上海市松江區合作交流服務中心2018年度單位預算
目 錄
一、基本崗位職責
二、機購設有
三、項目預算核編詳細說明
四、2018年單位財務收支預算總表
五、2018年單位收入預算總表
六、2018年單位支出預算總表
七、2018年單位財政撥款收支預算總表
八、2018年單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
12、有關的前提這說明
天津市市松江區合作協議交流學習提供服務點的
𓄧重慶市松江區企業戰略合作聯席會服務項目中心的是松江區中國人民國家企業戰略合作聯席會辦成員教育事業方,其核心崗位職責:
(1)協助做好對口支援工作計劃、項目的落實和對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理;
(2)協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供相關信息;
(3)配合本區有關部門開展招商引資,并做好相關服務工作;
(4)配合松江區各地企業聯合會開展工作,為各地在松投資企業提供指導、協調和服務;
෴(5)配合區合作交流辦做好區委、區政府國內接待工作,協助區合作交流辦做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;
(6)做好國內友好地區的聯系和合作事項推進工作;
(7)及時組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,為合作交流辦領導決策提供參考;
(8)承辦區合作交流辦交辦的其他事項。
西安市松江區合作協議聊天的服務平臺設備制定
🃏重慶市松江區相互相互合作討論學習服務于質量重點局企業單位費用預算僅也包括重慶市松江區相互相互合作討論學習服務于質量重點局本部。
本單位中,事業單位1家。
納入上海市松江區合作交流服務中心2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:
編號 | 工作單位名字 | 備注欄 |
1 | 蘇州市松江區協議交流會服務管理重心 |
|
詞解答
ꦅ(一)差不多性費用支出 費用決算:是市里費用決算主任行業及所在區域費用決算部門為維護其系統通常轉動、做好日常工作做工作工作而預算編制的季度差不多性費用支出 打算,包擴考生金費和公用設施金費二個分。
♌(二)項目花費概費用決算:是地市級概費用決算負責團隊及所在概費用決算單位名稱為成功完成行政事務上班任務、事業單位壯大指標或政府辦公室壯大戰略目的、特定的指標,在主要花費之上事業單位編制的一年度花費計劃表。
🔴(三)“三公”勞務費:是與市里財政局開支有勞務費領撥原因的相關部門簡答下級創業項目財政預算企業運用市里財政局開支補貼款分配的因公出國留學旅游(境)費、各國各國因公活動小二租車租賃費及電腦電腦運行費、各國各國因公活動到訪費。里面:因公出國留學旅游(境)費常見分配市直機關及下級創業項目財政預算企業人數的世界合作共贏交談、非常大創業項目進行洽淡、境外支付技術教育培訓研訓等的世界旅費、國際中小城市間道路差旅費、宿舍費、飯食費、技術教育培訓費、公雜費等開支;各國各國因公活動到訪費常見分配全球性靠譜辦公會議、各國非常大最新政策考察調研、專向查或是外事團組到訪交談等進行各國各國因公活動或深入業務發展領域需要備考宿舍費、道路差旅費、飯食費等開支;各國各國因公活動小二租車租賃費及電腦電腦運行費常見分配在編內各國各國因公活動車倆的折舊的更新,或是用以分配市內因公差旅費、各國各國因公活動文件資料互轉、日常性事業深入做等需要備考各國各國因公活動小二租車助燃劑費、修補費、人行道過河費、商業險費等開支。
꧋(四)危險機關運作人事費:指行政性組織和根據公務接待員法標準化管理的人事組織實用通常公眾估算國庫補貼款讓的核心收入其他支出中的日常任務公用設施人事費收入其他支出。
2018年預算表事業編制情況說明
2018🐷年,上海市松江區合作交流服務中心單位預算支出總額為74.38萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算74.38萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出74.38萬元;項目支出0.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1♕、“事業運行”55.51萬元,主要用于:在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”8.48萬元,主要用于:在職職工基本養老保險繳費的支出。
3、“機關事業單位職業年金繳費支出”3.39萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
4、“事業單位醫療”4.03萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
5、“住房公積金”2.97萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
|
|
|
|
|
|
| 2018年公司的錢財結余概算總表 | ||||
|
|
|
|
|
|
| 編制程序科室:昆明市松江區進行合作學習交流的服務心中 |
| |||
| 年初利潤 | 年初結余 | |||
| 內容 | 概算數 | 業務 | 財政預算數 | |
| 加總 | ||||
| |||||
| 一、財政部門捐款工資收入 | 743,771.94 | 一、 | 通常公共信息業務經費支出 | 555,120.42 |
| 1. 普遍通用估算費用 | 743,771.94 | 二、 | 社交服務保障和就業問題收支 | 118,702.08 |
| 2. 地方政府性基金投資 |
| 三、 | 醫療機構衛生防疫與行動計劃生二胎收支 | 40,273.92 |
| 二、事業性納入 |
| 四、 | 公房得到保障收入支出 | 29,675.52 |
| 三、事業心企業單位操作盈利 |
|
|
|
|
| 四、任何薪資 |
|
|
|
|
| 純收入總金額 | 743,771.94 | 支出費用總金額 | 743,771.94 |
|
|
| ||
2018年工作單位金融開支費用總表 | ||||
|
|
| ||
|
| 行業:元 | ||
當年度付出 | ||||
預決算數 | ||||
大體費用支出 | 建設項目總支出 | |||
