、上司津貼純收入

 

三、防御付出

 

三、事業創收

 

四、公益性安全保障收支

 

四、生產經營凈收入

 

五、教育培訓撥出

 

五、附帶政府部門上交國家工資

 

六、科學有效高技術付出

 

六、另外營收

 

七、學歷體育競技與文化傳媒花費

 

 

 

八、的社會服務保障和就業創業費用

11.31

 

 

九、醫治環保與打算生小孩付出

3.28

 

 

十、節水優質其他支出

 

 

 

11、新農村街道社區收入支出

 

 

 

12、農業水總支出

 

 

 

第十三、交通銀行車輛付出

 

 

 

十四、資源勘察短信等支出費用

 

 

 

二十、售后第三產業售后第三產業等費用支出

 

 

 

十五、科技金融收入支出

 

 

 

十八、救助別的地區性支出

 

 

 

二十、土地資源海域氣象觀測等收入支出

 

 

 

19、住宅房保險性支出

2.52

 

 

20、油糧運輸儲備量總支出

 

 

 

二國慶、某個開支

 

當年度工資預估合計

66.44

年初撥出累計數

67.97

用企事業債券補上收支明細差額

 

節余分發

 

今年初結轉和節余

8.15

月底結轉和余額

6.62

共計

74.59

合計

74.59


2016年盈利部門預算表

計量單位:萬塊

樓盤

當年度使收入預估合計

財政局撥付收錄

上級領導補貼費盈利

教育事業納入

開工資收入

附設單位名稱上交營收

同一收錄

功能分類
科目編碼

管理費用明稱

加總

66.44 

66.44 

 

 

 

 

 

201

 

 

普遍共公服務花費

49.34 

49.34 

 

 

 

 

 

201

03

 

市政府企業省委辦公廳(室)及涉及到的貸款機構事務處理

49.34 

49.34 

 

 

 

 

 

201

03

50

  事業上啟用

49.34 

49.34 

 

 

 

 

 

208

 

 

時代服務保障和就業創業結余

11.31 

11.31 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政性參公方離退休之

11.31

11.31

 

 

 

 

 

208

05

05

  部門事業上的廠家差不多養老服務人壽保險納費費用支出

5.96

5.96

 

 

 

 

 

208

05

06

  機關事業上的計量單位事業上的計量單位事業年金激費付出

5.35

5.35

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療器械衛生學與設計生肓支出費用

3.28

3.28

 

 

 

 

 

210

05

 

醫療器械保險

3.28

3.28

 

 

 

 

 

210

05

02

  企事業單位編制名稱醫療衛生

3.28

3.28

 

 

 

 

 

221

 

 

公寓房后勤保障支出費用

2.52 

2.52 

 

 

 

 

 

221

02

 

公房改革創新性支出

2.52 

2.52 

 

 

 

 

 

221

02

01

  居住房北京公積金

2.52 

2.52 

 

 

 

 

 

 


2016年經費支出預算表

的單位:70萬

建設項目

年初開支預估合計

大體開支

活動收入支出

繳納上級領導支出費用

經營的收支

對所屬政府部門津貼性支出

功能分類
科目編碼

學科名稱

總計

67.97 

67.97

 

 

 

 

201

 

 

應該公益性服務質量其他支出

50.87

50.87

 

 

 

 

201

03

 

各種相關部門辦公室廳(室)及各種相關貸款機構業務

50.87

50.87

 

 

 

 

201

03

50

  事業有成開機運行

50.87

50.87

 

 

 

 

208

 

 

社會的確保和畢業生就業付出

11.31

11.31

 

 

 

 

208

05

 

行政管理事業上的單位名稱離退職

11.31

11.31

 

 

 

 

208

05

05

  行政機關事業機關單位機關單位通常頤養天年人身險繳納費用收支

5.96

5.96

 

 

 

 

208

05

06

  機關基層單位衛生事業基層單位網絡職業年金繳納費用支出

5.35

5.35

 

 

 

 

210

 

 

診療衛生學與工作方案養育結余

3.28

3.28

 

 

 

 

210

05

 

醫療器械擔保

3.28

3.28

 

 

 

 

210

05

02

  創業部門醫院

3.28

3.28

 

 

 

 

221

 

 

住宅房的保障結余

2.52

2.52

 

 

 

 

221

02

 

居住房轉型付出

2.52

2.52

 

 

 

 

