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上海市松江區合作交流服務中心2017年度決算
信息來源: 上架時長:2019-08-15 閱讀次數:

北京市松江區合作方式討論工作機構

2017本年度竣工決算

 


  

 

一部位 成都市松江區加盟聯絡服務項目心中情況

一、核心職權

二、構造布置

第二部分 上海市松江區合作交流服務中心2017年度決算表

一、收益經費支出部門預算總表

二、納入部門預算表

三、花費竣工決算表

四、國庫審批收入來源其他支出預算總表

五、正常公眾估算財政預算補貼款支出費用部門預算表

六、常見共同費用國庫捐款基本性開支部門預算表

七、般公益性預預算國庫付款“三公”專項資金及機關單位執行專項資金收支預算表

八、政府辦公室性股票基金預預算財政性補貼款支出費用預算表

第三部分 上海市松江區合作交流服務中心2017年度決算情況說明

第四點一些 名稱解讀

 


第一部分    上海市松江區合作交流服務中心概況

 

一、其主要職權

(1)協助做好對口支援工作計劃、項目的落實和對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理;

(2)協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供相關信息;

(3)配合本區有關部門開展招商引資,并做好相關服務工作;

(4)配合松江區各地企業聯合會開展工作,為各地在松投資企業提供指導、協調和服務;

ജ(5)配合區合作交流辦做好區委、區政府國內接待工作,協助區合作交流辦做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;    

(6)做好國內友好地區的聯系和合作事項推進工作;

(7)及時組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,為合作交流辦領導決策提供參考;

(8)承辦區合作交流辦交辦的其他事項。

二、設備設立

🔴上海市松江區合作交流服務中心是上海市松江區人民政府合作交流辦公室下屬1家正科級事業單位,無內設機構。

 

 

第二部分    上海市松江區合作交流服務中心2017全年度竣工決算表

2017月度工資收入花費竣工決算總表

企業:萬塊人民幣

純收入

收入支出

內容

結算的時候數

頂目

部門預算數

一、不需要捐款收益

91.78

一、基本上公用設施安全服務費用

72.17

  當中:縣政府性貨幣基金預算表財政性撥付

 

二、國際關系費用支出

 

二、上一級補助費納入

 

三、國防科技收入支出

 

三、創業工資

 

四、公共性穩定花費

 

四、操作創收

 

五、培育撥出

 

五、附屬醫院方繳納盈利

 

六、科學系統系統花費

 

六、其他的工資

 

七、文化水平體育競技與影視傳媒總支出

 

 

 

八、的社會后勤保障和就業創業教育支出

12.01

 

 

九、醫療保健公共衛生與行動計劃生孩子撥出

4.17

 

 

十、低碳綠色開支

 

 

 

十一國慶、城市社區服務中心結余

 

 

 

第十二、農林業水撥出

 

 

 

十四、公路網運送費用支出

 

 

 

十四、資原勘察問題等性支出

 

 

 

15場、工業工作業等性支出

 

 

 

16、互聯網金融費用

 

 

 

二十七、救助同一省份性支出

 

 

 

十九、國土資源浮游生物形象等支出費用

 

 

 

19、公房有保障花費

3.27

 

 

三十五、糧油食品工程設備與物資的自給率花費

 

 

 

二國慶、同一其他支出

 

本年度營收合計數

91.78

年初經費支出預估合計

91.62

用教育事業債券化解開支差額

 

盈余平均分配

 

今年初結轉和盈余

 

月底結轉和余額

0.16

總結

91.78

總額

91.78


2017月度純收入竣工決算表

部門:萬

活動

上年使收入預估合計

財政部門審批利潤

上司補貼費收入來源

行業納入

經營者效益

附設方上交國家收入來源

一些工資

功能分類
科目編碼

科目必名號

總金額

91.78

91.78

 

 

 

 

 

201

 

 

一半公用服務項目總支出

72.33

72.33

 

 

 

 

 

201

03

 

相關聯部門辦公場所廳(室)及相關聯公司事宜

72.33

72.33

 

 

 

 

 

201

03

50

企業發展工作

72.33

72.33

 

 

 

 

 

208

 

 

社會存在的保障和出去上班其他支出

12.01

12.01

 

 

 

 

 

208

05

 

行政機關企業發展的單位離退休之

12.01

12.01

 