師專項經費 | 公共經費支出 | |||
454,797.70 | 100,322.72 | 0.00 | ||
118,702.08 | 0.00 | 0.00 | ||
40,273.92 | 0.00 | 0.00 | ||
29,675.52 | 0.00 | 0.00 | ||
|
|
| ||
|
|
| ||
643,449.22 | 100,322.72 | 0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
| 2018年公司個人收入概算總表 |
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
| 制定部分:武漢市松江區媒體合作學習交流精準服務重點 |
|
| 單位名稱:元 |
| ||||||||||||||||||
| 該項目 | 純收入項目預算 |
| ||||||||||||||||||||
| 功能性類別考試科目編寫代碼 | 特點定義專業科目標題 | 累計 | 財政部門審批薪資收入 | 事業發展利潤 | 創業廠家 | 一些個人收入 |
| |||||||||||||||
| 類 | 款 | 項 | 經驗薪水 |
| ||||||||||||||||||
| 201 |
|
| 一般的提供服務性提供服務性支出 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||
| 201 | 03 |
| 部門辦公裝修廳(室)及關于醫院行政事務 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||
| 201 | 03 | 50 | 事業發展運轉 | 555,120.42 | 555,120.42 |
|
| 0.00 |
| |||||||||||||
| 208 |
|
| 社會中有效保障和就業機會其他支出 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||
| 208 | 05 |
| 行政管理事業公司公司離退體 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||
| 208 | 05 | 05 | 部門事業發展單位名稱基本性社區養老保障繳納費用開支 | 84,787.20 | 84,787.20 |
|
| 0.00 |
| |||||||||||||
| 208 | 05 | 06 | 部門企業單位名稱網絡職業年金交費教育支出 | 33,914.88 | 33,914.88 |
|
| 0.00 |
| |||||||||||||
| 210 |
|
| 醫治環衛與準備發育支出費用 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||
| 210 | 11 |
| 行政訴訟事業企業單位醫療保健 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||
| 210 | 11 | 02 | 事業心企事業單位考試社區醫療 | 40,273.92 | 40,273.92 |
|
| 0.00 |
| |||||||||||||
| 221 |
|
| 公房維護教育支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||
| 221 | 02 |
| 租賃房體制改革費用 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 居住房個人公積金 | 29,675.52 | 29,675.52 |
|
| 0.00 |
| |||||||||||||
| 合 計 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
| 2018年院校經費支出工程預算總表 |
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
| 編寫行業:鄭州市松江區合伙交流會保障學校 | 機構:元 |
| ||||||||||||||||||||
| 樓盤 | 費用決算 |
| ||||||||||||||||||||
| 能力種類管理費用項目編碼 | 基本功能分為專業科目稱謂 | 總金額 | 常規支出費用 | 活動性支出 |
| |||||||||||||||||
| 類 | 款 | 項 |
| |||||||||||||||||||
| 201 |
|
| 通常情況公開服務培訓教育支出 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 201 | 03 |
| 當地政府商務政策研究室(室)及關于組織機構事務管理 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 201 | 03 | 50 | 事業上運營 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 208 |
|
| 世界 質量保障和出去上班花費 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 208 | 05 |
| 政府部門行業基層單位離退休工資 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 208 | 05 | 05 | 機關事業上的機關單位事業上的機關單位常見養老院穩定繳納收入支出 | 84,787.20 | 84,787.20 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 208 | 05 | 06 | 部門事業心計量單位職業類型年金納費費用支出 | 33,914.88 | 33,914.88 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 210 |
|
| 醫院安全衛生與工作方案養育費用 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 210 | 11 |