221

02

01

  住宅住房基金

2.52

2.52

 

 

 

 

 


2016月度財政性付款個人收入撥出預算總表

政府部門:萬的大寫

個人收入竣工決算數

性支出竣工決算數

樓盤

部門預算數

樓盤

總金額

應該公共信息民政預算民政審批

現政府性理財產品決算財政性審批

一、通常情況公開工程預算財政廳付款

66.44 

一、平常公益性售后服務其他支出

50.87 

50.87

 

二、市政府性理財產品預算表不需要撥付

 

二、外交活動經費支出

 

 

 

 

 

三、中國軍事開支

 

 

 

 

 

四、共同平安性支出

 

 

 

 

 

五、培育收支

 

 

 

 

 

六、物理學技術水平性支出

 

 

 

 

 

七、學歷體育教育與文化支出費用

 

 

 

 

 

八、社交確保和就業形勢開支

11.30 

11.30 

 

 

 

九、醫療管理公共衛生與預計養育性支出

3.28 

3.28 

 

 

 

十、節省優質費用支出

 

 

 

 

 

十一國慶、城鄉一體化街道撥出

 

 

 

 

 

12、農業和林業水收支

 

 

 

 

 

13、交通銀行運輸車結余

 

 

 

 

 

十四、環境資源地質勘察問題等支出費用

 

 

 

 

 

第十六、金融業工作業等經費支出

 

 

 

 

 

第十六、財務其他支出

 

 

 

 

 

二十七、扶持其他中南部支出費用

 

 

 

 

 

18、國土局浮游生物氣象臺等教育支出

 

 

 

 

 

十八、租賃房切實保障費用

2.52 

2.52 

 

 

 

二十五、糧油食品材料物資保障付出

 

 

 

 

 

二十一國慶、一些支出費用

 

 

 

當年度納入累計數

66.44 

本年度總支出累計數

67.97 

67.97

 

今年初財政預算捐款結轉和余額

8.15 

月底財政部門撥付結轉和節余

6.62

6.62

 

      一般來說公用概算財政資金補貼款

8.15 

 

 

 

 

      政府性性基金投資成本預算財政廳審批

 

 

 

 

 

總額

74.59 

總共

74.59 

74.59

 

 


2016本年一般來說公共性費用不需要補貼款費用支出 竣工決算表

標準:萬多

頂目

通常服務性概預算財政局付款總支出預算數

職能種類

題目數字

考試科目名稱大全

預估合計

根本支出費用

建設項目收入支出

201

 

 

應該公益性保障費用支出

50.87

50.87

 

201

03

 

以政府工作廳(室)及相關聯企業業務

50.87

50.87

 

201

03

50

  事業上正常運作

50.87

50.87

 

208

 

 

當今社會后勤保障和就業率其他支出

11.31

11.31

 

208

05

 

政府部門事業心院校離退休之

11.31

11.31

 

208

05

05

  工商登記企業的單位一般健康養老商業保險手機繳費收支

5.96

5.96

 

208

05

06

  行政機關工作計量單位網絡職業年金手機繳費支出費用

5.35

5.35

 

210

 

 

醫療設備安全衛生與預計生小孩支出費用

3.28

3.28

 

210

05

 

醫療器械質量保障

3.28

3.28

 

210

05

02

  參公行業醫療管理

3.28

3.28

 

221

 

 

住宅有保障總支出

2.52

2.52

 

221

02

 

住宅房改革創新收入支出

2.52

2.52

 

221

02

01

  自建房社保公積金

2.52

2.52

 

累計數

67.97

67.97

 

 


 

2016年中普遍公共性概預算財政局撥付基本的費用支出 預算表

  的單位:萬塊人民幣

工作

一般來說公共信息概預算財政性捐款

常規性支出結算的時候數

城市發展幾大類

學科識別碼

課程稱呼

預估合計

人群勞務費

共用預備費

301

 

員工工資春節福利教育支出

59.72

59.72

 

301

01

  總體底薪

8.90

8.90

 

301

02

  補貼費補貼費

3.10

3.10

 

301

03

  績效獎金

3.00

3.00

 

301

04

  其它社會存在切實保障網上繳費

4.29

4.29

 

301

06

  膳食經濟補貼費

 

 

 

301

07

  績效考評基本工資

27.96

27.96

 

301

08

市直機關教育事業部門幾乎養老院商業保險付費

5.95

5.95

 