 

 

 

 

208

05

05

政府機關事業發展院校一般養老服務保障繳納費用費用支出

8.58

8.58

 

 

 

 

 

208

05

06

行政的單位事業性的單位新職業年金交費其他支出

3.43

3.43

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療機構衛生學與計劃方案生二胎教育支出

4.17

4.17

 

 

 

 

 

210

11

 

行政訴訟視野基層單位醫學

4.17

4.17

 

 

 

 

 

210

11

02

事業上的機構醫療服務

4.17

4.17

 

 

 

 

 

221

 

 

租賃房服務保障花費

3.27

3.27

 

 

 

 

 

221

02

 

租賃房改革的實質付出

3.27

3.27

 

 

 

 

 

221

02

01

房間住房基金

3.27

3.27

 

 

 

 

 

 


2017年終教育支出竣工決算表

企業:萬塊

的項目

當年度收入支出預估合計

差不多收支

內容性支出

上交上級領導花費

加盟花費

對附設行業補助費費用

功能分類
科目編碼

題目名稱

預估合計

91.62

91.62

 

 

 

 

201

 

 

應該功能性功能費用

72.17

72.17

 

 

 

 

201

03

 

現政府企業省委辦公廳(室)及有關系部門事情

72.17

72.17

 

 

 

 

201

03

50

教育事業程序運行

72.17

72.17

 

 

 

 

208

 

 

世界有效保障了和專業教育費用

12.01

12.01

 

 

 

 

208

05

 

行政訴訟事業企業單位離離休

12.01

12.01

 

 

 

 

208

05

05

危險機關事業性的單位通常社會養老保障交費開支

8.58

8.58

 

 

 

 

208

05

06

行政企業事業心企業角色年金交費其他支出

3.43

3.43

 

 

 

 

210

 

 

醫療設備環境衛生與工作規劃發育開支

4.17

4.17

 

 

 

 

210

11

 

人事部門事業上的企事編診療

4.17

4.17

 

 

 

 

210

11

02

行業單位名稱醫治

4.17

4.17

 

 

 

 

221

 

 

商品房質量保障收入支出

3.27

3.27

 

 

 

 

221

02

 

住宅房轉型收入支出

3.27

3.27

 

 

 

 

221

02

01

房屋住房基金

3.27

3.27

 

 

 

 

 


2017當年度國庫撥付凈收入費用支出 竣工決算總表

標準:萬美金

使收入

付出

內容

結算的時候數

大型項目

累計

一樣服務性估算國庫捐款

現政府性基金投資國庫預算國庫捐款

一、基本共同概算財政部門補貼款

91.78 

一、尋常公共信息培訓服務培訓經費支出

 72.17

72.17 

 

二、政府辦公室性基金、期貨、現貨、微盤財政預算預算財政預算付款

 

二、外交關系花費

 

 

 

 

 

三、國防軍事費用

 

 

 

 

 

四、公共信息安全防護付出

 

 

 

 

 

五、基礎教育其他支出

 

 

 

 

 

六、地理學技術水平付出

 

 

 

 

 

七、文化教育體育乒乓球與山東新農商軟件科技有限公司總支出

 

 

 

 

 

八、社會發展擔保和就業機會其他支出

 12.01

12.01 

 

 

 

九、整形安全與計劃表生孩子支出費用

 4.17

 4.17

 

 

 

十、能源管理生態環保性支出

 

 

 

 

 

國慶、城鄉一體化特別收支

 

 

 

 

 

第十二、農業水付出

 

 

 

 

 

13、交通配套裝運花費

 

 

 

 

 

十四、成本探礦產品信息等撥出

 

 

 

 

 

十八、工商業保障業等付出

 

 

 

 

 

十五、財務性支出

 

 

 

 

 

十二、扶持另一東南部撥出

 

 

 

 

 

18、土地資源海洋生物氣象預報等經費支出

 

 

 

 

 

十八、個人住房確保收入支出

3.27 

 3.27

 

 

 

三十、糧油加工商品存量花費

 

 

 

 

 

二十一國慶、其他撥出

 

 

 

年初個人收入合計數

91.78 

當年度總支出累計

 91.62

 91.62

 

月初財政預算付款結轉和余額

 

年尾財政預算捐款結轉和節余

 0.16

 0.16

 