| 政府部門工作工作單位醫療服務 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 210 | 11 | 02 | 教育事業公司的醫藥 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 221 |
|
| 商品房得到保障付出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 221 | 02 |
| 自建房改善結余 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 自建房個人住房公積金 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 合 計 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
| 2018年單位名稱財政支出撥付開支費用總表 |
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
| 事業編部位:杭州市松江區聯合溝通服務培訓中心局 |
|
| 院校:元 |
| ||||||||||||||||||
| 財政支出補貼款薪資 | 財政部門撥付花費 |
| ||||||||||||||||||||
| 項目流程 | 估算數 | 頂目 | 預估合計 | 常見公共信息財政預算 | 以政府性債卷概預算 |
| ||||||||||||||||
| 一、通常公益性預決算流動資金 | 743,771.94 | 一、 | 普通公開產品費用 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 二、人民政府性股權基金 |
| 二、 | 世界 有效保障和就業問題撥出 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
| |||||||||||||||
|
|
| 三、 | 醫遼衛生監督與項目生小孩撥出 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
| |||||||||||||||
|
|
| 四、 | 房產質量保障其他支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 年收入累計 | 743,771.94 | 收入支出總金額 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 |
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年單位名稱基本上公共信息費用其他支出用途種類費用表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 預算編制單位部門:武漢市松江區公司合作聊天服務于基地 | 計量單位:元 |
| |||||
| 業務 | 似的公益性概算其他支出 |
| |||||
| 功用類型會計分類數字 | 作用分為科目表簡稱 | 總金額 | 幾乎費用支出 | 業務收支 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| 一般來說公共服務服務教育支出 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 201 | 03 |
| 人民政府辦公裝修廳(室)及各種相關系統事務性 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 事業上的正常運作 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| 當今社會有效保障了和人才需求費用 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| 政府部門視野企業離退職 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | 機關公司視野公司幾乎社會養老保費保費手機繳費支出費用 | 84,787.20 | 84,787.20 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 機關企事業部門企事業部門職業角色年金交費結余 | 33,914.88 | 33,914.88 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫療管理衛生間與項目生孩付出 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 行政訴訟事業行業行業醫學 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 人事行業社區醫療 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 租賃房安全保障結余 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 房間創新教育支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 往房公積金 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
|
| 合 計 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年部門當地政府性資金工程決算收入支出的功能分類管理工程決算表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 事業單位編制部分:廣州市松江區合作協議交流信息服務管理中 | 的單位:元 |
| |||||
| 活動 | 政府機關性資金費用預算總支出 |
| |||||
| 功能模塊區分專業科目編碼查詢 | 技能劃分課程名稱大全 | 總計 | 最基本付出 | 大型項目撥出 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 2018年機構常見服務性項目決算核心花費職能部門項目決算市場經濟分類管理項目決算表 |
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 預算編制部門:重慶市松江區合作的交流溝通功能中心的 | 公司:元 |