301

09

職業類型年金付款

5.35

5.35

 

301

99

  另一個公資有福利其他支出

1.17

1.17

 

302

 

商品是和業務結余

5.73

 

5.73

302

01

  會議室費

1.37

 

1.37

302

02

  油墨印刷費

 

 

 

302

03

  咨詢中心費

 

 

 

302

04

  要辦費

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  商業用電

 

 

 

302

07

  電力費

 

 

 

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  物業保安監管費

 

 

 

302

11

  差旅費報銷

0.12

 

0.12

302

12

  因公出國旅游(境)費

 

 

 

302

13

  維修保養(護)費

 

 

 

302

14

  承租費

 

 

 

302

15

  開會費

 

 

 

302

16

  培養費

 

 

 

302

17

  公務活動接受費

 

 

 

302

18

  常用原管理費

 

 

 

302

24

  被裝租賃費費

 

 

 

302

25

  多功能清潔燃料費

 

 

 

302

26

  勞務費費

0.21

 

0.21

302

27

  協助工作費

 

 

 

302

28

  工會組織預備費

0.58

 

0.58

302

29

  發福利費

2.70

 

2.70

302

31

  公務接待出行運轉維持費

 

 

 

302

39

  某些交通費資金

0.75

 

0.75

302

40

  稅金及扣減相應費用

 

 

 

302

99

  某個菜品和提供服務收支

 

 

 

303

 

對我們和企業的補助款

2.52

2.52

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  提前退休費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  日常政府補貼

 

 

 

303

07

  醫療保障費

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  獎品金

 

 

 

303

11

  自建房社保公積金

2.52

2.52

 

303

12

  提租補貼款

 

 

 

303

13

  買房貸款補助金

 

 

 

303

99

  其它對個人賬戶和婚姻的補貼政策經費支出

 

 

 

310

 

同一資產投資性費用支出

 

 

 

310

02

  接待室機購入

 

 

 

310

03

  專用型的設備購進

 

 

 

310

07

  資料網洛及PC軟件購入更行

 

 

 

310

13

  因公出行用車采購

 

 

 

310

19

  別交行機器折舊費

 

 

 

310

99

  任何投資者性費用支出

 

 

 

總金額

67.97

62.24

5.73

 


2016本年平常公共信息結算的時候民政撥付“三公”預備費及機關單位運營預備費教育支出結算的時候表

工作單位:百萬元

般公用工程預算財政部門審批“三公”經費預算

政府機關啟動

資金投入結算的時候數

自動求和

因公出國旅游

(境)費

公務接待出行購買及啟動費

國家公務到訪費

小計

公務活動買車

購買費

公務接待車輛租賃

啟用費

費用預算數

竣工決算數

項目預算數

結算的時候數

項目預算數

結算的時候數

費用預算數

部門預算數

決算數

結算的時候數

項目預算數

部門預算數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2016每年中央政府性資金預部門預算財政部門付款開支部門預算表

企事業單位:萬余元

工程項目

政府機關性投資基金竣工決算民政審批教育支出竣工決算數

用途定義

項目項目編碼

科目表分類

預估合計

總體付出

新項目經費支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計

 

 

 

注:上海市松江區國際交流中心2016年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。


第三部分  上海市松江區國際交流中心2016年度部門決算情況說明

 

一、觀于東莞市松江區知名交流溝通基地2016本年度盈利收入支出總的條件這說明

武漢市松江區國際英文交流活動中心點2016𝓡年度收入總計為74.59萬元、支出總計為74.59萬元。與2015年度相比,收入、支出總計各增加11.38萬元。主要原因:人員經費變動。

二、對昆明市松江區國際性交流會重點2016全年度年收入結算的時候環境原因分析

重慶市松江區香港國際洽談中心的2016年度收入合計66.44萬元,其中:財政撥款收入66.44萬元,占100%。

三、相關北京市松江區國際聯盟座談會中心站2016半年度經費支出部門預算條件原因分析

武漢市松江區國際交流溝通核心2016年度支出合計67.97萬元,其中:基本支出67.97萬元,占100%。

四、介紹北京市松江區國際英文交流溝通中心站2016本年國庫補貼款收益付出環境承載力狀況說明怎么寫

昆明市松江區時代國際聯絡中2016🦂年度財政撥款收支總決算74.59萬元。與2015年度相比,財政撥款收、支總計各增加11.38萬元,增長18%。主要原因:人員經費變動。