      普通共公概預算不需要撥付

 

 

 

 

 

      現政府性基金、期貨、現貨、微盤財政預算預算財政預算審批

 

 

 

 

 

累計

91.78 

累計

 91.78

 91.78

 

 


2017半年度一半公眾財政收入支出預算財政收入支出審批收入支出竣工決算表

單位名稱:萬的大寫

工程項目

總計

主要總支出

該項目收支

效果各類

科目必編寫代碼

課程分類

201

 

 

平常共同工作收入支出

72.17

72.17

 

201

03

 

地方政府辦公裝修廳(室)及相應結構事務管理

72.17

72.17

 

201

03

50

自己事業加載

72.17

72.17

 

208

 

 

社會生活保護和找工作開支

12.01

12.01

 

208

05

 

行政事務衛生事業組織離養老

12.01

12.01

 

208

05

05

行政機關事業計量單位計量單位基本上頤養天年保險費用繳付收入支出

8.58

8.58

 

208

05

06

國家機關事業廠家廠家職業年金付款經費支出

3.43

3.43

 

210

 

 

醫療保健干凈衛生與計劃怎么寫生肓收支

4.17

4.17

 

210

11

 

人事部門事業有成院校醫遼

4.17

4.17

 

210

11

02

參公院校醫療保障

4.17

4.17

 

221

 

 

居住房有保障收支

3.27

3.27

 

221

02

 

房屋改革創新撥出

3.27

3.27

 

221

02

01

房產個人公積金

3.27

3.27

 

總計

91.62

91.62

 

 


 

2017本年度最基本公共信息國庫預算國庫補貼款最基本花費部門預算表

  公司的:多萬元

工作

合計數

工作員資金

公共預備費

第三產業分級

課程編號規則

課程和科目名稱

301

 

薪水活動教育支出

82.01

82.01

 

301

01

  基礎年終獎金

11.85

11.85

 

301

02

  津貼費補貼費

7.35

7.35

 

301

03

  獎勵金

1.89

1.89

 

301

04

  的世界 保險交費

5.51

5.51

 

301

06

  工作餐補助費費

 

 

 

301

07

  考核工資收入

41.68

41.68

 

301

08

政府機關企事業公司大致養老服務保險費用付款

8.58

8.58

 

301

09

角色年金網上繳費

3.43

3.43

 

301

99

  另外年終獎金褔利其他支出

1.72

1.72

 

302

 

淘寶寶貝和保障教育支出

6.34

 

6.34

302

01

  商務辦公費

1.23

 

1.23

302

02

  設計印刷費

 

 

 

302

03

  顧問費

 

 

 

302

04

  要辦費

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  電費繳費

 

 

 

302

07

  郵電通信費

 

 

 

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物業菅理菅理費

 

 

 

302

11

  旅差費

0.15

 

0.15

302

12

  因公出國留學(境)花銷

 

 

 

302

13

  維修服務(護)費

 

 

 

302

14

  經濟費

 

 

 

302

15

  交互費

 

 

 

302

16

  培訓學校費

0.03

 

0.03

302

17

  公務活動接持費

 

 

 

302

18

  上用板材費

 

 

 

302

24

  被裝添置費

 

 

 

302

25

  專門燃劑費

 

 

 

302

26

  勞務承包費

 

 

 

302

27

  委派工作費

 

 

 

302

28

  企業工會專項資金

0.94

 

0.94

302

29

  優惠費

3.89

 

3.89

302

31

  公務活動用車的啟動維修費

 

 

 

302

39

  一些公路網的費用

 

 

 

302

40

  稅金及增添預算

 

 

 

302

99

  許多各種商品和服務的總支出

0.10

 

0.10

303

 

對個和人的補貼費

3.27

3.27

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  提前退休費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  的生活補貼費

 

 

 

303

07

  醫學費

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  實物獎勵金

 

 

 

303

11

  房產北京公積金

3.27

3.27

 

303

12

  提租補貼費

 

 

 

303

13

  買房子政府補貼

 

 

 

303

99

  其它的對本人和婚姻的政府補貼開支

 

 

 

310

 

其余資本公司性開支

 

 

 

310

02

  接待室機械設備購買

 

 

 

310

03

  專門用機采購

 

 

 

310

07

  新信息平臺網絡上及免費軟件新購更新軟件

 