| |||||||||||||
| 投資項目 | 通常情況公用成本預算一般付出 |
| |||||||||||||
| 功效分為幾個會計科目編寫代碼 | 的功能的分類課程名字大全 | 加總 | 技術人員專項經費 | 公用設施預備費 |
| ||||||||||
| 類 | 款 |
| |||||||||||||
| 301 |
| 很大打工族薪資活動經費支出 | 672,249.22 | 643,449.22 | 28,800.00 |
| |||||||||
| 301 | 01 | 總體工薪 | 114,144.00 | 114,144.00 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 02 | 津貼費補貼費 | 31,656.00 | 31,656.00 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 06 | 伙食費補貼費 | 28,800.00 | 0.00 | 28,800.00 |
| |||||||||
| 301 | 07 | 績效考評月工資 | 293,736.00 | 293,736.00 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 08 | 政府部門自己事業組織基本的養老服務保險公司納費 | 84,787.20 | 84,787.20 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 09 | 新職業年金付款 | 33,914.88 | 33,914.88 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 10 | 專業基本上醫藥商業保險交款 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 12 | 另一市場經濟維護激費 | 15,261.70 | 15,261.70 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 13 | 房屋公積金貸款 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
| |||||||||
| 302 |
| 物品和安全服務收入支出 | 71,522.72 | 0.00 | 71,522.72 |
| |||||||||
| 302 | 01 | 辦公場所費 | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 11 | 旅差費 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 15 | 擴大會議費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 16 | 教育培訓費 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 17 | *因公歡迎費 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 28 | 工會組織資金 | 8,478.72 | 0.00 | 8,478.72 |
| |||||||||
| 302 | 29 | 好處費 | 24,044.00 | 0.00 | 24,044.00 |
| |||||||||
| 合 計 | 743,771.94 | 643,449.22 | 100,322.72 |
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年的單位“三公”資金成本預算和行政機關加載資金成本預算成本預算表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 編制數部門管理:沈陽市松江區合作項目聊天的服務平臺 |
| 標準:十萬 |
| ||||
| 2018年“三公”資金費用預算數 | 2018年政府部門正常運行費用費用預算數 |
| |||||
| 合計數 | 因公出國旅游(境)費 | 公務活動接待工作費 | 公務接待租車租賃費及執行費 |
| |||
| 小計 | 折舊費費 | 加載費 |
| ||||
| 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重要性狀況說明書
一、“三公”專項經費項目預算
上海市松江區合作交流服務中心2018年“三公經費”財政撥款預算合計0.30萬元,包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數減少0.20萬元,首要是可能本辦要嚴履行中心地方八項要求神經,嚴格控制客服標準規定。
💫(一)因濟南市松江區合作項目交流活動業務核心因公回國(境)接待費由區外辦、區臺辦擔任要制定,并按照公開化透明,本職能部門不再是另外從復公開化透明。
(二)因上海市松江區合作交流服務中心已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。
(三)2018年公務接待經費預算0.30萬元,比2017年預算減少0.20萬元,其主要是根據本辦嚴格的連接軍委八項標準單位規定精氣神,嚴防接待客人標準單位。
𒆙其主要計劃:使用上級老板老板來松調研,全國各地市黨政是指團及各友好關系地、把兄弟各區縣來松融合或因公運動的接持處資金及使用因公接持處租車網資金等。
二、機關事業單位程序運行經費支出費用預算
▨市直機關啟用勞務費項目預算指行政部門的的企業和圖案填充國家地方公務員法標準化管理的企業發展有成的的企業實用一半共公項目預算財政費用經費支出 付款籌劃的大致費用經費支出 中的日常任務共公勞務費項目預算費用經費支出 。本的的企業屬企業發展有成的的企業,故無資金。
三、市公開招標管理情況報告
2018🏅年度本部門政府采購預算0.40萬元,其中:政府采購貨物預算0.40萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018財政年度本政府部門
面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0.4萬元。