五、關羽北京市松江區國際上學習交流中2016年中尋常公開估算財政局撥付收入支出竣工決算情形說明書怎么寫

(一)一樣 公共服務概算財政廳付款費用總體經濟情況。

濟南市松江區國際級討論核心2016♉年度一般公共預算財政撥款支出67.97萬元,占本年支出合計的100%。與2015年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加14.89萬元,增長28.05%。主要原因:人員經費變動。

 

(二)基本上公共信息費用預算財政廳補貼款撥出結算的時候構造情況。

蘇州市松江區知名互動交流學校2016🌌年度一般公共預算財政撥款支出67.97萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)50.86萬元,占16.64%;社會保障和就業支出(類)11.31萬元,占16.64%,醫療衛生與計劃生育支出(類)3.28萬元,占4.83%,住房保障支出(類)2.52萬元,占3.71%。

(三)一樣 公益性成本預算財政部門捐款花費竣工決算大概情況。

昆明市松江區國際聯盟交流信息管理中心2016♑年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為56.60萬元,支出決算為67.97萬元,完成年初預算的120.09%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費變動。其中:

1ꩵ、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)50.87萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為51.03萬元,支出決算為50.87萬元,完成年初預算的99.69%。決算數小于預算數的主要原因:日常公用經費減少。

2🥃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)5.96萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為0萬元,支出決算為5.96萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。

3🌼、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)5.35萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為0.00萬元,支出決算為5.35萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。

4💟、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)3.28萬元。主要用于:職工醫療保險繳費。年初預算為3.54萬元,支出決算為3.28萬元,完成年初預算的92.66%。決算數小于預算數的主要原因:政策性因素費率下降。

5💟、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2.52萬元。主要用于:支付職工住房公積金。年初預算為2.03萬元,支出決算為2.52萬元,完成年初預算的124.14%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整。

六、光于深圳市松江區展覽聊天管理中心2016季度核心服務性費用國庫付款核心結余預算情況說

傷害市松江區國際座談會中間2016🍰年度一般公共預算財政撥款基本支出67.97萬元,包括人員經費62.24萬元,公用經費5.73萬元。基本支出中:

1🎐、工資福利支出59.72萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2、商品和服務支出5.73萬元,主要用于:辦公費、差旅費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用。

3、對個人和家庭的補助2.52萬元,主要用于:住房公積金。

七、關于上海市松江區國際交流中心2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”金費財政局撥付費用竣工決算整體來說原因表明。

傷害市松江區知名交流學習服務中心2016年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,與2015年度一致。

(二)“三公”費用財務撥付費用結算的時候主要狀態就說明。

2016🌱年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元;公務接待費支出決算0萬元。

八、觀于重慶市松江區香港國際學習交流機構2016第四季度當地政府性母基金費用預算財政其他支出審批其他支出結算的時候情況發生原因分析

東莞市松江區國際座談會服務中心2016本年度無政府機關性資金成本預算民政補貼款收支。

九、集體所有制股權投資營運費用財務付款情況發生表明

佛山市松江區時代國際討論會平臺2016年末無國有企業資產投資運作費用預算財政廳撥付支出費用。

十、某些最重要事情的前提描述

(一)工商登記啟用專項經費撥出情況報告。

2016ไ年度上海市松江區國際交流中心為事業單位,不涉及機關運行經費,故機關經費支出為0萬元,與2015年度保持一致。

(二)地方政府招標流程其他支出現狀。

2016൲年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)0.70萬元,其中:貨物采購金額0.70萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

2016💦年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0.70萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0.70萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)國企股本擠占狀態。

截止期2016年12月31日,上海市松江區國際交流中心無運輸車輛。無的單位幣值50萬多上述互通機及機關單位市場價值100萬塊人民幣以內專門用機。

(四)費用預算效績管理制度前提。

༒上海市松江區國際交流中心2016年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制度預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2016年度上海市松江區國際交流中心無績效評價項目。

效績評判結果產品情況表

該項目英文名稱

 

項目預算額度

XXX萬元左右

評論得分率

 

評定實驗結論

 

最主要的工作績效

 

留存困難

 

調整推薦

 

整改意見癥狀

 


第四部分   名詞解釋

 

佛山市松江區展覽交談中心局這次部門預算信息公開無特異使用代詞需額外釋疑。

 

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