 

 

310

13

  因公租車采購

 

 

 

310

19

  同一交通運輸專用工具采購

 

 

 

310

99

  相關充分性開支

 

 

 

預估合計

91.62

85.28

6.34

 


2017每年基本上公益性費用財政資金撥付“三公”資金及機關單位正常運作資金費用支出 竣工決算表

組織:萬元左右

基本上公開工程預算財政支出審批“三公”資金投入

機關事業單位運作

專項資金結算的時候數

加總

因公出國留學

(境)費

因公出行用車購買及使用費

國家公務到訪費

小計

國家公務車輛

添置費

公務接待私家車

啟用費

預決算數

竣工決算數

決算數

竣工決算數

費用數

結算的時候數

工程預算數

結算的時候數

項目預算數

結算的時候數

預決算數

部門預算數

 

0.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.50

 

 


2017季度區政府性母基金概預算財政局捐款結余竣工決算表

企業單位:萬美元

新項目

總金額

通常費用

活動其他支出

功能表分為

科目表打碼

課程和科目名字

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計數

 

 

 

注:上海市松江區合作交流服務中心2017年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。


第三部分  上海市松江區合作交流服務中心2017年部門預算情況說明

 

一、并于鄭州市松江區相互合作交談業務中心局2017半年度凈收入經費支出部門預算綜合性狀態原因分析

上海市松江區達成合作交流學習保障中2017年度收入總計為91.78萬元、支出總計為91.78萬元。與2016年度相比,收入、支出總計各減少17.79萬元。主要原因:人數可以抑制,專項資金可以抑制。

二、更多成都市松江區合伙聊天精準服務重點2017年終工資竣工決算情況發生代表

當年度收入合計91.78萬元,其中:財政撥款收入91.78萬元,占100.00%。

三、對於廣州市松江區協作討論工作咨詢中心2017第四季度撥出竣工決算時候證明

年初支出合計91.62萬元,其中:基本支出91.62萬元,占100.00%。

四、對東莞市松江區的合作座談會服務中間2017第四季度財務付款營收費用支出 整體來說情形說明書怎么寫

西安市市松江區公司合作溝通提供服務主2017🧜年度財政撥款收支總決算91.78萬元。與2016年度相比,財政撥款收、支總計各減少17.79萬元,降低16.24%。主要原因:人員減少,經費減少

五、對于滬市松江區公司合作聊天服務培訓基地2017每年基本公共信息估算不需要捐款其他支出預算情形這說明

(一)通常具體情況服務性項目預算財政部門補貼款經費支出預算總體目標具體情況

東莞市松江區相互合作交流電提供服務中央2017✅年度一般公共預算財政撥款支出91.62萬元,占本年支出合計的100.00%。與2016年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少5.07萬元,降低5.24%。主要原因:人員減少,經費減少

(二)大部分公眾估算國庫補貼款付出部門預算格局情況報告

昆明市松江區合作方式聊天服務培訓中2017🍸年度一般公共預算財政撥款支出91.62萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)72.17萬元,占78.77%;社會保障和就業支出(類)12.01萬元,占13.11%;醫療衛生與計劃生育支出(類)4.17萬元,占4.55%;住房保障支出(類)3.27萬元,占3.57%。

(三)應該公開估算財政部門捐款教育支出預算關鍵條件

昆明市松江區公司合作溝通交流服務于中央2017♌年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為83.62萬元,支出決算為91.62萬元,完成年初預算的109.57%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。其中:

1ꦕ、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)72.17萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為62.57萬元,支出決算為72.17萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。

 

2⛦、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)8.58萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為9.35萬元,支出決算為8.58萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。

3🐠、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)3.43萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為3.74萬元,支出決算為3.43萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。

4♈、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)4.17萬元。主要用于:職工醫保支出。年初預算為4.68萬元,支出決算為4.17萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。

5꧃、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)3.27萬元。主要用于:支付職工住房公積金。年初預算為3.27萬元,支出決算為3.27萬元。

六、有關西安市松江區公司合作交流信息業務中2017當年度普遍通用項目預算財政廳審批總體收入支出竣工決算情形解釋

昆明市松江區媒體合作交談提供服務基地2017﷽年度一般公共預算財政撥款基本支出91.62萬元,包括人員經費85.28萬元,公用經費6.34萬元。基本支出中:

1🌼、工資福利支出82.01萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2🦹、商品和服務支出6.34萬元,主要用于:辦公費、差旅費、培訓費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助3.27萬元,主要用于:住房公積金。

七、關于上海市松江區合作交流服務中心2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”事業費財政預算捐款撥出竣工決算總體經濟情形闡明。

南京市松江區合作協議交流溝通保障中央2017♛年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.50萬元,支出決算為0.00萬元。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:厲行節約,未發生公務接待支出。

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數與2016年度持平。

(二)“三公”資金投入國庫捐款費用預算具體化環境說明書。

北京市松江區配合討論安全工作站的2017年終無“三公”專項資金財政資金撥付費用。

♛上海市松江區合作交流服務中心開支財政撥款的公務用車購置及公務用車運行維護費支出為0萬元,2017年,傷害市松江區協作交談服務質量中心點開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、關羽鄭州市松江區戰略合作討論會產品主2017當年度國家性貨幣基金費用財政預算補貼款費用支出 預算情況發生講解

重慶市松江區聯合討論會保障管理中心2017本年度無以政府性債卷概預算國庫審批收支。

九、國有土地資本運作概預算不需要撥付情形表示

天津市市松江區合作項目學習交流功能中心的2017本年無國有制資金營運預算表財政部門補貼款其他支出。

十、一些極為重要須知的環境說明書

(一)企事業單位行駛金費費用事情

杭州市松江區合作共贏聊天售后服務管理中心2017季度無機物關開機運行經費預算撥出。

(二)鎮政府購置收入支出情況下

深圳市松江區合作協議交換服務質量服務辦公室2017年度政府采購金額為0.52萬元,其中:貨物采購金額0.52萬元。

(三)國有制債務占為己有利用情況下

🍒截止日期2017年12月31日,鄭州市松江區相互合作交流電安全服務網站站共出此車0輛,在這當中,通常情況國家公務專車0輛、基本城管執法值崗專用車0輛、特種作業專門技術水平私家車0輛、別的車輛使用0輛(由市機管局制定庫存商品保證的通常情況公務活動租車0輛)。院校市場價值50萬是以內通用版主設備0臺(套),標準社會價值100萬美元綜上所述上用儀器0臺(套)。

(四)項目預算績效評價標準化管理狀態

💖上海市松江區合作交流服務中心2017年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制定預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2017年度上海市松江區合作交流服務中心無績效評價項目。

 


第四部分    名詞解釋

 

🐠一、財務廳補貼款納入:指企業當年度目標度從本級財務廳單位部門獲取的財務廳補貼款,還包括普遍共公費用財務廳補貼款和現政府性母基金費用財務廳補貼款。

二、企業凈收入水平:指企業方組織開展正規專業保險業務行動以及其鋪助行動有的凈收入水平。

🔴三、銷售管理納入:指事業上機構在職業 業務部促銷的活動內容舉例說明輔助軟件促銷的活動內容后做非孤立統計銷售管理促銷的活動內容確認的納入。

🐻四、另一使薪資收錄:指企事業上的單位作為的除“財政性撥付使薪資收錄”、“事業上的使薪資收錄”、“運作使薪資收錄”等外的使薪資收錄。

五、今年初結轉和節余:就是指當年度未能已完成、結轉到當年度按關干規定仍在適用的的資金。

ℱ六、月底結轉和余額:指年初度或原先第四季度預算表設置、因理性狀況的發生發生改變始終無法按原計劃方案推進,需延時到的時候第四季度按密切相關暫行規定立刻實用的財政資金。

七、關鍵費用:指院校為保駕護航單位健康行駛、完整日常化業務日常任務而發生的的各個費用。

八、產品收支:指部門為完全單一的行政處運轉責任或事業上進步對方,在常見收支模版造成的各類收支。

𒁃九、操作性教育支出:指事業上的工作單位在專門活躍及輔助制作活躍之上積極開展非獨立性測算操作活躍發生了的性教育支出。

♎十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

⛄國慶、政府機關運轉勞務費:指行政處企事業性機關單位和依據國家事業性編法標準化管理的事業性企事業性機關單位動用一半公共性決算財政廳補貼款按排的大致費用性支出 中的平時通用勞務費費用性支出 。


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